上海市松江区.docx
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上海市松江区
上海市松江区
建设工程质量安全监督站
2018年度部门决算
第一部分上海市松江区建设工程质量安全监督站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区建设工程质量安全监督站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市松江区建设工程质量安全监督站2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区建设工程质量安全监督站概况
一、主要职能
上海市松江区建设工程质量安全监督站受松江区建设和管理委员会的委托,接受上海市建设工程安全质量监督总站、上海市建筑建材业市场管理总站的业务指导,履行下列主要职责:
(一)负责对本区建设工程质量监督相关规定的实施;负责本区建设工程各类专项质量检查;负责监督本区建设工程各类质量节点验收、竣工验收;参加或组织对质量事故的调查、处理工作;协助工程质量投诉协调处理;
(二)负责落实本区建设工程安全监督相关规定的实施,参与区属施工企业安全生产许可证的检查管理工作;按规定开展施工企业安全生产标准化检查管理工作;负责本区建筑工地日常巡查和专项检查工作;参与或组织工程伤亡事故的调查处理。
(三)负责全区建设工程建材质量监督检查工作,对施工现场建筑材料、设备和工程实体进行监督抽检,负责全区建筑施工企业节约型工地的推进管理工作,负责组织本区商品混凝土、商品砂浆等生产企业日常质量监督检查工作,负责处理与建材相关的举报投诉。
(四)负责指导参建各方建立和运用监控技术和信息平台,提高施工现场管控能力;负责维护建设工程远程综合信息管理系统,组织视频监控巡查工作,对发现的违法违规行为事实信息进行调查取证;负责为本单位及上级部门提供建设工程信息支持;负责安质监条线的信息上报、档案管理、数据统计、内部业务流程管理、监督任务调配、考核迎检。
(五)负责开展对本区建设管理部门贯彻执行法律、法规、规章、标准及相关政策实施情况的监督检查,对建筑市场、工程质量安全、建筑节能、等方面违法违规行为的稽查,提出整改工作意见。
(六)负责对本区建设工程来电、来访、来信等投诉的接待、调查和处理;负责对本区建设工程各类违法、违规行为进行调查和处理。
(七)负责拟定并组织落实本区建设工程竣工验收并联服务管理的相关文件;负责本区管辖范围内产业项目建设工程竣工验收并联服务工作,公示和告知申请人建设工程竣工验收并联服务的相关内容,统一接收和转送申请材料;负责组织规划土地、消防、交通、卫生、环保、气象(防雷)、质量等有关部门进行现场踏勘、联合会审;负责督促相关部门及时作出审批决定,送达相关许可证件;负责对并联服务工作中出现的问题进行协调,定期向区审批改革部门通报并联服务实施情况。
(八)承办区建管委交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区建设工程质量安全监督站设10个内设机构,包括:
办公室、财务科、组织人事科、建设工程安全监督科、建设工程质量监督科、建设工程建材监督科、建设工程信息管理科、建筑市场稽查办公室、执法信访科、建设工程市场行为监管科。
第二部分上海市松江区建设工程质量安全监督站2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1538.71
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
197.72
九、医疗卫生与计划生育支出
66.06
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1227.62
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
47.54
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1538.71
本年支出合计
1538.94
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
3.01
年末结转和结余
2.78
总计
1541.72
总计
1541.72
2018年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1538.71
1538.71
208
社会保障和就业支出
197.72
197.72
208
05
行政事业单位离退休
197.72
197.72
208
05
02
事业单位离退休
3.01
3.01
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
139.08
139.08
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
55.63
55.63
210
医疗卫生与计划生育支出
66.06
66.06
210
11
行政事业单位医疗
66.06
66.06
210
11
02
事业单位医疗
66.06
66.06
212
城乡社区支出
1227.39
1227.39
212
06
建设市场管理与监督
1227.39
1227.39
212
06
01
建设市场管理与监督
1227.39
1227.39
221
住房保障支出
47.54
47.54
221
02
住房改革支出
47.54
47.54
221
02
01
住房公积金
47.54
47.54
2018年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1538.94
1357.22
181.72
208
社会保障和就业支出
197.72
197.72
208
05
行政事业单位离退休
197.72
197.72
208
05
02
事业单位离退休
3.01
3.01
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
139.08
139.08
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
55.63
55.63
210
医疗卫生与计划生育支出
66.06
66.06
210
11
行政事业单位医疗
66.06
66.06
210
11
02
事业单位医疗
66.06
66.06
212
城乡社区支出
1227.62
1045.90
181.72
212
06
建设市场管理与监督
1227.62
1045.90
181.72
212
06
01
建设市场管理与监督
1227.62
1045.90
181.72
221
住房保障支出
47.54
47.54
221
02
住房改革支出
47.54
47.54
221
02
01
住房公积金
47.54
47.54
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1538.71
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
197.72
197.72
九、医疗卫生与计划生育支出
66.06
66.06
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1227.62
1227.62
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
47.54
47.54
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1538.71
本年支出合计
1538.94
1538.94
年初财政拨款结转和结余
3.01
年末财政拨款结转和结余
2.78
2.78
一般公共预算财政拨款
3.01
政府性基金预算财政拨款
总计
1541.72
总计
1541.72
1541.72
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
197.72
197.72
208
05
行政事业单位离退休
197.72
197.72
208
05
02
事业单位离退休
3.01
3.01
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
139.08
139.08
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
55.63
55.63
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