项目考核表.docx
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项目考核表.docx
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项目考核表
项目监理机构检查考核表
监理项目名称
总监理工程师
检查人员
检查日期
得分率
检查评定
编制说明
1.本考核表根据工程建设相关法律、法规、规范、标准、规定,公司制度和质量体系文件编制。
2.为了提高监理工作水平,各监理部应在日常监理工作中按本考核进行规范监理。
3.公司总工办按本考核表对项目监理部进行检查。
4.检查结果作为公司考核依据,并与项目效益挂勾,与直接责任人效益分配挂勾。
5.监理工作质量未能满足工程建设相关法律、法规、规范、标准、规定,公司制度和质量体系文件,且本考核表中未明确扣分标准的,检查人员可酌情考核评分。
6.对严重违反强制性标准和安全要求,监理部未采取任何相应措施,检查人员可加重扣除得分,直至得分为零
7.各项检查内容扣分以应得分为上限,扣完为止。
8.主要施工方案有安全、桩基、基坑支护、降水、土方开挖、临时用电、大体积砼、地下防水、回填土、幕墙、卸料平台、外脚架(转料平台)、垂直运输、塔吊、质量缺陷等,每个方案得1分。
9.主要监理细则有桩基、基坑支护、降水、土方开挖、临时用电、模板工程、钢筋工程、混凝土、大体积砼、地下防水、回填土、门窗、地面、墙砌体、涂料、屋面、保温、钢结构、幕墙、脚手架(含卸料、转料平台)、质量缺陷、安全等等,每个细则得1分。
10.现场质量安全问题、业主评价、监理人员技术人员考核检查人员根据现场实际情况酌情考核评分。
11.项目监理部得分率90以上为优秀;得分率80以上为良;为得分率70以上为合格;得分率70以下为不合格。
12.根据监理工作质量要求,每半年公司总工室负责对本标准进行补充、完善和修订。
监理项目考核表
工程名称
总监签字
考评人员
考评日期
考评结果
应得分:
实得分:
得分率:
应得分
实得分
总监
监理人员
评价内容
评分标准
检查记录
一、监理机构驻地办公室管理(8分)
驻
地
办
公
室
驻地办公室布置
办公室布置整齐、卫生整洁
2
有质量安全岗位职责、企业文化精神、机构人员配备等图表
2
有施工总平面图、进度计划与实际对比图、晴雨表
2
常用规范、规定、文件、常规检测设备和工具
有与工程施工配套的规范、规定
有近期省、市等建设主管部门颁布的文件
1
有电脑、照相机、钢卷尺、游标卡尺、电阻检测仪
1
小计
8
二、长期卷
长期
案卷一
前期
文件
(4)
开工报告、工程停(暂)工令复工审查
有核验记录、手续齐全,有通知或函件
1
工程项目监理人员登记表或建设工程监理项目登记表
1
总监代表变更手续;项目监理人员变更交接记录表
1
现场业主、施工、监理人员通讯录
1
长期
案卷二
会议
纪要(8)
第一次工地会议纪要
会议及时、签字齐全
1
会议记录内容完整
1
监理例会纪要
记录齐全、会议纪要可追溯性强
2
经过各参会单位会签、分发及时
1
会议频率少于二周一次
1
各种专题会议纪要
会议记录内容完整
1
各方签字有效
1
长期
案卷三
监理通知单及联系函、收发文薄
(12)
有关质量、进度、安全等的监理通知单及整改复查报审表
频率偏少、内容不完整
1
签字不符合要求
1
无反馈及复查意见
1
质量安全监督站整改通知书及回复单
未发监理通知单
2
无反馈及复查意见
1
事故隐患整改通知书及事故隐患整改反馈单
处理程序
1
原因分析报告
1
事故处理报告
1
处理记录
1
收发文薄
收发及时登记
1
签字有效
1
长期
案卷四
工程质量检验验收
(40)
检验批质量验收记录表
各检验批资料完整有效
1
签字时间与进度相符
1
签字有效
1
砼质量缺陷与事故处理记录
砼质量缺陷与事故处理有记录、拍照
2
有及时发书面通知单、签发有手续
2
有专项处理方案
2
整改有复查,处理后有记录、拍照
2
分项工程质量验收记录表(桩基、基础、主体)验收
各项资料完整有效
1
签字时间与进度相符
1
桩基试打、选桩会议纪要
2
中间验收会议纪要
2
质量评估报告符合要求
2
基础(含桩基)、主体结构检验及抽样检测资料
桩基检验报告(静载、低应变、取芯)
1
结构实体钢筋保护层厚度检验
1
结构实体砼强度回弹检验记录
1
结构板厚检验记录
1
幕墙工程验收记录
材料合格证书及性能检测报告
1
硅酮结构胶相容性、剥离粘结性试验报告
1
石材幕墙结构密封胶的粘结强度和耐污染性试
验报告
1
玻璃幕墙结构胶邵氏硬度、标准条件拉伸强度报告
1
璃现场抽检的中空玻璃的检验报告
1
热反射玻璃的光学性能检验报告
1
后置埋件现场拉拨强度检测报告
1
幕墙“四性”检测报告
1
室内石材污染性检测报告
1
进口产品应有国家商检部门的商检证
1
分部(子分部)工程质量验收记录
5
其他专项验收记录
2
长期
案卷五监理月报
(3)
监理月报
内容全面(质量、安全)、格式规范
2
及时报业主及公司
1
长期
案卷六
工程造价、进度资料
(6)
工程计量单和工程款支付证书的签发
工程款支付审批手续完整,及时、资料齐全
1
确定工程变更的价款
有审查变更工程量及价款,依据资料齐全,签发及时
1
费用索赔的处理
与索赔有关凭证充分,资料齐全,签发及时
1
进度控制方案及措施
有方案及措施、当实际滞后于计划时有通知、有落实
1
施工进度计划的审批
有审批施工总进度、年、月进度计划,签发及时、齐全
1
工期签证审批
工期签证资料齐全、依据充分、审批及时
1
长期
案卷七
验收评定资料(15)
桩基选桩会议纪要
1
桩静载、动测、取蕊、砼回弹等检测报告
1
桩基工程质量验收记录
1
监理单位桩基工程质量评定报告
1
地基验槽记录
1
地基与基础工程结构验收记录
1
监理单位基础工程质量评定报告
1
主体结构楼板厚度抽查表
1
砼结构实体砼强度验收记录
1
砼结构实体钢筋保护层厚度验收记录
1
主体结构验收记录
1
监理单位主体工程质量评定报告
1
分部(子分部)工程验收汇总表及分部(子分部)工程质量验收记录表
2
长期
案卷八
安装工程质量检验验收资料(8)
检验批质量验收记录表
2
分项工程质量验收记录表
2
节能工程验收记录
2
分部(子分部)工程质量验收记录
2
小计
95
三、中期卷
中期
案
卷
一
监
理
规
划
监
理
细
则
监
理
日
记
(13)
监理
规划
编制及时、审批完整有效
2
内容齐全、有针对性有结合本工程特点
2
监理
细则
编制及时、审批完整有效
2
无本分部、分项概况,
1
内容齐全、有针对性、有结合本工程特点有质量安全方面内容
1
关键重要工序有编写(每个细则1分)
1
监理
日记
未按时记录
1
无记录质量安全内容、
1
施工监理情况记录不完整
1
有总监审阅记录
1
中期案
卷
二
建
筑
材料、构
配
件
(32)
钢筋原材料检验
无出厂质量保证书
1
检验报告的各项数据是否符合规定
1
质量保证书(合格证)与进场检验报告的等级、牌号、厂别、品种、规格、编号、数量是否一致
1
见证取样、送检数符合要求,并建立台帐
1
钢筋代换使用是否有设计签证
1
报验单完整签字齐全
1
钢筋焊接与机械连接
检验报告的各项数据是否符合规定
1
钢材接头检验不符合要求,未
做双倍复验
1
见证取样、送检数符合要求,并建立台帐。
1
焊条、焊剂、连接件无合格证
1
机械连接无型式检验报告
1
报验单签字齐全
1
水泥检验
有出厂质量保证书
1
检验报告的各项数据是否符合规定
1
水泥出厂质量保证书(合格证)与进场检验报告、砼配合比的水泥品种、强度等级、厂别、编号是否一致
1
超期水泥未做抽样检验
1
见证取样、送检数符合要求,并建立台帐。
1
报验单签字齐全
1
砌体砂、石等材料
检验报告的各项数据是否符合规定
1
见证取样、送检数符合要求,并建立台帐。
1
报验单签字齐全
1
砂浆、砼强度报告及砼抗渗报告
检验报告的各项数据是否符合规定
1
见证取样、送检数符合要求,并建立台帐。
1
报验单签字齐全
1
检验、检测报告
锚杆、锚索拉拨试验报告
1
植埋筋拉拨试验报告
1
铝合金门窗“三性”试验报告
1
玻璃幕墙“四性”试验报告
1
幕墙后置埋件拉拨试验报告
1
构配件
有出厂质量保证书
1
检验报告的各项数据是否符合规定
1
见证
取样
有各材料见证取样台帐
2
中期
案卷三、
砼浇捣令、砼、砂浆配合比及强度检验评定(5)
有及时签署砼浇捣令和审查签署开盘鉴定
2
有砼配合比及强度检验评定
2
有砂浆配合比及强度检验评定
1
中期
案卷四、混凝土实体检验
(8)
钢筋保护层厚度检查结构部位和构件数量符合要求,并有现场标识影象
2
回弹法检测砼强度结构部位和构件数量符合要求,并有现场标识影象
2
砼楼板厚度检测结构部位数量符合要求,并有现场标识影象
2
砼截面尺寸检测结构部位和构件数量符合要求,并有现场标识影象
2
中期
案卷五、
检查记录
(4)
旁站记录
方案未编制或编制内容不符合要求
1
记录内容记录及时、真实、完整
1
平行检查记录
各检验批均有同步进行平行检查记录
2
中期
案卷六、
给水排水工程
(3)
材料、设备出合格证齐全有效
1
各施工试验记录齐全符合要求
1
图纸变更记录完整有效
1
中期
案卷七、电气安装工程
(3)
材料、设备出合格证齐全有效
1
各施工试验记录齐全符合要求
1
图纸变更记录完整有效
1
中期
案卷八、通风与空调工程
(3)
材料、设备出合格证齐全有效
1
各施工试验记录齐全符合要求
1
图纸变更记录完整有效
1
中期
案卷九、建筑智能化工程
(3)
材料、设备出合格证齐全有效
1
各施工试验记录齐全符合要求
1
图纸变更记录完整有效
1
小计
74
四、短期卷
短期
案卷一、
前期文件
(17)
建设项目立项批文
1
建设工程规划和用地许可证
1
建设用地红线图和单体放样图
1
项目报建表
1
设计施工图审查报告
1
消防审查意见书
1
建设工程施工图审查批准书
1
民防审核意见书
1
建设工程招投标文件
1
建设工程施工合同
1
工程施工许可证
1
建设工程质量监督申报表
1
建筑工程质量监督计划
1
见证取样协议书及见证取样计划书
1
建设工程项目开工备案表及开工报审表
1
工程项目建设单位人员登记表
1
其余前期文件及项目审批文件
1
短期
案卷二、勘察、设计文件
(5)
工程地质及水文勘察报告
1
图纸自审记录
1
设计交底及图纸会审纪要
1
设计变更文件
1
工程变更文件
1
短期
案卷三、
施工资质及技术资料
(8)
承包单位营业执照
1
承包单位资质证书
1
承包单位试验室资质证书、计量设备检定证书、试验人员资格证书
1
单位工程施工管理人员名单登记表及管理人员资格及岗位证书、特殊作业人员登记表及电焊工等特殊作业工种岗位证书
1
主要管理人员变更手续
1
分包单位资格报审表、企业法人营业执照、企业资质等级证书、以往业绩证明材料、管理人员及特殊作业工种资格和岗位证书、分包合同)
1
成品、半成品供应商资格报审表(附企业法人营业执照、企业资质等级证书、以往业绩证明材料)
1
其余承包单位有关的资质及技术性资料
1
短期
案卷四、监理单位资质及技术资料
(5)
委托监理合同、监理单位资质等级证书
1
项目监理班子人员登记表;项目监理机构成立文件;总监理工程师任命书、监理人员资格和岗位证书
1
总监、总监代表变更手续;项目监理人员变更交接记录表;
1
监理交底书
1
其余监理单位有关的资质及技术性资料
1
短期
案卷五、测量成果及检测资料
(5)
仪器证书有报审
检定书在有效期内
1
有复核建筑物定位测量验收记录
测量频率符合要求
1
有复核桩基定位测量验收记录
测量频率符合要求
1
有复核轴线、标高、垂直度测量观测验收记录、测量频率符合要求
1
有复核建筑物沉降观测测量记录
测量频率符合要求
1
短期
案卷六、
施工组织设计、施工方案审查
(6)
施工组织设计
施工单位签字完整
1
有审查意见及审批
1
内容符合实际情况
1
专项施工方案审批
施工单位签字完整
1
有审查意见及审批
1
内容符合实际情况
1
短期
案卷七、
模板工程资料
(4)
模板报验
签字时间与进度相符
1
填写规范、签字有效
1
拆模报验
资料完整有效
1
无提前拆模
1
短期
案卷八、桩基记录、土壤试验
(2)
有复核桩基施工记录表
1
有复核土壤试验记录
1
短期
案卷九、
施工电梯、塔吊资料
(29)
安拆卸施工方案
有按建设部建质〔2009〕87号文编制
2
有施工方案论证
2
有审查意见及审批
2
有安拆应急救援措施和救援预案
1
质保资料
起重机械设备制造许可证号和产品合格证号
1
起重机械设备制造监督检验证明
1
起重机械设备产权备案
1
租赁单位营业执照
1
起重机械设备备案文件编号
1
起重机械设备租赁合同
1
起重机械设备租赁合同
1
起重机械设备安装单位的报审表(资质证书号、安全生产许可证号)
1
起重机械设备安装告知书
1
安拆资质及人员审查
起重机械设备安装单位特种作业人员证件
1
起重机械设备使用单位特种作业人员证件
1
验收记录
工程报验单(基础土方、模板、钢筋、砼浇捣令)
1
起重机械设备基础旁站记录(砼浇捣、安装)
1
安装质量检验报告
1
安装、产权单位设备自验收记录(基础、安装)
1
塔吊、施工电梯等特种设备的专项验收
1
使用过程
资料
起重机械设备使用登记编号
1
起重机械设备使用与维护管理制度
1
起重机械设备使用单位资质证书号
1
起重机械设备使用单位安全生产许可证号
1
监督检查设备使用情况(交接记录、保养维修记录)
1
加节验收记录及监理旁站检查记录
1
短期
案卷十、
重大危险源检查记录、总监巡视检查记录
(8)
自查自纠检查表
无复查记录
1
检查或复查人员不符合要求
1
危险较大工程检查表
高大模
板
工
程
方案未按建设部建质〔2009〕87号文编制
1
无施工方案论证
1
无审查意见及审批
1
未按要求频率检查
1
无监理旁站检查记录
1
无检查验收记录
1
短期
案卷十一、
重大危险源检查记录、总监巡视检查记录、其他检查记录
(32)
危险较大工程检查表
脚
手
架
工
程
方案未按建设部建质〔2009〕87号文编制
无施工方案论证
无审查意见及审批
未按要求频率检查
无监理旁站检查记录
无检查验收记录
深基坑工程
方案未按建设部建质〔2009〕87号文编制
无施工方案论证
无审查意见及审批
未按要求频率检查
无监理旁站检查记录
无检查验收记录
人工挖孔桩工程
方案未按建设部建质〔2009〕87号文编制
无施工方案论证
无审查意见及审批
未按要求频率检查
无监理旁站检查记录
无检查验收记录
建筑幕墙工程
无专项设计及审查
方案未按建设部建质〔2009〕87号文编制
超过50米无施工方案论证
无审查意见及审批
建筑幕墙检查登记表
无监理旁站检查记录
无检查验收记录
网架或
预应力工程
方案未按建设部建质〔2009〕87号文编制
1
无施工方案论证
1
无审查意见及审批
1
未按要求频率检查
1
无监理旁站检查记录
1
无检查验收记录
1
总监巡视检查记录
未按要求频率检查
1
检查内容记录不齐全
1
短期
案卷十二、
重大危险源检查记录、总监巡视检查记录、其他检查记录
(10)
现场防火安全检查表
未按要求频率检查
1
检查内容记录不齐全
1
文明施工检查记录表
未按要求频率检查
1
检查内容记录不齐全
1
施工用电监理检查表
未按要求频率检查
1
检查内容记录不齐全
1
建筑节能工程自查自纠表
未按要求频率检查
1
检查内容记录不齐全
1
福建省监理机构工作质量考评表
未按要求频率检查
1
检查内容记录不齐全
1
小计
131
五、现场质量安全问题(详整改通知书)
结构实体质量
30
模板支撑及安全防护
20
临时用电及施工防火
10
施工机械
20
小计
80
六、业主评价
60
七、现场监理人员技术知识考核
专业知识掌握程度
30
表达沟通能力
30
小计
60
合计
500
附表
1、福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构工作质量考评表
2、工程建设强制性标准执行情况自查自纠表
3、工程监理单位自查自纠记录表
4、高大模板搭设工程监理检查表
5、扣件式钢管脚手架监理检查表
6、(深)基坑支护土方开挖工程监理检查表
7、施工升降机监理检查表
8、塔式起重机监理检查表
9、建设工程施工现场防火安全检查表
10、建设工程文明施工检查记录表
11、施工用电监理检查表
12、建筑节能工程施工、监理质量自查自纠表
福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构工作质量考评表
分项
序号
检查项目
分值
检查内容
评价
得分
备注
一、项目监理组织机构及监理内业管理
1
监理合同、施工合同等
2
监理合同、施工总承包合同及分包合同齐全监理合同、施工总承包合同及分包合同不齐全无监理合同、施工总承包合同,无当前施工现阶段分包合同
□符合
□基本符合
□不符合
2
人员配备、到位、职责及执业资格情况
3
人员到位满足合同承诺施工现阶段人员配备,职责明确并持证上岗
基本满足合同承诺施工现阶段人员配备,职责明确并持证上岗
不满足合同承诺施工现阶段人员配备或监理人员无证上岗
□符合
□基本符合
□不符合
3
监理设施
3
按合同承诺配备满足工作需要
基本按合同承诺配备,基本满足工作需要
未按合同承诺配备,未满足工作需要
□符合
□基本符合
□不符合
4
监理规划、监理细则
3
编制及时、齐全、有针对性、签署完整有效
编制及时、齐全、但针对性差
编制不及时、明显与本项目不符,无签字、审批
□符合
□基本符合
□不符合
5
设计交底、图纸会审
2
有会审或交底纪要且经过各参会单位会签
有会审或交底纪要,参会单位签字不全
无纪要或有纪要,未经过各参会单位会签
□符合
□基本符合
□不符合
6
施工组织设计(专项施工方案)的审查
3
严格审查并有审查意见、总监审核签认
虽经审查但对方案中存在重大问题未提出修改的建议意见
未经审查或无审查意见和总监签认
□符合
□基本符合
□不符合
7
总、分包单位资格的审查
2
总、分包单位资格材料齐全、有效
总、分包单位资格材料不齐全
无总、分包单位资格材料
□符合
□基本符合
□不符合
注1
福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构工作质量考评表
分项
序号
检查项目
分值
检查内容
评价
得分
备注
一、项目监理组织机构及监理内业管理(
35分
)
8
工程开工/
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- 关 键 词:
- 项目 考核