搬运贮存包装防护和交付管理办法.docx
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搬运贮存包装防护和交付管理办法
搬运贮存包装防护和交付管理办法
4.12.1总则
在施工全过程中,必须对工程所用产品及施工作业成果进行保护(统称工程保护),并对工程竣工交付进行控制,以保证工程质量和提供给顾客满意的产品。
工程保护及交付由项目工程部负责。
4.12.2搬运
1)在搬运产品时,要根据项目特点和搬运要求使用合适的工器具,严格遵守起重搬运规则。
对搬运有特殊要求的产品,搬运中要采取专门的防护措施并加以醒目识别标记,必要时要编制专用搬运方案。
2)在搬运过程中保证产品不损坏、不变质、准确无误运至指定点。
4.12.3贮存
1)产品贮存要有合适的贮存场地和仓库,防止损坏和变质。
2)制订和执行产品入库验收、保存、发放等仓库管理制度。
3)产品要有定置管理要求和识别标记。
对温度、湿度和其他贮存条件有要求的产品要提供必要的环境,按规定保管。
4)定期检查库存状况,加强维护、保养。
发现损坏、丢失要及时报告、跟踪处理。
4.12.4包装
1)在贮存、运输直至交付前的后续阶段,对易受损害、污染的产品,需采用合适的包装。
2)转序时对包装和标识要进行必要的控制。
4.12.5防护
根据产品特性要求,采用适当的防护和隔离措施,确保在施工过程中产品不受损害。
4.12.6工程施工作业成果保护
项目部工程部要根据工程特点,必要时编制工程保护管理实施细则,施工队(班组)及作业人员在施工中必须执行有关工程成果保护和实施细则,以保证施工作业成果在整个施工过程得到有效保护,确保工程质量符合规定要求。
对已安装的转动设备、精密仪器仪表等在安装后交付前,应制定详细的防护方案,避免施工过程中的损坏。
4.12.7工程交付
1)项目部负责工程交付的具体实施。
2)程施工达到合同规定的交付条件;
3)工程交付时,应及时办理工程交接(包括中间交接)签证。
4)工程交付后,交付范围内的工程由接收方负责保管、使用、维护,但不解除供方对遗留问题的处理以及施工质量责任。
4.12.8不合格品控制及纠正预防措施
4.12.8.1总则
1)为防止不合格品的非预期使用或安装,对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置。
2)纠正措施的目的是防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生,消除其现存的实际原因。
3)及时发现质量问题,找出原因并采取纠正措施。
对纠正措施的有效实施加以控制、验证和记录。
4)利用适当的信息来源,以发现、分析和消除不合格的潜在原因,采取预防措施并实施控制以确保有效性。
5)纠正和预防措施的实施、控制和验证,由质量部部归口,责任部门负责具体实施。
4.12.8.2不合格品的评审和处置
1)当通过检验或试验发现半成品或最终产品不符合规定时,要防止误用或安装。
控制程序包括:
a)确定产品不合格范围。
b)标识不合格产品,以便区分;有条件的要隔离。
c)检验人员根据其经验不能简单处置时要把不合格现状形成报告,并进行评审和处置;
d)评价不合格性质;
e)确定处置方案;
f)通知受影响的其他职能部门(包括顾客)。
2)处置办法可能是:
a)进行返工,以达到规定要求;
b)经返修或不经返修作让步接收;
c)降级改作他用;
d)拒收或报废。
3)采取返修或不经返修处置时,供方要向顾客或其代表提交让步申请,同意后,认真作好不合格和返修情况的记录,说明让步的实际状况。
4)对返工或返修的产品按规定重新进行检验和试验
4.12.8.3纠正措施
1)有效地处理不合格报告和顾客的意见或投诉;
2)分析检验和试验记录;
3)调查与产品、过程和质量体系有关的不合格原因,并记录;
4)确定纠正措施;
5)实施控制、动态跟踪、验证结果,确保纠正措施的执行及其有效性。
4.12.8.4预防措施
1)利用适当的信息分析不合格的潜在原因;
2)确定预防措施;
3)实施预防措施并确保其有效性;
4)将采取预防的信息提交管理评审,必要时按有效预防措施更改有关质量文件。
4.12.9产品标识和可追溯性控制
4.12.9.1总则
1)为防止不同产品的混淆、实现产品追溯,在接收、生产、交付及安装各阶段标识产品。
在规定有可追溯性要求的场合,要对每个或每批产品作唯一性标识。
有关的检验和库存记录上有可追溯性的标识。
2)产品标识和可追溯性由工程技术部归口,各阶段标识由项目经理部组织实施。
4.12.9.2标识形式
公司在产品标识管理规定中对标识形式作了规定,可采用文字、数码、色标、标牌、铭牌、检验记录、放置地点或其他适当方法标识。
项目部要针对工程特点根据《工程产品标识规定》制定该工程产品标识实施细则,传递至各有关单位。
4.12.9.3阶段标识
1)每项工程开工前,要按设计文件明确工程装置、单位工程的名称和编号。
2)产品在接收、贮存、出库以及施工全过程,必须按产品标识规定进行标识。
3)为标明产品经检验和试验后合格与否,要进行状态标识,状态标识分为检验合格、检验不合格、检验后待定、未经检验等。
4.12.9.4可追溯性标识
在规定有可追溯性要求时,要有唯一性标识。
通过所记录的标识,可追溯一个项目或活动的过程、应用或所处的位置。
产品紧急放行、例外放行要有可追溯性的标识。
4.12.10质量记录控制
4.12.10.1总则
本章对工程施工、检验、试验过程所形成的质量记录的标识、收集、归档、借阅和处理要求作出规定,以保证产品质量的可追溯性。
公司工程管理部对施工质量记录归口管理,项目经理部对其工作范围的质量记录进行管理和控制,并保证其正确性和完整性。
执行《质量记录控制程序》。
4.12.10.2质量记录的范围
1)质量体系运行记录;
2)设计文件(图纸、说明书、设计变更);
3)工艺文件;
4)人员资格、工艺评定资料;
5)材料及外购件质量证明文件,复验报告;
6)工程施工过程中形成的各项记录;
7)质量评定资料;
8)竣工验收证书;
9)监督检验部门签发的“质量监督检验证书”。
4.12.10.3工作流程
1)质量记录表式的规定
项目经理部应根据所承担的工作内容,选定质量记录表式。
2)质量记录的填写和确认
a)施工质量记录由施工队人员及时填写,专职检查员检查确认并签字。
对应有建设单位以及监督检验部门进行的质量验证点,还应有这些单位的代表在规定的质量验证点检查验证,确认签字;
b)其它质量记录由实施人员填写,主管部门负责人检查验证,确认签字。
c)质量记录填写必须字迹清晰、书写工整、内容真实可靠。
3)质量记录的收集、整理
a)质量记录由施工队技术员收集、整理,并妥善保管,按施工阶段整理好后上交项目经理部技术档案(资料)部门;
b)项目经理部技术档案(资料)部门按照公司企业标准《科技档案管理规定》的要求对质量记录进行标识、整理、编目、装订,本单位技术负责人检查认可,并按照公司档案管理规定归档。
4)质量记录的归档
a)公司档案科对归档的质量记录应进行验收,以确保归档质量。
b)归档后的施工质量记录应严格查询、借阅手续,未经公司领导和总工程师批准,不得携出公司。
c)质量记录的保管期限应符合《科技档案管理规定》的要求。
4.12.11第三方监督检验
4.12.11.1总则
按照合同和国家有关强制性监督检查的法规要求,工程施工必须接受来自监理公司、质量监督部门的监督检验,以确保工程施工质量。
接受第三方监督检验由项目经理部工程部具体实施,各有关部门和施工队配合。
4.12.11.2实施
1)工程施工前,按照合同或国家有关强制性监督检查的法规要求,项目部应向监理公司办理审批手续。
2)接受监理公司监督检验,为其提供方便的工作条件和相应的见证资料。
3)对监检人员提出的各种问题、意见和建议,项目经理部要组织有关人员制定整改措施,落实责任单位,并在规定期限内整改完。
4.12.12质量保证档案
4.12.12.1总则
为了便于质量审核和追综,应建立完善的质量保证档案。
4.12.12.2内容
质量保证计划、质量保证文件、有关的质量记录、交工技术文件、原材料的质量证明文件、质量评定记录等。
4.12.12.3工作程序
质量保证档案由各部门在施工过程中收集整理,竣工时统一由项目部整理交业主和公司档案室存档。
4.12.12.4质量保证档案中交工技术文件的填写整理应符合下列要求:
1)施工技术资料的整理应始于工程开工,工程竣工,真实记录施工全过程,可按形成规律收集,采用表格方式分类组卷。
2)工程质量保证资料的整理应按专业特点,根据工程的内在要求,进行分类组卷。
3)工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分的顺序,进行分类组卷。
4)竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。
5)技术文件的填写必须真实、准确、及时、字迹清楚,不得随意涂改。
纸面、图面应整洁,语言应简练规范。
6)归档材料必须交付原件,不得用圆珠笔或易裉色的材料书写、绘制。
7)技术文件的签证手续和盖章必须齐全、完备。
8)技术文件应具有系统性、完整性。
4.12.13质量会议
4.12.13.1在施工前,应召开质量预备会议,以便能明确现场质量体系并协调施工质量检查和检验计划的实施。
4.12.13.2定期召开内部质量检查会议,一般一周一次。
会议的目的是:
1)检查上周施工质量的情况;
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- 搬运 贮存 包装 防护 交付 管理办法