压力管道安装质量控制点一览表.docx
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压力管道安装质量控制点一览表
压力管道安装质量控制点一览表
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
一、
综合管理
与产品有关要求的评审
产品的各项要求是否都明确规定,与招标或投标不一致的要求通过协商是否得到解决,本公司是否具有满足与产品有关要求的能力。
主管经营领导
评审记录
进市安装审批表填制
符合当地建管部门的要求
主管工程领导
当地建管部门申请表
开工报告及资料
H
审查开工条件,按质量技术监督部门开工条件检查内容,检查项目质保体系的建立、资源的配备、施工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术措施等是否满足开工要求;向当地质量技术监督部门提交《特种设备安装改造维修告知书》.
项目部各质控系统责任人、项目质保工程师公司质保体系相关责任人员
特种设备安装改造维修告知书(国家质量监督检验检疫总局制)及相关的资料
二、
材料和零部件质控系统
1
材料配件订货
采购、供应外协计划
按技术文件(工程清单、图纸)编采购计划
项目部材料质控系统责任人
采购计划、计划台帐
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
择优供方订货
R
进行供方评价,选择合格供方。
项目部材料质控系统责任人
供方评价台帐,合同台帐
2
材料配件验收
质量证明书审核
R
质量证明书的内容是否符合标准要求
项目部材料质控系统责任人
质保书
需行复验
标准规定需复验时,按标准要求实施(取样数量、取样位置等)
项目部材料质控系统责任人
试样
复验委托
填写委托单,委托项目是否齐全。
物检员
试样复验委托单
复验报告
按标准判断材料是否合格。
项目部材料质控系统责任人
复验报告
验收入库
R
填写进货物资验收记录表,验证为合格材料入库。
项目部材料质控系统责任人
进货物资验收记录表、入库单
4
材料保管
合格品存放
按类别、规格存放。
保管员
库房实物存放
不合格品存放
不合格品隔离。
保管员
库房实物存放
标志标识
R
名称、规格、材质、型号、检验状态等标识,
物检员、保管员
实物标识
5
材料发放
领料单签发
按工程材料计划签发。
项目部材料质控系统责任人
领料单
标记移植
R
先标记移植,后下料,并有物检员的确认印记
物检员、保管员
实物标识
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
发料
核对所发材料名称、规格、材质、型号等
保管员
发料单
6
材料代用
提出代用意见
材料代用理由
项目部材料计划员、材料质控系统责任人
材料代用单
代用材料初审
审核材料代用是否符合规范标准要求
项目部工艺或焊接质控系统责任人
材料代用单
原设计单位代用审批
R
代用的材料是否符合设计要求
项目部工艺质控系统责任人
设计联络笺
三、
作业(工艺)质控系统
1
图纸会审及设计交底
图样审查
审查设计图纸资料齐全,可行性,图面清晰准确,技术标准明确、齐全
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
图样审查记录
图样审查汇总
汇总图样审查中发现的问题,提交设计交底会议。
项目部工艺质控系统责任人
图样审查问题记录
设计交底
理解设计意图,解决图样审查中发现的问题。
项目部工艺质控系统责任人
设计交底会议记录
设计联络笺
R
联络笺内容是否与设计交底一致;理解设计修改;图纸修改及时落图。
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
设计联络笺、相关图纸
2
技术文件编制
文件编制策划
确定项目所需编制的技术文件
项目总工程师或质保师
施工组织设计等
技术文件编制
确定施工工艺程序和方法,进度、检验程序和方法,施工技术要求等。
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
施工方案、作业指导书
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
技术文件审批
R
技术文件的全面、严密可靠性和可操作性
项目总工程师或质保师
施工方案、作业指导书
3
工装设计使用
工装立项
以提高安装效率和质量,实施工装策划
项目部工艺质控系统责任人
工装方案
工装设计(修改)
工装结构合理、实用、易制作。
项目部工艺质控系统责任人
工装设计图纸
工装验收使用
R
工装设计的合理性、适用性,工装质量等
项目部工艺质控系统责任人设备质控系统责任人
工装设备鉴定记录
4
工艺执行控制
技术交底
R
使操作者理解产品的技术要求及施工工艺程序和方法
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
技术交底记录
施工方案、工艺执行
操作者是否按施工方案、工艺文件实施
项目部质检员、检验质控系统责任人
检查记录
设计变更材料代用
设计变更后,检查方案、工艺是否适宜
项目部工艺质控系统责任人
工艺文件修改记录
施工方案、工艺修改
方案、工艺不适宜时实施修改,确保方案、工艺可操作性
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
方案、工艺变更通知
资料整理归档
按竣工资料要求整理归档技术文件
项目部工艺质控系统责任人
竣工资料
四、
焊接质控系统
1
焊材二级库
向一级库领料(或采购)
核查焊材牌号、规格,是否检验合格。
项目部材料质控系统责任人
焊条标识、合格证
库房环境条件控制
R
焊材二级库房环境条件达标
项目部材料质控系统责任人
焊条库温、湿度记录表
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
焊条烘烤
按工艺要求进行烘烤
保管员、材料质控系统责任人
焊条烘烤记录
焊条及焊条筒发放
按领料单核查所发焊条牌号、规格
保管员、材料质控系统责任人
发放记录
焊条、焊条头回收
回收的焊条头和乘余的焊条的数量与发放是否一致
保管员
回收记录
2
焊工管理
理论及技能培训
按焊工应知应会要求进行培训
公司焊接试验室负责人、焊工培训教员。
焊工培训计划
焊工理论、操作考试
按焊工考试规则的规定实施
公司焊接试验室负责人、焊工培训教员。
试卷、试样
外观检查
外观质量要符合焊工考试规则的规定
焊接检验员
检查记录
无损检测
焊缝缺陷等级不低于Ⅱ级
公司无损检测质控系统责任人
检测报告
物理性能试验
按焊工考试规则的规定实施
公司理化质控系统责任人
试验报告
资格认定和焊工档案
R
焊工资格认定、合格证项目、焊工号
公司焊接质控系统责任人
焊工登记表
3
焊接工艺评定管理
焊接工艺评定立项
按设计、规范标准确定需做焊接工艺评定
项目部焊接质控系统责任人
焊接工艺评定任务书
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
编制焊接工艺评定说明书
按焊接工艺评定任务书的要求编制焊接工艺评定说明书(WPS),确定材料的可焊性、焊接方法、工艺参数。
公司焊接质控系统责任人
焊接工艺评定说明书
焊接工艺评定试验
按WPS规定的条件和参数进行焊接,设备、母材及焊材、焊工要符合有关规定
公司焊接质控系统责任人
相关记录
试件外观检查
外观质量要符合相关标准的要求。
焊接检验员
检查记录
无损检测
按相关标准规定实施
公司无损检测质控系统责任人
检测报告
物理性能试验
按相关标准规定实施
公司理化质控系统责任人
试验报告
焊接工艺评定报告(WQR)签发
R
根据焊接工艺评定记录和工艺评定试验报告各项结果签发。
公司总工程师(技术负责人)
焊接工艺评定报告
4
焊接设备控制
焊接设备完好鉴定
R
焊接设备的鉴定,符合设备完好条件
项目部设备质控系统责任人
设备鉴定记录
电流表电压表定检
按检定周期进行校检,贴有合格标识.
项目部计量质控系统责任人
检定报告
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
5
产品焊接实施
编制焊接工艺卡
R
按焊接工艺评定报告编制焊接工艺卡,指导焊工作业。
项目部焊接质控系统责任人
焊接工艺卡
产品焊接控制
R
焊接参数按工艺文件规定实施;焊工、焊接设备、施焊环境、焊材烘烤等符合相关的要求。
产品焊接包括产品试样焊接。
焊接检验员
施焊记录
焊缝外观检查
外观质量要符合相关标准的要求.
焊接检验员
检验记录
焊缝无损检测
按图纸、标准规范要求进行检测(包括检测比率)
项目无损检测质控系统责任人
检测报告
一、二次返修
分析原因,编制焊缝返修工艺
项目部焊接质控系统责任人
返修工艺
超次返修焊缝
焊缝返修工艺需经项目质保师批准
项目质保工程师
超次返修工艺
五、
热处理质控系统
1
热处理工艺方案
热处理通用工艺
按标准规范编写通用工艺
公司热处理质控系统责任人
通用工艺
热处理工艺方案编制
按图纸、规范标准对照通用工艺,编制工艺方案,
项目部热处理质控系统责任人
热处理方案
方案审批
R
热处理工艺方案内容是否齐全
项目部质保工程师
热处理工艺方案,签字齐全
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
方案技术交底
R
使热处理人员掌握热处理方法和热处理各项参数。
项目部热处理质控系统责任人
交底记录
2
热处理过程实施
产品检验合格确认
热处理前所有检验项目已完成,并合格.
项目部检验质控系统责任人
检验记录
热处理设施准备
对设备进行检查和调试,使设备处于完好状态
项目部设备质控系统责任人
设备完好标识
测温控制系统调试和参数设定
计量仪器仪表周期效检,要有合格标识,按工艺文件设定参数
项目部计量质控系统责任人
效检记录
升温、恒温、降温控制
R
按工艺文件要求实施控制
质检员、项目部热处理质控系统责任人
温度-时间自动记录曲线
3
热处理报告
温度时间曲线评定
温度、时间曲线是不是符合工艺文件要求
项目部热处理质控系统责任人
温度-时间自动记录曲线
试验报告确认
检查原始记录签发报告
质检员、项目部热处理质控系统责任人
热处理正式报告
硬度等有关检验
根据规范要求进行
理化试验质控系统责任人
试验报告
热处理报告合格性判断
R
根据记录填写热处理报告,报告各项内容是否符合规定要求
项目部热处理质控系统责任人
热处理正式报告
汇总归档立卷
按文件归档要求
项目部热处理质控系统责任人
文件归档记录
六、
质量检验质控系统
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
1
检验准备
检验计划编制、审核
按图纸规范验评标准编制
项目部检验质控系统责任人
检验计划
焊工资格认定
R
保证上岗施焊焊工持合格证
焊接检验员
焊工合格证
检测器具检定
按检定周期进行校检,贴有合格标识.
项目部计量质控系统责任人
检定报告
2
材料、配件检验
外购外协件检验
见本表材料质控系统《材料配件验收》
项目部物资检验员
见材料质控系统
外购外协件检验确认审核
确认外购外协件符合相关标准要求
项目部材料质控系统责任人
确认记录
材料检验
见本表材料质控系统《材料配件验收》
项目部材料质控系统责任人
见材料质控系统
标记确认检查
确认材料、配件标识是否正确
项目部材料质控系统责任人
实物标识
合格证质保书核查
R
核查质保书是否有缺项,各项数值是否符合要求
项目部材料质控系统责任人
合格证、质保书
3
质量信息管理
质量信息分类
施工过程质量控制信息和用户质量反馈信息。
相关责任人员
信息表、回访记录
质量信息传递
按《内外部沟通控制程序》实施。
相关责任人员
信息传递、处理表
质量信息处理落实
R
收集信息,每条信息必须处理
相关责任人员
回访记录,质量整改回复单
4
不合格品管理
不合格品判定
对照标准规范确定不合格品的程度
项目部工艺质控系统责任人
不合格品记录
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
不合格品隔离
按程序文件要求实施不合格品隔离和标识
质检员、保管员
隔离标识
不合格品处置
R
不合格品评审和处置
项目部工艺质控系统责任人
审批记录
5
预制、安装过程检验
放样划线检查
检查放样划线是否符合图纸要求
项目部质检员
检查记录
标记.尺寸。
开孔检验
检查材料标记移植、尺寸、开孔是否符合要求
项目部质检员
检查记录
组装。
焊接
检查组装尺寸;焊接见本表焊接质控系统《产品焊接实施》
项目部质检员;检验、焊接质控系统责任人
见焊接质控系统
外观检验
外观质量要符合相关标准的要求
质量检验员
检验记录
无损检测
见本表无损检测质控系统《检测实施管理》
项目部无损检测质控系统责任人
见无损检测质控系统
耐压试验前检查
R
耐压试验前按标准规范要求进行总检查,检查耐压试验前所有工序是否完成,并检验合格。
项目部各相关质控系统责任人
检验记录
耐压试验及报告
H
按相关标准规范、耐压试验方案规定实施,检查是否有渗漏。
项目部检验质控系统责任人
耐压试验报告
气密试验
H
按相关标准规范、气密试验方案规定实施,检查是否有渗漏。
项目部检验质控系统责任人
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
总体复核检验
R
管道保温前检查所有安装项目、检验和试验是否全部完成
项目部各相关质控系统责任人
管道安装质量记录
除锈。
油漆。
保温
按相关标准、施工方案实施
项目部检验质控系统责任人
除锈。
油漆。
保温施工记录
资料汇总.归档
按工程竣工资料要求实施
项目部质保工程师、各相关质控系统责任人、
工程竣工资料
七、
无损检测质控系统
1
人员资格管理
人员资格
无损检测人员是否具备检测项目的资质
公司无损检测质控系统责任工程师
无损检测人员资质证书
人员资格档案
建立无损检测人员的检测项目、级别、检测项目有效期台帐。
公司无损检测质控系统责任工程师
无损检测人员档案
2
检测设备管理
仪器设备校验
R
无损检测设备完好鉴定
设备质控系统责任人
设备鉴定记录
材料有效确认
无损检测器材验收合格后使用。
无损检测专业人员
器材验收记录
3
NDT规程管理
NDT规程编制
按相应规范要求编制通用工艺(检测通用规程)
无损检测专业人员
无损检测通用工艺
NDT规程审核
R
审核通用工艺正确性
公司无损检测质控系统责任人员
无损检测通用工艺
NDT规程批准
批准通用工艺
公司总工程师
无损检测通用工艺
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
4
检测实施管理
任务委托
按标准规范、施工图纸要求的比例确定无损检测部位
项目部工艺员、质检员
无损检测委托书
外观质量复查
按相应规范要求对检测部位外观质量进行复查
无损检测专业人员
无损检测报告
探伤工艺编制
按无损检测通用工艺编制探伤工艺
Ⅱ级无损检测人员
探伤工艺卡
检测操作
R
是否按工艺卡执行
项目部无损检测质控系统责任人
检测记录
结果评定
按相关标准进行评定
Ⅱ级无损检测人员
无损检测报告
报告审定
R
复核结果评定、缺陷定性的正确性
项目部无损检测质控系统责任人
无损检测报告
资料归档
按交工资料要求整理
项目部无损检测质控系统责任人
交工资料
5
缺陷超标管理
扩探
缺陷超标时,按图纸和相关技术要求实施扩探,确定扩探部位。
项目质检员
返修通知书、扩探任务委托
返修
见本表焊接质控系统《产品焊接实施》
项目部相关责任人员
返修工艺
任务委托
返修和扩探部位探伤委托
项目部工艺员、质检员
无损检测委托书
外观质量复查
按相应规范要求对检测部位外观质量进行复查
无损检测专业人员
无损检测报告
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
扩探、返修检测操作
R
是否按工艺卡执行
项目部无损检测质控系统责任人
检测记录
八、
理化质控系统
1
人员资格
资格证书
理化试验人员应取得相应资格后方可担任试验工作
公司理化质控系统责任人
资格证
资格登录、考核
建立理化试验人员台帐,并进行考核
公司理化质控系统责任人
试验人员台帐
1
设备仪器及设施
设备、仪器配备
根据试验项目配备设备、仪器
公司理化质控系统责任人
设备仪器台帐
设施设备、仪器检定
R
设备仪器在检定周期内,并有合格标识
试验室计量员
检定证书
设施环境监测
试验环境要符合相关标准要求
公司理化质控系统责任人
环境记录
2
理化、金相试验实施
试验委托
按试验项目填写理化试验委托单
项目部理化质控系统责任人
理化试验委托单
试样制备
按试验标准要求制作试件
项目部理化质控系统责任人
试件
试验准备
试验人员检查试件质量,并核对委托项目
理化试验人员
委托单和试件
试验操作
按相应规程、规范和标准要求进行试验
理化试验人员
规程、规范和标准
试验原始记录
试验过程中记录原始数据
理化试验人员
原始记录
数据分析处理
R
试验原始数据的计算分析
理化试验人员
原始记录
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
结果评定
核查原始记录,分析、复核试验数据和结果
公司理化质控系统责任人
原始记录
3
试验记录报告
试验报告填写
按试验原始记录填写试验报告
理化试验人员
试验报告
试验报告审核签发
R
对试验报告数据,结果进行审核
公司理化质控系统责任人
试验报告
试验报告发放
试验报告及时发给委托单位
理化试验人员
试验报告
资料立卷归档
试验报告分类管理,年底交公司档案室
理化试验人员
管理台帐
九、
设备质控系统
1
设备购置
购置计划
根据生产任务编制设备购置计划
公司设备质控系统责任人
年度设备购置计划
供方评价
对供应商的资质进行评价
公司设备质控系统责任人
评价记录
选型订购
在合格供应商中选型,签订合同
采购员
采购合同
验收入库
R
按合同、说明书进行设备检查
设备质控系统责任人
安装调试
按设备说明书进行安装调试
设备质控系统责任人
安装调试记录
2
设备管理
设备配备
按施工方案配备设备
项目部设备质控系统责任人
设备转移单
建帐、建档
项目部按设备转移单建帐、建档。
项目部设备管理员
设备台帐
序号
质控环节
控制点
级别
主要控制内容
责任人
见证文件
设备保管
指定专人保管,设备使用环境符合有关要求
项目部设备管理员
管理台帐
特种设备管理
特种设备完好鉴定
项目部设备质控系统责任人
鉴定记录
辅助设备管理
按工程项目大小配备辅助设备
项目部设备质控系统责任人
设备台帐
设备专管率,完好率控制
R
设备的专管、专用的落实,每月检查设备的完好
项目部设备质控系统责任人
设备专管、专用台帐完好率报表
设备报废
设备报废鉴定
公司设备质控系统责任人
设备报废申请表
3
设备使用
专机专人
设备由专人操作,操作人员培训上岗
项目部设备质控系统责任人
专用人台帐
完好评定
R
使用前进行完好检查
项目部设备质控系统责任人
设备鉴定记录
标牌、标记
设备铭牌、完好标设、专管人等
项目部设备质控系统责任人
标设
统计报表
按规定上报月报表
项目部设备质控系统责任人
报表
事故处理
事故上报,按管理规定处理
公司设备质控系统责任人
事故
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