PPAP表格生产件批准程序.doc
- 文档编号:231645
- 上传时间:2022-10-07
- 格式:DOC
- 页数:6
- 大小:53.50KB
PPAP表格生产件批准程序.doc
《PPAP表格生产件批准程序.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《PPAP表格生产件批准程序.doc(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
程序文件
生产件批准程序
文件编号
Q/HJE-PD26-2004
版本
A/0
生效日期
2004.4.15
P1/6
文件分发部门及人员
□总经理□管理者代表□技术工程部
□副总经理□销售部□生产部
□生产厂长□财务部□品管部
□行政厂长□采购部□物料部
□文控中心□行政部□
文件修改栏
№
页码
版本
生效日期
修改内容
页码/版本对照表
页码(Page)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
版本(Rev)
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
编制
审核
批准
程序文件
生产件批准程序
文件编号
Q/HJE-PD26-2004
版本
A/0
P2/6
1.目的
规范公司生产件批准程序,确保满足顾客的要求。
2.适用范围
适用于公司向顾客和分承包方向本公司提交生产件批准的控制。
3.职责
3.1品部负责准备向顾客提交生产件批准的资料。
3.2销售部负责向顾客提交。
3.3采购部负责要求分承包方向本公司提交生产件批准。
4.工作程序
4.1提交时机
4.1.1当出现下列情况时,本公司必须向顾客提交(除非顾客放弃)生产件批准。
a.向顾客提供一种新的产品。
b.对以前提交零件不符合的纠正。
c.由于设计记录规范或材料方面的工程更改引起产品的改变。
d.其他任何一种造成与原批准的产品质量不一致的情况发生。
4.1.2本公司对某分承包方要求时,其必须按4.1.1的内容向本公司提交生产件批准。
4.2提交的内容
在下列情况下工件样品量产交货前应通知客户,并向客户提出生产生性零组件批准,但若客户放弃批准,亦需更新生产件档案资料,反应实际状况。
该档案应包括客户同意免送件者的姓名及日期。
a)已被核准的零件,使用其它物料;
b)设备更新或重新布置;
c)改变作业方法或制程;
d)工厂整修或设备移转它处生产;
e)零配件材料等外协厂商变更;
f)客户因质量问题要求再进行批准时。
5.2由品管部组织生产件批准程序(PPAP)要求资料。
5.2.1《零件提交保证书》。
程序文件
生产件批准程序
文件编号
Q/HJE-PD26-2004
版本
A/0
P3/6
5.2.2《外观件批准报告》。
5.2.3加工样品或依《控制计划》规定的数量。
5.2.4被授权的工程变更文件。
5.2.5规格要求之《尺寸测量结果》
5.2.6检查用辅助工具:
如夹具、检具、限度样品等。
5.2.7规格要求的《材料试验结果》。
5.2.8产品《性能试验结果》
5.2.9过程流程图。
5.2.10控制计划表,过程FMEA表。
5.2.11新的或修整过的量具、试验设备的测量系统分析结果:
R&R分析。
5.2.12当客户规格书或图面有要求时应执行的工程批准。
5.3送件等级:
5.3.1客户以下列原则选择本公司的送件等级:
5.3.1.1本公司符合QS-9000的能力。
5.3.1.2生产的零组件重要性。
5.3.1.3零组件生产时的经验。
5.3.1.4本公司的专业能力。
5.3.2有可能不同客户对相同供货商会要求不同的送件等级,等级可分为下列五级:
等级1:
提出只要保证书(外观件另需附外观承认报告)。
等级2:
提出保证书、样品及部分左证资料给客户。
等级3:
提出保证书、样品及完整左证资料给客户。
等级4:
提出保证书及完整左证资料给客户。
等级5:
本公司现地审核保证书及完整左证资料给客户。
5.3.3若客户对本公司尚无承认等级的要求时,本公司以规格承认书作为顾客批准资料。
5.3.4生产性零组件核准主样品应具有代表性的生产批次中取样,但若客户另有指定,以指定者为准。
5.4制程要求:
5.4.1零组件特殊检验或测试设计(仪器或设备):
如果零组件使用特定检查或测试设备,则客户要求时应于送件时一并提取,本厂应验证所有量具均符合零组件的各项尺寸要求;亦应证明零组件经过设计变更后其测量系统仍符合需要,而且本公司有责任将此类量具维护至零组件寿命周期终止。
客户若有要求时应进行「测量系统分析(MSA)」依《测量系统分析程序》。
程序文件
生产件批准程序
文件编号
Q/HJE-PD26-2004
版本
A/0
P4/6
5.4.3客户对重要零件控制特性的标识:
当客户针对安全性、法规、功能、安装及外观要求特殊控制时,使用控制特殊符号。
5.4.4初期制程能力研究(PPK):
5.4.4.1在分析制程能力前应先确定测量系统误差对制程能力的影响程度。
5.4.4.2初期制程能力只是短期的分析,并未预测到正常生产时人员、材料、方法、设备、测量系统及环境的变异,所以正式生产时应使用控制图。
5.4.4.3控制图应确认其稳定性,如果有不稳定现象,则应提出矫正实施措施。
直至制程稳定,若无法稳定则与客户生产性零组件小组接洽。
5.4.4.4亦可使用其它类似产品长期制程能力来取代短期制程能力,有时个别值及移动全距控制图亦可用来评估制程能力。
5.4.4.5初期制程能力指针及应采取的行动
(一)制程稳定时
PPK>1.67制程可能符合客户要求:
批准后可依据被认可的批准控制计划开始生产。
1.33≤PPK≤1.67制程可能不符合客户要求:
批准后可开始生产,但应特别注意控制特性直到CPK>1.33为止。
PPK<1.33制程不符合客户要求:
制程改善成为重要的工作并且须特矫正措施计划书面化。
一般须增加检验与测试频率直到CPK>1.33为止,执行暂行对策所修改的控制计划应经客户审核核准。
(二)制程不稳定时:
因不稳定的现象显示,制程不能符合客户要求。
特定原因应被鉴定、评估,如果可能应予以删除。
利用100%全检和增加SPC抽样数量直到CPK>1.33或满足客户要求应重视制程改善,及客户审核批准。
纠正措施计划可含制程改善,工艺变更等。
5.4.5外观批准要求:
5.4.5.1客户指定外观件零件须执行外观批准,并完成生产性零组件《外观批准报告》。
5.4.5.2外观批准报告必须有客户判定结果并取得客户代表签名,及样品与零组件送件保证书一并送交客户进行批准。
5.4.6尺寸评价:
5.4.6.1所有规格的尺寸,特性及规格均须被测量:
表格应有日期,且不可用概括叙述以表示满足要求(即应有明确测量结果)。
5.4.6.2测试可委托客户实验室或第三者检验机构,但测试报告应能显示该检验机构的名称。
测试结果应作用客户所指定的记录表,详载测试日期及规格
程序文件
生产件批准程序
文件编号
Q/HJE-PD26-2004
版本
A/0
P5/6
变更层次。
5.4.6.3任何设变日期或工程变更文件若尚未纳入设计记录而已使用于零件制能的文件均应注明。
5.4.6.4测量样品中应有一个样品被标明为主要样品。
5.4.6.5本公司有责任通过所有规格要求,若有任何一项测量超过规格要求,则不同意送申请。
一定要采取矫正措施直到所有数据均符合要求,若仍不符合则应与客户的生产件批准小组联络。
5.4.7原物料测试:
5.4.7.1物料测试应包含化性、物性特性,一般测试依材料规格而定。
测试可以委托客户实验室或第三者检验机构,但测试报告应能显示该检验机构的名称。
5.4.7.2测试结果应使用《材料测试结果》记录,详载测试日期及规格变更层次。
概括说明符合规格要求是不被接受的,而且设计记录规格书所列的项目均须测试。
5.4.7.3物料供应商名称亦应列于表格,若客户要求材料CODENO.,亦应填入。
5.4.7.4本公司有责任能过所有测试要求,若有任何一项测量超出规格要求,则不同意申请。
一定要采取纠正措施直到均符合所有要求,若仍不符合要求则应与客户的生产性零组件核准小组联络。
5.4.8功能测试:
5.4.8.1如客户规定材料、产品均应执行功能测试,功能测试项目规定于图面或客户指定的规格书中。
5.4.8.2测试可以委托客户实验室或第三者检验机构,但测试报告应能显示该检验机构的名称。
5.4.8.3测试结果应使用《功能测试结果》,概括性说明符合规格要求是不被接受的,而且设计记录及规格书所列的项目均符合所有要求,若仍不符合要求则应与客户的生产件批准小组联络。
5.4.9零件送审保证书:
5.4.9.1全部要求符合则填入保证书内。
5.4.9.2不同零组件应有个别保证书。
5.4.9.3某些字段不一定要填写,依客户决定填写。
5.4.9.4当确认全部要求均符合而且所有要求的文件或样品均已备妥,则品管部主管应于保证书签名。
5.4.9.5工程变更:
视工程变更程度,按客户要求重新提出生产件批准申请。
程序文件
生产件批准程序
文件编号
Q/HJE-PD26-2004
版本
A/0
P6/6
5.5生产件批准结果:
5.5.1本公司通过样品批准程序后,仍应确保往后量产结果仍能符合客户要求。
5.5.2客户批准前本公司不得交货,批准结果区分下列3种情况:
5.5.2.1核准:
本公司零组件满足所有规格及要求,可以开始交货。
5.5.2.2暂时性核准:
在限定时间内或数量基准下同意本公司配合生产需求进行交货,暂时性核准的先决条件为:
(1)已明确定义出不符合事项的真正原因;
(2)客户已批准纠正预防措施计划;
(3)需再送件申请批准(除非客户通知本公司提供零件进行变更);
(4)在规定期间内或数量,若仍不符合批准的纠正计划,则客户会判退件并不得交货。
5.5.2.3退件:
正式量产前应重新送件申请批准。
6相关/支持性文件
6.1《质先期产品质量策划程序》
6.2《测量系统分析程序》
6.1《质先期产品质量策划程序》
7记录
本程序的实施记录及保存要求如下表:
No
记录名称
收集(保存)部门
保存期限
表单编号
1
零件提交保证书
品管部
长期
PD26-01
2
外观件批准报告
品管部
长期
PD26-02
3
性能测试结果
品管部
长期
PD26-03
4
尺寸测量结果
品管部
长期
PD26-04
5
材料试验结果
品管部
长期
PD26-05
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- PPAP 表格 生产 批准 程序
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)