广州天河区供销合作社联合社部门决算Word文档格式.docx
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项目(按功能分类)
栏次
2
一、财政拨款收入
964.49
一、一般公共服务支出
37
7.80
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
201.38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
3.00
15
十五、商业服务业等支出
51
613.53
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
138.78
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
本年支出合计
60
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
31
67
32
68
33
69
34
70
35
71
总计
36
72
表二收入决算表
部门名称:
广州市天河区供销合作社联合社单位:
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
合计
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010199
其他人大事务支出
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
4.80
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
215
资源勘探信息等支出
21506
安全生产监管
2150605
安全监管监察专项
216
商业服务业等支出
21602
商业流通事务
2160250
事业运行
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
46.70
2210203
购房补贴
92.08
表三支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
合计
641.01
323.48
300.85
312.68
表四财政拨款收入支出决算总表
收入
支出
项目
小计
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
77
78
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
79
80
81
82
83
表五一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
其他人大事务支出
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
事业单位离退休
安全监管监察专项
事业运行
住房公积金
购房补贴
表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:
金额单位:
人员经费
公用经费
科目
编码
金额
301
工资福利支出
210.75
302
商品和服务支出
81.91
310
其他资本性支出
30101
基本工资
52.05
30201
办公费
5.34
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
80.24
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
0.25
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.26
31006
大型修缮
30107
绩效工资
78.46
30206
电费
3.17
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
2.66
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
5.39
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
348.35
30211
差旅费
0.09
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
1.29
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
8.19
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
30227
委托业务费
1.00
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
4.21
30701
国内债务付息
30313
30229
福利费
9.26
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
4.66
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
44.33
人员经费合计
559.10
公用经费合计
表七“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
2016年度预算数
2016年度决算数
“三公”经费
会议费
因公出国(境)费支出
公务用车购置及运行维护费
公务接待费支出
公务用车购置支出
公务用车运行维护费支出
7.50
6.00
0.50
表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
支出功能分类科目编码
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
0
0
注:
本年度未从本级财政部门取得纳入预算管理的政府性基金拨款的收入,无该项支出。
表九非税收入征缴情况表
纳入预算管理已缴国库小计
纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码
目
318.41
一、政府性基金收入
二、专项收入
三、行政事业性收费收入
四、罚没收入
五、国有资本经营收入
103
07
六、国有资源(资产)有偿使用收入
05
利息收入
1.19
99
其他利息收入
06
非经营性国有资产收入
317.22
03
事业单位国有资产处置收入
0.06
其他非经营性国有资产收入
317.16
七、捐赠收入
八、政府住房基金收入
九、其他收入
表十政府采购支出情况表
采购金额
0.40
货物
工程
服务
本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。
国库______________________________________________________________________________________________________________________________
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计964.49万元,支出总计964.49万元。
与2015年相比,收、支总计各增加239.80万元,增长33.09%。
主要原因:
一是事业单位离退休23.15万元的增加数;
二是事业运行227.80万元的增加数(其中包括公用经费43.07万元的增加数;
供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱170.00万元的增加数);
三是购房补贴16.86万元的增加数;
四是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费29.14万元的减少数。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计964.49万元,其中:
财政拨款收入964.49万元,占本年收入合计的100.00%。
(附饼图)
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计964.49万元。
基本支出641.01万元,占本年支出合计的66.46%。
项目支出323.48万元,占本年支出合计的33.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收支总决算964.49万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加239.80万元,增长33.09%。
供销社社
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