住建部门预算公开Word文件下载.docx
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其中人员经费支出46699333.12元,日常公用经费支出2356694元,项目支出5500万元。
3、与上年相比减少191.8万元,其中:
人员经费减少428.63万元,本年退休21人、调出3人、在职死亡1人、退休死亡7人、调入3人。
正常公用经费减少10.70万元。
项目支出增加247.53万元,用于市容环境卫生整治及专项设备购置等。
三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计2356694元。
其中:
1、办公费:
556900元。
2、水电费:
194300元。
3、邮电费:
3640元。
4、取暖费:
884386元。
用于办公取暖费用。
5、差旅费:
91300元。
6、维修(护)费:
19000。
7、公务接待费:
3000元。
8、劳务费:
72000元。
9、工会经费:
25488元。
按在职职工每人每月6元安排。
10、福利费:
64080元:
按在职职工每人每年150元安排。
离退休人员每人每年20元安排。
11、公务用车运行维护费:
265000元。
按每车每年2万元安排。
12、其他交通费(公务交通补贴):
177600元。
四、“三公”经费支出情况
2018年“三公”经费预算安排268000元,较2017年减少147000元,其中:
1、2018年公务用车运行维护费预算安排为265000元,公务用车8辆。
2017年公务用车运行维护费预算安排411000元。
公务用车运行维护费同比减少35.52%。
原因是公车改革后,公务用车减少,制定了新的公务用车预算标准。
2、2018年公务接待费预算3000元。
2017年公务招待费预算安排4000元。
公务接待费同比减少25%。
主要为部门落实中央八项规定,减少公务接待支出。
3、2018年部门预算未安排因公出国(境)费用和公务用车购置费,没有增减变化。
五、绩效预算信息情况
单位:
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
1、保障性安居工程建设管理
475000.00
研究制定保障性安居工程建设规划,拟定年度建设目标并监督实施;
承担区保障性安居工程领导小组办公室职责;
选聘和管理区级督查员;
研究拟定保障性安居工程政策并监督实施,对项目分配、管理和运营情况监督指导
完成城镇保障性安居工程年度建设任务,建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制,保障性住房及时分配到位。
及时出台政策;
妥善处理房改遗留问题,避免产生新的社会矛盾
产出指标
当年保障性安居工程基本建成数量占年度任务量的比例
100%
≥95%
≥90%
2、市政公用设施建设与管理
14436950.00
负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理;
逐步推进供热计量改革,开展燃气行业安全监督检查;
开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测。
市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理
新增区级以上星级公园、园林式单位、小区数量
≥3
2
1
实际完成工作量占工作计划的比例
3、城市容貌环境综合整治
39080050.00
负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作,改善人居环境,大气污染治理。
推进洁净城市创建进程,加强大气污染治理力度。
实际完成的市容环境治理工作量占全年任务量的比例
效果指标
机械化清扫面积占全部清扫面积的比例
≥57%
≥55%
≥53%
4、综合事务管理
1008000.00
推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作,保证行政工作高效有序运行。
提升机关及行业信息化水平,保障各类业务系统安全稳定运行;
加大信息宣传力度,创造良好舆论氛围。
组织文娱活动,提高干部职工文化和身体素质
各项综合事务工作任务完成情况
六、政府采购预算情况
部门政府采购预算
333住建部门
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
201000.00
唐山市丰润区城乡建设管理局小计
28000.00
日常公用经费
513742.00
计算机设备
A020101
台
4.00
5000.00
20000.00
打印设备
A02010601
2000.00
8000.00
建管处小计
13000.00
118552.00
2.00
10000.00
1500.00
3000.00
质监站小计
10500.00
142966.00
1.00
5500.00
2500.00
环卫处小计
20500.00
603780.00
3500.00
14000.00
公园管理处小计
61500.00
289736.00
5.00
25000.00
多功能一体机
A020204
空调机
A020*******
10.00
30000.00
园林绿化管理处小计
59500.00
256190.00
计算机网络设备
A020102
次
18000.00
4500.00
22500.00
3.00
9000.00
安监站小计
55912.00
七、国有资产情况
2017年底我部门实有固定资产原值2752.44万元,已累计计提折旧1423.12万元,资产净值1329.32万元。
其中房屋建筑物原值3977323.3元,面积8211.18平方米;
2017年底实有公务用车8辆,业务用车71辆,总价值1893.38万元。
其他固定资产价值4613266.3元。
比2016年固定资产原值2452.26万元,增加了300.18万元,主要是电脑、打印机及环卫处购入清洁能源车等增加。
2018年预算计划采购电脑、打印机等办公设备20.1万元。
八、专业名词解释
(1)财政拨款收入:
指中央或区财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(2)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(3)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、其他情况说明
政府性基金支出和国有资本经营支出:
无
唐山市丰润区住房和城乡建设局
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