出差管理制度Word文档下载推荐.docx
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交通飞机火车轮船
职级
工具
商务
舱
经济
高铁、动
车一等座
车二等座
软卧硬卧硬座
头等
二等
三等
四等
客
车
公司领导★★★★★★★★★★★★
高层★★★★★★★★★★
中层☆★★★★★★
普通员工★★★★★★
备注:
①“★”为可乘坐的交通工具。
②“☆”为中层员工乘坐火车D字头8小时以上可以购买机票。
③“空白”为不可乘坐的交通工具。
④各职级参照标准:
职级职位
公司领导董事长、总裁、副总裁
董事长助理、助理总裁
公司/子公司部门:
总经理、副总经理、助理总经理、总监、副总监、
高层助理总监
各业务部负责人、财富中心负责人
省级分公司:
总经理、副总经理、业务部客户服务管理岗(汇金端)
中层
公司/子公司部门:
经理/副经理、专业经理/副经理、资深专业人员
城市经理/副经理、支公司经理/副经理、省分客户服务管理岗(汇金端)
营业部经理/副经理、门店经理/服务经理、服务网点经理、微门店经理、
员工
团队经理
主管、高级/中级专业人员
专员、客户经理/客服专员/外访专员、初级专业人员
(1)普通员工如因特殊紧急情况需乘坐飞机的,应在OA《出差申请流程》
中注明具体原因并经相关领导审批通过后,方可乘坐,原因要填写详细,否则审
核人员有权驳回。
(2)长途出差请选择火车作为主要交通工具,当飞机票价(含机建费、燃
油费及保险费)低于或等于火车票时可乘坐飞机(报销时需将火车票价查询界面
的截图作为附件上传),一人乘坐一次交通工具,一次只能购买一份保险。
2
(3)短途出差可酌情选择大巴作为交通工具。
(4)不同级别员工一起出差,采用“从高”原则选择交通工具。
(5)不允许私车公用,如因交通不便等特殊情况,需经部门负责人或事业
部总经理批准。
私车公用期间交通费参照乘坐火车或大巴的费用标准,凭借真实
发生的加油费、过路费等发票进行报销。
但途中发生交通事故,由当事人个人承
担。
5.1.2差旅费标准
职级城市级别住宿标准(元/间/夜)出差补助(元/天)合计(元)
A类城市
公司领导实报实销实报实销实报实销
B类城市
高层
A类城市500300800
B类城市400200600
A类城市400300700
B类城市300200500
普通员工
A类城市300300600
B类城市200200400
城市分类:
A类城市:
北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、大连、青岛、宁波、温州、
三亚、苏州、厦门、珠海、省会城市;
B类城市:
除A类城市以外的地区。
(1)出差天数计算
a.出差人员按照月工作计划由部门领导和部门负责人确定出差天数,特
殊情况由总裁根据情况审批;
b.员工出差当天能够往返的,出差天数按1天算;
c.出差期间不得另外报销加班费,法定节假日出差和正常工作日一样计
算出差天数。
(2)出差住宿费和出差补助费,实行限额内实报实销。
报销人应提供真实
合法有效的发票,发票时间和地点必须为出差期间和出差始发地或目的地,不允
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许替票,出现费用超支或发票丢失情况的费用自理。
(3)出差同一天内跨A、B两类城市的,出差补助按住宿所在城市的标准计
算,未住宿的按到达城市的标准算。
(4)如在北京等住宿费偏高的城市出差,或遇节假日住宿价格上涨等特殊
情况,实际发生的住宿费超标的,可以占用出差补助的额度,但合计总金额不得
超标。
(5)出差补助费包含餐费和市内交通费,交通费包含出发城市和到达城市
的市内交通费,原则上出差期间尽量选择公共交通工具,如因事情紧急可以选择
乘坐出租车,按出差日期和事由在出差补助标准内实报实销,并填写《市内交通
费报销明细单》,按照交通费单据逐张填写费用发生理由。
(6)为节省差旅费开支,同性别两人同行出差,应选择同住一个房间,住
宿费按级别较高员工的标准进行报销,《出差费用明细单》中应注明同住人员姓
名。
(7)员工外出参加公司的参展(培训)会议,统一安排食宿的,会议期间
住宿费、伙食费,由公司统一开支,无任何安排情况,则按差旅费标准进行报销。
到京出差的员工,由公司统一安排在指定宾馆住宿或用餐的,费用由公司进行结
算,出差人员将不得报销相关费用。
(8)出差前后原则上不能兼顾休假、私事和旅游,特殊情况下,事先经公
司部门负责人批准,在不耽误正常工作的前提下,除出差直线车、船费外,绕道
多开支部分由个人自理,只准报销正常出差期间的差旅补贴和住宿费。
(9)下列出差人员不执行上述报销标准:
a.行政管理中心机构工程人员(不含办理证照人员)以及在同一个城市
连续出差满1个月的人员,出差补助按公司统一标准的70%计算;
b.出差时由对方单位或公司统一提供餐饮、住宿或交通工具等任何一项
的,公司将不予报销相关部分费用;
c.对方单位或公司统一提供住宿和餐饮,交通费自行承担的,交通费可
在出差补助标准的50%内实报实销;
d.对方单位或公司统一提供住宿和交通工具,餐饮费自行承担的,餐费
可在出差补助标准的50%内实报实销;
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e.因执行特殊任务,领导批准不宜实行常规报销的人员;
f.国外出差(包括港、澳、台)交通费、住宿费、餐费执行在预算额度
内实报实销,出差之前由申请人将出差费用的详细预算提报总裁审批,并要求严
格按预算执行,不得超支。
5.2出差申请
(1)出差之前由申请人在OA上提交《出差申请流程》,注明出差时间、地
点和事由、出差当日可否往返等。
(2)《出差申请流程》将自动备案到公司前台负责考勤人员处,并依据此流
程归档信息及出差人员实际出差时间,来核定当月月考勤。
5.3出差借款
5.3.1费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度,各部门应对本部门的费用进行预
算,做出年计划、月计划,报预算管理部及总裁审批,并严格按计划执行,不得
超支,原则上不支出计划外费用。
出差如遇特殊情况预定酒店及交通费超出预算
的,需说明事由报总裁审批。
5.3.2借款要求
(1)出差一般不允许预借款项,如果特殊情况需申请借款的,应在OA《出
差申请流程》中注明借款原因及预计费用(费用的详细内容要逐条列明),超过
5000元等特大金额的借款,应上报到总裁审批。
(2)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。
(3)借款的首要原则是“前账不清,后账不借”,特殊情况应在OA《出差
申请流程》中注明并经审批。
出差结束后10个工作日内借款人应及时提交冲账
资料到财务办理核销手续或直接归还借款。
无正当理由过期不结算者,将扣发借
款人工资,直至扣清为止。
5.3.3借款申请要件
(1)付款申请单
5
(2)OA出差申请单
5.4出差费用报销
5.4.1报销要求
(1)工作人员出差须在规定时间内返回,如出差途中生病、遇意外或因工作
特殊情况,需要延长差旅时间的,须在OA上提交延长出差期间的《出差申请流
程》并经有关领导批准,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报
销。
(2)员工出差完毕后应立即返回公司,次日下午4点前向主管领导汇报工作,
并于10个工作日内(含出差回来当天)凭有效凭证(如实名机票、实名火车票、
汽车票等)办理费用报销手续,同时提交《出差费用明细单》、《出差工作报告》
等表格。
未按以上规定办理报销手续及未经审批发生的费用,财务有权不予报销。
5.4.2报销要件
(1)差旅费报销单
(3)正规发票
(4)出差费用明细单
(5)市内交通费报销明细单
(6)出差工作报告
6记录
6.1附件一:
差旅费报销单
6.2附件二:
出差费用明细单
6.3附件三:
市内交通费报销明细单
6.4附件四:
出差工作报告
7修改历史
版本号变更简要说明日期变更人
6
A5
1、修改了交通工具选择标准和差旅费用标准;
2、取消OA差旅费报销流程,简化了差旅费的审批流程。
2015-10-01陈何妹
1、针对飞机票价低于或等于火车票时乘坐飞机的情况,要求
A6
报销时提供火车票价查询界面的截图;
2、对到京出差的员工,由公司统一安排住宿或用餐的,明确
2016-2-19陈何妹
具体报销要求。
A7
1、国外出差执行在预算额度内实报实销,由申请人将详细预
算提报总裁审批,并要求严格按预算执行。
2016-6-22陈何妹
A8
1、修改各职级参照职位的具体描述;
2、出差费用报销部分删除与《费用报销制度》重复的内容。
2016-8-15陈何妹
1、修改报销时间:
出差完毕后5日报销,改成出差完毕后
A9
10日报销;
2、修改飞机票单程保险费超出20元部分自理,改成一人乘
2017-2-17王影
坐一次交通工具,一次只能购买一份保险
1、添加出差工作报告表格
A102、职级-高层添加业务部客户服务管理岗(汇金端)2017-6-1张欣
3、职级-中层添加省分客户服务管理岗(汇金端)
7
附件一
单据编号:
BX1101220150810045
单据日期:
2015-08-10
付款单位:
信和惠民投资管理(北京)有限公司经办人XXX(普通员工)
费用承担单位信和惠民投资管理(北京)有限公司费用承担部门XXX
收款单位(人)名称XXX付款方式网银汇款
收款银行名称工商银行北京XXX支行
收款银行账号XXX
出差事由XXX
•出发到达交通费
交通工具出差天数
出发日期出发地点•到达日期到达地点单据张数金额
•2015-08-03北京•2015-08-03福州前台订票000
•2015-08-04•福州•2015-08-04•杭州火车13052
•2015-08-05•杭州•2015-08-05•南京火车11181
•2015-08-06•南京•2015-08-06•淮南火车11020
•2015-08-06•淮南•2015-08-06•蚌埠火车1201
•2015-08-07•蚌埠•2015-08-07•北京火车13741
合计59195
•其它费用
项目单据张数金额备注
住宿费•3900
市内车费•16400
餐费•5450
合计241750
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附件二
出差人:
职务:
日期出发地目的地
火车或飞机等
公共交通工具
餐费市内交通住宿费其他合计备注
1月3日北京上海1000(飞机)60503001410
1月4日上海8080300460与XXX同住
1月5日上海北京400(火车)6040500
-
费用合计1400200170600-2370
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附件三
部门报销日期报销人
序
号发票日期公务事由出发地目的地
交通工具
出租车地铁公交车
交通费审批签字
10
11
12
13
14
15
金额总计(大写)万仟佰拾元角分金额合计(小写)-
附件四
姓名出差时间年月日出差地点
预计时间天实际时间天
项目进展情况及此次出差任务计划完成情况(主要包括完成情况、出现的问题、遗留问题、方
案建议等):
出差人(签名)/日期:
出差目的地公司负责人对出差人员评议意见:
负责人(签名)/日期:
任务派出人意见签字:
备
注
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- 出差 管理制度