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生产部;
第三联:
质检科;
第四连:
授权人。
第1联
篇二:
销售合同评审表(范本)
特变电工集团经济、技术合同评议、审批表(内用)特变电工集团经济、技术合同评议、审批表(外用)
篇三:
7-1.销售合同评审表(范本)
准工料、非标合同需总裁批准;
2.评审内容须打印,禁
止于写;
3.非标合同需法务审查。
4.评审依据装订附后,缺件无效,审录人最后盖章前合同及附件一致性、完整性审查与归档。
篇四:
销售合同评审表
填表说明:
若为货架产品采购合同,技术部门评审意见行可免填。
篇五:
合同评审表模板
合同审批表
审核会签说明:
1、参与审核会签的部门,除全面审核合同中所列内容外,还要重点审核
与本部门职能相关的条款与内容,并对此类条款的进行严格把关。
会签部门必须在两天内全部签署完毕;
特殊的可在一天内签署完毕。
2、此表将与正式签订的合同一并存档。
3、发表人按“合同类别”决定会签流程;
之后按此表要求将原件及复印
件,发送至各相关部门。
会签流程如下:
1、产品类合同会签流程:
销售部负责人、产品经理、
工程部负责人、财务
部负责人、总经理
2、工程类合同会签流程:
销售部负责人、项目经理、工程部负责人、产品经经理、财务部负责人、总经理
3、服务类合同会签流程:
工程部负责人、产品经理、财务部负责人、总经
理
4、租赁类合同会签流程:
销售部负责人、市场部经
理、财务部负责人、总
经理
备注:
30万以上合同在总经理审批前由律师介入审核
篇六:
篇七:
销售合同评审管理制度
一、目的:
为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求,特制定本制度。
二、适用范围
适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品
的合同和订单的评审。
三、职责
1、营销管理部:
负责组织合同和订单的评审。
2、各
销售部经理:
负责合同评审的填写。
3、营销中心总经理:
负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。
4、合同管理员:
负责合同评审记录和合同保存,并跟进合同评审后的执行。
5、总经理:
负责重大合同
和特殊合同评审的审批。
6、各相关部门:
负责参与合同评审,并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。
四、定义
合同评审是指:
接到客户订单以后,为了确认能够保质保虽地完成订单,对生产能力和物料进行确认,消除生产过
程中的不确定因素,避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质虽和交货时间的一项活动。
五、合同评审的
相关规定及流程1、合同评审的分类:
A、口头订单或电话通知订单。
B、一般合同:
有书面合
同、传真。
C、特殊合同:
指根据客户的要求,产品需进行更改或需设计、开发的新产品。
D、重大合同:
指承包线合同或单
次外卖金额在50万以上的销售合同。
2、合同评审的时机:
在客户意向达成后或草案签订之后,正式合同文本签订之前。
3、合同评审的内容:
、产品的名称、规格型号、技术及质虽要求以及客户的特殊要求是否已明确。
、数虽、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解、对合同附件,如客户
的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。
、对客户提出的质虽管理体系的要求应进
行评审,并满足其要求。
、合同应符合法律、法规和有关
政策的规定。
、必须满足客的户所有要求,同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。
4、合同评审的方法:
、口头订单或电话订单的评审:
口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订
货电话记录》,明确产品名称、规格、数虽、价格、包装要求、质虽及交货期要求,交各销售部经理签字,作为合同评审的依据。
、一般合同的评审:
对于一般国内客户,由各销售部经理与生产部经理(或生产厂长)直接进行合同评审,主要评审产
品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。
在确保能够满足顾客要求的前提下,将评审结果记录在〈〈销售合同评审表》里,评审通过后,交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。
、特殊合同及重大合同的评审:
、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等
相关部门负责人以会议的形式进行评审,对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论,商定措施,合同评审同意后,由参加会议人员在评审表上签字,并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见,并报总经理批准实施,确保在规定的期限内达到顾客的期望。
、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时,先由工程中心参与和客户商谈
技术协议等,然后按条款进行合同评审。
合同评审通过后,由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数,以《业务通知单》的形式通知
到销售管理部合同管理员,由合同管理员通过K3系统,以〈〈销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。
5、合同变更、修改:
、当顾客在合同签订后乂提出变更或修改的要求,可与顾客签订《合同补充的协议》;
如变更虽大,
可重新签订合同。
、合同不管是补充还是重签,均应重新进行合同评审,
评审审批后由营销管理部及时将变更后的要
求传递到有关职能部门。
、如因特殊情况延误交货期,由各销售部经理负责将情
况与顾客沟通、协商,请求谅解,并告之变
更后的发货时间。
6、合同评审流程图:
六、相关记录表格
1、《客户订货电话记录》详见后附表格2、
〈〈销售合同评审表》详见后附表格
3、《业务通知单》源自《与顾客有关的过
程控制程序》后的附表4、《合同补充的协议》
一详见后附表格
5、〈〈销售订单》源自《与顾客有关的过程
控制程序》后的附表
广东新劲刚超硕材料有限公司
审批/日期:
企管部
客户订货电话记录
业务通知单
NO.:
接单日期:
年月日客户:
联系人及电话:
篇八:
合同评审表
文件编号:
永康市威盛工具有限公司
评审日期:
年月曰NO:
销售部:
合同批准人:
日期:
、
与顾客有关的过程控制程序
1目的
对顾客有关的过程做出策划和规定,使顾客的要求和期
望得到充分理解,并加以实施。
2适用范围
本程序适用于对顾客要求的识别,对产品要求的评审及
与顾客的沟通。
3职责
销售部负责识别顾客的要求与期望,组织有关部门(如
技术部、品质部、生产部、采购部)对顾客的有关要求进行评审,并负责与顾客沟通。
技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行
评审。
品质部负责对产品质虽的保证能力进行评审。
生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进
行评审。
副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审(档
次高、数虽大、有特殊要求的订单)。
4工作程序
顾客需求的识别
销售部具体负责识别顾客对产品的需求和期望,根据顾客规定的订货要求(如合同等),如实填写《合同评审表》,明确识别:
a)顾客明示的产品要求,包括产品外观、质虽、交付、支持服务(如包装、运输等)、价格等方面的要求;
b)顾客隐含潜在的、预期或规定用途所必要的产品要
求,公司为满足这些要求应做出承诺;
c)与产品有关的法
律、法规的要求(如CCC认证、CE认证、GSIEC-60745);
d)任何确定的附加要求。
对产品有关的要求的评审
产品要求的评审应在合同签订之前进行,通过评审应确保:
a)产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到确定;
b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头协议),此
顾客要求在接受前应得到书面确认;
c)公司有能力满足规
定的要求;
d)与以前表述不一致的合同要求已予以解决。
销售部负责将《合同评审表》交相关部门进行评审,并
报副总经理批准。
合同的分类
常规合同:
对交货能力在公司生产能力范围内,是公
司已定型、批虽生产的产品合同。
特殊合同:
常规合同之
外的销售合同,如顾客对产品的特定要求或对现有定型产品有重大改进要求的合同。
合同的评审程序
对于常规合同,销售部将《合同评审表》交生产部对
物料采购能力、生产能力和交货日期进行评审,由相应负责人签名确认,由销售部负责人审核签名即完成评审。
对于特殊合同,销售部应组织技术部、品质部、生产
部、采购部评审相应的产品设计开发可行性、质n保证能力、
所需零部件的采购能力和周期、生产能力和交货期,并在《合同评审表》中签名确认。
并由副总经理批准签名即完成评审。
销售部负责在评审中各部门接口间的协调,必要时可
用会议形式进行评审,确保满足顾客产品要求。
在评审过程中,评审人员对产品要求中有关内容提出
问题或修改建议时,由销售部与顾客联系,征求其书面意见。
销售部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件,包括对评审过程中提出的问题的解决、与顾客沟通、评审结果的实现等跟踪措施的记录。
合同的签订和实施
对产品要求评审后,由销售部负责人代表公司与顾客签订合同。
合同签订完后,销售部负责将相关的信息输入物流管理系统。
并转化为《装配BOM表》、《包装BOh<》供生产部、采购部作为制定计划的依据。
销售部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。
对有特殊要要求的合同,首先由技术部试制出样品,提供销售部交顾客确认。
销售部得到顾客确认的书面意见后,再按本程序条执行。
合同要求的变更
当合同要求由于某种原因需要变更时,应把变更的要求与顾客沟通、协商一致,并取得顾客书面确认,同时填写《合同变更评审表》由相关部门进行评审并签名确认,执行上述的相关条款。
顾客对技术质虽提出更改要求时,由技术部、品质部签评审意见;
顾客对数虽、交货期提出更改要求时,由生产部签评审意见。
合同执行情况检查
对实施过程中的合同,由销售部负责对合同执行情况进行检查,若发现不能按合同要求执行时,应及时通知生产部、技术部、品质部,由相关部门出具书面说明以便统一协调或向顾客说明。
销售部应编制《合同纪录表》对合同执行情况加以统计。
与顾客的沟通
销售部负责与顾客沟通。
在产品售前、售中及售后,应通过如商务谈判、交易会、顾客走访等形式向顾客介绍产品、回答顾客咨询,并做好记录。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客,包括产品要求方面(如安全件、关键件)的更改,要与公司内部相关部门及顾客协调一致,如必要时提请顾客书面确认。
产品销售后,要搜集顾客的反馈信息。
销售部将顾客的反馈信息填写在《客户质虽信息反馈单》中,由出货品管处理,并与顾客进行沟通。
如牵涉到产品更改和产品控制时,由出货品管将相关信息传递技术部、品质部,并跟踪验证,具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。
5相关文件
《纠正和预防措施控制程序》6质H记录
《合同评审表》《客户质虽信息反馈单》《合同变更
评审表》《整机BOM^»
《包装BOM^»
《合同纪录表》
篇九:
二、适
用范围
适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。
1、营销管理部:
2、各销售部经理:
接到客户订单以后,为了确认能够保质保虽地完成订单,对生产能力和物料进行确认,消除生产过程中的不确定因素,避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质虽和交货时间的一项活动。
2、合同评审的时机:
在客户意向达成后或草案签订之
后,正式合同文本签订之前。
3、合同评审的内容:
、产品的名称、规格型号、技术及质虽要求以及客户的特殊要求是否已明确。
口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》,明确产品名称、规格、数虽、价格、包装要求、质虽及交货期要求,交各销售部经理签字,作为合同评审的依据。
、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部
经理组织计划、采购、工程中心、财务等
相关部门负责人以会议的形式进行评审,对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论,商定措施,合同评审同意后,由参加会议人员在评审表上签字,并由销售部组织人员填写
《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见,并报总经理批准实施,确保在规定的期限内达到顾客的期望。
、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、
性能等时,先由工程中心参与和客户商谈
、合同评审通过后,由各销售部经理直接将合同的所
有要求和参数,以《业务通知单》的形式通知
到销售管理部合同管理员,由合同管理员通过K3系统,以〈〈销售订单》的形式一份下达给生产
计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。
5、合同变更、修改:
、合同不管是补充还是重签,均应重新进行合同评审,
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