三体系认证全套表格很全实用Word下载.docx
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文件销毁申请单
MZFL/JL-05
文件名称:
文件编号:
发文时间:
印数:
实发数:
未发数:
收回数:
申请单位
主管领导
销毁及监督人
销毁数量
作
废
及
销
毁
理
由
备
注
记录清单
MZFL/JL-06
记录编号
记录名称
主管部门
保存期
填表人:
年月日
管理评审计划
MZFL/JL-07
评审目的
评审依据
评审时间
评审组长
评审组成员
评审应保留的资料及信息
资料及信息名称
提供单位及部门
评审容:
审核(管理者代表):
批准:
管理评审记录
MZFL/JL-08
主持人:
时间:
参加人:
记录人:
管理评审报告
MZFL/JL-09
管理评审目的
管理评审时间
管理评审依据
管理评审结论及纠正与改进指令(可另附页):
年度培训计划
MZFL/JL-10
培训容
培训时间
培训对象
培训要求
培训方式
组织单位
编制;
日期:
审核:
培训记录表
MZFL/JL-11
培训教师
培训人
成绩
设备台帐
MZFL/JL-12
设备名称
规格型号
单位
数量
设备位置
技术状况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备维修记录表
车间:
MZFL/JL-13
维修时间
维修项目
维修结果
维修人员
验收日期
设施报废单
MZFL/JL-14
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
申请人:
审批意见:
批准人:
备注:
合同要求评审表
MZFL/JL-15
信息来源
□记录□合同草案
产品名称及规格
顾客单位名称
顾客对产品明示与潜在要求
法律依据
技术质量要求评审
生产能力评审
质量体系评审
顾客提供产品评审
其他评审
评审人员
评审
评审
结论
批准:
定单确认表
MZFL/JL-16
顾客名称
定货日期
交货日期
顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求:
记录人:
评审结论:
记录人:
顾客确认:
联系人:
:
传真:
地址:
邮编:
合同登记台帐
MZFL/JL-18
合同名称
合同价
签定日期
合同编号
供方评定记录表
MZFL/JL-19
供方名称
地址
/传真
联系人
公司主要采购的产品:
供方企业简介及质量保证能力评价(供方资质、质量管理体系/产品认证情况;
产品质量、价格、供货期、售后服务等):
综合评审结论:
参加评审部门/人员:
总经理审批意见
合格供方名录
MZFL/JL-20
产品
地址
评定时间
传真
联系人
编制:
日期:
批准:
采购计划
MZFL/JL-21
产品名称
规格型号
数量
技术要求
供方
进厂日期
备注
编制:
生产计划
MZFL/JL-23
规格
完成日期
生产车间
监视测量设备台帐
MZFL/JL-26
序
号
名称
规格
型号
生产
厂家
启用
使用
场所
首校
校准
周期
机构
编制:
监视测量设备周期检定记录表
MZFL/JL-27
使用部门
校准
日期
周期
机构
顾客满意度调查表
MZFL/JL-28
对本公司产品的满意程度:
质量:
□很满意□一般□不满意
价格:
交货期:
请分别说明原因:
对本公司服务的满意程度:
售后服务:
咨询服务:
培训服务:
其他意见.建议和要求:
年度审计划
MZFL/JL-29
时间
质管部门负责人审定:
管理者代表批准:
审核实施计划
MZFL/JL-30
审核目的
审核围
审核依据
审核时间
自年月日至年月日
审核组成员
审核日程安排
时间
受审部门
审核条款
人员
编号
时间
审核组长年月日管理者代表年月日
审检查表
单位:
MZFL/JL-31
对应标准条款
检查主要容方法
记录
不符合报告
MZFL/JL-32
受审核部门
部门负责人
不合格事实描述:
结论
不符合:
GB/T19001—2008中第条款的规定。
GB/T24001—2004中第条款的规定。
GB/T28001—2001中第条款的规定。
不合格类型(程度)
a.(体系性)b.(实施性)c.(效果性)
严重()一般()
审核员
原因分析:
采取的纠正措施:
管理者代表审批:
部门负责人:
审核员认可:
纠正措施完成情况:
部门负责人:
纠正措施的验证:
审核组长:
审核员:
年月日年月日
审不符合项分布表
MZFL/JL-33
标准条款
合计
一
般
不
符
合
严
重
一般不符合
严重不符合
审报告
MZFL/JL-34
审核日期
审核容及结论:
管理者代表
报告分发围
审首(末)次会议签到表
MZFL/JL-35
姓名
部门
职务
进货物资验证单
年月日MZFL/JL-36编号:
项目
合格证
a
材质证明
b
检验报告
c
外观质量
d
检测质量
e
f
验证结果
g
检验人
说明:
1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项(验证结果)应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×
。
3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格。
4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
MZFL/JL-39
来源:
□原材料□工序产品□成品
项目
检查数
要求
检查结果
不合格数
检查时间
检验员
处置
重新检验
1.返工
检查
结果
2.返修
3.让步接收
4.拒收
5.报废
6.回用
年月日
评审结论及意见:
审批人:
审批部门
纠正预防措施表
MZFL/JL-40
通知单位
不合格情况及改进措施建议:
质管部门负责人:
管理者
代表审
批意见
签字:
原因分析:
拟采取措施:
计划完成时间:
责任部门负责人:
年月日
统计技术应用记录
MZFL/JL-41
资料来源
使用统计计算方法
应用人
阐述技术方法应用成果:
签名:
成果审批意见:
纠正或预防措施:
负责人意见:
结果验证:
附件:
投诉单位
所在地
投诉日期
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 体系 认证 全套 表格 实用