武侯区机投桥街道办事处Word格式.docx
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(一)基本职能及机构设置
1、基本职能
机投桥街道办事处是武侯区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律和法规的规定,在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督等行政管理职能,其主要职能如下:
(1)负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。
(2)负责制定并实施街道社会发展规划,协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作;
负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
(3)加强城市管理和综合行政监管,做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作;
协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作;
负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作。
(4)负责统筹协调社区的建设管理,加强基层民主政治建设;
制定本辖区社区建设工作规划并组织实施;
指导、支持社区居委会开展工作、协调解决社区建设中的困难和问题。
(5)合理配置社区资源、大力发展社会组织,加强社区志愿者、社会工作者队伍建设,发挥其在社会管理和公共服务中的作用。
(6)做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作,督促各项公共配套设施的落实,为辖区经济发展营造良好的环境。
(7)促进本辖区和谐社会建设工作,负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理,协助有关部门开展治安保卫工作。
(8)承办区政府交办的其他工作。
2、机构设置
(1)党政办公室:
承担基层党建、基层民主建设;
纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、档案、保密、群团、机关事务等相关工作。
(2)促进和谐社会建设办公室:
承担辖区内综治维稳、法制建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作;
协助做好人民武装、征兵和预备工作。
(3)财务科:
承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。
(4)城管与综合行政监管科(安监站):
承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作;
负责防火、防灾、防震、防汛、救灾、安全生产的日常监管工作;
协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。
(5)社会事务管理科:
承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设;
就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理;
负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。
(6)城乡工作推进科:
承担辖区内拆迁工作相关政策和法规的宣传、执行,为被拆迁单位或个人提供法律、法规咨询和政策解释;
负责拆迁的准备工作,做好调查摸底和拆迁资金预算;
负责签订并执行拆迁协议;
负责拆迁资金、过渡费及生活补助费的发放工作;
负责推进城乡一体化工作计划和方案的拟定,承担相关推进工作目标任务;
协调新居工程建设、安置工作;
负责国土、农房管理工作;
负责对口扶贫等工作。
(7)便民服务中心:
承担面向社会个人的公共服务事项的办理,包括辖区内人才、劳动、就业、社保,救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作;
按照工作要求受区级行政机关委托,受理企业、社会组织的行政许可事项。
(8)综合执法队:
承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工作,协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。
(9)街道投资促进中心:
负责制定并实施街道经济发展规划、经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作、经济发展、招商引资、经济统计等工作,协助开展街道工商、税务等的检查、监督工作,负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。
下设科室及职责如下:
投资促进科:
承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。
项目促建科:
承担促进重点项目建设,固定资产投资,受理投资立项申报、经济指标统计等职能。
企业服务科:
承担企业服务,无照无证企业和个体工商户的检查清理、科技、科协、知识产权、信息化工作等职能。
协税护税办:
承担税源组织管理和协税护税工作,依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作,维护正常的税收经济秩序,按规定程序及时、足额解交已收税款,规范使用和保管各类税收票证,定期做好各类统计报表的报送工作。
(10)环境保护科:
承担辖区排污单位日常监管,负责辖区环境保护方面的舆情监测及举报投诉现场处置工作;
负责环境统计、污染源普查、排污费催缴等工作;
负责做好辖区内核安全与幅射安全的监管管理和日常检查等职能。
(11)街道纪工委监察室:
督促基层党组织和党员干部遵守《党章》和其他党内法规;
检查党的路线方针政策和决议、决定在街道的执行情况;
协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作;
开展党员干部反腐倡廉教育;
对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督;
受理群众信访举报,调查或协助调查处理党组织和党员违纪案件;
受理党员的控告和申诉,保障党员权利;
指导社区纪检监察组织的工作;
及时向上级纪检监察机关报告党风廉政信息和情况;
完成上级纪检监察机关交办的其他工作任务。
(12)市场监督管理所:
有效做好所辖区域食品药品化妆品医疗器械等日常监管;
负责食品药品化妆品医疗器械等投诉举报的现场调查处理;
建立所辖区域食品药品化妆品医疗器械等的基础台账;
组织开展对所辖区域食品药品化妆品医疗器械等生产、销售企业的宣传培训,以及有关咨询和指导,普及食品药品安全知识,落实食品药品化妆品医疗器械等生产、销售企业主体责任;
落实食品药品安全事故应急预案及应急措施,参与重大活动食品安全保障工作。
(二)2019年重点工作
2019年,机投桥街道办事处将全面贯彻落实党的十九大精神,按照区委、区政府的工作部署,抓住“一个关键”,贯穿“两条主线”,筑牢“三大基石”,推进“四大工程”,促进街道经济社会全面协调发展。
主要做好以下工作:
一、抓发展,大力建设以西片区为主的机投“新区”
一是聚力旧城改造,为发展腾空间。
继续加大西片区拆迁力度,促进业主单位完成调规工作;
持续开展果堰三、四组的拆迁交地,配合业主单位加快推进地块上市;
统筹抓好永康路改扩建工程,整体提升周边区域质量和品位。
二是优化营商环境,为发展添动能。
切实做好成蒲铁路配套、金祥鸿泰17亩、成都渝江酒店、半边街人才公寓等项目的促建工作,帮助项目早落地、早建成、早见效。
通过提升政务服务效率、强化企业服务力度等措施,吸引重大项目在辖区落地,逐步培育发展新经济、新产业、新业态,助力辖区经济社会转型发展。
二、抓管理,有机更新以老场镇的内果堰为主的机投“老区”
一是筑牢城市管理基石。
建设街道全区域综合治理指挥平台,将市容市貌、园林绿化、基础设施、社会治安综合治理等公共管理领域联动处置,切实提升城市管理精细化水平。
二是筑牢安全生产基石。
继续强化对片区内自建房、群租房等居住密集区域的消防安全专项整治工作,抓好商品小区和小产权小区的隐患整改工作,坚决杜绝重特大安全事故发生。
三、抓升级,提升打造以清水河公园区域为主的机投“亮区”
一是对公园内部的基础设施进行升级。
优化公园结构布局,美化道路景观节点,重新调整功能设置,使公园绿地与区域城市建设更为融合。
二是对公园内部及周边产业业态进行升级。
大力扶持万里桥文创产业孵化基地建设,逐步形成具有影响力的文化创意产业园。
优化提升公园内农家乐等餐饮娱乐企业的品质和档次,结合公园文化特色和自然生态,着力打造高品质民宿文化和餐饮文化聚集地。
四、抓服务,全力营造以满足百姓美好生活为目的的“幸福区”
一是切实加强社区发展治理。
坚持“一社区一特色”的原则,根据群众需求创设服务项目,在各社区形成各具特色的治理模式。
二是切实抓好环境保护。
全面推进“互联网+电子污染源信息扩展”工作模式,实现企业环保责任落实的线上线下统一监管。
三是切实增进民生福祉。
努力开通政务服务“菜单式”窗口模式,进一步深化家庭医生服务工作,持续强化为老服务站建设,不断提高辖区居民的获得感、幸福感、满足感。
从预算单位构成看,2019年机投桥街道办事处部门预算包括:
本级预算。
无下属二级决算单位。
第二部分武侯区机投桥街道办事处
2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
机投桥街道2019年财政拨款收支总预算8437万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入8437万元。
支出包括:
一般公共服务支出3729.47万元、国防支出20万元、文化旅游体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出1603万元,卫生健康支出130.53万元,节能环保支出60万元,城乡社区支出2185万元,农林水支出76万元,援助其他地区支出68万元,住房保障支出230万元,灾害防治及应急管理支出50万元,预备费260万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
机投桥街道2019年一般公共预算当年拨款8437万元,比2018年预算数8007万元增加430万元,增长5.37%,变动的主要原因是2019年街道继续加大对民生工程、城乡环境治理等辖区全面打造升级等方面的投入。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)3729.47万元,占44.2%,国防支出(类)20万元,占0.24%;
文化旅游体育与传媒支出(类)25万元,占0.3%;
社会保障和就业支出(类)1603万元,占19%;
卫生健康育支出(类)130.53万元,占1.55%;
节能环保支出(类)60万元,占0.71%;
城乡社区支出(类)2185万元,占25.9%;
农林水支出(类)76万元,占0.9%;
灾害防治及应急管理支出(类)50万元,占0.59%;
援助其他地区支出(类):
68万元,占0.8%;
住房保障支出(类)230万元,占2.73%,预备费(类)260万元,占3.08%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务(类)
【政府办公厅(室)及相关机构事务】
(款)行政运行(项)预算数为2705.47万元,比2018年预算数2503.15万元增加202.32万元,增长8.08%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、人均公用支出等基本性支出增加。
主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2、一般公共服务支出(类):
【政府办公厅(室)及相关事务】
(款)其他政府办公(厅)室事务支出(项):
预算数为262万元,比2018年预算数434.57减少172.57万元,下降39.71%,变动的主要原因是2019年将食堂费用列入行政运行科目,主要用于办公费、劳务费、其他商品和服务支出等。
3、一般公共服务支出(类):
【统计信息事务】
(款)专项普查活动(项):
预算数为30万元,比2018年预算数70万元减少40万元,下降57.14%,变动的主要原因是全国第四次经济普查工作方面的支出在2018年已支出大部分,2019年资金安排主要用于后续工作的支出。
主要用于办公费、印刷费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出等。
4、一般公共服务支出(类):
【财政事务】
(款)其他财政事务支出(项):
预算数为12万元,比2018年预算数10万元增加2万元,增长20%,变动的主要原因是在编制部门预算时,增加了2019年的审计费。
主要用于委托业务费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。
5、一般公共服务支出(类):
【纪检监察事务】
(款)其他纪检监察事务支出(项):
预算数为15万元,比2018年预算数35.28万元减少20.28万元,下降57.48%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等。
6、一般公共服务支出(类):
【商贸事务】
(款)招商引资(项):
预算数为100万元,比2018年预算数120万元减少20万元,下降16.67%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。
7、一般公共服务支出(类):
(款)其他商贸事务支出(项)预算数为180万元,比2018年预算数176万元增加4万元,增长2.27%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于劳务费、其他商品和服务支出等。
8、一般公共服务支出(类):
【群众团体事务】
(款)其他群众团体事务支出(项):
预算数为30万元,比2018年预算数20万元增加10万元,增长50%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,主要用于劳务费、其他商品和服务支出等。
9、一般公共服务支出(类):
【党委办公厅(室)及相关机构事务】
(款)一般行政管理事务(项):
预算数为360万元,比2018年预算数284万元增加76万元,增长26.76%,变动的主要原因是2019年街道将加强对维稳处突、防邪治理、人民调解等综治工作的综合投入。
主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。
10、一般公共服务支出(类):
【市场监管管理事务】
(款)其他市场监督管理事务(项):
预算数为35万元,比2018年预算数增加35万元,增长100%,变动的主要原因是2018年新设置使用此功能科目。
主要用于办公费、劳务费、其他商品和服务支出等。
11、国防支出(类):
【其他国防支出】
(款)其他国防支出(项):
预算数为20万元,与2018年预算持平,变动的主要原因是2019年将加强民兵、预师训练、人防疏散基地建设等工作。
主要用于印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等。
12、文化旅游体育与传媒支出(类):
【其他文化体育与传媒支出】
(款)其他文化体育与传媒支出(项):
预算数为25万元,比2018年预算数增加25万元,增长100%,变动的主要原因是2019年新设置使用此功能科目。
13、社会保障和就业支出(类):
【人力资源和社会保障管理事务】
(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):
预算数为10万元,比2018年预算数25万元减少15万元,下降60%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于办公费、水电费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出等。
14、社会保障和就业支出(类):
【民政管理事务】
(款)基层政权和社区建设(项):
预算数为1180万元,比2018年预算数898万元增加282万元,增长31.4%,变动的主要原因是2019年街道将继续加强对社区建设和治理力度。
15、社会保障和就业支出(类):
(款)其他民政管理事务支出(项):
预算数为70万元,比2018年预算数60增加10万元,增长16.67%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,主要用于生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
16、社会保障和就业支出(类):
【行政事业单位离退休】
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
预算数为170万元,与2018年预算150万元增加20万元,增长13.33%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17、社会保障和就业支出(类):
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
预算数为68万元,比2018年预算60万元增加8万元,增长13.33%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
18、社会保障和就业支出(类):
(款)其他行政事业单位离退体支出(项):
预算数为15万元,与2018年预算持平,主要用于机关退休干部劳务费、生病住院等支出。
19、社会保障和就业支出(类):
【抚恤】
(款)义务兵优待(项):
预算数为45万元,比2018年预算数30万元增加15万元,增长50%,变动的主要原因是根据上年度街道义务兵入伍人数计算本年度需要发放的义务兵家属优待金。
主要用于奖励金。
20、社会保障和就业支出(类):
【残疾人事业】
(款)其他残疾人事业支出(项):
预算数为20万元,与2018年预算持平,主要用于培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。
21、社会保障和就业支出(类):
【其他社会保障和就业支出】
(款)其他社会保障和就业支出(项):
预算数为25万元,比2018年预算数38万元减少13万元,下降34.21%,变动的主要原因是此支出为对企业退休、失业军转干部的生活困难补助。
主要用于生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
22、卫生健康支出(类):
【基层医疗卫生机构】
(款)城市社区卫生机构(项):
预算数为20万元,与2018年预算持平,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于两个社区卫生服务中心的房租租赁费补助。
23、卫生健康支出(类):
【公共卫生】
(款)其他公共卫生支出(项):
预算数为70万元,比2018年预算数62万元增加8万元,增长12.9%,变动的主要原因是2019年此科目安排了对辖区5类困难人群的家庭医生服务包支出。
24、卫生健康支出(类):
【计划生育事务】
(款)其他计划生育事务支出(项):
预算数为15万元,与2018年预算持平,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
25、卫生健康支出(类):
【行政事业单位医疗】
(款)行政单位医疗(项):
预算数为25.53万元,比2018年预算数25万元增加0.53万元,增长2.12%,变动的主要原因是此科目2019年只反映机关正式、退休干部门诊补助。
主要用于医疗费。
26、节能环保支出(类):
【环境保护管理事务】
(款)其他环境保护管理事务支出(项):
预算数为35万元,与2018年预算持平,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于印刷费、劳务费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。
27、节能环保支出(类):
【其他节能环保支出】
(款)其他节能环保支出(项):
预算数为25万元,比2018年预算数30万元减少5万元,下降16.67%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
反映三环路内使用清洁能源农户补贴。
主要用于其他商品和服务支出支出。
28、城乡社区支出(类):
【城乡社区管理事务】
(款)城管执法(项):
预算数为150万元,比2018年预算数200万元减少50万元,下降25%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于邮电费、劳务费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。
29、城乡社区支出(类):
(款)其他城乡社区管理事务支出(项):
预算数为500万元,比2018年预算数190万元增加310万元,增长163.15%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于劳务费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。
30、城乡社区支出(类):
【城乡社区环境卫生】
(款)城乡社区环境卫生(项):
预算数为1535万元,比2018年预算数1699万元减少164万元,下降9.65%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于劳务费、水费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。
31、农林水支出(类):
【农业】
(款)病虫害控制(项):
预算数为15万元,与2018年预算持平,主要用于劳务费、其他商品和服务支出等。
32、农林水支出(类):
(款)其他农业支出(项):
预算数为61万元,比2018年预算数59万元增加2万元,增长3.38%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于其他商品和服务支出。
33、援助其他地区支出(类)其他支出(款):
预算数为68万元,比2018年预算数105万元减少37万元,下降35.24%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
反映街道对口扶贫甘孜州白玉县、简阳同合乡建设支出。
34、住房保障支出(类):
【住房改革支出】
(款)住房公积金(项):
预算数为230万元,比2018年预算数226万元增加4万元,增长1.76%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于住房公积金
35、灾害防治及应急管理支出(类):
【应急管理事务】
(款)一安全监管(项):
预算数为50万元,比2018年预算数40万元增加10万元,增长25%,变动的主要原因是结合2018年实际支出情况和2019年开展工作对资金的需求,对2019年的支出进行了安排。
主要用于维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出等。
36、预备费(类):
预算数
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