oracleerp采购管理操作手册.docx
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oracleerp采购管理操作手册
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oracleerp采购管理操作手册
oracle+erp+采购管理操作手册
精品汇编资料
1.采购申请
、录入采购申请
路径:
采购管理>申请>申请
说明:
1)除进入BOM计划的原材料(MRP运算最大最小库存物料,见以下《最大最小库存物料明细表》),其余原材料的计划都需在系统中录入采购申请。
没上JOS系统的原材料使用单位,用OA向供应处提交采购申请,由供应处采购员录入采购订单。
2)在系统中已有申请物料编码是提采购申请的必要条件。
首先查看系统中有没有所提需求的物料编码,如没有,就要通知相应的采购员要求加码。
3)搜索物料的编码的目的是记住编码方便录入申请时直接输入编码。
“搜索物料”同时也可查询库存量,如有库存的物料,直接领用,就不用提申请。
查看物料编码方法如下:
1、双击上图所示的“搜索物料”进入以下“查找物料”表单:
注:
1)物料掩码就是物料编码的,知道物料编码可以直接录入物料编码查找;
2)说明可以输入%模糊查找;
3)钩选“显示数量”可查找库存量;
2、单击上图所示的“查找”进入以下“物料搜索”表单:
注:
步骤1:
首选项的设定
说明:
设定首选项的意义是方便每张采购申请的共用的必填项不再重复填写,减少工作量,设定后只对未退出系统有效。
也可不设定,直接进入步骤2。
1、双击上图所示的申请进入以下“申请-新建”界面:
2、单击上图所示的工具选择“首选项”进入以下“申请首选项”表单界面:
注:
需要时间可不选择。
3、单击上图所示的应用后界面如下:
注:
点击应用后右下角出现“新首选项现在开始生效”字样。
步骤2:
进入录入采购申请界面
1、关闭“申请首选项:
,进入采购“申请-新建”表单:
“申请汇总”中查找,
2)单击申请行,选择物料;
3)黄色框信息属必填项;白色框信息可不填;
选择建议供应商与地点是关联的,选出供应商后会自动带出地点,但多个事业部共用的供应商需要选择;联系人及电话人工录入;
步骤3:
选择物料\填写需求数量\填写需求时间;
1、单击上图的第2“物料”和下图的第2后进入以下界面:
2、单击上图第6“确定”,进入以下界面,填写物料的数量及需求时间:
注:
1)可多行申请;
2)保存后会自动生成编号,记住编号方便在“申请汇总”中查找此笔采购申请记录;3)状态显示未完成(未审批状态);
步骤4:
提交审批采购申请
1、单击上图第4“审批”后,进入以下界面:
2、单击上图的确定后进入以下界面:
注:
1)单击“审批单据--**”表单中的确定后,表单自动关闭,返回到“申请-新建”表单;
2)此时“申请-新建”表单中的“审批”按钮显示灰色,说明提交审批成功;
最大最小库存物料明细表
序号
物料编码
描述
类别
基本单位
采购员
1
柴油;0#;GB252-2000
石油加工、炼焦
千克
谭力
2
煤油;合格品;GB253-1989
石油加工、炼焦
千克
谭力
3
汽油;93#;GB17930-1999
石油加工、炼焦
千克
谭力
4
机械油;10#;GB443-1989
石油加工、炼焦
千克
谭力
5
机械油;100#;GB443-1989
石油加工、炼焦
千克
谭力
6
机械油;32#;GB443-1989
石油加工、炼焦
千克
谭力
7
机械油;46#;GB443-1989
石油加工、炼焦
千克
谭力
8
机械油;68#;GB443-1989
石油加工、炼焦
千克
谭力
9
抗磨液压油;32#;
石油加工、炼焦
千克
谭力
10
抗磨液压油;32#;德润宝;180kg/桶
石油加工、炼焦
桶
谭力
11
抗磨液压油;68#;
石油加工、炼焦
千克
谭力
12
乐泰胶;LT495;20g/支
化学原料及化学制品
支
江舒
13
乐泰胶;LT518;300ml/支
化学原料及化学制品
支
江舒
14
乐泰胶;LT5699;300ml/支
化学原料及化学制品
支
江舒
15
乐泰胶;LT648;50ml/支
化学原料及化学制品
支
江舒
16
打包带;*;GB/T4456-1996
塑料制品
千克
刘锦
17
焊丝;ER309L;圆;1;GB/T8110-1995
金属制品
千克
林长彬
18
焊丝;ER50-6;圆;;GB/T8110-1995
金属制品
千克
林长彬
19
焊丝;ER50-6;圆;1;GB/T8110-1995
金属制品
千克
林长彬
20
长帆布手套;GB12624-1990;帆布质量>380g/m2
劳保用品
双
刘锦
21
短纯棉帆布手套;GB12624-1990;帆布质量>380g/m2
劳保用品
双
刘锦
22
短维棉帆布手套;帆布质量>230g/m2
劳保用品
双
刘锦
23
线手套螺口;GB12624-1990;>45g/双1#
劳保用品
双
刘锦
24
线手套螺口;GB12624-1990;>45g/双2#
劳保用品
双
刘锦
注:
凡此表中的物料可不提申请,库存保持有最小库存数量。
此表中的最大最小物料属暂定,另有变动再通知。
、查看采购申请
路径:
采购管理>申请>申请汇总
说明:
查看采购申请目的是把已批准的采购申请自动创建成采购订单。
“申请提头汇总”表单中的审批状态有五种:
批准、处理中、未完成、已取消,拒绝。
“已取消”表示申请人撤消提出的申请;“批准”表示的是已审批;“处理中”表示的是已提交审批;“未完成”表示的是未提交审批;“已拒绝”表示申请有问题审批人拒绝审批。
采购订单审批状态在“未完成”“已拒绝”状态下可修改,除此之外不能修改。
方法一(单笔查看):
步骤1:
进入查找申请界面并查找申请单号
1、双击上图所示“申请汇总”进入以下界面:
2、
注:
1)在“申请编号”表体中出现申请单据明细记录,从中找出自己要查找的申请记录,查找时用查找说明或编制人的方法最有效;
2)如果已知道“申请编号”的号码,以上步骤都可不做,直接在“查找申请”表单中的“申请编号”框中输入申请号码,然后单击(第6步)中的查找;这种查看方法只限于查找出已知的那条记录;要查看全部的申请物料那些审批了的来转换订单请看以下方法二的介绍;
步骤2:
查看采购申请内容
2、单击上图第6步中的查找后,进入以下界面:
(单笔查看操作完毕)
注:
上图如审批状态是“未完成”,单击“申请题头汇总”中的“打开”按钮打开此张采购申请,可提交采购申请审批;提交审批方法与“采购申请操作流程”提交审批处同样;
方法二(全部查看):
步骤1:
采购管理\申请\申请汇总
1、(双击)采购管理\申请\申请汇总、操作进入以上界面:
2、单击上图的“查找”进入“申请题头汇总”界面:
(全部查看操作完毕)
注:
1)此时采购员就可以把审批状态处于已“批准”的申请自动创建采购订单;“未完成”申请提示申请人提交审批;“已取消”的是单据状态是错误单据,视同作废的意义,错误单据不会在表单明细中删除;“处理中”的申请提示审批人即时审批;“已拒绝”的采购申请修改后重新提交审批;
2)以上五种审批状态,“未完成”和“已拒绝”可以打开查看物料明细,“未完成”状态的单据在此可提交审批;
3)上图表单可看出,“说明”列很重要,只要记住采购申请的说明,不用单据编号就可以找到自己所需要的单据行;
、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注
路径:
采购管理>通知汇总
说明:
如果采购员提交的采购申请审批状态为“已拒绝”,此时,就要去查询领导审批拒绝的原因,以便修改采购申请。
步骤1:
采购管理\通知汇总(双击)
1、双击以上“通知汇总”进入以下界面:
步骤2:
查看拒绝原因
1、单击上图所示“打开”进入以下界面:
、审批采购申请
路径:
采购申请>通知汇总
说明:
各个单位提出采购申请,需要相关主管领导审批后,才能形成一张有效的采购申请。
物料使用单位在系统中提采购申请的单位,使用单位主管领导在系统中审批;审批后转发给供应处计采员;用OA中提申请的单位,系统外经申请单位领导审批,由供应处计采员在系统中做采购订单,供应处计采室主任在系统中作审批。
采购申请提交审批通过后都不可修改,拒绝审批后才可以修改。
所有审批的路径都是在“通知汇总”中进行,通知汇总理解为有业务通知你去处理,故在“通知汇总”中处理。
以审批人的权限打开系统进入以下注意菜单:
注:
提醒审批人有两条通知待处理。
步骤1:
采购管理\通知汇总(双击)
1、双击上图的“通知汇总”表单,进入以下“通知”界面:
注:
钩选申请时可单行钩选,可用红色圆圈处的“全选”和“全部不选”按钮去选;
2、单击上图所示的打开,进入以下界面:
(审批操作完毕)
注:
1)在多张采购申请的情况下,在“步骤”处显示“第页/共页”;下一步显示每页物料要审批的明细;
2)单击“审批”后,自动进入下一张审批界面;在“通知”列表中也自动清除;
3)单击“拒绝”后,进入下一张审批界面;在“通知”列表中也会自动清除;
4)使用单位领导审批后,还需单击“审批与转交”,转交给供应处计采员;在“通知”列表中也会自动清除;
2.原材料采购订单
、自动创建采购订单
路径:
采购管理>自动创建
说明:
在录入了采购申请的前提下才能自动创建订单;自动创建订单它会把采购申请的信息带出,只需选填供应商。
步骤1:
采购管理\自动创建(双击)
1、双击上图所示的“自动创建”,进入“查找申请行”表单:
2、
步骤2:
钩选物料\自动创建单据
1、单击上图所示的“查找”进入“自动创建单据”表单界面:
注:
1)可把相同供应商的物料创建在一张订单上,钩选相同供应商物料,单击“自动”按钮;
2)订单也可一单一物,也可多一单多物(同一供应商的前提下);
步骤3:
选择供应商
1、单击上图“自动”按钮,弹出以下“新单据”表单:
2、单击上图所示“查找”,进入“供应商”表单界面:
步骤4:
创建采购订单
1、单击上图所示的“确定”,进入以下界面:
注:
1)供应商选出后,自动带出供应商地点,如果不能自动带出说明此供应商是多个单位供用的供应商,需要选择;
2)单击“创建”后,自动返回“自动创建单据”表单,已创建了的物料在表单中自动消除
步骤5:
再次创建采购订单
1、单击上图所示的“创建”,进入以下界面:
2、单击上图所示的“自动”,再次自动创建采购订单:
注:
1)“自动创建单据”表单中的供应商是“采购申请”所带入的建议供应商;
2)“新单据”表单中的供应商是购买物料供应商;
步骤6:
选择入库(验收)方式:
路径:
采购管理>采购订单>采购订单汇总
采购管理\采购订单\采购订单汇总(双击)
说明:
自动创建了采购订单后,要提交审批才是一张有效的采购申请。
1、双击上图所示的“采购订单汇总”,进入“查找采购订单”表单界面:
注:
1)不用%进行查找时,查找的是所有供应商,此例是查找全部供应商;
步骤2:
打开采购订单
1、单击上图所示的查找按钮,进入以下“采购订单题头”表单:
注:
1)订单日期就是订单的需求日期;
2)采购订单审批状态同采购申请审批状态一样,有五种:
“未完成”“已取消”“处理中”“批准”“已拒绝”;采购订单在“未完成”和“已拒绝”状态下可修改;
3)采购员可能把已“批准”的可以发放给供应商,“未完成”即时
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