SYB奶茶店创业计划书Word文档格式.docx
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2.在产品上比较强,对市场需求把握比较准确
3.有一批稳定的回头客
4.形成了一定的规模
竞争对手的主要劣势:
1.缺乏上进心,固守原始模式
2.固定口感的一饮品会让顾客没有新鲜感
3.风格较难转变
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1.员工有较强的工作热情
2.饮品花样多,口感独特
3.能够根据消费者的口味不断调整产品,最终被市场认可
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1.在影响力上明显会弱于一些老牌店
2.欠缺经验
3.规模小
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务主要特征
2.价格
产品或服务成本价销售价竞争对手的价格
折扣销售
赊账销售
3.地点
(1)选址细节:
地址面积(平方米)租金或建筑成本
威海市环翠区2024000元/年
(2)选择该地址的主要原因:
靠近商业区,并且靠近市中心,来往人群较多,所以它的消费者就比较多,目标顾客就很集
中。
(3)销售方式(选择一项并打√)
将把产品或服务销售或提供给:
√最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
作为提供给最终消费者的销售商,可以掌握第一手最真实最可靠的信息,并且对此做出相应的调整
4.促销
人员推销
主要是在买卖的过程中服务员推
成本预测
荐
广告
印制宣传单在学校发送
100元/月
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
□个体工商户□有限责任公司
√个人独资企业□其他
□合伙企业
拟议的企业名称:
某某服装店
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务预计费用
业主月薪1500元/月
雇员月薪1100元/月
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
内
合
伙
条
容
款
出资方式
出资数额
与期限
利润分配
和亏损分摊
经营分工、
权限和责任
合伙人个人
负债的责任
协议变更
和终止
其他条款
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
冰箱
1
封口机
饮水机
微波炉
供应商名称地址电话或传真
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名称数量单价总费用(元)
面包车13000030000
安阳长安(微车)某4S店处安阳长安88573462
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
桌、椅
3套
300
900
电话
1部
500
400
电脑
3500
某某家具商场北京路4号1234567
4.固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
折旧率
工具和设备
20%
交通工具
10%
办公家具和设备
店铺
厂房
土地
合计
40150
5030
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
项目数量单价总费用(元)
2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
费用(元)
备注
业主的工资
1500
雇员工资
1100
租金
2000
营销费用
100
公用事业费
200
维修费
保险费
360
登记注册费
其他
合计5560
八、销售收入预测(12个月)
销售情况
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月份
销售产品
销售数量
150
160
170
180
190
2200
(1)
平均单价
15
月销售额
2250
2400
2550
2700
2850
3000
33000
(2)
600
700
750
800
9100
(3)
3750
4000
4500
45500
(4)
1800
1920
2040
2160
2280
26400
-5
-6
-7
销售总量
1050
1080
1210
1240
1290
1370
1400
15700
总收入
9300
9720
10640
11060
11310
11980
12400
12900
137900
九、销售和成本计划
金额(元)
销
含流转税销售收入
流转税(增值税)
558
583
638
664
679
719
744
774
8274
售
销售净收入
8742
9137
10002
10396
10631
11261
11656
12126
129626
业主工资
18000
员工工资
13200
工具设备
34800
24000
公共事业费
3600
1200
折旧费
419
4320
本
850
950
1000
11000
原材料
(5)
120
128
136
144
152
1760
总成本
43749
8907
9165
9323
9373
9581
9739
9839
115810
利润(税前)
-34449
813
1475
1737
1937
2399
2661
3061
22090
税
企业所得税
费
个人所得税
295
347
387
480
532
612
4665
城建税与教育附加费
56
58
64
66
68
72
74
77
827
净收入(税后)
-35063
171
773
1007
1190
1608
1842
2209
12989
十、现金流量计划
金额
(元)
项
目
月初现金
12795
15982
19734
23825
28110
32395
37214
42032
47191
52349
57894
现
现金销售收入
金
赊销收入
流
贷款
入
其他现金流入
45000
可支配现金(A)
54300
22515
26622
30794
35135
39420
44375
49194
54432
59591
65249
70794
182900
现金
流出
75
25
原材
料
税金
614
642
997
1077
1134
1270
1351
1464
13767
现金总支出(B)
41505
6533
6888
6968
7025
7162
7242
7355
87061
月底现金(A-B)
63439
95839
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