ISO内部稽核Checklist查核指引Word文档格式.docx
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5.文件变更是否经过适切检讨与核准?
6.文件是否被分发到需要的单位?
7.客户资料管制是否确实?
失效之工程图、规格、治具是否确实收回?
8.EC0系统是否有效执行?
能否确保失效、过期数据之收回?
变更记录是否反应下列事项?
(1)变更之编号、理由
(2)一般及特殊之备注
(3)经由授权人员之检讨及核准
(4)产品及工具之有效性
(5)发行及变更日期
(6)变更有效性之确认
9.文件使用单位,是否有私自影印之文件?
10.文件是否为易读的、可迅速识别及可取的?
11文件是否按办法及规范制作格式书写?
第三阶文件,以及相关的作业规定(包含作业使用到的窗体),文件放在使用者能拿到的地方
抽查报废文件报废记录及分发回收记录
书记知道文件管理、归档之规定
版序变更记录,以及相关单位会审记录
文件之分发记录与分发要求一致
选取某一客户之Gerber、工程图等数据之管理是否依规疋年限等规疋管理
8a.有效执行:
抽查系统部分规定有在执行,且有执行记录,执行的结果有符合ECO系统设定的目的;
b.确保失效、过期数据之收回:
抽查ECO文件之将过时、过时、作废的通知,以及是否在有效管制期内
c.抽查ECO变更记录
文件影印/外借管理
文件之标示管理,可随时取用
规早制疋、修订、废止办法每本规范封面会审字段行政人员审核签名
记录管制(424)
1•质量管理系统所定义之质量记录是否予以管制?
2.是否有书面化程序以标识、储存、订止、保护、规定保存期限与处理质量记录?
保管环境是否适当?
3.质量记录是否依规定年限保存?
4.记录是否适当分类归档、易于辨认、调阅并为作业人员所熟知?
5.记录格式是否包含必要之项目?
如制作者、审核者、日期、名称或标题、保存期限、流程及编号等?
6.质量记录是否有用铅笔写?
是否有涂改现象?
7.计算机储存之原始记录是否适切规划?
该数据是否由信息部门妥善维护?
8.有无客户合约上要求之记录规疋?
是否确头执仃?
9.特别注意以下记录:
(1)管理审查记录
(2)合约检讨记录
(3)供货商、米购等评审记录
(4)合格/不合格记录
(5)产品追溯、标示记录
(6)制程、设备、人员合格记录
(7)特准(采)记录
(8)检验与测试记录
(9)仪器设备之校验保养记录
(10)矫正措施记录
(11)训练记录
(12)可靠度试验记录
(13)工程变更记录
(14)稽核记录
质量记录管理办法质量记录定义
见质量记录管理办法相关内容
确认实际的记录是否依据<质量记录管理办法>,SOP规定(是否符合办法要求),客户要求等规定保存
抽查记录归档状况
抽查各记录的制作格式设计
抽查记录填写状况
QIS系统运行状况
查核客户对记录规疋(业务单位之记录)落实状况
须重点确认
资源管理(6.0)
1.人员的培训及训练是否有训练计划?
2.是否有保留相关教育、经验、训练和资格的记录?
3.人员是否在取得作业单元资格的岗位上工作?
4.新进员工(尚未取得作业单元资格)是否有有经验的人员协助作业?
5.作业单元教育训练及考核是否有效执行并保存相关记录?
6.安全问题和特殊工作项目是否得到及时训练?
7.是否有管理机制对训练教材适用性进行审核及将反面的(错误作业)的经验教训收集整理作为训练材料为学习使用。
8.教育训练的成效是否整合并定期进行有效性评估?
9.质量系统是否列入教育训练课程并有效执行?
10.各部门主要的教育训练记录是否保存在教育训练中心?
11.各单位对工作场所及设施是否列入4S管理?
12.对设备、硬件及软件是否进行有效管理?
训练计划表保存
抽查训练记录
作业资格确认,随机抽查员工
新进员工的标小,随机抽查新进员工是否有小老师带领
查核作业单兀教育训练及考核记录
公安及特殊作业(电梯,叉车,电工等)训练计划及记录抽查教材内容
是否依照<教育训练成效评估办法>执
行并有评估记录
查年度训练计划内容
查年度训练计划训练记录
4S相关的点检表填与疋否确实并保存,异常处理记录
抽查信息维护,备份,存盘,保密性执行状况
合约审查(721/722)
1•对合约之审查是否定义权责?
2•客户合约(资料)是否经过审查以决定是否有能力合乎其需求?
3.审查活动是否包含与客户需求间差异的检讨、解决办法?
是否对差异解决之跟催措施予以记录?
4.合约审查时是否考虑法律、法规的要求?
5.是否有保存合约审查之相关记录?
6.产品要求有所变动时,相关文件是否已进行修订并确保相关人员已知道变更事宜,是否有记录?
7.是否有保留与客户沟通之相关记录,包括询问、合约、订单处理、客户抱怨等?
质量程序手册一第六章:
合约审查5.0
订单处理作业办法中定义审查之规定,查实际是否有相应审查记录
WindChill系统画面及建立新
Sample画面数据/附件/询冋单/加注事项等记录
循《法务咨询作业规范》
合约/订单等数据依文件管制规定保存
ECO、交期变更作业管理规定(包含作业记录),并抽查
与客户之间的E-mail、进度跟催等往来数据记录
设计/或开发(7.3)
1.设计或开发的职责和权限是否加以确定并执行?
2.是否对设计输入的充分性予以评审,即评审设计输入是否完整、清楚并且不能与其它要求相矛盾?
3.设计输出是否以针对设计输入进行验证的方式提出?
4.设计输出文件在放行前是否予以核准?
5.设计的适当阶段是否进行系统的评审以识别问题提出纠正措施?
评审结果及后续跟踪措施是否予以记录?
6.设计验证的结果及后续的跟踪活动是否予以记录?
7.设计的变更是否予以文件化并加以控制?
8.设计的变更是否包括对变更的各组成部分及已交付产品影响的评价?
9.设计的变更是否以适当的方式验证和确认,并在实施前得到核准?
10.设计变更的评审结果及后续的跟踪措施是否予以记录?
质量程序手册-第七章开发5.1
工程图,spec,gerber否相矛盾
流程单、工作底片、模具及钻孔程序等确认
输出(如设计出的流程单)的文件需要经过二阶检查核准
开发过程中的关键指标或出现的问题
点进行审查,并留下记录(Worksheet)
异常处理记录
ECO系统,变更作业记录
ECO系统,对于KeyProcess前后的处理方式界定
ECO会审作业
ECO变更后的结果进行追踪(FA报告)
采购(7.4/741/742)
1.供货商之选择及定期评估标准是否予以定义?
2.是否建立合格供货商名录?
3.采购文件是否清楚描述所采购产品之信息(如厂商、品名、采购之规格、数量、交期等)及要求?
4.采购文件在发行前疋否确保包含在采购文件中的特疋要求的适切性?
5.是否向合格的供货商购买原物料?
6.特采作业是否适当并确实执行?
7.是否建立评估及定期评估供货商/外包商的标准?
并记录评估结果及任何后续必要措施的记录?
8.供货商异常改善措施之要求是否跟催、确认?
9.相关记录是否依规定保存?
供货商选择标准、定期评估规定、免实地评审标准的定义(程序手册-采购;
供货商评审作业规范)
合格供货商LIST(及update维护记录)
采购单内容
采购单是否经过权责人员审核
米购单涉及到的供货商有合格的供货商评鉴表
原物料DTS评审及实施办法
<
应商/外包商考核管理办法>
实施计划及记录
应商质量稽核办法>
供货商异常改善管理记录
实际确认记录存盘
进料管理(743)
1•对各类物料的检验是否订定规范并加以执行?
2.进料检验记录是否加以分类、归档并妥善保管?
3.是否确保未经检验合格的物料投入使用?
4.因生产急需来不及检验而放仃时,是否对该物料作出明确标示及记录以利追溯?
各料检验规范,检验记录
IQC检验进行记录存盘管理有效性
仓库之物料标示管理,不合格及逾期物料处理记录
现场&
仓库之物料标示管理
制程管制(7.1/7.5.1/7.5.2)
1.各作业是否都有相关作业依据(办法、规范、准则和参数总表)?
其内容是否适当?
2.PCS是否随作业规范适时变更?
3.生产、检验规范是否经品管部门核准并发行?
4.IPQC及首末件检查是否确实执行?
5.各种生产控件目、管制点是否依据产品质量管理工程表(POR)规定执行?
6.作业单元制度执行情形是否确实?
是否有未列入作业单元之作业或制程?
7.检验规范标准是否明确?
并辅以必要之图片、实物?
8.各检验规范是否提供允收、剔退之标准?
9.作业环境是否确实监控?
10•人员是否按作业标准作业?
11制程设备是否经过评审合格?
记录是否保存?
12.是否明定设备、人员或其它异常情况之紧急处理方式?
设备操作/设备保养/药业维护/检验等作业SOP/参数总表
PCS内容是否与SOP一致
相关sop核准者须为品管部门主管
IPQC定义的频率与方法与其记录一致;
有首件检查定义,作业记录与定义一致
抽查生产控件目,其执行方法与作业记录与QC工程图(POR)一致,
<作业资格异动及证明办法><HVM生产在线技术士对作业人员教育训练办法>系统执行记录
IPQC检验规范、FIT、OQC、O/S测试规范教材等
无尘室(含曝光室)、仓库、仪校、检验照明区环境要求
check-list,生产检验报表等
机械试车/设备验收及Qualify报告
确认异常处理之依据<XXX异常处理规范>/RFC/Excursion(常见的纳
入规范,非常见的依Calling-tree)
产品的标示与追溯(7.5.2)
1.批量管制是否有确实执行?
2.各种追溯文件是否妥善保存?
3.周期(D/C)管制是否有效?
4.基板、P/P、绿漆或MASSLAM是否有投料记录?
5.各单位之生产记录是否完善?
是否利于质量层别与追溯?
6.产品各停放、生产及检验状态是否标示清楚且易辨别?
1.批量管制规定落实查核
2.注意记录的可追溯性(料号/批号/周期/数量;
时间/机台从员/参数等)
3.见程序手册之质量追溯系统流程图
4.(基板/PP/绿漆/MASSLAM),在
流程单中备注
5.生产记录中注明上述内容
6.区域区隔规划(特别注意异常区),产品原物料标示(检验单位之区域区隔/标示;
进料区与出货区最好不要放在一起)
客户财产管理(7.5.4)
1•客户数据之管理、分发及使用单位是否明定并明定权责?
2.客户资料是否分类归档并明确标示?
3.使用单位是否妥善保管客户数据?
4.是否按质量手册及程序手册所规定之借阅、分发、变更及申请报废等程序作业并保存记录?
客户数据管理办法>
内容
180/P00/N00/Q02/C50之客户数据存盘管理(工程图/原底片/磁盘
/GERBER/SPEC/订单等)
相关管理单位是否有依规定进行管理,分发回收记录,管理记录,返还客户记录
产品的防护(7.5.5)
1•原物料储存场所之设施及环境条件控制是否严格执行并保存环境控制记录(如温湿度记录,无尘量测试记录)?
2.不同存放状态的物料是否分类储存?
3.效期管制是否有效执行?
4.先进先出是否有效执行?
5.兵卡是否一物一卡?
6.各种标示区隔作业是否有效执行?
7.仓库人员是否经过训练并获得作业资格?
8.存出仓作业是否有效管制?
9.领、发料作业是否按授权制度实施?
10.搬运过程是否能有效避免产品、物料受损、劣化?
11对于不良之物料是否明定召回措施?
12.能否有效辨认各储存中物料之品名、规格、效期及检验状况等必要资料?
13.逾期物料是否经过检验确认才予发放使用?
14.是否对需IQC之物料妥善控制?
借料、退库品发料前是否检杳验证之?
15.制程搬运作业是否依程序、规定实施?
16.包装单位是否与业务及品保单位获得良好之沟通并能掌握所有客户之包装需求?
仓库环境控制规定与实际控制作业与作业记录
分区区隔标示
效期管制规定(从制造日期开始)与
实际作业与记录一致
先进先出记录,物料摆放是否利于先进先出的执行
抽查兵卡内容与实物一致
抽查:
不合格区/逾期物料区明确
资格证及相关之训练考核记录
存出仓作业记录(收发记录/帐目/IQC免检记录)
领、发料作业有相应主管核准或确认
(如领班确认发料记录)
搬运器皿/咼度等保护措施
不合格物料处理规定及记录
抽查包装外表的标示内容
抽查逾期物料处理或使用记录
分区区隔标示,及合格标签标示;
借料、退库品发料之检验记录
现场物料或WIP搬运规定及
handling动作落实
抽查客户出货包装要求规定与实际作业
2/2
17.包装规范是否能指明:
(a)包装作业(b)印记标签作业
(c)装运/发货指示(d)搬运保护措施
18.包装单位是否按客户需求执行包装作业?
19.包装材料疋否能确保产品质里?
疋否验收并妥善储存?
20.成品仓库之环境设施、管制作业是否良好?
21.成品仓库中成品是否加以标示或区分存放?
22.成品出入库管理是否良好?
是否一料一兵卡?
23.成品仓人员资格是否合格?
24.出货作业是否依客户出货需求作业?
是否能有效掌握客户出货之需求?
25.是否利用检查表及其它方式以确认装运项目(应附文件是否合乎客户要求)?
26.出货装运记录是否显示运送批别、运送应到达日期、目的地、装运检查人员等项目?
记录是否保存良好?
查看包装作业规范
抽查包装作业与客户包装要求比对
包装材料是否确保包装安全(凡新增
或变更包装材料及客户抱怨包装质量时,须进行包装落地试验)
该管制之项目的管制作业及管制记录(温湿度,光照度等要求)
抽查标示与实物一致
料卡对应
客户出货需求在场内传达/沟通是否顺畅;
且要求得到落实•
出货前查检表及出货稽核记录
查出货装运记录
量测与监测装置的管制(7.6)
1.仪器设备是否完整的纳入校验管理系统?
有无遗漏?
2.对于不须校验之仪器是否考虑其合适性?
是否经权责人员核可?
是否加以区分?
3.校验规范内容是否完整并妥善保管?
4.校验人员是否经过适当训练及核可?
5.是否订定校验计划并按时实施?
是否有催校管制?
6.校验频率是否适当并检讨之?
校验环境是否有效管制并检讨之?
.
7.新进或修护过的设备是否完成校验验收才予核准使用?
8.校验系统是否能合理追溯至国家或国际标准?
9.仪器设备之精确度是否合适?
是否经过检讨?
10.仪器状况是否能适当区分?
是否使用标签?
标签内容是否完整?
应包含下列项目?
(1)名称
(2)编号
(3)校验人员
(4)下次校验日期
(5)判定是否合格
11.校验标签是否由权责人员使用并妥善保管之?
12.异常时是否采取必要之管制?
13.校验报告、经历等资料是否完整?
仪器校验管理作业规范规定,缴验清单/计划,中仪器之校验规范(影响到仪器之精度时需校验的规定)仪校免校之核准数据
各校验规范
作业资格及证明
缴验计划,催校管制
校验规范/校验计划/实际校验记录一致
设备/仪器验收见程序手册
程序手册附件,(外校单位合格证书)
校验合格标签
异常处理记录(质量追溯记录)
14.是否订有搬迁计划或外校之搬运保护措施?
15.有否有外校之仪器、设备?
是否加以管制?
是否由厂商提供报告等追溯资料?
16.设备保养点检疋否有书面作业程序?
疋否订疋计划确头执行并记录?
17.测试模具之管理是否适切?
18.检验软件与硬件是否在首次检验前验证其辨认产品之能力?
其于必要时再确认?
19.校验记录是否包含下列项目?
(1)仪器名称、编号、使用地点
(2)校验频率、参考数据
(3)校验者
(4)上次校验日、下次校验日
(5)校验标准
(6)校验间之检查、维修结果
20.校验结果是否有判定?
程序手册==量测与监测装置的管制
&
校验管理办法中定义
外部校验报告
保养规范/保养计划/保养记录一致
模具管理规范
AOI0/S等,验证作业之程序规定,
验证Demo板
查校验记录
校验结果合格不合格的判定
顾客沟通与满意(723/821)
1.是否有订定客户满意度调查方式及是否适切?
2.是否有保留客户满意度调查记录?
3.客户满意度调查记录是否进行整合并列入客户期望?
4.在顾客需求与期望时是否同时考虑产品相关责任,包括法律、法规的要求?
5.对客户期望(如cost指标、包装、出货、质量、交期)是否列入MCS或工作计划并确实执行?
6.对客户抱怨处理是否及时并保存相关处理记录?
客户满意度调查规范,调查表
客户满意度调查记录存盘
如:
客户市场需求调查/交期
订单处理作业办法
相关单位周月报检讨
与客户Issue处理的书面数据、报告、
E-mail数据保存
内部稽核(822)
1.是否订定内部质量稽核计划并依计划执行?
2.稽核人员是否经过适当的教育训练及资格认可?
3.稽核人员是否独立于受核单位?
4.是否对稽核缺失进行汇总并跟踪改善?
5.稽核员是否确实记录复查结果?
7.稽核缺失项目是否有结案?
7.稽核报告是否呈最高管理阶层核准?
8.是否将稽核及跟踪改善状况列入管理审查会议报告?
计划表
教育训练及资格认可记录
缺失改善报告
JJ
稽核总结报告获得最高管理阶层核准
管理审查报告应包含内部稽核内容
过程/产品的监控与量测(8.1/823/824)
1.各检验站是否有适当之检验规范、标准?
2.检验测试状况之区别方法是否确实、有效?
如使用标签、挂牌、章等,
3.检验记录的保存是否完整且利于质量追溯?
4.是否确认产品元成所有检测的允收才予出货?
5.IPQC对退处理之制品是否经过重新检验?
6.检验测试规范是否注明使用的设备、要求规格、检验项目及允收标准等项目?
8.检验用之标签、章是否由检验人员保管?
8.抽样检验时抽样计划是否适当?
执行人员是否了解?
9.不良制品之标示与区隔是否依规定执行?
10.13.检验测试记录是否能显示卜列项目:
(1)测试程序
(2)检验员姓名
(3)测试设备及测试站
(4)测试项目
(5)允收标准
(6)测试状况辨认
(7)判定结果及处理
(8)批号、料号等可追溯之资料
11.各过程是否运用适当方法(如统计技术)加以监控及可行的量测以展现满足预期结果的能力?
12.对各过程之监控与量测结果是否进行分析作为矫正预防措施之依据,相关记录是否保存?
检验规范
标示与实际一致
料号/批号/周期/机台/人员/数量/缺点记录及处理说明记录等
重工/修补后检验记录
检验测试规范
OQC/FVI检验作业规定
依相应检验规范之抽样计划,抽样计划核准,提冋检验人员
制程中不合格品处理
检验测试记录报表
(OQC&
IPQC有允收判定要求)
各单位重要指针趋势图,
各单位周月报
不合格管制(8.3)
1.是否定义不合格产品之辨认、记录、隔离、评估、处理及通
知相关部门之程序?
2.不合格品处理是否能适当且确切地标示及追溯?
3.是否能有效隔离不合格品,避免未经判定前送往下一制程处理?
4.IQC是否对不合格物料进行标示及追踪管理?
5.重工、修补等处理之物品是否保证其复查之实施?
6.是否对不良品发生原因加以检讨并改善?
7.客户退货品是否有进行分析及改善?
1.评估(Triggerlimit)
处理(制程,RFC?
产品,需异常板处理规范
设备,需设备异常处理规范
不合格品管理办法:
MRB&
SPC
等
2.标示
3.不合格区标示,不合格品处理记录
原物料异常
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