汽车内饰件CCC认证质量手册Word格式.docx
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汽车内饰件CCC认证质量手册Word格式.docx
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6.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
7.就质量体系有关事宜对外联络。
8.任命生产班组的班组长为生产线的质量负责人,为了保证产品质量在生产过程中发生质量问题时有权停止生产,并及时通知生技部。
0.2质量手册说明
0.3质量手册修改控制
0.4质量体系职责分配表
0.5本公司质量体系组织结构图
1.职责与权限
1.1人力资源控制程序
1.2基础设施和工作环境控制程序
2.文件和记录
2.1文件控制程序
2.2记录控制程序
3.采购和关键件控制
3.1供应商选择评定和日常管理程序
3.2关键元器件和材料进货检验及
定期确认检验控制程序
4生产过程和过程检验控制程序
5..例行检验和确认检验控制程序
6检验试验仪器设备、测量系统分析控制程序
7实验室管理规定
8不合格品控制程序
9内部审核
10.认证产品的一致性控制程序
11.产品变更控制程序
12.搬运、贮存、包装、防护和交付程序
13.认证证书和标志的保管、使用控制程序
文安县盛荣汽车座椅XX
质量手册说明
章节号
0.2
版本
A
页次
1/1
1手册内容
本文件系依据《强制性认证工厂质量保证能力要求》和本公司的实际编制而成,
2术语和定义
本手册采用了ISO9000:
2008的术语和定义
供方—组织—顾客
供方:
为本公司提供原材料、设备、设施或知识的单位或个人;
组织:
本公司
顾客:
购置本公司产品的用户。
3本文件是原《质量手册》的补充。
为本公司的法规性文件且受控,由总经理批准颁布执行。
文件管理的所有相关事宜均按原质量手册《文件控制程序》执行。
4文件持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
5在文件使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到生技部;
生技部应根据需要及时组织对文件的适用性、有效性进行评审;
必要时应对文件予以修改,执行质量手册中《文件控制程序》的有关规定。
文安县盛荣汽车座椅XX
质量手册补充文件修改控制
0.3
版本
B
页次
序号
更改
通知号
修定章
节页次
修改人
审核
批准
生效日期
质量体系职责分配表
0.4
《强制性认证工厂质量保证能力
要求》条款
职能部门
最高
管理者
生
技
部
经
营
办
公
室
1职责和资源
1.1职责
▲
△
1.2资源
2文件和记录
2.1认证产品质量计划
2.2文件控制
2.3记录控制
3采购和关键件控制
3.1采购控制
3.2关键件的质量控制
4生产过程控制
5检验试验仪器设备
6不合格品的控制
7内部审核
8产品防护与交付
9CCC证书和标志
附加:
例行检验和确认检验
▲主要职能
△相关职能
质量目标
0.6
公司质量目标:
1、产品一次交验合格率98%;
2、交付产品合格率100%;
3、顾客满意度95%,每年递增1%;
本公司组织机构图
0.5
职责与权限
1
1/2
1目的
对本公司内的职能及其相互关系予以规定,有效进行质量管理。
2X围
对与质量体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3职责和权限
3.1总经理
a.全面领导本公司的日常工作,向本公司传达满足顾客,法律、法规和确保认证产品的一致性的重要性;
b.制定质量方针和质量目标,批准和发布质量手册;
c.领导质量体系的建立、实施和保持;
d.确保质量体系运行所必须的资源配置;
e.负责制定本公司各部门职责、权限,使内部得到沟通;
f.任命质量负责人;
3.2质量负责人
a.负责建立满足要求的质量体系,并确保其实施和保持;
b.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;
c.确保认证标志的妥善保管和使用;
d.确保不合格品和未经认证的产品以及获证产品变更后未经认证机构确认的,不加贴强制性认证标志;
e.向最高管理者报告质量体系的业绩,包括改进的需求,
f.确保全体员工形成满足顾客要求,保持认证产品一致性的思想意识;
g.负责与质量体系有关事宜的对外联络。
h.负责制定产品质量计划文件
3.3生技部
a.在质量负责人的领导下,确保质量体系的实施和保持;
b.负责组织作业文件的编制。
c.负责编制内审计划,并组织实施
d.负责检验试验仪器设备的管理,周期检定和运行检查;
e.负责进货检验,例行检验和确认检验、认证产品的一致性及不
合格品的控制;
职责与权限
2/2
f.负责认证标志的管理,保管和使用;
g.负责编制仪器设备操作规程,检验试验规程;
i.培训检验人员;
j.负责与产品有关的质量记录的管理
k.解决生产过程中的现场技术问题。
l.负责编制和下达生产计划,搞好生产管理和生产调度;
m.负责基础设施和生产环境的管理;
提出采购申请;
n.编制工艺技术文件,作业指导书,操作规程;
o.按计划组织生产,搞好均衡调度,按时保质保量完成任务;
p.负责产品和制造过程内部审核
3.4经营部
a)负责合同评审、签定销售合同;
b)负责货物的交付和售后服务;
c)负责与顾客沟通,调查顾客对本公司产品及服务的满意程度;
d)负责对供方的选择、评价,建立合格供方;
e)负责对供方的日常管理;
f)在采购过程负责关键元器件和原材料的一致性控制;
3.5办公室
a)负责质量管理体系文件的编制、评审、发放和每年的记录归档;
b)负责人力资源教育培训;
c)负责办公环境的管理;
协助生技部做好生产环境的管理;
d)负责公文、信息的传递和沟通;
e)负责行政管理工作;
f)负责本公司的对外宣传,树立本公司良好的形象。
g)负责体系的内部审核
3.6车间
a)确保执行认证产品的图纸、工艺文件;
b)做好生产过程的自检、互检和各种记录;
c)确保认证产品的质量和一致性;
;
d)维护保养生产设备,搞好生产环境
e)按要求搞好产品防护。
人力资源控制程序
1.2
1/3
1.目的
配备满足公司管理和生产的人力资源,确保从事影响产品质量工作的所有人员能胜任所从事的工作。
2.X围
适用于从事影响产品质量工作的所有人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括供方的人员。
3.职责
3.1办公室
a.负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》,并采取必要的措施以满足要求;
b.负责《公司年度培训计划》的制定及监督实施;
c.负责上岗基础教育;
d.负责组织对培训结果进行评估。
3.2其它部门
a.编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》;
b.负责本部门员工的岗位技能培训。
3.3经理
批准公司年度培训计划,批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。
3.4质量负责人
审核年度培训计划,批准员工的《岗位工作人员任职要求》
4.程序
4.1人员能力
4.1.1从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等的方面考虑。
4.1.2办公室会同各部门负责人编制本公司的《岗位工作人员任职要求》,岗位工作人员任职要求应报经理审批。
4.1.3部门负责人应至少满足下列条件之二:
a)大专以上学历,并已工作二年以上;
b)具备相关专业的技术职称;
c)受过相关的职业培训;
d)具备三年以上相关工作经验。
2/3
4.1.4《岗位工作人员任职要求》经审批后,作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。
4.2培训意识能力
4.2.1办公室应根据对从事影响质量活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行培训或采取其他措施以满足要求。
4.2.2新员工培训
a.公司基础教育:
包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量体系标准基础知识等的培训。
在进入公司一个月内,由办公室组织进行;
b.部门基础教育:
学习本部门工作手册的主要内容,由所在部门负责人组织进行;
c.岗位技能培训:
学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由所在岗位技术负责人组织进行,并进行书面和操作考核,合格者方可上岗。
4.2.3在岗人员培训
按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4特殊工作人员培训
a.特殊工序、关键工序人员的培训,由所在岗位负责人负责培训,培训考核合格后上岗,每年对于这些岗位的人员还应该进行考核;
b.本公司的驾驶员、电焊工、电工、等需取得国家授权部门相应的培训合格证书;
c.质量体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格、持证上岗。
4.2.5工程技术人员培训
各类工程技术人员是新产品开发的主力军,应创造条件使他们的知识不断更新,由公司负责安排组织培训或外送培训。
4.2.6转岗人员培训(同4.2.2b,c)
4.2.7通过教育和培训,使员工意识到:
a.满足顾客和法律法规要求以及《强制性产品认证公司质量保证能力要求》的重要性;
b.违反这些要求所造成的后果;
3/3
c.自己的工作对质量体系的重要性;
d.如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。
4.2.8评价所提供培训的有效性
a.办公室组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,考察被培训的人员是否具备了所需的能力。
b.每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表,召开年度培训工作会议,评价培训的有效性,征求意见和建议,以便更好地制定下年度的培训计划。
c.办公室应加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核,或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.9办公室负责建立员工能力档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录,如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。
4.3培训计划及实施
4.3.1每年11月各部门上报办公室下年度的《培训申请单》,根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》,办公室于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容》,经理批准后下发各部门,并监督实施。
4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》,
记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等,培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。
4.3.3各部门的计划外培训,应填写“培训申请单”,报质量负责人批准,由相关部门组织实施。
5相关文件
5.1各部门工作手册及相关的法律法规
5.2各部门《岗位工作人员任职要求》
6记录
6.1《培训记录表》
6.2《培训申请单》
6.3《年度培训计划》
6.4《员工能力档案》
6.5《培训签到表》
基础设施和工作环境控制程序
1.3
识别、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施,确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
2适用X围
适用于对为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。
3职责
生技部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制,并在办公室协助下,负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
4程序
4.1基础设施的确定、提供和维护。
4.1.1公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括:
a.建筑物、工作场所(如办公和生产场所)和相关设施(如供应水、气、电的设施);
b.过程设备(如机器、测试设备、各种工具、辅具、如工、卡、量具等);
c.支持性服务(如交付后的维护、运输或通讯服务等)。
4.1.2设施的采购和验收
a、生技部根据公司发展的需要,填写《生产设施配置申请单》,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报经理批准后,由经营部具体实施采购。
b、采购的设施由生技部和使用部门验收,合格后签字,在《生产设施一览表》上编号登记,发放给使用部门;
经验收不合格的设施,由经营部与供方协商处置。
4.1.3设施的使用、维护和保养
a.对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应经过培训、考核合格后,持证上岗。
其他设施根据生产需要,生技部组织编写相应的操作规程。
b.生技部制定《设施日常保养项目表》,规定保养项目,频次,发给使用部门执行,各岗位负责人监督检查执行情况。
生技部每季度收集《设施日常保养项目表》,整理入档并作为制定下年度检修计划的依据。
c.生技部每年12月制定下年度的《设施检修计划》,发至各部门执行
d.日常生产中车间无法排除的故障,由生技部组织检修。
在修的设施应挂《检修》标识牌。
设施检修好之后,应由使用部门签字验收,方可使用,并由设施管理人员在《设施管理卡》上记录检修情况。
e.按计划进行的大、中检修,应填写《设施检修单》,经生技部验收合
格后,在《设施管理卡》上记录检修情况。
f.现场使用的设施应统一编号,以便管理维修保养和检修。
4.1.4设施的报废
a、对于无法修复和使用价值的设施,由生技部填写《设施报废申请单》,经经理批准报废,并在《设施一览表》上注明。
b、对于低值易耗的工装、夹具、辅具,填写《设施报废申请单》,经生技部批准报废。
c、报废的设施应搬离现场,交库房,并挂《报废》标识牌。
4.2工作环境
办公室应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境,这应包括物理的、社会的、心理的要求(如创造一种良好的工作氛围,更好发挥员工的潜能),为此应做到:
a.配置适用的厂房和办公场所,并根据需要适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿;
b.配置必要的通风、照明、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全;
c.生技部对车间设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率;
d.确保员工生产符合劳动法规的要求。
5.相关文件
5.1生产过程控制程序
5.2过程检验控制程序
5.3检验和试验仪器设备控制程序
6.记录
6.1《生产设施配置申请单》
6.2《设施管理卡》
1.3
6.3《生产设施一览表》
6.4《领物单》
6.5《设施日常保养项目表》
6.6《设施检修计划》
6.7《设施检修单》
6.8《设施报废申请单》
文件和记录
2
为了确保产品质量的相关过程有效运作和控制,应形成其所需要的文件和作为产品符合规定要求的证据——记录,并且应对这些文件资料和记录进行有效的控制。
为此建立以下三个程序文件:
标题
2.1产品实现的策划控制程序
2.2文件控制程序
2.3记录控制程序
文件控制程序
2.1
1目的
对质量体系所要求的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
适用于对质量体系所要求的文件进行控制。
3.1经理负责批准发布质量手册。
3.2质量负责人负责审核质量手册。
3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4生技部负责组织质量体系文件的编制。
3.5办公室负责质量体系文件的管理和归档。
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册(包含所有过程控制的程序文件)由办公室备案保存。
4.1.2公司第二级质量体系文件:
行政管理文件、技术文件、质量管理性文件、外来管理文件,包括与质量体系有关的政策、法规文件等。
4.2文件的编号
4.2.1文件编号按下述规则要求执行:
a.质量手册:
公司代号—手册代号—版次—年,手册中各章以章节号区分,例如:
SR/SC-A-2015,表示文安县盛荣汽车座椅XX质量手册2015年第一版。
b.记录:
记录代号—《要求》的章节号—记录编号,例如:
JL—6—1,表示《要求》中第6章中的记录,公司记录序号为1.
c.各部门其他质量文件:
部门代号—文件顺序号—年号,例如:
JY—03—2015,表示经营部于2015年发放的第3号文件。
将二级文件形成汇编后,编号为LCSC/IIHB-2015,表示文安县盛荣汽车座椅XX二级文件汇编。
d.质量计划:
质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用管理等的规定。
文件由质量负责人进行审批后,并入二级文件汇编。
4.2.2各部门代号规定如下:
经营部:
JY,生技部:
SJ,办公室:
BG,
4.3文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的。
a.质量手册由办公室负责组织编写,由质量负责人审核,上报经理批准发布,由办公室负责登记、发放。
b.文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。
4.4文件的受控状况
文件分为:
“受控”和“非受控”两大类。
凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控,对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制,由各主管部门按规定执行。
所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章,并注明分发号。
4.5文件的更改
a.质量手册的更改由生技部组织进行,填写《文件更改申请》,经质量负责人审核,上报经理批准后更改。
生技部应保留文件更改内容的记录。
b.其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》,经质量负责人审批,再由指定人员进行更改。
c.所有被更改的原文件必须由相应部门收回,以确保有效文件的惟一性。
4.6文件的领用
a.应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件,领用者应填写《文件发放、回收记录》。
b.因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;
丢失补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效;
发放部门做好相应发放签收记录。
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a.与质量体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方。
b.文件由使用人保管。
办公室会同生技部每季度对文件保管情况进行检查。
对受控文件,应及时填写使用文件的《受控文件清单》,办公室备案。
c.任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2文件的作废与销毁
a.所有失效或作废文件应及时收回,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用。
b.如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件,都应在文件封皮加盖“作废”印章,并标注存查。
c.对要销毁的作废文件,由办公室填写《文件销毁申请》,经质量负责人批准后,由办公室销毁。
4.7.
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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