企业计量合格确认申请书Word格式文档下载.docx
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专职计量人数
计量器具总数
台(件)
原计量合格确认时间
希望评审时间
计量工作小节
申请单位领导意见
(盖章)
年 月 日
受理质量技术
监督部门意见
(盖章)
年 月 日
提供资料状况
1、申请书(一式两份)□
2、计量管理文件(按评审报告中计量文件审核内容对照)□
3、强检工作计量器具台帐(附检定证书复印件)□
4、计量合格确认自查报告□
注:
符合的在“□”内打“√”
评审组长:
日期:
本申请书一式二份。
编号:
企业计量
合格确认报告
企业(公司)名称
武汉市质量技术监督局制
填写和考核说明
一、填写说明
1.1.负责评审单位指市、区质量技术监督局,日期为整个评审区间。
1.4.非产品生产企业填写企业经营的项目内容。
3.计量确认结果栏内无此项内容的一律不填写;
符合和不符合栏均以“0”表明。
5.如企业无整改内容可不填写。
二、考核评定说明
1.受理申请
企业提出计量合格确认的评审申请,由质量技术监督部门负责受理申请。
2.考核评定
质量技术监督部门受理申请后,组织具备企业计量合格确认评审资格的人员对企业进行考核评定。
3.评定方法
各地要严格按照国家质量技术监督局《中小企业计量检测保证规范》的要求,逐条进行考核评定,其中带*号的有一条主要不符合(未实施)或其他条款有三条或三条以上主要不符合;
次要不符合超过8条,即为评定不合格。
4.审查发证
质量技术监督部门对考核组提交的考核报告,依据“规范”进行审查,对合格的,颁发企业计量合格确认证书。
1、概况
1.1负责评审单位名称:
评审组长姓名:
评审日期:
1.2被评审企业(公司)名称:
地址:
邮编:
法定代表人:
职务:
电话:
1.3企业职工人数
1.4企业的主要产品或经营范围
1.5企业申请确认的范围
1.6企业计量管理机构名称:
负责人:
企业计量人员数:
企业计量设备台件数:
1.7评审依据
2、计量文件审核
序号
审核内容
结论
符合
不符合
备注
1
计量管理制度
1.1
企业领导及有关人员的计量培训教育制度
1.2
计量管理机构和管理人员的岗位职责
1.3
计量器具采购、入库和流转制度
1.4
计量器具周期检定(校准)制度
1.5
计量器具配备、使用、维护和保养制度
1.6
不合格计量器具的管理制度
1.7
产品(或商品、服务)计量检测管理制度
1.8
计量工作的定期审核与评审制度
2
计量技术文件
2.1
产品工艺文件
2.2
产品技术标准
2.3
检定规程和校准方法等
3、计量确认结果
确认项目
符合
次要
主要
未实施
计量管理
法制管理
1.1.1
各类人员是否学习、了解计量法
1.1.2
计量法的各项要求是否贯彻实施
管理机构
1.2.1
是否有主管计量的领导,并履行职责
1.2.2
是否有归口管理计量的部门并履行职责
1.2.3
是否有专(兼)职计量人员,并履行职责
计量制度
1.3.1
各项制度是否健全有效并能有效贯彻执行
计量人员
1.4.1
计量人员配备是否与生产经营和计量管理相适应
1.4.2
计量人员是否培训,并取得相应资格
计量单位
文件、报表是否采用法定计量单位
3
计量器具配备
3.1
工艺控制用计量器具配备是否符合要求
3.2
产品检测用计量器具配备是否符合要求
3.3
经营、能源、安环等计量器具配备是否符合要求
4
计量检测
4.1
工艺控制计量检测是否执行
4.2
产品质量计量检测是否执行
4.3
各类计量检测数据是否齐全、整洁
5
计量检定(校准)
5.1.1
是否统一编制了计量器具台帐进行分类管理
5.1.2
是否统一安排周期检定计划
5.2.1
*
最高计量标准是否经考核合格
5.2.2
计量标准器是否执行周期检定
5.3*
强检计量器具是否申报并执行强检
5.4
非强检计量器具是否确定检定(校准)周期并按规定周期执行检定(校准)
5.5.1
计量器具是否有检定合格标志
5.5.2
检定标志与实际状态是否相符
5.5.3
不合格计量器具是否停止使用,隔离存放,并有明显标志
6
计量记录与档案
6.1
计量记录与档案管理是否健全规范
7
环境条件
7.1
计量检定(校准)和检测的环境条件是否符合相应技术规范的要求
7.2
关键检测点环境条件是否实施控制和记录
8
审核与评审
8.1
企业主管计量工作的领导是否定期对计量工作情况进行审核与评审
4、不符合项汇总表
序号
不符合项内容摘要
不符合程度
审核员
5、整改措施
企业纠正措施及完成时间
企业代表(签字)
6、审核意见
6.1评审组审核意见
组长(签字)
6.2被审核企业意见
6.3评审组对企业纠正措施得验证
组长(签字)
6.4发证单位意见
负责人(签字):
经办人(签字)
7、评审员签字
姓名
单位
职称(职务)
评审员证号
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- 关 键 词:
- 企业 计量 合格 确认 申请书