第一篇办公用品管理制度Word文件下载.docx
- 文档编号:21208765
- 上传时间:2023-01-28
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:23.40KB
第一篇办公用品管理制度Word文件下载.docx
《第一篇办公用品管理制度Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第一篇办公用品管理制度Word文件下载.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
在填写《物资采购单》后,申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。
公司分管领导负责审批所分管单位(部门)所需购买办公用品的申请。
单品价值超过(含)3000元的,由分管领导签批后,再呈公司总经理审批。
五、办公用品的采购。
各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后,交到公司办公室统一采购。
办公室做供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握办公用品的价格行情,做供应商的比较、甑选工作,坚持“货比三家”原则,尽最大可能控制办公用品的采购成本。
根据公司日常办公需要,对一些常用的办公用品进行批量购买,经过验收后,在办公室保持一定库存,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。
六、办公用品的入库管理和保管
办公用品购买后,由专人验收入库,办公室统一保管和发放。
各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。
已发放的办公用品由办公室做相应的领用记录,明确领用部门,领用人,领用日期。
办公室建立办公用品管理台帐,每一季度汇总报表,实行定期盘点制。
每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。
由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。
盘点内容包括检查相应的办公用品的存在情况,问题情况,并让相应的保管人签字确定,以便及时地发现问题,处理问题。
七、办公用品的领用。
各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办
公用品。
在领用时,领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。
领取人可以是《物资采购单》申请人,也可以是申请人指定的办公用品使用人。
但涉及高值管理品的,必须是使用人前来领取并签字,以明确保管责任。
在领用人签字领取办公用品时,办公室应当对领取人做登记记录。
八、办公用品的报废。
公司对高值管理品的报废实行审批管理。
各单位、部门如有高值管理品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理。
对简单问题的可以自行维修处理。
但对有保修服务品,且在保修期内的,不得擅自自行处理。
可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。
对维修不成的高值管理品实行报废处理。
报废应当是在对可能维修的,在提交过维修申请,经过维修但无法修的情况下,或者是对无条件维修的,或无维修价值的,经过办公室的故障认定,方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》,经办公室签字确认后报废事项方为成立。
报废品原购买价值单件超过1000元的,须报请公司分管副总经理的批准;
原购买价值单件超过(含)3000元的,须报请公司总经理的批准,按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。
高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理,以求极可能的开源节流。
九、辞职清退情况处理。
对于提出辞职的员工,在办理解除劳动合同手续时,必须办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。
十、本制度的实施时间
本管理制度于2014年7月1日起实施。
第二篇办公用品管理制度
吉林省交通宾馆——管理制度
1、酒店的办公设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等均为酒店办公而配备使用的,应以服务于酒店为宗旨,不得挪为他用,不得转借他人。
酒店为员工配置合理办公用品,员工有责任正确使用、维护、保管办公用品。
若因个人原故造成遗失、损坏及损失,由其按价赔偿。
2、一切办公用品的添置均由部门按照节约、方便工作的实用原则报计划给总办,经财务经理、酒店总经理审批后由采购统一购置,由仓库发放和管理。
3、办公人员领用的所有办公用具用品均需在领用单上签字,若因故离开酒店应如数交还。
4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理,任何人未经办公室的许可不得擅自调换。
出现故障,必须申报维修,若自作主张予以更换或修理,办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。
5、办公用品原则上由各部门每月向采购部申购一次,部门根据工作实际需要,将申购办公用品的品名、规格、数量、用途及上次领用时间等填写清楚后,统计后交财务经理、总经理审批,再报采购部,按采购计划严格执行。
6、采购回来的办公用品全部入库(严格按照品名、规格、数量和金额进行登记,并分类妥善保管)。
在指定领料时间领用时,由部门自行填写领用单,经部门负责人、财务负责人及总经理签字后,在仓库领出,直接交由使用部门。
7、各部门员工应本着节约的原则,按实际需要领用办公用品,申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领用时间等,对于非初次申购或领用的物品,应坚持“以旧换新”原则,对于滥领办公用品者,如不能做出合理解释,总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。
8、严格对复印纸、打印纸的管理,提倡节约,减少浪费,对报废纸张集中使用,可用做件校对稿的打印,或剪裁成小方纸做便笺纸使用。
9、仓库每月进行一次小盘点,及时了解办公用品的结存,对急需的办公用品,应报采购部及时采购,保证酒店办公用品的正常供应。
10、所有员工对办公用品必须爱护,勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗、费用。
耐用办公用品如有损坏,凡属产品本身质量问题的,办理以旧换新手续;
使用不当等原因造成的损坏或丢失,由使用人负责赔偿。
第三篇办公用品管理制度
总则
1为加强公司办公用品管理,本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用,合理使用办公用品的原则,特制订本管理制度。
2本制度规定了办公用品类别、管理办法。
3本制度适用于办公用品的领用和管理。
办公用品类别
1一般消耗性办公用品单位价值在100元以下的,如纸、笔、笔记本、信笺等。
2低值易耗性办公用品单位价格在100元及以上的,如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。
3固定资产类办公用品单位价值在2014元以上的,如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。
领用及管理办法
1单位价值在100元以上(含固定资产类办公用品)的低值易耗性办公用品领用以卡登记,实行年限管理,并记入个人卡中;
更换时,实行以旧换新制度;
单位价值在50—100元(含件架、件夹)的一般消耗性办公用品实行定额管理,以卡登记,实行以旧换新制度。
2各部门办公用品领用,由各部门指定人员负责。
需要领用办公用品时,由指定人员填写物品领用申请单,报部门经理审批后,到行政部领取。
行政部根据审批后的领料单并核对"费用限额卡",正确无
误方可发放。
月终,财务部核对各部门办公用品领用金额,根据计划进行考核。
对于单位金额超出"一般消耗性办公用品"标准的,如件架、件夹,考核时,取几个月份的平均数予以考核。
各部门办公用品的领用,每月25日由核算员报部门办公用品需求计划,并经部门经理同意,送交行政部,由行政部负责平衡,编制办公用品采购计划。
3属公用物品,如复印用品、申请单、单据、宣传用品(笔、广告涂料、纸、胶卷等)、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材,如扫帚、拖把、水桶等,不计入部门定额。
4因工作需要超出定额,由部门提出申请,报行政部批准,并通知考核委增加定额。
5对于低值易耗性办公用品的领用及管理办法
1建立低值易耗办公用品登记卡,实行一人一卡,按品种进行登记。
2新调入公司员工需配置办公用品时,由本部门提出申请,经主管副总经理批准后,由行政部进行调配,费用计入该部门本月办公用品费。
3公司员工需新增办公用品,须向本部门提出申请,报主管副总经理批准后,由行政部负责办理,费用计入该部门本月办公用品费。
4公司员工如需更换办公用品,需由本人提出更换申请,说明更换理由,经部门经理同意,报主管副总经理批准后,由行政部负责办
理,费用计入该部门本月办公用品费。
5如人员在公司内部调动,原领用的有关办公用品需办理转移手续。
6员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失,则按办公用品的折旧情况进行赔偿;
离开本公司时,应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品,如有短缺,则按物品原价值进行赔偿。
6对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法
1一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本,按所领物品的品种进行登记。
行政部应严格按照公司核定的费用标准发放,超出每月的费用标准时,报考核委,从该部门奖金中扣除。
2一般消耗性办公用品领用采用定人定额管理制度。
具体定额如下
1总经理、副总经理、40元/月·
人
2各部门(副)经理30元/月·
3一般员工15元/月·
4厨师、驾驶员、门卫5元/月·
人。
5以标准和人次计算各部门费用总额,并按此金额管理并考核。
3各部门应按定额统筹使用,超额部分将从部门月奖金中扣除;
节约部分到年终视情况给予部门奖励。
附则
1本制度解释权属人事行政部
2本制度自公布之日起执行。
第四篇办公用品管理制度
办公用品管理办法
为加强办公用品的管理,节省开支,保证公司日常工作的顺利进行,特制定本办法。
一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材,适用本管理办法。
二、纳入本办法管理的办公用品,统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买,办公室领导签字报销。
三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐,并明确保管人。
保管人工作变动应做清退、移交手续,如有遗失要视情况予以赔偿。
四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划(需求计划以不超过3个月用量为限),经公司办公室领导批准(请关注.how.m)后,在办公室秘书(办公用品保管员)处签字领用。
五、公司办公室应急工作之所急,保证日常办公的正常进行。
一般办公用品采购期不得超过两个工作日,特殊情况采购期不超过五个工作日。
六、公司件头、便函、管理表格等需批量印制的,由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量,统一签字转帐或审核报销。
七、电脑软件及单价在2014元以上的非固定资产类的办公设备、器材,由公司总经理批准购买和报废,公司办公室统一建帐管理,实现内部资源共享。
八、本办法由公司办公室负责解释,从下发之日起执行,
九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。
第五篇办公用品管理制度
海口市城建集团有限公司
办公用品管理暂行规定
为使海口市城建集团有限公司(以下简称集团公司)办公具用品合理、有序管理,既满足工作需要又减少浪费,特制订本规定。
一、管理围
办公用品指价值在1000元以下的办公设备、家具、物品等低值易耗品。
集团公司对办公用品的申购、采购、验收、报账、保管、发放、报废等进行全过程管理。
二、管理职能
(一)综合管理部每月初根据库房月底库存量合理制定采购计划,采购物品经库管员凭单验收后统一入库。
(二)库管员负责办公用品的保管和发放,做凭单领用、即时登记。
三、管理内容及要求
(一)办公用品、易耗品分类
1、办公用品
消耗品信封、稿纸、笔记本、订书钉、回形针、大头针、透明胶、双面胶、铅笔、签字笔、固体胶、涂改液、橡皮筋、橡皮擦、便条纸、标签、电池、圆珠笔、白板笔、件袋等。
非消耗品多页件夹、硬壳呈报夹、纸质(塑料)档案盒、取钉器、长尾夹、直尺、夹子、卷笔刀、剪刀、裁纸刀、打孔机、计算器、件栏等。
2、易耗品
矿泉水、酒、茶叶、一次性纸杯、卫生纸、电池、清洁毛巾、洗衣粉、洁厕精、洗洁精、钢丝球、拖把、水桶、扫把、粘鼠板、香皂、胶手套、洗手液、杀71
虫剂等。
(二)物品申购
1、申购计划各部门根据工作所需年初填报《部门年度开支预算表》,每月初填报《部门月度开支预算表》,经公司领导审批后由综合管理部专人进行采购,不在月度开支预算表中所列项目的,应填写“临时采购申请单”(附表1),呈报公司领导审批后购买。
2、计划财务部根据各部门上报的部门年度、月度开支预算,核算各部门每月办公费用的可用额度,无特殊情况应严格控制在预算围内,超支部分应注明原因并有公司领导批示。
3、综合管理部采购员根据领导审批意见组织采购。
采取双人采购,货比三家,注重品质,物美价廉的购买原则,可与合作信用较的商家确立长期关系。
综合管理部分管领导不定期进行市场跟踪,监督采购员采购行为,发现违规操作将以惩罚,采购假冒、伪劣商品,除由采购员更换或退换外,并予以购入金额的5%的失职处罚。
4、采购员平时要注意收集市场供求、价格信息,积极为公司节约采购成本。
(三)办公用品验收
采购办公设备及家具须经仓库保管员进行验收登记;
办公物品须经后勤管理员进行验收登记;
按规定格式填写验收入库表(附表2),核实物品名称、品牌、规格、数量、单价是否符合规定和要求,否则,不予办理进仓登记手续。
(四)办公用品保管
1、办公用品经验收合格后统一进仓保管,建立办公用品台帐。
2、办公用品要进行分类,摆放整齐有序。
做“四无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无杂物积尘、无老鼠;
做“五防”防潮、防压、防腐、防火、防盗。
3、存放办公用品仓库的钥匙由仓库保管员保管,仓库保管员请假期间,指定专人临时负责。
4、办公用品出库时填写“物品出库登记表”(附表3),物品损坏率不高于2%。
5、实行保管员每季盘点制度,检查出入登记记录,保证账实相符,同时将盘点结果报告主管领导。
因工作失职造成物品出入较大,要追究责任并赔偿相应的损失。
(五)物品报账
采购员凭仓库保管员或后勤管理员签名验收的办公用品发票,当月及时办理报账手续。
(六)办公用品的领用
1、各部门及个人按《办公用品领用一览表》所定额度按实际需要领用办公物品,在综合管理部仓管员处办理领用手续。
星期一下午统一领用,新员工可在正式上班之日领用。
2、仓库保管员要做物品出库登记记录,按个人建立领用台账,领用人领取物品时应填写“物品出库登记表”。
3、会议室及副总级以上人员盒装纸、卫生纸按需配置,其他员工每月配卷纸1卷,每月5号前发放。
4、矿泉水领用限公司副总级以上人员接待来访客人和有外来人员参加的各类会议,其他各部门接待来访者原则上用茶水招待。
因特殊情况领用的,需经综合管理部分管领导审批同意。
5、接待酒的领用须经总经理签字同意方可领取(附表4)。
6、洗洁精、洁厕精、洗手液、胶手套、香皂、钢丝球、杀虫剂由保洁员领用;
茶叶与一次性纸杯由综合管理部前台员领用后统一保管使用。
7、其他小件易耗品按需领用。
(七)办公用品的使用
1、严禁员工将办公用品携带出公司挪作私用。
员工离职将领用的办公用品一并退还公司(消耗品除外)。
2、办公用品及易耗品使用本着节俭、爱护的原则。
3、办公用品出现人为损坏,应照价赔偿。
4、办公用品使用年限
消耗品正常使用,耗尽为止。
(八)办公用品的清退及报废
1、公司员工离职,应先到综合管理部办理领用办公用品清退手续,经仓库管理员及后勤管理员核对签名后,再到计划财务部办理结算手续。
2、非消耗品损坏后要办理报废手续,由后勤管理员填写《物品处置(报废)申报表》(附表5),经使用部门经理核对后做处理意见。
j其他
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一篇 办公用品 管理制度