品质管理资料iso知识培训资料精编版Word文档格式.docx
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三、ISO的理论基础(八大质量管理原理)
1、领导的作用(重视、支持、决心、理念)
2、顾客为焦点
3、全员参与(参与式管理)
4、过程控制(过程管理办法)
5、系统的管理方法
6、持续改进
7、
基于事实的决策(表格/记录收集统计分析措施PDCA)
8、互利的供方关系
四、ISO9001:
2000(QMSR)质量管理体系要求
1、范围:
适用于各行业、不同组织、不同规模。
ISO9000:
2000(术语/定义)
2、引用标准:
ISO9004:
2000(业绩改进指南)
ISO9001:
2000(审核标准)
ISO10011:
2000(审核员指南)
3、定义:
供方组织顾客
4、质量管理体系
4、1:
总要求
组织应按本标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进。
(1):
策划质量管理体系过程(设计开发采购员生产
检验服务/产品)
(2)将过程设计成流程图。
(3)以流程图简化程序文件
目的
范围
权责
定义
构成程序文件的要素:
流程图(附件)
作业程序
参考文件
附件(包括附件、表单)
(4)对每个过程的控制方法、检验方式,对所有原始记录的规定。
4、2:
文件要求
4、2、1:
文件的总要求
一阶文件质量手册
二阶文件程序文件
三阶文件说明书、指导书等
四阶文件表格记录
4、2、2:
纲领性文件,对QMS架构作概括,主要包括质量方针、质量目标、组织架构、企业状况等。
4、2、3:
文件控制
文件集中管理、文件要批准、文件版次、制定发行日期、编号、文件会签、文件分发回收、文件要定期检讨、文件改版要登记。
4、2、4:
记录控制
A、基于事实决策
统计分析
B、原始记录的作用:
作证据
作追溯
C、ISO9001:
2000规定一定要形成记录条款,如5.66.27.17.2
归类
标识
D、记录的管理:
目录
规定保存期限、保存场所、制定质量记录一览表
5、管理职责
5、1:
管理承诺
对最高管理者的要求,最高管理者应通过以下活动,对其建军立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。
(1)、最高领导的重视力度及支持
(2)、决心
(3)、对ISO的认识
人力
(4)、提供资源物力
财力
(5)、制定质量方针
(6)、确保质量目标的制订
(7)、法律法规的遵守
(8)、顾客的重视
(9)、管理评审的召开
5、2:
以顾客为关注焦点
理念:
A、顾客是我们的衣食父母
B、顾客永远是对的
C、与顾客保持零距离
5、3:
质量方针
A:
方针:
是一种方向、指导思想、承诺。
B:
目标是方针的体现与证明。
C:
体现持续改进、顾客满意。
D:
全员理解、实施。
F、管理评审会议上检讨目标。
5、4策划产量指标
5、4、1:
质量目标质量指标
要做到目标管理成本指标
可测量(量化指标)人员指标
制定总目标安全指标
根据总目标制定分目标客户指标
质理目标:
制定对目标的统计方法(公式、频率)新产品指标
目标制定的合理性供应商指标
要有目标达成的方法、计划设备指标
要统计分析目标的达成率硬软件指标
检讨目标状况
直通率
报废
最终合格率
质量指标:
客户满意度
持续改进(每年成本降低率)
每年开发新产品
对成本、设备、工艺的改进
直通率:
指一次性的合格率。
5、5:
职责、权限、沟通
5、5、1:
职责、权限
直线型(劳动集密型)
功能型
A、组织架构:
直线功能型(混合型)
事业部型
矩阵型(智力型)
B、设置组织架构图的原则:
(1):
不能够幅度过大
(2):
不能层次过多
(3):
扁平化、效率高
(4):
决策机制快
责任、权力、利益要清楚
直接上司
直接下属
管辖范围
制定岗位职责要注意的要素:
直接责任
权力范围
工作内容
使用的报表
人人有事做,事事有人管
E:
每天、周、月报表规定谁编制,谁审核,谁批准。
5、5、2:
管理者代表
负责质量管理系统的建立、实施、检查、改进、维护。
对外对内的联络工作(联络工作的组织者、策划者)。
5、5、3:
内部沟通
创立简单的人际关系
创立简单的做事方法
制度公平、公正、公开
树立良好的企业文化
内部沟通:
坚持三唯原则
对事不对人
团队精神
双向沟通
沟通方法
沟通渠道
不唯学历重能力
坚持三唯原则:
不唯亲疏重业绩
不唯资历重贡献
要注意表达方式、把握时机、场所
注意听双方的发言
沟通方法不要打断双方的发言
不要做出不耐烦的样子
要简明扼要、清楚、有顺序
利用身体语言
书面正式沟通
口头非正式沟通
沟通的渠道会议
简报/专刊
邮件
5、6:
管理评审
是一个对系统总结、评价的会议。
5、、6、1总则:
(1)、企业由总经理主持,召集各部门的主管,对QMS的符合性、适用性、有效性作全面的评价。
(2)、通过会议进行。
(3)、要求每年二次
5、6、2:
管理评审输入
P
A
D
C
输入:
就是开会要讨论、总结、评价的内容。
质量方针落实的情况(管代)
质量目标的达成状况(管代)
内审总结(内审组长)
顾客满意及投诉、反馈信息、分析总结
输入内容包括:
纠正和预防措施总结分析
供应商评估
产品符合性/新产品开发
外界信息
每个部门的改善意见
上次管评的实施
5、6、3管理评审的输出
输出:
就是管理评审所做出的决议。
(1)、会议记录
(2)、纠正预防措施
6.资源管理
6、1总则
6、2人力资源:
人是企业第一资源
管理之道在于用人
赛马机制不等于相马机制
比赛场地给你
赛马机制比赛规则公开化
胜者为王,败者不为寇
人力资源管理的要点是:
将人的主动性、能动性、积极性、创造性、充分发挥出来而建立的平台制度。
人力资源的规划
怎样选人
怎样用人
怎样育人
人力资源所包含的内容怎样考核
怎样留人
职务分析
岗位设置
分配制度(薪酬制度)
人力资源的发展过程:
A、初阶段:
简单的事务管理阶段(打杂阶段)
B、二阶段:
人事部(招聘/考核)
C、人力资源管理部(企业战略、发展、人力成本、企业文化、分配制度)
马斯洛的需求层次:
自我实现的需求
受人尊重的需求
情感/归属感的需求
安全的需求
生活、生理的需求
人力资源的规则:
A、企业发展的远景(根据企业发展的远景定位来考虑、人力资源的需求)。
B、岗位分析/职务分析/职责界定
开发人员资源
C、分析现有人员状况提高人员素质
外招聘
D、选人
(1)将岗位、职务的要求规定清楚(学历/年龄/专业/经验/技能/身体/特殊要求等)。
用人不疑,疑人不用
权力欲望重的人不用
献媚不用
理论太多不用(只说不做)
(2)用人原则只做不说不用(不会沟通)
喜欢挑拨离间者不用(人事斗争)
四平八稳不用(老好人)
固执的人不用
有能者委以职,有功者授予禄
能力
(3)选人标准(四力)资力
潜力(可塑性)
合力(团队精神)
身份能高能低
(4)现代管理用人法则(三能)干部能上能下
员工能进能出
E、培训
(1)、培训层次
(2)培训需求调查
(3)培训(5W2H)计划
(4)组织实施
(5)效果评估
F、留人
建立企业文化
企业的远景
留人的原则企业与员工一同成长(企业生存的意义在于发展)
任人为贤,提拔机会
合理化的薪酬制度
福利制度
企业文化:
一群人为了共同的理想,共同的利益,组合在一起,有共同的思考问题的途径,有共同的语言,共同的做事方法,共同的价值观,这些共同的因素,就形成了企业文化。
E、评人(绩效考核)
6、3:
基础设施
6、4:
工作环保
7、产品的实现
7、1:
产品实现的策划
产品的流程
QC工程表首检
设备巡检(PQC)
模具、治具、工装、夹具自检
检测仪器互检
产品实现的策划检测方式转序检(FQC)
抽样数全检
检验手段抽检
控制参数定数检
管理重点
质量目标
产品单价
7、2:
与顾客有关的过程
7、2、1:
与产品有关的要求确定
客户的特殊要求/品名/规格/数量/交期/质量(外观、功能、性能)/价格/包装/可靠性/寿命/交付方式/法律法规的要求/GB标准/行业标准/企业附加要求。
功能:
一般指用途,是一种定性的描述。
性能:
一般指具体的指标,是一种定量的描述。
注:
性能是过程,功能是结果。
7、2、2:
顾客要求的评审
(1)、对客户的要求要明白、清楚。
(2)、品名、规格、数量、交期、价格、质量等要明确。
回顾要求中所涉及的评审:
(1)、管理评审5、6
(2)、不合格评审8、3
(3)、顾客要求的评审7、2、2
(4)、设计评审7、3、4
(5)、内审8、2、2
(6)、制程能力的评审7、5、2
7、2、3:
顾客沟通
产品要求不明确时
评审结果不能满足客户要求时
(1)、与顾客沟通的时机接了订单在中途出现异常而不能满足客户要求时
客户投诉时
开发新产品时
地球村:
意思是现在进入一个信息化时代,任何地方的距离在信息时代都彼此变为零距离。
(2)、沟通的方式/渠道:
电话/传真/E-mail/调查表/上门拜访/其它。
(3)、顾客投诉的处理
7、3:
设计开发
7、3、1:
设计开发的策划
接到项目审批立项5W2H
7、3、2:
设计开发的输入
设计开发的输入:
设计开发的原始依据。
GB标准
行业标准
企业标准
原始依据客户要求
原始产品
图纸
以往设计经验
7、3、3:
设计开发的输出
设计开发的输出:
将输入转化为内部的相关要求作为各部门作业的依据/标准。
设计输出包括:
图纸/QC工程表/BOM清单/工艺标准/流程/检验标准/产品说明书。
7、3、4:
设计开发评审
(1)、评审对象:
A、输出:
资料、图纸、标准、工艺(主要)
B、产品(较少)一般验证
(2)、评审目的:
A、输出是否能满足输入的要求。
B、企业有无能力满足客户的要求(包括对成本、效率的考虑)
QS9000与ISO9000的设计开发程序是一致的。
(3)、评审单位:
工程部、品管部、生产部、业务部、模具制造部等。
(4)、评审的方法:
A、会议、签名等
B、有关专家的确认
7、3、5:
设计开发验证
(1)、验证的对象:
半成品、成品
(2)、验证的目的:
检查分析产品的功能、性能、可靠性、寿命、能否满足输入的要求。
A、试验(破坏性)
B、电脑模拟
(3)、验证的方法:
C、专家认证
D、与以往的作对比
(4)、验证人员:
品管部/工程部(技术部)
7、3、6:
设计开发确认
A、确认对象:
完整的成品
设计开发确认:
B、要进行全方位的检测,验证产品是否能满足客户/输入的要求
C、方法:
内部进行/客户或使用者进行
7、3、7:
设计开发的更改
策划
输入
输出
评审评审
验证不合格更改重新验收
确认确认
7.4采购
7.4.1采购过程
(1)供应商档案资料询价、议价、比价
(2)确定供应商目录样品、检验
(3)供应商的联络资料表
供应商的管理现场调查
评估的项目(质量/交期/价格/服务)
(4)持续评估
评估的公式
时间合理
价格合理
采购的要求(5R)质量合适
数量正确
场所合理
7.4.2采购信息:
合同、订购单、文件。
货对板(按单收货)
7.4.3采购验证:
来料检验数量、检验
入仓、领料
采购单有没批准,可以采用目标管理,对结果控制,核算每月费用。
7.5生产和服务提供
7.5.1生产控制
生产能力资料建立
(1)生产计划
影响计划的因素(物料/人员/模具/设备/
工艺资料/不可抗拒)
生产控制稼动率
(2)生产效率能率
综合效率
(3)生产过程控制
(4)生产统计
生产效率细析:
(1)、稼动率:
管理者的效率。
实际工时
稼动率=×
100%
出勤工时
实际工时:
出勤工时减去除外工时。
除外工时:
调校时间/领料时间/维修时间/停机时间/质量事故处理时间/待命时间。
开机时间
机器稼动率=×
100%
24H
标准工时
(2)、能率=×
100%(能率:
作业者的效率)
实际工时
标准工时:
做1pcs多少时间。
(3)、综合效率=稼动率*能率(反映整个公司的效率)
另外的计算方式:
综合效率=×
出勤工时
生产过程控制细析:
将影响产品质量的所有因素做好事前、事中、事后的控制,具体需做如下几个方面的分析:
A、人B、机C、物D、法E、环F、设计G、测量
工艺方法、工艺参数误差
生产质量的第一责任人是生产部门的主管。
生产统计细析:
统计报表的作用、价值、是有效地对品质、生产、效率、物流等作分析统计。
7、5、2:
生产和服务提供过程的确认
(1)、特殊过程:
定义:
当产品的质量不能够通过后续工序以常规手段检验发现质量问题,而只能通过破坏性的检验或客户使用后才能发现质量问题,称这种过程为特殊过程。
(举例:
电镀过程、热处理、烤面包、动手术等)
(2)、管理方法:
人员资格
设备/模、制具的能力
材料的保证
管理方法工艺参数科学的设置
环境超水平≥1.67
设计(FMEA)A级1.33<CPK<1.67
工序能力(CPK)B级1.0<CPK<1.33
C级CPK<1.0
D级CPK≤0.87
CPK=(1-CA)*CP
CA:
准确度CP:
精密度
7、5、3标识和追溯
(1)、标识管理
厂服
A、人员标识厂牌
头巾、作业帽
编号
管理人
B、设备、模、制具、夹具、标识日期
名称
C、仪器标识编号
校正日期/下次校正时间
D、品的标识:
原材料/半成品/成品
E、名称的标识:
品名/规格/型号/数量/日期/客户(或供应商)/生产单号(P.O)
F、状态标识:
合格/不合格/特采/退货/待处理/返工等
G、方法标识:
注意事项/警句提示等
(2)、追溯
理解:
追回以前的事情。
A、原始记录
B、单号(P/O)
C、日期
7、5、4顾客财产
(1)、顾客财产定义:
所有权是顾客的。
(2)、范围:
文件、图纸、原材料、半成品、样品、工模具、量具等。
(3)、管理要求:
登记、标识、检验/确认、不合格时向顾客反馈。
7、5、5产品防护
(1)、范围:
原材料、半成品、成品。
(2)、过程:
内部或外部的物流体系。
(3)、内容:
搬运、包装、贮存、防护、交付。
举例:
海尔于84年当众砸烂76台因防护不当至有质量问题的冰箱,通过这种苦肉计砸出一个响当当的名牌,现在海尔不得不限制来公司参观的人数,每年只接待30万人,但当中每人的费用是4000元,这样其公司这项接待每年可为公司创造12亿的效益。
(4)、仓库管理:
A、帐/物/卡/证要一致。
B、笔笔有帐
C、先进先出
7、6监视和测量装置的控制
范围:
品管的检测设备、工程开发的检测设备、生产设备装置等。
目的:
各种仪器、仪表、量具等能够追溯到国家/国际标准并能确保其准确度与精密度是符合要求的。
测量系统分析:
检测手段体系问题(人、机、物、法、环、设计)。
定义
校正:
与标准件作比较,判断其合格与否及合格的等级状态。
外校:
送到检测专业机构作校正。
内校:
由企业内部有资格的人员进行校正。
比对:
通过被校正的仪器与标准件进行作比较。
检定:
对不能校正的仪器进行检查、保养、维护(保证不发生变化)。
再现性:
指量具误差,同一作业者,同一仪器,多次测量,数值误差。
再生性:
指测量者误差,是指不同作业者用同样的仪器,测量相同的位置所出现的误差。
管理要求
A、登记、编号、造册。
B、规定校正的方法/种类/周期。
8测量、分析和改进
首先要明确ISO9000是一个PDCA循环系统,上面第4、第5、第6个章节是P,第7个章节是D,而第8个章节则是C、A。
8、1总则
8、2监视和测量
8、2、1顾客满意
这里重点讲述通过什么渠道了解客户对企业的评价感受:
A、对企业的评价是什么?
B、同一家客户对我们的对手的评价是什么?
C、客户对我们最好的评价是什么?
D、客户对我们最差的评价是什么?
E、如果客户对供应商进行评级,我们的级别是什么?
F、如果客户给我们的订单越来越少,最主要的原因是什么?
G、如果要挽回丢失的客户,我们的方法是什么?
8、2、2内部质量审核
8、2、3过程的监视与测量
8、2、4产品的监视与测量
8、3不合格控制
8、4数据分析
8、5改进
8、5、1持续改进
持续改进包括:
体系改进、产品改进、过程改进
5、6管理评审8、2、2内部审核
8、5、2纠正措施
返工
加工
(1)、纠正措施的概念:
1、对已发生的不合格作处理降级
2、举一反三,同类问题作处理挑选
报废
(2)、纠正措施其实是一种亡羊补牢的手段,就是对不合格的原因作分析,针对原因作改善措施,避免问题再发生,要求可操作性,能够实施及可测量/检查。
表面原因结果
(3)、原因分析进一步原因纠正措施纠正措施的跟踪验证
根本原因跟踪
8、5、3预防措施
(1)、预防措施即是未雨绸缪的方式,对潜在问题作原因分析,制定改善/改进措施。
避免问题发生。
(2)、区分机遇的原因与非机遇的原因
人员
机器(含工、模、夹具)
物料(含辅助包装物)
机遇原因的分类方法(工艺、操作指导、注意事项、参数设置)
环境
设计
测定
来源于品质工程中的SPC理论。
SPC:
生产过程统计控制,是QS-9000五大手册之一。
1、SPC(生产过程式统计控制)
2、FMEA(潜在失效分析模式)
QS-9000五大手册3、MSA(测量系统计划)
4、APQP(设计先期控制计划)
5、PPAP(产品零件确认程序书)
机遇原因凡是机遇原因不用开CAR。
(3)、质量产生变并的原因
非机遇原凡是非机遇原因都要开CAR。
CAR:
纠正/预防措施表。
质量出了问题不需要通过工程部(技术部),而是需要数据分析就能找出问题的,那么这种管理是成功的。
机遇原因
非机遇原因
需要改善与否
1、原则上采用改善
2、有条件时可改善
非改善不可
发生频率
经常
偶然
原因分析
非常因难
比较容易
二八原因
没有二八原理
明显改善20%就可产生80%的效果
原因种类
因人、机、物、法、环、设计、测试误差造成
是由几个大的原因造成,最多三项原因≥80%
原因分类
系统的原因
突发变异,局部原因
改善成本
非常高,不经济
不高,很经济
举例
1、测试误差
2、模具公差
3、湿温度误差、作业员误差
4、材料在受控范围内的偏差
1、模具损坏
2、新员工
3、违反操作
(4)、怎样开CAR?
要求将事情的来龙去脉用精简的语言表达清楚。
(5)给谁开CAR?
A、原因很清楚,责任很明确,直接给责任部门作原因分析,制定措施(责任部门)并对措施进行跟踪(品质部门)。
B、
原因很复杂,涉及部门多(三个以上)时,召集相关部门开会分析
措施跟踪。
(6)、怎样处理CAR?
A、问题描述要清楚
B、原因分析要透彻
C、改善措施要与原因分析相对应,不能喊口号,要有可操作性。
D、纠正要举一反三
E、
跟踪要彻底NG重新开CAR。
(7)CAR的编号
年份、月份、流水号、由品管部门统一编号并存档。
数学工程问题
内审员培训:
详化8、2、2内部质量审核
智学网教师端下载
1、审核的概要
2、内审员的要求
3、内审的计划
4、
5、梦结束的地方阅读短文及答案内审的实施
6、内审报告及总结
智慧树《管理学》答案作为一名内审员,首先要通过学习以提高自己的专业水平,并通过考核合格后取得内审员的资格。
日本语言学校学费
(1)、审核的定义:
期末冲刺100分完全试卷答案通过组织相关人员对相关规定作系统的审查,以判定MS是否符合规定的要求,这些要求是否得到有效的实施,实施以后是否有效
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