ISO9001设计开发全套表格1吐血推荐.docx
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ISO9001设计开发全套表格1吐血推荐
项目建议书
编号:
基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等
市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、岀厂价格等):
可引用的原有技术:
可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面)
项目所需费用,参加人员:
总工程师审核:
日期:
日期:
签名:
总经理批示:
签名:
(所列各项,可另加页叙述)
设计开发任务书
编号:
设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等)
设计部门及项目负责人:
备注:
总工程师签名:
设计开发方案
编号:
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:
设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等)
设计原理及路线概述(可另加页叙述)
备注:
编制
审核
批准
时间
时间
时间
设计开发计划书
项目名称
起止日期
型号规格
预算
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:
设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
编号:
序号:
设计开发输入清单
编号:
项目名称
型号规格
设计开发输入清单(附相关资料
份):
备注:
设计开发信息联络单
编号:
序号:
发岀部门
发岀人
发岀时间
接收部门
接收人
接收时间
要传递的设计开发信息描述:
接收部门处理意见:
备注:
1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2本单一式三份,发岀部门、接收部门各一份,项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后,各相关部门提岀设计开发更改建议。
批准:
时间:
设计开发评审报告
编号:
序号:
项目名称
型号规格
设计开发阶段化
负责人
评审人员工
部门
职务或职称
评审内容:
"□”内打"""表评审通过。
1合同标准符合性口
2采购可行性□
5可维修性口
6可检验性口
9安全性□
10□
存在问题及改进建议:
评审结论:
对纠正、改进措施的跟踪验证结果:
备注:
1评审会议记录应予以保留。
2可另加页叙述。
评审人员
部门
职务或职称
“?
”表有建议或疑问,“X”表不同意
3加工可行性□
4结构合理性□
7美观性□
8环境影响口
11□
12口
验证人:
日期:
设计开发验证报告
编号:
序号:
项目名称
型号规格
验证单位及参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)
主要试验仪器和设备:
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:
设计开发验证结论:
对验证结论的跟踪结果:
备注:
可另附页叙述:
设计开发输出清单
编号:
序号:
项目名称
型号规格
设计开发输岀清单(附相关资料
份):
备注;
编号:
产品名称
型号规格
试产人员分工:
总负责人
生产设备负责人
技术指导
工序控制负责人
工艺负责人
质量控制负责人
工艺路线及可行性评审:
现有过程能力的评估太需增加或调配的资源:
结论:
评审参加人员
单位
职务或职称
试产报告
试产数量
试产日期
评审参加人员
材料供应负责人
单位
职务或职称
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
试产总结报告
编号:
产品名称
试产数量
型号规格
试产起止日期
试产过程简介(由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等):
主要质量控制点、工艺合理性
产品检验、试验结果简介及其结论(附各阶段的检测报告记录):
试产结论及建议:
签名:
日期:
总工程师审核意见:
签名:
日期:
总经理批示:
签名:
日期:
客户试用报告
编号:
(可另加页叙述)
新产品鉴定报告
编号:
鉴定方式(会审或函审)
会审地点
会审时间鉴定过程及主要内容:
鉴定结论及建议(如函审,附参审人员函件)
鉴定人员
单位
职称或职务
鉴定人员
单位
职称或职务
编制:
日期:
批准:
日期:
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- 特殊限制:
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