四会创新创业服务中心Word格式文档下载.docx
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(八)“三公”经费预算情况说明
(九)预算绩效信息公开
二、2018年部门预算安排情况说明
(一)收入预算情况说明
(二)支出预算情况说明
1.全口径支出预算情况
2.一般公共预算支出预算情况
3.基本支出预算情况
4.政府性基金预算支出预算情况
5.项目支出安排情况
三、2018年部门预算公开报表
表一2018年部门预算收支总表
表二2018年部门预算收入总表
表三2018年部门预算支出总表
表四2018年部门预算财政拨款收支总表
表五2018年部门预算一般公共预算支出表
表六2018年部门预算一般公共预算基本支出表
表七2018年部门预算政府性基金预算支出表
表八2018年部门预算项目支出预算表
表九2018年部门预算“三公”经费支出表
1、机构设置和职能
根据四机编办【2016】21号)文件精神,四会市创新创业服务中心为正科级公益一类事业单位,归口市科技局管理,中心内设机构有3个:
办公室、综合服务部、项目发展部。
具体职能为:
贯彻执行国家、省关于大众创业、万众创新的方针、政策,拟定全市创新创业发展规划和目标计划并组织实施。
统筹协调、指导督办和综合考评全市创新创业服务工作,推动全市创新创业工作协调发展。
承担市创新创业工作领导小组办公室日常工作。
研究制定或组织制定支持服务创新创业的政策措施,完善政策体系,促进创新创业政策落实,承担创新创业政策咨询服务、“一站式”代理服务和财政、金融支持政策兑现等。
组织拟定创新创业项目申报、评审办法和各项引导扶持资金使用办法。
会同有关部门管理创新创业引导基金,为创新创业者提供融资对接服务。
围绕孵化小微企业、服务高端人才、助力“草根”阶层,打造综合服务平台,兴办创业“苗圃”、科技孵化器、产业加速器、特色产业园,构建“四位一体”的梯级孵化体系,提供低成本、便利化、全要素的服务。
制定市校合作计划,设立市校合作基金,策划合作项目并组织实施。
负责搭建合作载体,推进技术研究中心、大学生创业园等载体建设;
负责引进科技项目,发挥桥梁纽带作用,推进成果转化。
承担创新创业金融服务相关工作,整合财政专项资金,设立项目基金,加强融资担保、贷款贴息等金融服务。
组织开展创新创业辅导培训等工作。
承办四会市科技企业孵化管理中心建设和项目引进实施工作。
承办四会市生产力促进中心各项工作。
承办
市委、市政府交办的其他工作任务。
2、人员构成
编制人数5人,其中:
事业编制5人。
实有人数4人,其中:
事业编制4人。
财政拨款人数4人,其中,事业财拨4人。
1、做好协调、指导督办和综合考评全市创新创业服务工作,推动全市创新创业工作协调发展。
2、举办四会市创新创业大赛。
借助深圳市孵化器专业团队力量,精心设计大赛内容和流程,设立额度较高的大赛奖金,在深圳市设大赛分赛场,吸引深圳市创新团队踊跃参与,通过大赛挖掘、发现高质素项目,承接深圳市创新资源的外溢,将我市打造成为承接深圳市创新资源的高地。
3、举办系列创新培训活动。
结合创新创业大赛,举办“四会市大众创新、万众创业活动周”、“四会市2018年创新创业特训营”、“电商创业培训班”等一系列活动,提高市民创新创业意识,发掘和聚拢创新创业人才,浓厚我市创新创业氛围。
4、制定出台创新扶持政策。
推动市政府出台《四会市科技企业孵化器认定和扶持管理办法》,从场地租金、活动补助、住房补贴等方面加大政策扶持力度,引导社会资源投向创新领域,加强行业管理和指导,培育建设一批高质量的科技孵化器和众创空间,激发我市社会创新活力。
5、成立创新引导基金。
以国有公司为平台,由财政出资,设立四会市创新创业投资母基金,依托母基金发挥政府资金杠杆作用,与深圳等地知名创投机构合作,撬动和引进社会资本联合设立N个创投子基金,重点支持种子期、初创期及成长期的科技型中小微企业。
1、2018年收入预算85.58万元,其中:
一般预算拨款85.58万元,政府性基金预算收入0万元。
(由于我中心是新成立单位,所以同上年没有可比数)
2、2018年支出预算85.58万元。
按用途划分情况如下:
(1)工资福利支出预算46.41万元,占54.23%。
其中:
基本工资16.14万元,津贴10.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.59万元,住房公积金4.98万元,其他补贴9.27万元;
(2)对个人和家庭的补助支出预算5.23万元,占6.11%。
全部是住房维修基金及物业管理费;
(3)一般商品和服务支出预算7.94万元,占9.28%(指按实有财政供养人员人数计算的办公费和核定的部门业务费);
(4)专项商品和服务支出预算26万元,占30.38%。
双创中心专用业务经费10万元;
2018中心自筹资金补助(临工及运营)16万元;
(5)三公经费情况:
公务接待费1.5万元;
公务购车费0万元;
公务用车运行维护费0万元;
因公出国(境)0万元。
由于我中心是新成立单位,所以同上年没有可比数
2018年预算安排机关运行经费一般公共预算7.94万元,其中:
办公费0.96万元;
公务接待费1.5万元;
邮电费0.5万元;
电费3万元;
其他商品和服务支出1.98万元。
2018年部门预算无涉及政府采购项目。
1.财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。
(八)“三公”经费预算情况说明(详见表九)
2018年安排“三公”经费预算支出1.5万元,
(1)因公出国(境)费用预算0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次,其中:
①参加会议支出0.00万元,②出国谈判、工作磋商支出0.00万元,③境外业务培训及考察0.00万元。
(2)公务接待费预算1.5万元,全年公务接待50批次,接待250人次,主要用于接待上级领导检查工作、下乡巡查工作误餐、公务接待等支出。
2018年度没有申报部门预算绩效目标的项目。
(一)收入预算情况说明(详见表二)
2018年收入预算85.58万元,其中:
财政拨款收入85.58万元,其他收入0万元。
1.全口径支出预算情况(详见表三)
2018年支出预算85.58万元,其中:
财政拨款支出85.58万元。
2018年财政拨款支出按用途划分,基本支出59.58万元,占69.62%,其中:
工资福利支出46.41万元,对个人和家庭的补助5.23万元,商品和服务支出7.94万元;
项目支出预算26万元,占30.38%,主要支出项目有双创中心专用业务经费10万元;
2018中心自筹资金补助(临工及运营)16万元。
2.一般公共预算支出预算情况(详见表五)
2018年一般公共预算安排支出85.58万元,按支出预算的功能分类,其中:
一般公共预算基本支出59.58万元,占69.62%,主要支出为工资福利支出46.41万元,对个人和家庭的补助5.23万元,商品和服务支出7.94万元;
一般公共预算项目支出26万元,占30.38%,主要支出项目有双创中心专用业务经费10万元;
3.基本支出预算情况(详见表六)
2018年一般公共预算安排基本支出59.58万元,其中:
工资福利支出46.41万元,商品和服务支出7.94万元,对个人和家庭的补助5.23万元。
4.政府性基金预算支出预算情况(详见表七)
2018年我部门无政府性基金预算支出。
5.项目支出安排情况(详见表八)
2018年安排项目支出26万元。
主要支出项目有双创中心专用业务经费10万元;
详见“2018年部门预算公开报表”。
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