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经费预算报告范本12篇完整版
《经费预算报告》
经费预算报告
(一):
****小学****年度经费预算报告
一、收入预算
我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***
二、支出预算
根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:
(一)、工资福利支出***
其中:
基本工资***津贴补助***
(二)、对个人和家庭的补助***
其中:
退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***
(三)、商品和服务支出**。
其中:
办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。
(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。
以上总预算支出约**万元。
要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。
校园建设及
关于最佳团日活动的经费预算的报告
根据20xx年我院最佳团日活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。
其中宣传活动经费(3项)计304元,活动前期准备经费(含接待经费300元、场地布置经费432元)计732元,交通费用186元,预算经费总计1222元。
详细如下:
一、宣传海报印制经费60元
每份3元,共需20份,张贴地点:
宿舍楼,校园人流量大处。
3、宣传页:
100元
需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。
用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。
4、请柬制作30元
主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。
内层:
20元。
共计30元
2、宣传活动经费。
计有3项共计334元,1、宣传条幅印制费用144元
3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:
144元;
二、活动前期准备经费。
根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。
主要项目为场地布置经费432元、接待经费300元、。
预算经费共732元。
(一)场地布置经费(432元)
(二)、接待经费(300元)
三、交通费用(主要用于活动后期捐助):
186元。
前往南里小学小学费用(6人)往计:
(6+5)*6=66反计:
(15+5)*6=120
共计186元
以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。
以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。
xx职业技术学院
2011级会计电算化文2班团支部
2012年4月11日
经费预算报告
(二):
关于人口普查经费预算的报告
镇政府:
据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[20xx]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办
[20xx]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。
具体预算报告如下:
一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)20xx0元6月10月2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元
3、宣传费用5000元
4、购买培训资料费(450份)7000元
5、普查登记草表的印制(12万人)15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元
3、普查后的结果抽查5000元
4、普查表的汇总10000元
三、普查办公费用1、接待上级检查5000元
2、报送普查表的差旅费5000元
3、普查各阶段业务普查生活招待5000元
4、打印费15000元
四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名,
每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元
聘用普查员15名,每月工资600元。
时间为
一个半月。
五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元
2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组
二〇一〇年x月x日
经费预算报告(三):
国培经费预算报告
国培计划2015农村幼儿园教师短期集中培训将于10月9日26日在东乡县教师进修校园举行,培训人数190人,集中培训时间16天,为真正做好此次培训工作,现将所需经费预算如下:
一、经费预算总额:
190000元。
经费主要用于本次培训工作中学员的食宿费、资料费和聘用专家的课时费、食宿费与交通费等。
二、东乡县教师进修校园账号:
xxx
以上经费预算敬请江西科技师范大学做好合理安排,感谢为盼!
xx县教师进修校园
2015年9月28日
经费预算报告(四):
庆元旦系列活动经费预算报告
1、羽毛球比赛:
一等奖奖品:
2100元=200元;二等奖奖品:
280元=160元;三等奖奖品:
260元=120元;纪念奖奖品:
1030元=300元。
2、乒乓球比赛:
(1)单打
一等奖奖品:
1100元=100元;二等奖奖品:
180元=80元;三等奖奖品:
160元=60元;纪念奖奖品:
1330元=390元。
(2)混双
一等奖奖品:
2100元=200元;二等奖奖品:
280元=160元;纪念奖奖品:
430元=120元。
3、书法比赛
(1)|软笔:
一等奖奖品:
2100元=200元;二等奖奖品:
380元=240元;三等奖奖品:
460元=240元;纪念奖奖品:
430元=120元
(2)硬笔:
一等奖奖品:
2100元=200元;二等奖奖品:
380元=240元;三等奖奖品:
460元=240元;纪念奖奖品:
1530元=450元
4、篮球赛:
小计:
780元1110元1930元
小计:
小计:
850元=400元
小计:
400元
5、女教职工文艺表演:
550元=250元
6、优秀指导教师:
550元=250元
合计:
4720元
小计:
250元
小计:
250元
大写:
肆仟柒佰贰拾圆
20xx年x月x日
xx中学工会委员会
经费预算报告(五):
关于人口普查经费预算的报告
镇政府:
据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[2010]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办
[2010]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。
具体预算报告如下:
一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)20000元6月10月2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元
3、宣传费用5000元
4、购买培训资料费(450份)7000元
5、普查登记草表的印制(12万人)15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元
3、普查后的结果抽查5000元
4、普查表的汇总10000元
三、普查办公费用1、接待上级检查5000元
2、报送普查表的差旅费5000元
3、普查各阶段业务普查生活招待5000元
4、打印费15000元
四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名,
每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元
聘用普查员15名,每月工资600元。
时间为
一个半月。
五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元
2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组
二〇一〇年六月十七日
经费预算报告(六):
关于申请追加20xx年度财政预算的报告
卫生局:
财政局:
基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。
财务上,严格按照20xx年剑阁县部门预算方案进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加20xx年度财政经费预算,报告如下:
一、基本状况
全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。
占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。
20xx年我院财政预算拨付状况:
全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。
20xx年我院费用预算支付状况:
全年预算费用支付268988元,
其中工资福利支出(含村卫生站7200元)20xx56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。
二、实际运行状况
1、收入状况:
实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:
医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。
医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。
2、主要支出状况:
经常性支出:
全院人员工资(20xx年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。
临时性支出:
规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。
医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。
三、存在的问题
随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20xx年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表此刻:
一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作用心性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济
负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不贴合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承
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