广西壮族自治区侨务办公室Word下载.docx
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4.指导、推动涉侨宣传文化交流及华文教育工作。
5.会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,开展对归侨、侨眷及港澳台特别行政区同胞在内地眷属的工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。
6.开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、华人及港澳特别行政区同胞来桂接待服务的有关工作。
7.会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。
负责华侨回国安置的有关工作。
8.协同和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。
9.会同有关部门开展侨务对台工作。
10.承办国务院侨办和自治区人民政府交办的其它事项。
(三)主要工作目标
我区是全国的重点侨乡之一,在海外的华侨华人有300多万人,海外的广西同乡会组织98个,分布世界90多个国家地区。
近年来,中央领导对加强侨务工作做了重要讲话,国务院侨办确定了海外侨务的主导地位,同时,中国-东盟博览会在南宁召开是我区实施大发展的极好机遇,也是侨务部门紧紧围绕经济建设,发挥自身优势的极好机遇。
依据我区侨情的特点,我们必须加大海外侨务工作的力度,做好联谊交流和接待服务工作,通过“请进来、走出去”等方式,加强与世界各地华侨华人及其社团联系交流,切实为他们在国内的投资、合作、交流创造良好的环境。
1.继续发挥侨乡的优势,抓好“兴国利侨、兴桂利侨”活动,为扩大我区对外开放、做好引智引资工作;
2.依据广西侨情特点,加大海外联谊接待工作力度,大力开展以东盟自由贸易区为中心的侨务工作,发展壮大广西新世纪的友好力量;
3.按照国家、全区侨务工作会议精神,大力开展“送科技、送温暖、送希望”活动,认真开展几项实质性工作,把为西部大开发服务落到实处;
4.进一步贯彻《保护法》及其实施办法,做好以“依法护侨,维护侨益”为中心内容的侨政工作;
5.加强领导,协调和指导华侨企业的政策改革和稳定工作。
6.继续做好华文教育和侨务外宣工作。
7.加强机关建设和做好基础设施的建设。
自治区侨务办公室设广西华侨学校、区接待安置印支难民办公室、华声晨报社等三个直属事业单位和办属机关服务中心,所属的这四个单位均为自治区侨务办公室二级预算单位,执行全额财政预算管理。
(一)自治区侨务办公室属行政机关单位,正厅级,行政编制30人,财政全供给实有人数128人,即编制内实有人数29人、离退休人员99人(其中离休人员17人);
根据自治区党委组织部、老干局、财政厅等七部门联合行文《关于做好区直企业离休干部管理服务工作的实施意见》(桂老字〔2007〕23号)文件精神,我办接收所属广西华侨企业进出口公司、广西华侨企业物资总公司的2名离休干部作为管理服务对象,其公用经费纳入每年部门预算。
(二)广西华侨学校属事业编制单位,正处级,编制数320人,其中事业编制数236人,后勤服务中心控制数14人,非实名编制数70名。
财政全供给实有人数291人,即事业编制在编人数194人,根据自治区机构编制委员会《关于同意使用全额拨款事业编制用于招聘专任教师的函》(桂编办综函〔2007〕23号文件精神),使用非实名编制数56人、离退休人员97人(其中离休人员2人);
编外在职127人,学校在校学生5618人。
(三)区接待安置印支难民办公室属参照公务员管理单位,副厅级,事业编制9人,财政全供给实有人数12人,即实有人数6人、退休人员6人。
(四)华声晨报属事业编制单位,正处级,事业编制8人,财政全供给实有人数15人,即实有人数8人、离退休7人。
(五)机关服务中心属事业编制单位,正处级,事业编制1人,控制数4人,财政全供给实有人数6人,即实有人数6人(按“老人老办法”)。
自治区侨务办公室2017年部门预算报表
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算数
项目(按支出功能科目分类)
一、公共财政预算拨款
6603.85
一、一般公共服务
2662.20
1.经费拨款
6603.85
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
4703.77
……
六、科学技术
七、文化体育与传媒
二、政府性基金拨款
八、社会保障和就业
510.65
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
380.00
九、社会保险基金支出
1.国有资本经营收入安排的资金
十、医疗卫生
100.14
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十一、节能环保
3.教育收费收入安排的资金
十二、城乡社区事务
4.其他收入安排的资金
十三、农林水事务
四、国有资本经营预算拨款
十四、交通运输
1.事业收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
299.10
93.05
2.经营收入安排的资金
113.05
十九、住房保障支出
160.19
3.其他收入安排的资金
93.00
.......
本年收入合计
7282.95
本年支出合计
8136.95
六、上年结余收入
854
二十七、结转下年
1.公共财政预算拨款结转
1.一般公共服务
2.政府性基金结转
2.外交
3.历年净结余可安排的资金
3.国防
其中:
公共财政预算拨款净结余
4.公共安全
政府性基金拨款净结余
5.教育
其他净结余
6.科学技术
4.其他结转
收入总计
支 出 总 计
二、政府性基金拨款
三、国有资本经营预算拨款
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
380
1.教育收费收入安排的资金
2.其他收入安排的资金
854.00
3.国有资本经营预算拨款结余
5.历年净结余可安排的资金
功能分类名称
总计
基本支出
项目支出
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
8136.95
3144.13
1941.96
608.30
593.87
4992.82
1092.48
2728.89
251.38
920.07
一般公共服务支出
2662.20
648.52
456.71
169.53
22.28
2013.68
146.15
1704.93
2.53
160.07
港澳台侨事务
行政运行
543.25
376.76
148.17
18.32
机关服务
99.17
59.17
44.14
12.86
2.17
40.00
华侨事务
1781.00
1621.00
160.00
事业运行
238.78
46.10
35.81
8.50
1.79
192.68
43.93
0.07
教育支出
4703.77
1724.63
1079.74
421.72
223.17
2979.14
946.33
1023.96
248.85
760
职业教育
中专教育
社会保障和就业支出
510.65
305.37
17.05
188.23
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
203.85
16.18
187.67
事业单位离退休
1.43
0.87
0.56
机关事业单位基本养老保险缴费支出
238.75
机关事业单位职业年金缴费支出
66.62
医疗卫生与计划生育支出
100.14
行政事业单位医疗
行政单位医疗
29.30
事业单位医疗
70.84
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
单位:
收入
支出
项目
预算数
一般公共预算财政拨款
政府基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
6603.85
(一)一般公共预算拨款
(一)一般公共服务支出
1585.52
(二)政府性基金预算拨款
(二)教育支出
4314.53
2、上年结转
(三)社会保障和就业支出
443.47
(四)医疗卫生支出
(五)住房保障支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
支出功能分类科目编码
科目名称
备注
类
款
项
**
1
2
3
4
3069.07
585.43
201
25
01
行政运行(港澳台侨事务)
543.25
201
25
02
事业运行(港澳台侨事务)
76.10
30.00
03
机关服务(港澳台侨事务)
06
华侨事务
907
205
1716.75
2597.78
208
05
归口管理的行政单位离退休
203.85
208
05
210
01
221
支出经济分类科目编码
人员经费
公用经费
3069.07
2460.77
301
1875.34
301
01
基本工资
1035.88
津贴补贴
189.58
奖金
17.03
04
社会保障缴费
118.35
08
机关事业单位基本养老保险缴费
248.50
99
其他工资福利支出
266.00
302
办公费
9.24
印刷费
2.37
水费
1.37
06
电费
5.57
07
邮电费
4.99
09
物业管理费
2.92
11
差旅费
26.93
13
维修(护)费
1.72
15
会议费
5.27
16
培训费
1.25
17
公务接待费
2.23
26
劳务费
1.53
28
工会经费
24.85
29
福利费
3.85
31
公务用车运行维护
其他商品和服务支出
438.29
39
其他交通费用
53.64
303
585.43
离休费
203.14
退休费
9.63
助学金
150.34
其他对个人好家庭的补助
62.13
无
部门财政拨款支出表(经济分类科目)
3534.78
基本工资
184.30
65.95
绩效工资
578.20
379.09
130.59
266
47.24
38.00
60.37
58.00
咨询费
8.00
19.99
15.00
49.92
47.00
85.93
59.00
12
因公出国(境)费用
41.00
180.72
179.00
21.27
16.00
73.25
72.00
56.23
54.00
351.53
350.00
27
委托业务费
37.49
12.64
83.64
40
税金及附加费用
1027.31
589.02
生活补助
291.78
141.44
238.54
78.35
其他对个人和家庭的补助
93.72
31.59
房屋建筑物构建
600.00
310
办公室设备购置
专用设备购置
120.00
信息网络及软件购置更新
2017年预算数(全口径)
其中:
公共财政资金安排预算数
138.51
119.51
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费
65.23
3.公务用车费
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