阳城青少年学生校外活动中心Word文档下载推荐.docx
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支出
收入类别
金额
功能分类
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
1,208,266.00
一、本年支出
(一)公共财政预算资金
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)收回单位结余资金
(五)教育支出
959,554.00
其他资金(合计)
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
131,688.00
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育
41,412.00
(十一)节能环保
(十二)城乡社区事务
(十三)农村水事务
(十四)交通运输
二、上年结转
(十五)资源勘探信息等事务
(十六)商业服务业等事务
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土资源气象等事务
(二十)住房保障支出
75,612.00
(六)其他资金
(二一)粮油物资储备事务
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)预备费
(二四)其他支出
(二五)转移性支出
(二六)债务还本支出
(二七)债务付息支出
(二八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
一般公共预算支出表
单位:
元
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数比2017年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
1
2
3
4
5
6
7
1,068,266.00
140,000.00
271
阳城县教育局
271016
青少年活动中心
205
01
99
其他教育管理事务支出
1,200.00
69,192.00
12,600.00
2,880.00
250,202.00
22,056.00
461,424.00
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
126,012.00
其他社会保障和就业支出
5,676.00
210
07
其他计划生育事务支出
3,000.00
11
02
事业单位医疗
38,412.00
221
住房公积金
一般公共预算基本支出表
经济分类科目
2018年基本支出
人员经费
公用经费
964,418.00
103,848.00
301
工资福利支出
958,538.00
30101
基本工资
405,624.00
3010108
岗位工资(事业)
207,900.00
3010109
薪级工资(事业)
188,124.00
3010110
晋档工资(事业)
9,600.00
30102
津贴补贴
57,000.00
3010208
保留津贴(事业)
15,468.00
3010209
特殊岗位补贴(事业)
1,452.00
3010210
采暖补贴(事业)
35,280.00
3010211
乡镇工作补贴(事业)
4,800.00
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
3010802
机关事业单位基本养老保险缴费(事业)
30110
职工基本医疗保险缴费
37,812.00
3011002
职工基本医疗保险缴费(事业)
30112
其他社会保障缴费
6,276.00
3011206
生育保险(事业)
3,156.00
3011207
工伤保险(事业)
2,520.00
3011209
大额医疗保险(事业)
600.00
30113
住房公积金
3011302
住房公积金(事业)
302
商品和服务支出
30201
办公费
44,192.00
3020102
办公费(事业)
30228
工会经费
37,600.00
3022802
工会经费(事业)
30229
福利费
3022902
福利费(事业)
303
对个人和家庭的补助
5,880.00
30309
奖励金
30399
其他对个人和家庭的补助支出
一般公共预算“三公”经费支出表
项目
本年预算数
上年预算数
本年预算比上年预算
上年决算数
本年预算比上年决算
备注
增减比例
8
政府性基金预算支出表
部门收支总表
金额
支出类别
(三)纳入财政管理的事业资金
(五)其他?
金
(六)收回单位结余资金
(七)上年结余资金
(十)医疗卫生与计划生育支出
(十一)节能环保支出
(十二)城?
社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务等支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二一)粮油物资储备支出
部门收入总表
功能科目编码
收入情况
总计
当年资金安排小让
公共财政预算资金
政府性基金
纳入财政管理的事业资金
国有资本经营预算资金
其他各项收入
收回单位结余资金
上年结转资金
9
青少年活动中心
教育支出
教育管理事务
205
01
其他教育管理事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他社会保障和就业支出
99
医疗卫生与计划生育支出
计划生育事务
210
07
其他计划生育事务支出
行政事业单位医疗
11
事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
221
02
部门支出总表
支出情况
上缴上级支出
事业经营支出
对下级单位补助支出
1,208,266.0000
959,554.0000
819,554.00
103,848.0000
462,624.0000
462,624.00
140,000.0000
2,880.0000
250,202.0000
131,688.0000
126,012.0000
5,676.0000
41,412.0000
3,000.0000
38,412.0000
75,612.0000
75,612.
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