SYB创业计划书零食吃吧计划书优质Word下载.docx
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经营管理、产品流通渠道比较成熟。
3经营时间较长,顾客群较为稳定。
竞争对手的主要劣势:
1.产品种类的特色相比较低。
2.广告和促销方式较少,知名度不高。
相对于竞争对手的主要优势:
1.;
产品特色性强
2.针对在外学习的学生及在外务工人员对家乡产品的怀念从而吸引消费者
3产品的口味多,可以吸引一些顾客的尝鲜心理
相对于竞争对手的主要劣势:
1;
产品采购渠道不够完善。
2.起步较晚,经验不足
3XX市场信息把握有限
4没有较为稳定的顾客群
XX市场营销计划
产品
产品(产品系列)/服务
主要特征
漳州鱿鱼干
品中多样、口味鲜美
龙岩地瓜干
源滋原味,营养丰富
泉州龙眼干
品质优异、颗粒饱满
味美可口,风味独特
价格
产品(产品系列)/服务
成本价
销售价
竞争对手的
价格
100
150
160——200
30
50
40——60
60
80
80——100
折扣将给予:
赊销将给予:
地点
(1).选址细节
地址
面积
租金或建筑成本
大学城不行街
40
2000
(2).选择该地址的主要理由:
1、步行街与高校距离较近人流量大
2、交通便利,购买方便
3、租金合理。
(3).分销方式(选择一项)
产品将卖给:
最终消费者√零售商批发商
(4).选择该分销方式的理由:
根据本产品的特点,购买者主要以零售形式购买为主。
促销
人员推销
成本预测
广告
公共关系
营业推广
名片宣传
200元
五、企业组织结构
企业将注册成:
o个人独资企业o合作社√个体工商户
o合伙企业o中外合资企业o股份有限责任公司
o其他
………………………………………………………………………………….
拟议的公司名称:
零食吃吧
公司员工包括:
(附录部分将附有组织结构图和工作描述)
职务
月薪
业主/经理:
一名
1200元/月
负责进货、批量销售和资金流量的控制
员工:
800元/月
负责散件销售及店内基本的管理
公司将获得的经营执照、许可证和特许:
类型
费用预测
营业执照
50元
公司的责任(保险、员工的薪酬、税)
社会保险2人
260*2=520元
纳税
200*12=2400元
六、固定资产
工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
设备描述
数量
单价
总费用(元)
冰箱
1台
900元
柜台
500元
货架
4个
250元
1000元
合计
2400元
供应商名称
地址
电话或传真
企业的交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
描述
总费用(元)
手拉车
1辆
200
自行车
300
500
供应商
地址
电话或传真
小飞哥商行
XX市迎宾路
办公设备
办公室需要以下设备:
设备描述
收银桌椅
1套
风扇
收据及纸笔
360元
固定资产、折旧明细
资产
价值(元)
年折旧(元)
工具,设备
2400
480
交通工具
办公设备
360
72
零售店面
2000+5000=7000
350
工厂厂房
土地
总计
10260元
952/12=79元
七、营运资金(月)
原材料,包装材料
材料描述
每月总费用(元)
100套
100元
10000元
30元
3000元
60元
6000元
漳州代理
龙岩代理
泉州代理
其他经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)
其他费用
月费用
说明
业主的工资
1200元
每月最后一天支付
雇员工资
800元
每月的最后一天支付
租金
2000元
每月初交租金
营销费用
公用事业费
300元
维护,维修
保险
520元
社会保险
公司注册费
其他必备品
5320元
八、销售收入预测(12个月)
月份
总数
销售的产品(产品系列)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1.漳州鱿鱼
销售数量
1300
平均单价
150.00
月销售收入
15000
22500
195000
2龙岩地瓜
50.00
5000
7500
65000
3泉州龙眼
80.00
8000
40000
160000
总计
总销售总量
700
400
4600
销售总收入
28000
60000
38000
420000
九、销售和成本计划
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目金额(元)
总数
销
售
含流转税销售收入
流转税(增值税等)
销售收入
成
本
业主工资
1200
14400
员工工资
800
9600
租金
24000
公事用业费
3600
维护维修
折旧
79
948
贷款利息
保险费
520
6240
注册费
原材料(明细)
漳州鱿鱼
10000
130000
龙岩地瓜
3000
4500
39000
泉州龙眼
6000
30000
120000
总成本
24399
48199
24199
30699
351588
利润
3601
11801
3801
7301
68412
税
费
企业所得税
个人所得税
其他税
净利润(税后)
3301
11501
3501
7001
64812
十、现金流量计划
项目金额(元)
现
金
流
入
月初现金
13120
24700
28280
31860
35440
39020
42600
46180
57760
61340
68420
448720
现金销售收入
赊销收入
贷款
其他流进现金
20000
可支配现金(A)
48000
73120
52700
56280
59860
63440
67020
70600
106180
85760
99340
106420
888720
现金采购(明细)
赊购支出
业主工资
员工工资
租金
营销费用
维护维持费
贷款利息
偿还贷款本金
保险
注册费
设备
10260
其他(请说明)
税金
现金总支出(B)
34880
48420
24420
30920
364500
月底现金(A-B)
75500
- 配套讲稿:
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