罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告Word下载.docx
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2005年通过了ISO9001:
2000质量体系论证,公司“某”牌商标被评为湖北省著名商标和随州市知名商标称号,公司产品具有较稳定的国内外市场。
随着我国产业结构调整,中小型风机和普通风机市场出现严重萎缩,而大型风机和特种风机的国内外市场需求则相对旺盛。
在上述背景下,调整产品结构,扩大生产能力则是企业发展的必由之路。
罗茨系列风机属通用机械产品,用途十分广泛,该公司生产的产品适用于铸造、化肥、化工、水泥、冶炼、钢铁、矿山、煤炭、煤气、粮食、环保、空调等行业。
罗茨风机的最大特点是当压力在允许范围内加以调节时流量变化甚微,具有强制送风特性,用途较普通风机更为广泛,应用领域包括水泥、化工、冶炼、污水处理、水产养殖、电力等行业,又有经济耐用的特点,目前在我省风机生产企业中是一项空白,在全国同行业中生产罗茨风机的企业也为数不多。
罗茨风机的技术含量高于普通风机,不仅体现在产品的设计和性能上(软件),更重要的是生产厂家必须配套专用设备和技术(手段)才能满足产品质量和数量要求。
为此,湖风某风机有限公司不失时机的提出新上罗茨风机生产线项目。
2.2项目建设内容
2.2.1厂房建设
征地60亩,建筑总面积16000平方米,其中厂房12000平方米、成品库3000平方米、油漆车间1000平方米。
2.2.2设备购置
购置设备35台套(详见设备清单表)。
设备清单表
序号
名称
规格型号
单位
数量
价格(万元)
备注
1
磨床(外圆)
M131-W
台
3
120
2
数控铣床
X63W
车床(数控)
180
90
4
130
5
刨床
B2016A
6
剪板机
Q16X2000
30
7
立车
6m
440
8
镗床
7611c
68
9
平衡机
3000-5000
24
10
叉车
4t
16
11
航车
10t
48
12
压力机
600t
124
13
钻床
80mm
56
14
40mm
15
合计
35
1340
2.2.3产能规模
项目产能年产罗茨系列风机600台
2.3技术工艺
2.3.1工艺方案设计原则
a,选用先进、实用的工艺方案以体现技术进步
b,充分利用工厂现有的固定资产以减少项目投资;
c,新增设备和厂房在满足生产目标后可适当的留有发展余地。
2.3.2设计的基础数据和要求
a,新增产量:
本次新增产品以风量300-12000m3/min的罗茨风机为主,年产量为600台。
b,产品质量
产品执行和国外产品等效的国家标准、行业标准和专用标准以及噪声、振动测试方法。
c,工作制度和年时基数
冷作车间:
工作制度为二班制作业;
年时基数:
设备4600小时,工人为2250小时;
加工车间:
设备为4600小时,工人为2250小时;
装配车间:
工作制度,划线钻孔为三班制,其余工序为两班制。
设备年时期基数:
两班制为4600小时,三班制为6190小时。
工人年时基数:
两班制为2250小时,三班作业为6885小时。
2.3.3工艺流程
生产工艺根据产品不同而不同。
现以罗茨风机机壳、轴承座、主轴为代表,其加工工艺流程方框图如下:
机壳:
铸件毛坯→划线→刨平面→划线、钻孔、螺丝→车端面→内孔
轴承座:
铸件毛坯→划线→刨平面→划线、钻孔、螺丝→上下组合、钻孔→车加工→钻加工
主轴:
圆钢→下料→钻中心孔→粗车外圆及台阶→调质→半精车→磨加工→铣键槽
叶轮:
钢板→下料→平整→剪切(冲裁)→压型→焊接→时效→车内圆→车外圆→铆接→整形→动平衡→涂漆
2.4总投资及资金来源
2.4.1投资估算
2.4.1.1估算范围
本项目的投资估算范围包括:
建设所需建筑工程费用、设备及仪器购置费、其它费用及建设期利息等。
2.4.1.2估算依据
1、湖北省建筑工程消耗定额;
2、湖北省安装工程消耗定额;
3、有关行业规范、规定、标准;
4、建设单位提供的有关基础数据资料。
2.4.1.3编制说明
1、建筑工程费用:
建(构)筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及湖北省建筑工程消耗定额估算。
2、设备及仪器购置费:
主要依据设备生产厂商提供的设备报价资料,参照国内外近期市场询价确定。
本项目设备价格中包含安装调试费。
3、其他费用:
按照国家行业现行投资估算有关规定和项目实际情况计取。
6、建设期利息:
根据与某市工商银行的约定,年利率取6.17%。
2.4.1.4总投资估算
经测算,项目总投资2800万元。
其中,建设投资2000万元,建设期利息68.8万元,流动资金731.2万元。
固定资产投资估算(见附表1)
项目固定资产投资:
2000万元。
其中:
建筑工程费用:
540万元
设备购置及安装费用:
1340万元;
其他费用:
120万元
2.4.2资金来源
2.4.2.1筹措方案
项目总投资2800万元,所需资金申请银行贷款1200万元,企业自筹800万元,其它资金800万元。
2.4.2.2银行贷款使用计划(见附表2)
项目建设期2年,根据项目实际进度,第1年年中借入银行贷款500万元,第2年年中借入银行贷款700万元。
2.4.2.3资金使用计划
项目建设期2年,运营期为10年。
根据项目进度计划,第1年拟投入资金1800万元,第二年投入1000万元。
2.5各项建设条件
2.5.1公司所在地的地理位置与交通情况
某市位于湖北省北部偏东,以平靖关、武胜关与河南连界
自古为南北交通要冲,素有“鄂北门户”之称。
地跨东径113°
31′-114°
07′,北纬31°
23′-32°
05′。
北与河南省信阳县毗邻,东邻大悟县,南接孝昌县、安陆市,西连随州市曾都区。
东西宽57.5公里,南北长
78.7
公里,国土面积2647平方公里
占全省总面积1.4%
。
全市人口90万,辖17个乡镇办事处和1个省管经济开发区。
京广铁路和107国道在东部纵贯南北,汉丹铁路和316国道在西部并驾齐驱,京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩而过,10号省道从中部横穿东西,挑两线四路于一体,形成纵横交错、四通八达的交通网络。
到武汉天河机场仅1个多小时的路程,交通十分便捷。
2.5.2各项建设条件落实情况
目前已完成征在,主体厂房、成品库、油漆车间、给排水设施、道路建设、消防设施正在建设之中,建筑总面积16000平方米,新增加工人120人。
2.5.3建设工期
自2009年1月开始,2009年6月竣工投产
2.5.4建设管理与外部条件
为了加强建设期间的管理,某市政府为该公司的基本建设召开了专题协调办公会议,印发了会议纪要,协调和号召市政府的相关部门同心协力支持公司的建设。
某市规划局进行了规划、某市环境保护局进行了环境评价、某市发展和改革局对项目进行了备案。
2.6财务评价
2.6.1评价原则和方法
项目财务评价按照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法和参数》(第三版)建设项目可行性研究报告编制内容及深度所规定的原则和要求进行。
以工程投资、生产成本等作为项目的成本费用进行评价,以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。
2.6.2建设期和计算期
本项目计算期12年,其中:
建设期2年,经营期10年。
2.6.3经营收入、经营税金及附加估算
1、经营收入估算
1)生产负荷。
正常年生产能力600台。
2)销售价格。
每台9.17万元
计算程序见经营收入和税金估算表。
3)经营收入。
经测算,正常年经营收入5500万元。
2、经营税金及附加估算
本项目应缴纳增值税、城市建设税及教育费附加。
按照国家有关规定,城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计取,年营业税金及附加878.9万元(见附表3)。
2.6.4经营成本费用估算
本项目正常年总成本为3945万元,经营成本3761万元(见附表4)。
成本估算构成如下:
1、外购原材料费
经测算,本项目年外购原材料支出为3300万元。
2、外购燃料、动力费
根据消耗指标并按当地实际价格计算,共计11.2万元。
3、职工工资及福利费
职工120人,人月工资1400元。
职工福利费按工资总额的14%计取,经计算,正常年工资福利共229.8万元
4、折旧与摊销
折旧按平均年限折旧法计算。
项目固定资产投资原值2069万元,其中房屋、设备折旧年限分别为30年和10年,年折旧费为102.7万元,不计残值。
5、摊销
该项目新征地60亩,征地费120万元,作为递延资产摊销10年摊销,年摊销12万元。
项目技术为自有,故没有无形资产。
6、修理费
修理费按折旧费的10%计取,每年10.3万元。
7、其他费用
按经营收入的4%计取,年需220万元。
8、利息支出
生产期发生的借款1200万元及利息按年初借年末还的方式偿还。
2.6.5利润及分配
正常年税后利润为507.1万元。
按有关规定,本产品所得税税率为25%,企业发展基金、储备基金、福利按10%计取(见附表6)。
2.6.6财务盈利能力分析
根据《财务现金流量表》可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标(见附表5):
项目
税后
税前
财务内部收益率(%)
23.56
25.63
财务净值现(ic=10%)(万元)
11274.4
13578.9
投资回收期(含建设期)(年)
5.6
5.25
财务内部收益率税前税后均大于行业基准收益率12%,净现值大于零,说明该项目盈利能力满足了行业基准最低要求,在财务上是可以接受的。
投资回收期小于行业基准投资回收期,这表明项目投资能按时收回。
2.6.7清偿能力分析
还款资金来源是可用于还款的折旧费、摊销费和企业税后利润等,项目资金平衡能力较强。
4.3.8盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为:
年固定总成本
BEP=————————————————————×
100%
年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加
=48.4%
计算结果表明,该项目只要达到设计生产能力的48.4%时即可保本。
2.6.8财务评价结论
从上述财务盈利能力分析看,各项财务评价指标较好,借款偿还期能满足贷款机构要求;
从敏感性分析看,项目具有很强的抗风险能力,因此,从财务上讲该项目是可行的。
三、申请专项资金支持的理由和政策依据
湖北某风机有限公司是省级高新技术企业,某市风机产业集群也是湖北省重点鼓风机发展的52个产业集群之一,该公司所生产的产品又同居于国家重点支持的高新技术领域,产品的科技含量和附加值高,经济效益好,而且技术改造时间短,见效快。
四、项目招标内容
4.1招标内容
本项目工程以《招标投标法》为准绳,充分发挥竞争机制的作用,力争以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务,保障项目资金的有效使用,提高投资效益,保证项目质量。
该项目工程招标本着公开、公平和公正的原则,将招标活动置于透明的环境之中,以保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。
本项目招标内容包括勘察、设计、建安工程及设备购置,招标范围为全部招标。
本项目招标组织形式为委托招标,招标方式为公开招标。
详见本章尾表:
招标基本情况表。
4.2核准招标事项
在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以及资金的直接支付、信息的统计等方面,项目业主要严格接受招标管理机构及财政部门的管理。
在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面项目业主要严格执行代表国家管理职能的主管部门的规定,并接受管理;
在招标范围、招标组织形式和招标方式和招标估算金额等事项方面,项目业主要严格接受相关部门的核准和监督,并及时报送招标文件、合同及相关资料。
4.3建设项目工程监理
工程监理是我国深化基本建设体制改革,建立社会主义市场经济体制的重要举措。
根据中华人民共和国《建筑法》有关建设监理规定,该项目应严格按照《工程建设监理规定》(建设部、国家计委建监[1995]737号)的有关要求,对建设项目进行工程监理,确保工程建设质量,提高建设水平,充分发挥投资效益。
招标基本情况表
项目名称:
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
全部招标
部分招标
自行招标
委托招标
公开
招标
邀请招标
勘察
√
设计
建筑工程
安装工程
监理
主要设备
重要原料
其他
情况说明:
审核单位盖章
年月日
附表1建设投资估算表
投入项目名称
单位
资金(万元)
生产厂房建设
12000平方米
360
仓库及车间
4000平方米
设备及安装费用
35台套
其他费用
建设期利息
68.8
2068.8
附表2项目总投资使用计划与资金筹措表
人民币单位:
万元
序号
合计
总投资
2800
1.1
建设投资
2000
1.2
1.3
流动资金
731.2
资金筹措
2.1
项目资本金
1600
2..1.1
用于建设投资
869
2.1.2
用于流动资金
2.1.3
用于建设期利息
2.2
债务资金
1200
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
其他资金
附表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
万元
项目
计算期
营业收入
55000
5500
营业税金与附加
8789
878.9
增值税
7990
799
消费税
城市维护
建设税
560
2.4
教育费附加
239
23.9
附表4总成本费用估算表
外购原材料
33000
3300
外购燃料及动力费
112
11.2
工资及福利费
2300
230
修理费
103
10.3
2200
220
经营成本
37610
3761
折旧费
1030
摊销
利息支出
690
69
总成本合计
39450
3945
其中:
可变成本
33110
3311.
3311
固定成本
634
附表5项目投资现金流量表
现金流入
56875.2
7375.2
补贴收入
回收固定资产余值
1144
1.4
回收流动资金
现金流出
49199
1368./8
700
5371.1
4639.9
1368.8
营业税金及附加
2.5
维持运营投资
所得税前净现金流量
7676.2
-1368.8
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