SYB创业计划书样本休闲服鞋Word下载.docx
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2、由于受资金的限制,小规模,限制了自身发展;
3、广告宣传上不可能投入太大,因此宣传力度不够大。
四、市场营销计划
1、产品
产品(产品系列)/服务
主要特征:
绿色龙男式休闲
生活时尚
圣路朗系列
青春
斑布女式休闲
活泼开朗
花花公子运动鞋
不拘一格
2、价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
绿色龙男式休闲
80
85~208
95~228
120
125~295
150~350
35
45~80
55~90
135
140~480
150~490
3、地点
(1)选址细节
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
犀浦镇上街
30
1000元/月
(2)选择该地址的主要理由:
紧邻XX等众多学校,于是学生便是一个很大的消费市场,当然也包括附近居民;
并且房租便宜。
(3)分销方式(选择一项,在方框内打√)
将产品或服务供给:
□最终消费者■零售商□批发商
(4)选择该分销方式的理由:
无
4、促销
人员推销
成本预测
广告
张贴海报
20元
公共关系
营业推广
五、企业组织结构
企业将注册成:
在方框内打√
■个体工商户□有限责任公司
□个人独资企业□其它
□合伙企业
拟议的企业名称:
运动休闲总会
企业员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书)
职务月薪
业主/经理800元
员工
负责销售与进货
600元
企业将获得的经营执照、许可证和特许:
230元
类型预计费用
营业执照、税务登记
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
种类预计费用
240元/年
商业保险
合伙(合作)者与合伙(合作)协议:
合伙人
内容
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其它条款
六、固定资产
1、工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
装修
1
5000
500
模特
2
试衣镜
180
供应商名称
电话或传真
2、企业的交通工具
根据交通和营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
数量
单价
总费用(元)
自行车
300
300元
供货商名称
3、办公家具和设备
办公室需要以下设备:
单价(元)
手机
1400
收银台
400
计算器
45
传真或电话
4、固定资产、折旧明细
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
5340
89
交通工具
5
办公家具和设备
1845
31
店铺
厂房
工地(土地)
合计
7485
125
七、流动资金(月)
1、原材料和包装
数量
单价
总费用(元/月)
2、其他经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)
费用(元)
备注
业主的工资
800
用于家庭生活开支
雇员工资
600
租金
1000
营销费用
20
电费
50
必须支出的基本费用
电话费
维修费
保险费
登计注册费
240
其他
总计
八、销售收入预测(12个月)
3
4
6
7
8
9
10
11
12
斑布女式
休闲
销售数量
62
70
60
55
52
65
724
平均单价
月销售收入
3720
4200
3600
3300
3000
3120
3900
43440
13
85
150
1650
1950
1500
1200
900
450
12750
44
218
1090
654
436
872
9592
花花公子
运动鞋
34
260
520
780
1300
1040
8580
销售总量
91
76
68
73
56
64
72
88
75
84
887
销售总收入
6980
8020
6534
5674
6110
4146
4636
5336
5374
7570
6452
7530
74362
九、销售和成本计划
合计
销
售
含流转税销售收入
流转税(增值税等)
209.4
240.6
196.0
170.2
183.3
124.4
139.1
160.1
161.2
227.1
193.6
225.9
2230.9
销售收入
6770.6
7779.4
6338.0
5503.8
5926.7
4021.6
4496.9
5175.9
5212.8
7342.9
6258.4
7304.1
72131.1
成
本
经营成本
业主工资
9600
员工工资
7200
12000
维护维修
折旧
贷款利息
保险
注册费
原材料(明细)
男女休闲系列
3050
3490
2900
2565
2580
1990
1980
2085
2435
3250
2740
3075
32140
360
480
5280
花花公子鞋
270
405
540
675
4590
总成本
8850
6140
5310
7840
5095
4010
7405
4645
4710
8900
5270
5860
73750
利润
-2079.4
1639.4
1028
-2336.2
861.7
11.6
-2908.1
530.9
502.8
-1557.1
988.4
1444.1
-1618.9
税
费
企业所得税
个人所得税
122.0
91.4
81.6
40.6
66.5
171.6
89.4
112.2
1254.7
8.4
9.6
7.8
6.8
7.3
5.0
5.6
6.4
9.1
7.7
9.0
139.5
净利润(税后)
-1287.8
2307.8
1728.8
1546
-1542.8
766
-2113.7
1258
1124.8
-766.2
1691.3
2122.9
6586.9
十、现金流量计划
现
金
流
入
月初现金
现金销售收入
赊销收入
贷款
其他现金流入
15000
可支配现金(A)
21980
13567.2
13714
13907.8
115.8
1109.6
11610.6
9521.9
10142.9
12895.2
10336
12430.3
15324.3
出
现金采购支出(列出项目)
赊购支出
公用事业费
维护维修费
登记注册费
设备
其他(列出项目)
税金
217.8
372.2
295.2
177
272.2
144.7
233
232.7
236.1
290.7
347.1
2988.8
现金总支出(B)
16432.8
6387.2
5480.2
7892
5242.2
4055
7424.7
4753
4817.7
9011.2
5435.70
6082.1
83013.8
月底现金(A-B)
5547.2
7180
8233.8
6015.8
6883.6
6974.6
4185.9
4768.9
5325.2
3884
4900.3
6348.2
70247.5
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