全市与市本级一般预算收支表一Word下载.docx
- 文档编号:19678325
- 上传时间:2023-01-08
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:25.62KB
全市与市本级一般预算收支表一Word下载.docx
《全市与市本级一般预算收支表一Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全市与市本级一般预算收支表一Word下载.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
3.财力性转移支付收入
130,781
162,740
127,309
代扣代收和代征税款手续费上解
572
⑴原体制固定补助收入
2,246
税务经费专项上解
1,966
⑵一般性转移支付补助收入
38,212
46,987
35,484
⑵集中城建税上解
399
534
⑶农村税费改革转移支付补助收入
17,018
⑶粮食风险基金上解
774
其中:
农村税费改革转移支付补助收入
10,299
⑷出口退税专项上解
477
283
取消农业特产税、降低农业税税率转移支付补助
2,449
3.其他上解
786
206
289
再次下达取消农业特产税转移支付补助
296
津贴补贴调节基金专项上解
167
250
取消农业税转移支付补助
3,974
其他上解
17
39
⑷调资专项转移支付补助收入
40,976
4.增设预算周转金
⑸县级基本财力保障机制奖补资金收入
5,899
5,886
4,931
5.国债转贷收入安排的支出
350
⑹化解债务补助收入(桂财预[2009]231号)
5,874
6.国债转贷收入结余
⑺村级公益事业建设“一事一议”奖励金
1,390
7.调出资金
⑻一般公共服务转移支付收入
⑼公共安全转移支付收入
7,425
⑽义务教育经费保障机制改革资金
20,006
34,359
21,740
⑾其他一般性转移支付收入
6,424
579
3,524
4.各项结算补助收入
7,842
1,750
1,744
⑴定额结算补助
1,501
固定资产投资方向调节税减收补助
740
外经贸人员经费补助
37
财政监察专员办事机构人员经费
9
华侨企业亏损补贴基数划转
144
华侨事业费追加支出基数
25
民族班提高标准后追加支出基数
4
划转接待安置印支难民办经费补助
6
城市和农村调查队经费补助
7
烟草行业结构调整财政利益划转
529
⑵缉私办案经费补助
40
⑶财政收入增长奖励补助
6,016
⑷跨省(区)水源林农粮差补贴
42
⑸水库移民粮差补助
201
⑹其他经费补助
5.其他补助
648
⑴受灾补助
70
⑵财力补助
⑶其他补助
247
⑷特殊决算事项补助
331
6.国债转贷收入
40,000
7.国债转贷资金上年结余
三、年终滚存结余
74,341
102,403
1,531
8.上年结余收入
61,387
减:
专款结余
65,092
101,000
9.调入其他资金
11,000
33,000
净结余
9,249
1,403
全市一般预算收入2009年完成及2010年计划表(草案)
2010年预算
预算数
完成数
完成预算%
比2008年决算数增减
建议数
比2009年完成数增减
金额
%
一、按征收部门划分的全口径财政收入
320,048
368,000
380,215
103.32
60,167
18.80
460,000
79,785
21
1.国税部门
120,914
135,000
139,774
103.54
18,860
15.60
190,000
50,226
35.93
2.地税部门(2010年含契税)
122,825
145,000
151,637
104.58
28,812
23.46
180,000
28,363
18.70
3.财政部门(2010年不含契税)
76,309
88,000
88,804
100.91
12,495
16.37
90,000
1,196
1.35
二、按预算级次划分的全口径财政收入
(一)一般预算收入小计
100.55
27,362
14.97
20,865
10
1.税收收入
102,506
116,682
117,286
100.52
14,780
14.42
135,063
17,777
15.16
增值税(17%)
16,515
17,598
11,119
63.18
-5,396
-32.67
16,541
5,422
48.76
营业税(60%)
30,240
40,350
39,304
97.41
9,064
29.97
44,200
4,896
12.46
企业所得税(30%)
6,484
5,478
5,495
100.31
-989
-15.25
8,580
3,085
56.14
个人所得税(25%)
2,833
3,110
3,099
99.65
266
9.39
4,515
1,416
45.69
资源税
1,449
1,710
2,524
147.60
1,075
74.19
2,857
333
13.19
城市维护建设税
7,161
8,100
7,121
87.91
-40
-0.56
8,800
1,679
23.58
房产税
3,631
4,400
2,968
67.45
-663
-18.26
3,200
232
7.82
印花税
2,017
2,200
2,551
115.95
26.47
2,600
49
1.92
城镇土地使用税
3,327
3,950
3,019
76.43
-308
-9.26
3,100
81
2.68
土地增值税
4,078
4,600
3,779
82.15
-299
-7.33
4,150
371
9.82
车船税
697
1,395
177.48
698
100.14
1,520
125
8.96
耕地占用税
14,069
14,300
23,468
164.11
9,399
66.81
23,500
32
0.14
契税
9,918
10,000
11,444
114.44
1,526
15.39
11,500
56
0.49
其他税收收入
87
100
-87
-100.00
2.非税收入
80,267
92,300
92,849
100.59
12,582
15.68
95,937
3,088
3.33
专项收入
5,391
5,600
80.63
-876
-16.25
6,100
1,585
35.11
排污费收入
569
-303
-53.25
400
134
50.38
水资源费收入
203
-147
-72.41
-31
-55.36
教育费附加收入
3,996
4,300
4,019
93.47
0.58
5,580
1,561
38.84
探矿权、采矿权使用费及价款收入
217
174
-43
-19.82
95
-79
-45.40
其他专项收入
行政事业性收费收入
27,983
32,000
31,817
99.43
3,834
13.70
31,550
-267
-0.84
罚没收入
9,050
9,300
9,317
100.18
267
2.95
8,587
-730
-7.84
国有资本经营收入
10,053
13,000
11,530
88.69
1,477
14.69
11,700
170
1.47
国有资源(资产)有偿使用收入
24,598
29,200
33,738
115.54
9,140
37.16
36,100
2,362
7.00
海域使用金收入(市级50%)
10,526
16,500
8,680
52.61
-1,846
-17.54
4,320
49.77
利息收入
628
736
108
17.20
700
-36
-4.89
非经营性国有资产收入
10,730
23,966
13,236
123.36
17,800
-6,166
-25.73
其他国有资源(资产)有偿使用收入
2,714
1,792
-922
-33.97
2,808
156.70
其他收入
3,192
1,932
60.38
-1,260
-39.47
1,900
-32
-1.66
(二)上划中央两税收入小计
101,724
115,868
113.90
30,151
35.18
156,018
40,150
34.65
1.上划中央增值税(75%部分)
72,858
77,638
56,721
73.06
-16,137
-22.15
72,975
16,254
28.66
2.上划中央消费税(100%)
12,859
24,086
59,147
245.57
46,288
359.97
83,043
23,896
40.40
(三)上划中央所得税收入小计
19,765
18,420
19,086
103.62
-679
-3.44
30,096
11,010
57.69
1.上划企业所得税(60%部分)
12,967
10,956
11,649
106.33
-1,318
-10.16
19,260
7,611
65.34
2.上划个人所得税(60%部分)
6,798
7,464
7,437
99.64
639
9.40
10,836
3,399
45.70
(四)上划自治区四税收入小计
31,793
38,874
35,126
90.36
3,333
10.48
42,886
7,760
22.09
1.上划自治区增值税(8%部分)
7,772
8,282
5,232
63.17
-2,540
-32.68
7,784
2,552
48.78
2.上划自治区营业税(40%)
20,160
26,900
26,203
6,043
29.98
29,533
3,330
12.71
3.上划自治区企业所得税(10%部分)
2,161
1,826
1,832
100.33
-329
-15.22
2,860
1,028
56.11
4.上划自治区个人所得税(15%部分)
1,700
1,866
1,859
99.62
159
9.35
2,709
850
45.72
全市一般预算支出2009年完成及2010年计划表(草案)
万元
年初预算数
年度预算数
完成年度预算%
比2009年初预算增减
一、一般公共服务
82,901
95,000
109,300
95,717
87.57
12,816
15.46
84,500
-10,500
-11.05
二、外交
三、国防
821
300
1,950
89.74
929
113.15
1,500
1,200
400.00
四、公共安全
27,532
35,200
32,292
91.74
4,760
17.29
36,000
3,000
9.09
五、教育
132,361
127,000
155,500
149,950
96.43
17,589
13.29
148,000
21,000
16.54
六、科学技术
1,326
1,300
1,515
89.12
189
14.25
200
15.38
七、文化体育与传媒
3,814
5,000
11,200
9,862
88.05
6,048
158.57
5,500
500
10.00
八、社会保障和就业
50,558
35,700
72,500
70,860
97.74
20,302
40.16
41,000
5,300
14.85
九、医疗卫生
31,835
17,240
66,000
63,550
96.29
31,715
19,500
2,260
13.11
十、环境保护
5,795
20,111
62.85
14,316
247.04
18,000
7,000
63.64
十一、城乡社区事务
26,633
22,000
46,500
43,577
93.71
16,944
63.62
25,000
13.64
十二、农林水事务
61,786
35,000
110,000
101,304
92.09
39,518
63.96
14.29
十三、交通运输
20,121
26,000
22,161
85.23
2,040
10.14
28,800
2,800
10.77
十四、资源勘探电力信息等事务
12,779
19,000
26,280
22,250
84.67
9,471
74.11
21,330
2,330
12.26
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
18
31
100.00
13
72.22
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、国土资源气象等事务
20,000
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备管理事务
5,006
11,150
9,856
88.39
4,850
96.88
二十一、预备费
6,000
二十二、国债还本付息支出
2,576
99.08
二十三、其他支出
23,816
58,700
51,016
18,844
36.94
-4,972
-20.88
57,770
-930
-1.58
支出合计
758,927
87.78
179,104
36.77
81,760
16.81
‘
市本级一般预算收支2009年完成及2010年计划总表(草案)
单位:
2010年
221,366
188,678
282,826
201,885
169,292
188,079
242,357
201,403
88,545
99,503
85,239
100,000
151,922
165,900
221,496
178,813
94,732
197,5
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 全市 本级 一般 预算 收支