来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队Word格式文档下载.docx
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三、国有资产的总体情况
四、项目预算绩效目标情况
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、一、来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队概况
(一)主要职能
1.依法实施城市市容环境卫生方面的监察。
依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规,对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察;
按规定程序查处下列违反市容环境卫生管理的行为:
(1)未经市容环境卫生行政主管部门批准,设置影响市容的户外广告,或占用道路和公共场所摆摊设点、堆放物料的行为。
(2)不按指定地点卸倒建筑垃圾、工程土渣,或交通工具在市内运行,造成泄漏、遗撒,或乱倒垃圾粪便、随地吐痰便溺、焚烧树叶以及在建筑物、构筑物、其他设施和树干上涂写、刻画、张贴的行为。
(3)辖区内影响市容观瞻的简易违法违章搭盖或遮阳雨棚。
2.依法实施城市规划管理方面的监察。
依据《中华人民共和国城市规划法》等有关法律、法规、规章规定,对所属辖区规划区内的违法建设行为进行监察;
按规定程序查处违法建设行为。
3.承办区政府以及上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
本大队目前有大队长1名,教导员1名,副大队长3名。
有在职在编人员:
81名,协管员165名。
内设机构有:
大队办公室、政策法规办案室、计财装备室、信访督查室、城东中队、河西中队、城北中队、公建遗撒中队、广告中队。
二、人员构成情况
我大队人员编制总数为95人,其中参公事业编制88人。
实有财政供养人数88人,其中参公事业在职85人,退休人员3人。
第二部分来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队2019年部门预算公开表
表1
表一收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
2019年预算
项目(按功能科目)
项目(按经济科目)
一、一般公共预算拨款
22,605,399.00
一、一般公共服务支出
一、基本支出
1、经费拨款(补助)
二、外交支出
1.工资福利支出
21,422,929.00
2、上级专款补助
三、国防支出
2.商品和服务支出
1,174,178.00
3、专项转移支付资金
四、公共安全支出
3.对个人和家庭的补助
8,292.00
4、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
五、教育支出
二、项目支出
专项收入安排的资金
六、科学技术支出
1.一般项目支出
行政事业性收费收入安排的资金
七、文化旅游体育与传媒支出
工资福利支出
罚没收入安排的资金
八、社会保障和就业支出
3,254,827.00
商品和服务支出
国有资本经营收入安排的资金
九、卫生健康支出
1,065,001.00
对个人和家庭的补助
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十、节能环保支出
债务利息及费用支出
捐赠收入安排的资金
十一、城乡社区支出
17,471,864.00
资本性支出(基本建设)
政府住房基金收入安排的资金
十二、农林水支出
资本性支出
其他收入安排的资金
十三、交通运输支出
对企业补助(基本建设)
二、政府性基金拨款
十四、资源探勘信息等支出
对企业补助
1、市本级
十五、商业服务业等支出
对社会保障基金补助
2、上级补助
十六、金融支出
其他支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十七、援助其他地区支出
2.备选项目支出
1、教育收费收入安排的资金
十八、自然资源海洋气象等支出
2、其他收入安排的资金
十九、住房保障支出
813,707.00
四、未纳入财政管理的收入安排的资金
二十、粮油物资储备支出
1、事业收入安排的资金
二十一、灾害防治及应急管理支出
2、经营收入安排的资金
二十二、预备费
3、其他收入安排的资金
二十三、其他支出
二十四、债务付息支出
二十五、债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
五、上年结余收入
二十九、结转下年
三、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
基本支出
(1)市本级
项目支出
(2)上级补助
2.政府性基金结转
3.历年净结余可安排的资金
其中:
一般公共预算拨款净结余
政府性基金拨款净结余
其他净结余
4.其他结转
收入总计
支 出 总 计
表2-1
表二收入预算总表
科目编码
单位代码
单位名称(功能分类科目名称)
总计
一般公共预算拨款
类
款
项
合计
经费拨款(补助)
上级专款补助
专项转移支付资金
**
1
2
3
4
5
303
303001
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2,712,356.00
06
机关事业单位职业年金缴费支出
542,471.00
210
11
01
行政单位医疗
15,063.00
702,924.00
10,042.00
4,400.00
03
公务员医疗补助
9,997.00
322,575.00
212
04
城管执法
6,300.00
11,289,954.00
396,000.00
1,992.00
677,760.00
150.00
100,418.00
214,902.00
4,784,388.00
221
02
住房公积金
表2-2
收入预算总表
单位名称(功能分类科目名称)
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
捐赠收入安排的资金
政府住房基金收入安排的资金
其他收入安排的资金
6
7
8
9
表2-3
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政管理的收入安排的资金
市本级
上级专项补助
教育收费收入安排的资金
事业收入安排的资金
经营收入安排的资金
10
12
表2-4
上年结余收入
合计(上年结余)
一般公共预算拨款结余
政府性基金结转
历年净结余可安排的资金
其中:
其他结转
上级补助
政府性基金拨款净结余
其他净结余
13
14
15
16
17
18
19
表3
表三支出预算总表
基本支出
项目支出
结转下年
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
一般项目支出
备选项目支出
表4
表四财政拨款收支总表
财政拨款合计
一般公共预算
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