大庆萨尔图区拥军社区工作站Word文件下载.docx
- 文档编号:19533316
- 上传时间:2023-01-07
- 格式:DOCX
- 页数:29
- 大小:27.28KB
大庆萨尔图区拥军社区工作站Word文件下载.docx
《大庆萨尔图区拥军社区工作站Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大庆萨尔图区拥军社区工作站Word文件下载.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护,保障使用安全。
(六)司法矫正窗口:
搞好安全稳定宣传教育。
经常性的向居民群众宣传防火、防盗、防毒知识,提高防范意识,保障社区稳定;
对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解,为辖区百姓提供法律咨询服务;
加强治安队伍建设,提高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能;
掌握两劳释解人员情况,帮助他们尽快回归社会;
对重点监控对象加强监督教育;
负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。
窗体底端
二、部门决算单位构成
大庆市财政局共有办公室、民政办、残联办、武装办、人大办、计生办、综治办、财务办、残联办、人事办、党委办、劳动保障办、妇联办、行政服务大厅、综合服务大厅等15个内设科室及劳动保障所、拥军街道城管所2个下属事业单位。
2016年末我单位编制人数19人,机构实有在职人员19人,退休人员8人。
从决算单位构成看,拥军社区工作站2016年度部门决算包括:
拥军社区工作站本级决算。
纳入大庆市财政局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
大庆市萨尔图区拥军社区工作站本级
收入支出决算总表
公开01表
部门:
拥军社区工作站
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
栏次
2
一、财政拨款收入
378.55
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
六、其他收入
6
54.03
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
56.34
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
16.4
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
265.34
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
16.05
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
432.58
本年支出合计
48
354.13
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
4.34
年末结转和结余
50
82.79
25
51
总计
26
436.92
52
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
201
一般公共服务支出
20106
财政事务
2010601
行政运行
206.88
2010602
一般行政管理事务
136.91
2010603
机关服务
2010605
财政国库业务
2010607
信息化建设
2010608
财政委托业务支出
2010650
事业运行
2010699
其他财政事务支出
20199
其他一般公共服务支出
2019999
其他一般公共服务支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100503
公务员医疗补助
214
交通运输支出
21404
成品油价格改革对交通运输的补贴
2140499
成品油价格改革补贴其他支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
22999
2299901
其他支出
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
297.51
56.62
54.22
4.24
1.84
2.4
其他行政事业单位离退休支出
215
资源勘探信息等支出
21505
工业和信息产业监管
2150510
工业和信息产业支持
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入
支出
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
348.13
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
53
54
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
232.16
302
商品和服务支出
23.45
310
其他资本性支出
30101
基本工资
51.77
30201
办公费
0.01
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
89.09
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
10.94
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
72.74
30204
手续费
0.02
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
2.38
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
4.25
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
5.24
30209
物业管理费
15.47
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
41.89
30211
差旅费
0.69
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
1.75
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
11.94
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.74
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
12.15
30231
公务用车运行维护费
2.25
399
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本年支出
说明:
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
一、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计432.58万元(含年初结转结余),支出总计万元(含年末结转结余)。
2015年度收入总计万元,支出总计383.58万元,与2015年相比,收、支总计各增加49万元,增长12.7%,主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计432.58万元,其中:
财政拨款收入378.55万元,占87.5%;
其他收入54.03万元,占12.5%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计354.13万元,其中:
基本支出297.51万元,占84%;
项目支出56.62万元,占16%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计436.92万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计436.92万元(含年末财政拨款结转和结余),2015年度财政拨款收入383.58万元(含年初财政拨款结转和结余),政拨款支出383.58万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加53.34万元,增长13.9%,主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入378.55万元,占本年收入的87.51%,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大庆 萨尔图区 拥军 社区 工作站