煤粉制氢清洁燃料联产焦油轻质化综合利用项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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(2)产品方案要符合国家产业政策,充分考虑市场容量和装置的经济规模,尽可能做到市场和规模的最佳结合。
(3)充分利用规模化优势来降低成本,提高产品市场竞争力。
选择合理的有竞争力的生产规模,以提高项目的竞争能力。
(4)生产装置选用成熟可靠的先进技术,以提高生产效率、降低消耗和生产成本、减少污染,保证装置运行和产品质量的稳定性。
(5)在技术先进适用,装备合理,生产安全、符合环保要求的前提下,尽可能减少投资、降低成本。
(6)贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵循现行防火、安全生产和劳动保护等有关规范,确保本项目投产后能稳定生产,符合职工安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。
(7)工程设计原则应尽可能达到布置一体化,生产装置露天化,建筑结构轻型化。
(8)加强环境保护,减少污染物和排放总量,执行国家和地区的有关环保政策。
对生产中的“三废”进行处理,并达到国家和地区规定的排放标准。
1.1.4项目建设目的、意义和必要性
(1)符合国家经济发展总体战略,促进区域经济的快速发展
我国国民经济和社会发展十一五规划指出,支持西部地区“资源优势转化为产业优势,大力发展特色产业、加强清洁能源、优势矿产资源开发及加工”。
本项目以当地丰富的煤炭资源为基础,生产喷吹料,石脑油、柴油等清洁能源,实现了煤炭资源的清洁高效利用,项目的建设符合国家产业发展方向,具有优化我国能源结构,缓解清洁能源供应短缺的作用,更有利于推动地区经济发展。
(2)符合国家产业政策。
国家鼓励通过煤炭的清洁利用发展能源和化工产业,国家“十一五”规划纲要中明确指出“加强煤炭清洁生产和利用”,“发展煤化工,促进煤炭深度加工转化”。
另外国家利用外资政策也明确表示鼓励“大型煤化工产品生产”。
2006年7月7日,国家发展和改革委员会以发改工业[2006]1350号文件下发了“国家发展改革委关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知”。
通知中确定的“十一五”煤化工产业发展方向是“在有条件的地区适当加快以石油替代产品为重点的煤化工产业的发展”,还强调以民用燃料和油品市场为导向,支持有条件的地区,建设大型煤化工项目。
本项目的建设符合国家产业政策,可以起到推动我国替代能源产业发展和技术升级的目的。
(3)替代部分石油、天然气资源,为保障国家能源安全做贡献
随着我国经济持续快速的发展,能源及石化产品供需矛盾日益突出,2009年我国原油表观消费量为3.88亿吨,其中国内产量1.89亿吨,净进口量1.986亿吨,对外依存度达51.2%。
根据我国经济社会发展需要,预计,2020年石油需求量约为5.8亿吨,对外依存度将进一步增长到65%。
我国能源赋存结构的特点是煤多油少,从国家能源战略安全考虑,需要推进能源结构多元化,除了进一步通过多途径扩大国内外石油资源供给外,更应该充分利用我国的煤炭资源优势,大力发展煤基能源化工产业,缓解石油需求的压力,这对于促进国家能源战略结构调整,缓解石油资源短缺,保障我国能源运行的安全有着十分重大的意义。
因此,本项目立足于国内能源结构特点,以煤为原料,生产石脑油、柴油等清洁能源,作为石油的替代和补充,对于缓解石油短缺,保障能源安全具有重要意义。
(4)实现了清洁能源生产的新途径,使煤炭资源得到高效、清洁利用
本项目采用的煤直接气化技术是煤化工领域的又一个重要突破,该技术根据煤质特点,实现了煤炭的合理利用,提高了煤炭转化的附加值,实现了煤炭的清洁化,具有能源利用率高,循环经济特色鲜明的特点,符合国内外煤炭加工利用的发展方向。
(5)能量效率高,水耗低,是陕北煤炭生产能源产品的最优方式
目前国内将煤炭转化为能源产品的方式有发电,煤制油、甲醇、二甲醚等。
不同利用方式的能量效率由低到高为间接煤制油(35%)<
二甲醚(38%)<
纯发电(38%)<
甲醇(44%)<
煤制天然气(55%)。
经计算,本项目综合能量效率达76%,大大高于其他煤制能源产品,充分体现了循环经济的特色,是依据煤炭的特点进行加工转化的最有效利用方式。
(6)推进区域经济发展,社会效益显著
本项目年消耗原煤990万吨,如以煤价250元/吨计算,价值约24.8亿元。
经本项目深度转化后,年均可实现销售收入62.3亿元,是原煤价值的2.5倍。
另外,本项目每年平均为国家和地方创造各类税收12.6亿元,实现工业增加值18.6亿元。
从国内外历史情况看,化学工业对国民经济的带动系数达到1.8~2.2,本项目可以带动相关产业工业增加值为33~41亿元。
由此可以看出,项目的建设,可以促进区域经济的发展,为和谐社会的构建起到积极的作用,社会效益显著。
(7)增加就业机会,改善投资环境
项目的建设需要大量的生产操作、管理人员,相关产业的发展也将间接产生众多的就业岗位,不但为当地提供大量的就业机会,而且通过招聘、培养等各种渠道引进人才将大大提高地区科技力量的水平,使得投资环境得到大大改善,从而形成聚集效应和良性循环,并带动交通运输、电讯、金融、文化教育等其它产业的发展。
1.1.5研究范围
本工程是以煤为原料,以德士古气化炉气化,变压吸附制氢,加氢生产油品的联合化工装置,同时副产硫膏、硫铵、氢气等副产品。
该联合生产装置主要包括煤炭气化、焦油轻质化、制氢等主要生产装置。
本工程研究范围包括装置区内的所有生产设施、公用工程设施、辅助工程设施、生活设施、环保设施、全厂道路等。
本工程的主要研究范围如下表所示:
工程研究范围
序号
装置名称
主要内容
备注
一
工艺生产装置
1
煤气化装置
备煤、气化、脱硫及硫回收、变配电、控制室
2
焦油轻质化装置
气柜、PSA制氢、煤焦油加氢、变配电、控制室
二
辅助设施
综合罐区
包括产品和中间产品储存
中央控制室
全厂生产集中控制系统
3
中央化验室
分析化验设备、环境监控、气体防护
4
空压/冷冻站
空气压缩机组/冷冻机组
5
储运
原料煤、油品运输及储存
6
综合仓库
包括硫磺、化学品、备品备件储存
7
全厂安全
职业卫生、消防
8
维修
包括机电仪日常维护和小修
9
火炬
设置全厂性火炬
三
公用工程
总图运输
总平面布置、厂内道路、绿化等
给排水
循环水系统、消防水系统生产、生活污水处理、中水回用消防废水收集池等
变配电站
全厂总变及各车间配电
热电站
锅炉及发电、脱盐水站
电信
生产调度电话、火灾报警系统
全厂采暖通风
热水站、全厂供暖系统、通风设施
厂前区
倒班宿舍、食堂、浴室、车库
1.2研究结论及建议
1.2.1简要研究结论
(1)本项目立足于国内能源结构特点,以当地丰富的煤炭资源为原料,生产清洁燃料、石脑油和柴油等清洁能源,符合我国能源结构特点以及国家实施西部大开发战略。
(2)随着我国国民经济发展,对能源产品的需求量仍将快速增长,本项目的建设可以为国内市场提供清洁油品,市场前景非常乐观。
(3)本工程采用德士古气水煤浆化技术和中低温煤焦油加氢技术,主要生产装置具有经济规模优势,工艺技术先进、成熟可靠,装备合理,生产安全,环境保护符合国家和地方要求。
(4)本项目位于呼图壁工业园区,符合当地总体规划;
可享受开发区的各项优惠政策,充分利用开发区内现有的公用工程及辅助设施;
厂区所在区域铁路、公路交通条件较好,便于产品运输。
(5)本工程项目总投资为623124万元,工程建成投产后,年均销售税金及附加为42696万元(含消费税),年均利润总额161042万元,年均净利润143266万元,年均息税前利润189272万元,年均增值税65288万元。
(6)从财务评价看,项目总投资收益率28.1%,资本金净利润率63.9%,项目投资财务内部收益率(所得税前)27.4%,项目投资财务内部收益率(所得税后)22.8%,投资回收期7年。
财务分析结果显示,本项目有良好的盈利能力和偿债能力,资本也可获得较高回报,项目有良好的经济效益,并有较强的抗风险能力。
综上分析,本项目在经济上是可行的。
但需关注喷吹料市场开拓风险。
(7)本项目建成投产后年均销售税金及附加为42696万元,年均所得税为37759万元,年均增值税为45208万元,三项合计为125663万元,说明本项目对国家和地方的税收贡献是十分巨大的。
综上所述,本工程柴油馏分和石脑油馏分产品市场条件好、需求量大;
装置规模经济合理、技术水平先进可靠,建厂条件好,具有较好的经济效益和社会效益,本工程的建设可以促进当地经济的发展,加快产业升级和优化,起到推进西部大开发战略实施的作用,项目的建设是可行的。
1.2.2主要技术经济指标
主要技术经济指标表
名称
单位
数据或指标
生产规模
1
气化
亿标方/年
18.5
2
焦油加氢
万吨/年
40
产品方案
氢气
11.3
硫膏
0.9
3
硫铵
4.3
4
液化气
1.1
5
石脑油馏分
11
6
柴油馏分
21.8
7
沥青
6.3
8
亿Nm3
年操作时间
德士古气化炉
天
365
化产及焦油轻质化装置
300
四
主要原材料用量
原料煤
500
五
公用工程消耗
新鲜水
吨/小时
138
电
kWh/小时
8955
六
主要三废排放量
废气
Nm3/小时
2294113
废水
m3/小时
410
去园区污水处理厂
废渣
吨/年
1350
七
运输量
1860
运入量
1104
运出量
756
八
全厂定员
人
1458
九
总占地面积
公顷
82
十
经济数据
项目总投资
万元
623124
项目规模总投资
594499
建设投资
562000
建设期利息
30892
流动资金
38380
其中铺底流动资金
11514
资金筹措
591272
其中:
借款
413890
项目资本金
177382
资本金比例
%
30.00%
年均营业收入
518166
年均营业税金与附加
42696
含消费税
9
年均总成本费用
326820
10
年均利润总额
151038
年均所得税
37759
12
年均净利润
113278
13
年平均息税前利润
159204
14
年均增值税
45208
十一
主要财务评价指标
总投资收益率
26.90%
资本金净利润率
63.90%
项目财务内部收益率(所得税前)
26.80%
项目财务净现值(所得税前)
493292
12%
项目投资回收期
年
6.2
项目财务内部收益率(所得税后)
21.80%
项目财务净现值(所得税后)
424830
10%
项目资本金内部收益率
0.381
盈亏平衡点(生产能力利用率)
0.44
利息备付率
12.27
还款期平均
偿债备付率
2.16
1.2.3存在问题及实施建议
(1)本项目煤炭资源供应尚未落实,可研报告中物料消耗和焦油、德士古气化炉煤气平衡根据伊犁地区煤炭资源相关资料估算,有待煤炭供应方案落实后进一步核算。
此外,建议将落实呼图壁煤炭资源配置作为前期工作的重点。
(2)本项目建设规模较大,建议在实施阶段优化分期建设方案。
(3)本项目结合项目建设情况,从德士古气化炉气中提取氢气供应CPP项目,建议协调本项目和CPP项目建设进度,保障氢气产品销售。
(4)本项目所生产的石脑油和柴油质量有待进一步确认。
(5)本项目投资估算是根据同类装置价格估算的,更为准确的技术
参数和价格待与技术方谈判后再进行优化及调整。
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