珠海市香洲区民政局Word下载.docx
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部门名称:
珠海市香洲区民政局单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
栏次
一、财政拨款
6924.10
一、一般公共服务
30
1.46
其中:
政府性基金
198.24
二、外交
31
二、上级补助收入
三、国防
32
三、事业收入
四、公共安全
33
财政专户管理资金
5
五、教育
34
四、经营收入
6
六、科学技术
35
五、附属单位缴款
7
七、文化体育与传媒
36
六、其他收入
8
108.3
八、社会保障和就业
37
6514.68
9
九、医疗卫生
38
117.28
10
十、节能环保
39
11
十一、城乡社区事务
40
12
十二、农林水事务
41
13
十三、交通运输
42
14
十四、资源勘探电力信息等事务
43
15
十五、商业服务业等事务
44
16
十六、金融监管等事务支出
45
17
十七、地震灾后恢复重建支出
46
18
十八、国土资源气象等事务
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资管理事务
49
21
二十一、储备事务支出
50
22
二十二、国债还本付息支出
51
23
二十三、其他支出
52
24
53
本年收入合计
25
7032.4
本年支出合计
54
6841.66
用事业基金弥补收支差额额额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
286.95
年末结转和结余
56
477.69
28
57
合计
29
7319.35
58
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=(1+3+4+6+7+8)行;
29行=(25+26+27)行;
54行=(30+31+…52)行;
58行=(54+55+56)行。
表二支出决算表
编制单位:
单位:
基本支出
项目支出
上缴上级
经营支出
对附属单位
补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
541.37
6300.29
0.00
201
一般公共服务支出
20132
组织事务
2013299
其他组织事务支出
208
社会保障和就业支出
527.17
5987.51
20802
民政管理事务
861.57
350.97
510.60
2080201
行政运行
288.68
2080205
老龄事务
62.29
2080207
行政区划和地名管理
23.83
2080208
基层政权和社区建设
213.57
2080299
其他民政管理事务支出
273.20
20805
行政事业单位离退休
176.20
2080501
归口管理的行政单位离退休
160.42
2080599
其他行政事业单位离退休支出
15.78
20808
抚恤
1728.36
2080801
死亡抚恤
46.65
2080802
伤残抚恤
123.73
2080803
在乡复员、退伍军人生活补助
401.00
2080805
义务兵优待
186.57
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
5.69
2080899
其他优抚支出
964.72
20809
退役安置
1907.98
2080901
退役士兵安置
852.27
2080902
军队移交政府的离退休人员安置
1021.27
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构
20.19
2080999
其他退役安置支出
14.25
20810
社会福利
675.08
2081001
儿童福利
1.40
2081002
老年福利
596.32
2081004
殡葬
0.72
2081099
其他社会福利支出
76.63
20812
城市居民最低生活保障
1019.22
2081201
城市居民最低生活保障金支出
1012.85
2081202
城市居民最低生活保障对象临时补助
6.37
20813
其他城市生活救助
144.56
2081399
其他城市生活救助支出
20815
自然灾害生活救助
1.72
2081502
地方自然灾害生活补助
210
医疗卫生与计划生育支出
14.20
103.08
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
9.08
2100502
事业单位医疗
1.75
2100503
公务员医疗补助
3.37
2100509
城乡医疗救助
213
农林水支出
10.00
21305
扶贫
2130599
其他扶贫支出
229
其他支出
22960
彩票公益金安排的支出
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
137.92
2296007
用于城市医疗救助的彩票公益金支出
60.32
本表反映部门本年度各项支出情况。
表三公共预算财政拨款支出决算表
珠海市香洲区民政局单位:
支出功能分类科目
编码
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
3=4+5
6=1+2-3
278.67
6725.86
6549.06
541.29
6007.77
455.47
6597.12
6420.32
527.09
5893.22
944.01
767.21
350.89
416.32
64.04
285.94
288.60
61.38
214.63
358.37
178.91
394.09
本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;
6栏=(1+2-3)栏。
表四政府性基金预算支出决算表
上年结转和
结余
年末结转和结余
本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;
表五“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位:
“三公”经费支出
因公出国(境)费
支出
公务用车购置及
运行维护费支出
公务接待费
小计
1=2+3+4
20.26
1.14
17.66
18.80
18.56
0.90
0.61
17.95
0.29
0.24
一、收入支出决算总体情况说明
民政局2014年度收入总计6924.1万元,支出总计6841.66万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余278.67万元,本年收入6725.86万元,本年支出6549.06万元,年末结转和结余455.47万元。
公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
一般公共服务支出1.46万元,占0.02%,民政管理事务支出767.21万元,占11.7%,行政事业离退休支出176.20万元,占0.3%,抚恤支出1728.36万元,占26.39%,退役安置支出1907.98万元,占29.13%,社会福利支出675.08万元,占10.31%,城市居民最低生活保险支出1019.22万元,占15.56%,其他城市生活救助支出144.56万元,占2.21%,自然灾害救助支出1.72万元,0.03%,医疗卫生和计划生育支出117.28万元,占1.79%,农林支出10万元0.15%.
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
民政局2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入198.24万元,本年支出198.24万元,年末结转和结余0万元。
四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年,民政局(含所属老龄工作委员会办公室)共2个单位30人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算20.26万元,比上年减少2.7万元,下降13.33%。
其中:
(一)因公出国(境)费决算1.46万元。
因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
占“三公”经费总额的7.21%,比上年6.49万元减少5.03万元,下降77.5%。
(二)公务用车购置及运行维护费决算1.14万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
占“三公”经费总额的5.63%。
开支内容包括:
公务用车购置费0万元。
与上年比无增减。
公务用车运行维护费1.14万元,民政局(含所属老龄工作委员会办公室)共2个单位,公务用车运行维护费是指公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费决算17.66万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待
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