用友T6软件过程中常见问题处理方案Word文件下载.docx
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系统预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账。
⑤
成功建立年度账是否可以立即调整根底档案的内容?
在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的根底档案进展调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的根底档案相关信息进展调整。
否那么会造成后续的“年度结转〞时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误。
二、总账
1科目类
年度结转后,可否删除无用的科目?
如果这个科目没有期初余额,并且没有使用,可以删除。
损益类科目,期初余额为0,删除时提示“科目〔x〕已经在转账定义中使用!
不能删除〞。
年度结转,会把上年度定义的期间损益转账带过来。
到期间损益结转定义中,删除该科目后带的本年利润科目,即可删除该损益类科目。
另:
这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售本钱结转的公式定义中。
删除余额为0的某科目时,提示“科目〔x〕已经在凭证类别中使用!
凭证类别是按照收付转的方式定义的。
在凭证类别的设置中,设置了限制科目。
在凭证类别定义中删除该科目即可。
删除某科目时,提示“科目〔x〕已设为常用科目!
不能删除〞
上年把这个科目定义成了常用科目,在填制凭证界面,参照会计科目,选择“常用〞类,从中选择该科目,点击右边的“常用〞按钮,该科目即取消了常用的标志。
删除某科目时,提示“科目〔x〕已在常用凭证设置中使用!
不能删除〞
上年在定义常用凭证中使用了该科目。
在填制凭证界面,选择制单—调用常用凭证,点击放大镜,在常用凭证列表界面,选择某条记录,点击“详细〞按钮。
删除某条分录,点击“删除〞按钮。
那么这个科目从常用凭证中删除掉,可以删除该科目。
⑥
删除某科目时,提示“科目〔x〕已在常用摘要中使用!
该科目被定义在常用摘要的相关科目中,从相关科目中删除该科目,那么这个科目就可以从科目档案中删除。
⑦
在多栏账定义中,定义了该科目。
从多栏中定义中删除该科目后,即可从科目档案中删除该科目。
⑧如果上年两清出现错误,在结转的时候会有提示。
如果选择继续,结转后的期初对账会出现错误,该如何操作?
返回上一年度,取消总账月末结转,取消银行对账核销,取消银行对账两清。
再重新两清。
两清时可以选择自动两清
2出纳管理
如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
上一年度的银行对账单没有及时拿到,可不可以先年度结转,年结后在新年度账中补录银行对账单,日期仍显示上一年度的日期?
不可以。
年度结转后,银行对账期初的启用日期为2009.1.1。
这样的话,在银行对账单中,就不允许录入2009.1.1之前的日期。
新年度银行对账的时候,比方1月份银行日记账的记录对应在2008年12月份的对账单上,1月份银行对账的时候,如何把2008年12月的对账单显示出来?
在银行对账的日期选择界面,起始日期选择空白的一条,这样的话,就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开场都可以显示出来。
建立新的年度账后,可不可以与先录凭证一样,先录入银行对账单,然后年度结转?
年度结转后,会自动把之前录入的银行对账单删除。
3其他类
对总账进展年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!
〞不能结转?
计算机时间必须为新年度日期方可进展总账的结转。
在没有进展年度结转前,可否先录下个年度的凭证,对数据有什么影响?
可以。
建立新年度账,在新年度账中录入凭证。
待上年度处理完毕后,年度结转就可以了,上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据〔下年度不要凭证记账〕。
对数据没有影响。
年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目?
这个操作在平时也可以进展。
增加已经使用的科目的明细科目,会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。
如果余额要进展分摊,要做调整凭证。
在第一个明细科目和其他明细科目之间进展调整。
如果某个科目有问题,在年度结转过程中,能否提示出来?
一般都会提示的。
在结转报告中,一般会显示正确结转科目多少个,错误结转科目多少个。
错误结转科目的“结果〞处会打上“x〞的标志。
一般要查找相关的原因。
年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?
年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。
本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。
2、到期初余额界面,把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。
3、再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数据也会跟着发生变化。
4、试算并对账平衡后,填制新的凭证。
余额结转和明细结转的区别?
以客户往来为例。
假定a客户9月借方发生100元,12月贷方发生100,余额为0。
B客户10月份借方发生500,贷方发生200元,余额为借方300。
余额结转:
结转后,余额表中没有a客户的数据,只有b客户的300元。
并且也可以把a客户从客户档案中删除。
账龄分析中b客户的300元从2009年1月1日算起。
明细结转:
是否结转是以在上年是否进展了往来两清为标志的。
假定上年没有往来两清,那么年度结转后,a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。
产品界面仍以余额反响。
A客户档案不能删除。
账龄分析是按照余额以发生〔制单〕日期为起始日期。
假定上年往来两清了,那么a客户的明细记录不会结转过来,a客户档案可以删除。
B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。
年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示“此客户已经在总账系统使用不能删除〞。
年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进展往来两清。
这样的话,去年的发生数都会记录在今年的数据库中。
解决方法为清空年度账,往来两清后,重新年度结转。
⑧
如果按照明细结转,往来发生错误的主要
原因是什么?
如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决方法一般是清空年度账,取消勾对,重新年度结转。
三、工资
工资模块为何12月份不能月结?
工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结
年度结转后,一些无用的人员档案、工资工程想删除,该注意什么事项?
在年度结转过程中,有一个提示,是否选择清零项,一定选择“是〞,并且把所有工程都要选择清零。
这样的话,新的年度才能删除工资工程和人员档案,否那么的话,会把人员的上年的工资工程数据带过来,不能删除。
四、固定资产①
固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?
批量制单中把相应的业务号记录删除。
固定资产模块年度结转后,发现上年数据有问题,可否取消年结?
清空新年度年度账后,以上一年度最后一个月份进入,在“处理〞菜单项选择择“恢复月末结账前状态〞,即可修改上年数据。
上年度在折旧清单中,修改了折旧额,年度结转后,计提折旧的时候,折旧额按照哪个数据计提?
按照修改后的折旧额计提。
五、本钱管理
①产品本钱还没有进展分配,结转后库存中产成品入库单却不见了?
产量日报表参照生产订单中已入库数量,而已入库数量来自于产成品入库单。
此产量日报表已参与了本钱计算,不管是否做本钱分配,产成品入库单不能结转下年。
所以,这里一定要注意,做了本钱计算单,一定要做本钱分配,使本钱回填产成品入库单,否那么结转后便不能进展分配。
②工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中,但是没有参与到本钱的计算能不能结转到下一个年度?
只要没有参与到本钱计算的这些费用都可以结转到下一年。
六、应收应付①2009年的应收应付单,收付款单可以在2008年度中增加吗?
不可以,应收应付单只能增加本年度的单据。
②2009年的应收应付单,收付款单在年结前该如何操作
先建立年度帐,然后在新年度中填制这些单据。
在进展应收应付年结的时候将不会覆盖原先填制的单据。
七、供给链
1采购
上年未结算的采购入库单〔采购发票〕如何结转到下年?
结转到下年后,会形成期初采购入库单〔期初采购发票〕。
②某些采购业务并没有生成凭证,能否等结转年度帐之后在生成凭证?
采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证,在结转之后,所有未生成凭证的单据结转后均无法生成凭证。
③上年有些采购入库单没有录入,能否在新年度的期初中录入?
采购期初暂估入库单,不能年结后补录单据,会导致暂估处理没有该单据
2销售
已经发货未开票业务可否结转到下一年?
在“发货开票收款勾对表〞中,发货数量显示数据,双击发货单,显示“期初发货单〞。
已经发货并且开票的业务能否结转到下一年?
不能。
这样的业务标明业务已经处理完毕,不会结转。
3库存
库存可以反年结吗?
核算模块取消后,直接选中12月份,取消结账即可。
②到12月31日,财务存货核算的数据显然没有完成,但仓库的数据已处理完毕,仓库数据必须立即转入到新年度,否那么业务无法开展,因为仓库使用了严格的批次管理,但存货数据又没有完成,怎么处理这种情况?
在原年度库存系统中可以先做下一年的单据,但无法审核。
等存货系统全部完成后,再一起进展结转。
4核算
单据未记账,年度结转后,是否可以在下一年记账?
只有销售出库单可以结转过来,别的单据在新的年度无法记账。
所以一定要在年结前记账。
年度结转后,可否修改暂估处理方法?
如果上年有暂估业务,下年不允许修改;
如果上年没有暂估业务结转过来,那么可以修改。
核算模块是下月取消上月的结账,那么年度结转后,如何取消年结?
清空下一年度账后,以上年12月份登陆,在核算模块,取消月末结账,可以选择12月份。
可否在年度结转之前,先建立新的年度账,在新年度账中录如下年的单据?
不支持。
建立新的年度账的话,没有年度结转,会要求先录入期初余额,才能录入单据。
如何核销上一年度未核销的发票?
未核销的发票通过“应收应付〞年度结转,结转到一年,放在供给商〔客户〕往来期初中,可以核销。
5委外管理
有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作?
只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。
结算完的委外发票会不会结转到下一年?
不会
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