怀安信访局部门预算信息公开Word文档下载推荐.docx
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单位规格
经费保障形式
合计
河北省张家口市怀安县信访局
行政
副处级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映其中。
我部门机关及其所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入257.1万元,其中:
一般公共预算收入257.1万元,无其他收入。
2、支出说明。
反映本部门支出预算总体情况。
2019年支出预算257.1万元,其中基本支出86.1万元,包括人员和日常公用支出;
项目支出171万元,主要是用于化解信访积案经费、值班经费等。
3、对比上年增减情况。
2019年预算收支安排257.1万元,较2018年预算增加43.9万元,其中,基本支出减少4.1万元,主要原因是人员减少;
项目支出增加48万元,其原因是因今年信访维稳形势严峻,省市要求,北京不能去,河北不能聚,所以,县里加强信访维稳值班力量,提高维稳水平,坚决按照县委,政府的要求,做好全县信访工作。
三、机关运行经费安排情况
我部门2019年机关运行费预算共安排1856000元,具体见下表
项目
金额(元)
办公及印刷费
17000
邮电费
31000
差旅费
1757000
会议费
2000
福利费
日常维修费
专用材料及一般设备购置费
办公用房水电费
办公用房取暖费
办公用房物业管理费
公务用车运行维护费
49000
其他费用
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
我部门三公”经费预算情况:
2019年预算安排“三公”经费及会议、培训经费总额6.2万元,其中:
因公出国(境)经费2019年0万元,2018年因公出国0万元,减少0万元,原因是没有因公出国;
公务用车运行维护费2019年4.9万元(其中,公务用车运行维护费2019年4.9万元,公务用车购置费0元),2018年3.1万元,预算增加的原因是因今年信访维稳形势严峻,省市要求,北京不能去,河北不能聚,所以,县里加强信访维稳值班力量,提高维稳水平,坚决按照县委,政府的要求,做好全县信访工作,加大了公车用车量;
公务接待费2019年0.4万元,2018年0.4万元,较去年持平。
五、绩效预算信息
一、总体绩效目标
在县委、县政府及上级信访部门的正确领导和有关部门的通力协作下,进一步规范信访秩序,强化举措,大力推进阳光信访、法治信访、责任信访,加大信访问题解决力度,圆满完成重大敏感期间的各项工作目标,确保全县的信访稳定。
二、部门职责
部门职责分类绩效目标情况说明
做好各重大敏感期间的值班,确保重要敏感期间的信访稳定工作。
三、工作活动绩效目标指标
501河北省张家口市怀安县信访局
单位:
千元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、贯彻指示安排工作
贯彻落实上级指示精神,统一思想和行动,对全县信访工作做出全局性部署
对一定时期内信访工作作出全局性安排部署
1、处理问题,做出部署
根据党的路线、方针、政策和省、市、县的工作部署,统一各部门的思想和行动,对全县信访工作作出全局性部署,处理信访工作的重大问题。
二、受理群众来信来访工作
20.00
受理、交办、转送信访事项;
承办上级和县政府交办处理的信访事项,协调处理、督促检查信访事项的处理;
研究分析信访情况,开展调查研究,及时向县委、政府提出完善政策和改进工作的建议。
协调处理好群众来信来访工作
1、协调处理好群众来信来访工作
三、维护社会稳定
610.00
指导、协调和督导各乡镇、各单位排查、化解影响社会稳定的不稳定隐患、群体性事件和突发事件。
预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护社会稳定工作。
1、协调维护社会稳定
指导、协调和督导各乡镇各单位排查、化解影响社会稳定的不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。
四、信访网络,运行维护
加强信息化建设,充分利用好政务外网,做好运行维护保障工作。
确保网络运行畅通,提高运用能力
1、用好、维护好政务外网
按照工作安排,组织相关部门运用政务外网受理、登记、录入、办理信访事项同时做好全县各节点的维护工作。
五、安全保卫
1040.00
市驻京办值班和全国“两会”、“全会”、等敏感时期、进京赴省到市和各检查站值班和配合各乡镇各单位接劝返工作。
市驻京办值班和全国“两会”、“全会”、等重点敏感时期值班工作
1、安全保卫
做好市驻京办值班和全国“两会”、“全会”、等敏感时期由县联席会议召集人带队,信访局、公安局及有关单位人员组成值班工作组进京赴省到市和各检查站值班和配合各乡镇各单位接劝返工作,以及省、市督导检查组接待工作,切实维护全县社会稳定。
六、解决特殊疑难信访问题专项资金救助
40.00
推动特殊疑难信访问题的息诉罢访工作,加大对符合救助条件的特殊疑难信访问题救助。
推动特殊疑难信访问题解决。
1、困难救助
对特殊疑难信访问题通过救助完成息诉罢访工作,做好社会稳定。
七、队伍建设
加强队伍建设,提高信访干部素质。
提高队伍素质和能力,管理好信访干部队伍。
1、队伍建设
加强机关队伍建设,加强基础设施及信息化建设,加强对外宣传以及舆论引导,树立信访良好秩序。
六、政府采购预算情况
2019年,我部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为811619.89元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总
项 目
行次
数量
价值
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
资产总额
—
919854.19
811619.89
一、流动资产
233847.19
17612.89
二、固定资产
686,007.00
(一)房屋(平方米)
394.93
508,226.00
1.办公用房
5
2.业务用房
6
0.00
3.其他(不含构筑物)
7
(二)车辆(台、辆)
8
1.轿车
9
2.越野车
10
3.小型载客汽车
11
4.大中型载客汽车
12
5.其他车型
13
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)
14
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)
15
(五)其他固定资产
16
177,781.00
185781
八、名词解释
一、财政拨款收入:
指由市级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中:
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;
从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
七、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:
指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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