ISO9001标准Word文档格式.docx
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0.3与ISO9004的关系
ISO9001及ISO9004已视为一致性的配对质量管理系统标准,能相互运用但也可独立使用。
虽然这两国际标准有不同的范围,但有相似的架构以期协助他们配对的应用。
ISO9001明确订定质量管理系统的要求,可用在组织内部或为了验证或合约目的。
而主要焦点在于质量管理系统符合客户要求的有效性。
ISO9004比ISO9001给予质量管理系统的目标更广泛的指引,特别是组织的整体绩效和效率的持续改善及其有效性。
若管理阶层期望超越ISO9001的要求,追求绩效的持续改善,ISO9004建议作为组织的指引,但不作为验证或合约目的。
0.4与其它管理系统的兼容性
本国际标准已与ISO14001:
1996架构相近,为了使用者的方便,强化此两标准的兼容性。
本国际标准末涵盖其它管理系统的要求,如环境管理、职业健康与安全管理、财务管理或风险管理。
但不管如何,本国际标准允许组织能结合或整合其质量管理系统与相关的管理系统要求。
某些情况下,组织可能适合其现有管理系统来建立符合本国际标准要求的质量管理系统。
1、范围
1.1总则
本标准为有下列需求的组织规定了质量管理系统要求:
a)证实其有能力稳定地提供符合顾客和法规要求的产品;
b)透过系统的有效应用,包括系统的持续改进过程和保证符合顾客与法规的要求,以提高顾客满意。
备注:
在本标准中所言的”产品”仅适用于提供顾客预期或要求的产品。
1.2应用
本标准所规定的要求是通用的,适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的所有组织。
当本标准的任何要求由于其组织及产品的特点而不适用时,可对此要求考虑进行排除。
排除仅限于第七章中那些不影响组织提供满足顾客和法规要求的产品的能力或责任的要求,否则不能声称符合本标准。
2、引用标准
本标准中引用下列标准构成本标准规定的内容。
下列标准的增补或修订不适用,但是,鼓励使用下列标准最新版本作探讨。
ISO9000:
2000质量管理系统-基本原理和术语
3、术语和定义
本标准采用ISO9000:
2000所给予的术语和定义。
本ISO9001标准描述供应链使用的术语如下所示:
供货商 → 组织 → 顾客
本标准所使用的术语“组织”取代ISO9001:
1994年版使用的“供货商”,”供货商”取代以前使用的术语“分包商”。
本国际标准内容所言的”产品”亦代表了”服务”的意。
4、质量管理系统
4.1一般要求
组织必须遵照本国际标准的要求建立、文件化、执行并维持质量管理系统及持续改善其有效姓。
组织必须:
a)鉴别并运用组织质量管理系统所需要的过程;
b)决定这些过程的顺序与相互关系;
c)决定确保运作及管制这些过程有效的准则与方法;
d)确保必要资源与信息的可用性,以支持这些过程的运作及监控;
e)量测、监督、分析这些过程,
f)实施欲达成预期规划结果与这些过程持续改善所需要的行动。
组织必须依据本国际标准的要求管理这些过程。
备注:
上述质量管理系统所需的过程必须包括管理活动、资源提供、产品实现和量测等过程。
针对组织对外包的任何影响到产品符合性的过程,组织应确保对其实施管制。
对此类外包过程的管制必须在质量管理系统中加以明确规范。
4.2文件化要求
4.2.1一般要求
质量管理系统文件必须包括:
a)质量政策及质量目标的书面陈述;
b)质量手册;
c)本国际标准所要求的书面化程序;
d)组织为确保规划的有效性、过程运作及管制所需的文件;
e)本国际标准所要求的记录(参阅4.2.4)。
备注1:
本国际标准中所言“书面化程序”均必须要针对该程序加以建立、书面化、执行并维持。
备注2:
质量管理系统的文件化内容在不同的组织应用时取决于:
a)组织的规模与活动的型态;
b)过程的复杂度与关联性;
c)人员的能力。
备注3:
书面化可以在任何形式的媒体上进行。
4.2.2质量手册
组织必须建立和维持质量手册,内容包括:
a)质量管理系统的范围,包括任何删减的细节和理由(参见1.2);
b)质量管理系统书面化的程序或其参考;
c)质量管理系统过程间的相互关系。
4.2.3文件管制
质量管理系统所要求的文件必须管制。
记录是文件的特殊型态必须依据4.2.4要求管制。
必须建立书面化程序来订定管制要求:
a)发行前被审核其适切性;
b)审查及修订,必要时重新审核;
c)确保文件的变更和目前版本状况得以识别;
d)确保相关文件版本在使用场所可被取得;
e)确保文件保持清楚易读、容易识别;
f)确保外来原始文件的识别并管制其分发;
g)防止过时的文件非预期使用,如为任何目的保留时,应予适当标识。
4.2.4质量记录管制
记录必须建立及维持,以提供符合质量管理系统要求及有效运作的证据。
记录必须保持清晰易读、易于识别及索引。
书面化程序必须建立来管制所需的记录的识别、储存、索引、保护、保存期限及处理。
5、管理责任
5.1管理者承诺
高阶管理者必须藉由下列活动,为发展和实施质量管理系统及持续改善其有效性的承诺提供证据:
a)对于符合顾客及法令法规要求的重要性,沟通至组织各阶层;
b)订定质量政策;
c)订定质量目标;
d)实施管理审查;
e)确保资源的可用性。
5.2顾客导向
高阶管理者必须确保顾客的要求已确定且已符合提高顾客满意的目标(参阅7.2.1及及8.2.1)。
5.3质量政策
高阶管理者必须确保质量政策;
a)适合组织的目的;
b)包括对符合质量管理系统要求及持续改善有效性的承诺;
c)提供订定及审查质量目标的架构;
d)在组织内沟通及了解,和
e)审查其持续的适切性。
5.4规划
5.4.1质量目标
高阶管理者必须确保在组织中的相关功能和层级建立其质量目标,此包括符合各项产品要求(参见7.1a)。
质量目标必须是可衡量的且与质量政策相一致。
5.4.2质量管理系统规划
高阶管理者必须确保:
a)对质量管理系统进行规划,以符合条款4.1的要求及质量目标;
b)当质量管理系统规划和实施变更时,维持质量管理系统的完整性。
5.5责任、职权与沟通
5.5.1责任与职权
高阶管理者必须确保组织中的责任及职权已明确界定和沟通。
5.5.2管理代表
高阶管理者必须在管理人员中指派一位管理代表,该管理代表必须不受其它职务影响赋予其权责以:
a)确保建立、实施和维持质量管理系统所需的过程;
b)向高阶管理者报告质量管理系统的绩效及改善的任何需要;
c)确保于组织倡导对顾客要求的认知。
管理代表的职责应该包括与外界就质量管理系统相关事项的联系。
5.5.3内部沟通
高阶管理者必须确保在组织中建立适当的沟通过程,及进行关于质量管理系统有效的沟通。
5.6管理审查
5.6.1概述
高阶管理者必须在计划期间内审查组织的质量管理系统,以确保其持续的适切性、充份性及有效性。
此项审查必须评估质量管理系统变更的需要及改善的机会,包括质量政策与质量目标。
管理审查记录必须维持(参考4.2.4)
5.6.2审查的输入
管理审查的输入必须包括下列信息:
a)审核结果;
b)顾客回馈;
c)过程绩效和产品的符合性;
d)预防与矫正措施的状况;
e)以往管理审查的追踪行动;
f)可能影响质量管理系统的变动;
g)改善的建议。
5.6.3审查的输出
管理审查的输出必须包括任何有关于下列事项的任何决策和行动:
a)质量管理系统及其过程有效性的改善;
b)顾客要求关于产品的改善;
c)资源需要。
6、资源管理
6.1资源的供应
组织必须确定并提供所需的资源:
a)以实施和维持质量管理系统及持续改善其有效性,且
b)藉由符合顾客要求来提高顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1概述
影响产品质量的执行工作人员,其能力必须基于适当的教育、训练、技能和经验。
6.2.2能力、训练与认知
a)对执行影响产品质量的人员决定其所需的能力;
b)提供训练或采取其它措施以满足这些需要;
c)评估所采取措施的有效性;
d)确保员工对作业活动的相关性与重要性的认知,以及为达成质量目标如何作出贡献;
e)维持适当的教育、训练、技能与经验的记录(参见4.2.4)。
6.3基础建设
组织必须决定、提供和维护为达到符合产品要求所需的基础建设。
基础建设包括:
a)建筑物、工作空间与相关的设施;
b)过程设备(硬件与软件);
c)支持性服务(如交通运输或通讯)。
6.4工作环境
组织必须决定并管理为达到符合产品要求所需的工作环境。
7、产品实现
7.1产品实现的规划
组织必须规划和开发产品实现需要的过程。
产品实现的规划必须与质量管理系统的其它过程的要求相一致(参阅4.1)。
产品实现的规划,组织必须决定下列内容:
a)产品的质量目标及要求;
b)订定产品明确的过程、文件及提供资源;
c)产品所需要的验证、确认、监控、检验和试验活动,以及产品的接收准则;
d)对过程及产品符合要求的结果提供必要的记录(参阅4.2.4)。
规划的输出必须适合组织运作的形式。
质量管理系统过程的文件(包括产品实现过程)及应用于特定产品、项目或合约的过程符合性的文件,可称的质量计划。
条款7.3的要求可以用于对产品实现过程的开发阶段。
7.2顾客相关的过程
7.2.1产品相关要求的决定
组织必须决定:
a)顾客指定的要求,包括交货和交货后活动的要求;
b)非顾客陈述的要求,但对特定使用或熟知和预期使用所需要的要求;
c)产品相关的法令和法规要求;
d)组织决定的任何附加要求。
7.2.2产品相关要求的审查
组织必须审查产品相关的要求。
审查必须在组织向顾客承诺提供产品前执行(例如提供标单、接受合约或订单、合约或订单的变更),且必须确保:
a)产品要求已定义;
b)合约和订单要求不同于先前的陈述已解决。
c)组织有能力符合所定义的要求。
审查的结果及由审查所衍生的行动的纪录必须维持(4.2.4)。
当顾客无提供要求的书面声明时,接受前组织要确认顾客要求。
当产品要求变更时,组织必须确保相关文件已完成修正且相关人员已了解所变更的要求。
某些情况,如网络销售,每个订单的正式审查是不实际的,但能以含盖产品信息方式的审查来代替,如产品名录或广告资料。
7.2.3顾客沟通
组织必须决定和实施与顾客沟通有效的安排,关于:
a)产品信息;
b)询价、合约或订单处理,包括变更;
c)顾客回馈,包括顾客抱怨。
7.3设计和开发
7.3.1设计和开发规划
组织必须规划和管制产品的设计和开发。
设计和开发规划期间,组织必须决定:
a)设计和开发的阶段;
b)每一设计和开发阶段所需要的审查、验证和确认;
c)设计和开发的权责。
组织必须管理参与设计和开发不同小组间的界面关系,以确保有效沟通和明确责任的指派。
可行时,当设计和开发有进展时,规划输出必须加以更新。
7.3.2设计和开发输入
与产品要求相关的输入必须决定并维持纪录(4.2.4)。
输入必须包括:
a)功能和性能的要求;
b)可适用的法令规章要求;
c)可行时,先前类似设计的信息,和;
d)设计和开发必要的其它要求。
这些输入必须审查其适切性。
要求必须完整、清晰且不与其它要求相矛盾。
7.3.3设计和开发输出
设计和开发的输出必须提供可对输入要求加以验证的方式且发出前必须核准。
设计和开发输出必须:
a)符合设计和开发输入要求;
b)提供采购、生产和服务供应的适当信息;
c)含盖或参考产品接受准则;
d)定义安全及正常使用必需的产品特性。
7.3.4设计和开发审查
在适当阶段,设计和开发的系统性审查必须依照计划的安排执行(参考7.3.1):
a)评估设计和开发成果的能力;
b)鉴别任何问题和提出必需的行动。
审查的参与者必须包括关于设计和开发阶段的各功能代表者。
审查的结果及任何必需的行动的记录必须维持(参阅4.2.4)。
7.3.5设计和开发验证
设计和开发验证必须依照计划的安排执行(参考7.3.1),以确保设计和开发的输出符合设计和开发的输入要求。
验证结果及任何必需的行动的记录必须维持(参阅4.2.4)。
7.3.6设计和开发确认
设计和开发确认必须依照计划的安排予以实施(参考7.3.1),以确保产品有能力符合已知的特定或预期使用的要求。
当可行时,确认必须在产品交货前或实施前完成。
确认的结果及任何必需的行动的记录必须维持(参阅4.2.4)。
7.3.7设计和开发变更管制
设计和开发变更必须鉴别和维持纪录。
变更必须审查、验证和确认,适当时,实施前必须核准。
设计和开发变更的审查必须包括对组成零组件和已交货产品变更的有效性评估。
变更审查的结果及任何必需的行动的记录皆须维持(参阅4.2.4)。
7.4采购
7.4.1采购过程
组织必须确保所采购的产品符合明确的采购要求。
供货商及采购产品管制的型态和程度必须依采购产品在产品实现过程中或对最终产品的影响而定。
组织必须基于供应产品符合组织要求的能力来评估和选择供货商。
选择、评估及重新评估的准则必须订定。
评估结果及衍生的任何必需的行动记录必须维持(参阅4.2.4)。
7.4.2采购信息
采购信息必须描述所采购的产品,适当时包括:
a)产品、程序、过程与仪器核准的要求;
b)人员资格的要求;
c)质量管理系统要求。
组织必须在与供货商沟通的前确保明订采购要求的适切性。
7.4.3采购产品的验证
组织必须建立和实施检验或其它必要活动以确保采购产品符合明确采购的要求。
当组织或其顾客希望至供货商处执行验证时,组织必须在采购信息中载明所预期的验证安排和产品放行方法。
7.5生产和服务供应
7.5.1生产和服务供应的管制
组织必须在管制条件下规划及实施生产和服务供应,可行时,管制条件必须包括:
a)获得描述的产品特性信息;
b)当必须时,获得工作指导书,
c)适当装备的使用;
d)量测和监测装备的使用及可用性;
e)量测与监控的实施;
f)放行、交货和售后活动的实施。
7.5.2生产和服务供应过程的确认
当生产和服务供应的输出无法由后续的量测或监控加以验证时,组织必须对这样的任何过程进行确认。
这包括当产品已使用或服务已履行后,其缺陷才明显发生的任何过程。
确认必须展现过程实现所规划的结果。
组织必须建立这些过程的安排,可行时包括:
a)订定审查及过程核准的准则;
b)装备的核准和人员限制;
c)特定方法和程序的使用;
d)记录的要求(4.2.4);
e)再确认。
7.5.3鉴别和追溯
当可行时,组织必须在产品实现过程藉由适当方式鉴别产品。
组织必须以量测和监测要求,对产品状态进行鉴别。
当有追溯性需求时,组织必须管制和记录产品的唯一鉴别方式(参阅4.2.4)。
在某些产业,型态管理是一种维持鉴别和追溯的方式。
7.5.4顾客财产
当顾客财产在组织管制或使用下,必须小心保管。
组织必须鉴别、验证、保护和保全顾客所提供使用或并入产品中的财产。
若任何顾客财产遗失、损坏或其它经发现不适合使用情况,必须报告顾客并维持纪录(参考4.2.4)。
顾客财产包括智能财产。
7.5.5产品防护
在内部过程中和交货至目的地期间,组织必须保护产品的符合性。
防护必须包括标识、搬运、包装、储存和保护。
防护必须也适用于产品的零组件。
7.6量测和监控仪器的管制
组织必须决定监控和量测活动的执行,且量测设备必须提供符合产品要求的证据(参考7.2.1)。
组织必须建立过程来确保监控和量测,有能力且以某种方式实行监控与量测要求的一致性。
量测仪器必须:
a)遵照可追溯至国际或国家标准在特定期间或使用前调校量测或监控仪器。
当无上述标准时,调校所用基准必须记录的;
b)当需要时的调整或再调整;
c)鉴别使能够决定校正的状况;
d)保护量测和监控仪器,以避免不当的调校而导致量测结果的失效;
e)在搬运、维护及储存期间,保护以防止损坏或偏离。
当发现装备已偏离调校范围,组织必须评估和记载先前结果的有效性。
组织必须对仪器和任何受影响的产品采取适当的行动。
校正及验证结果的纪录必须维持。
使用于特定要求监控与量测的计算机软件能力,必须确认满足预期应用。
必须在初次使用前执行且若需要时再确认。
参考ISO10012-1和ISO10012-2指导纲要。
8、量测、分析和改善
8.1概述
组织必须规划并实施为达到下列目的所需进行的监控、量测、分析和改善过程:
a)证实产品的符合性;
b)确保质量管理系统的符合性;
c)持续改善质量管理系统的有效性。
必须包括适当方法的决定,包括统计技术和运用程度。
8.2量测和监控
8.2.1顾客满意度
组织必须就组织是否已符合顾客要求有关的信息进行监控,作为质量管理系统绩效的一种量测。
搜集的方法和信息的运用必须决定。
8.2.2内部审核
组织必须实施定期内部审核以决定质量管理系统是否:
a)符合组织所建立的计划安排(参考7.1)和质量管理系统的要求及本国际标准的要求;
b)有效地执行和维持。
组织必须考量受稽活动和地点的情况和重要性及先前审核的结果据以规划审核计划。
审核准则、范围、频率和方法必须订定。
选择审核员及执行审核必须确保审核过程的客观性及公正性。
审核员不可审核他们自己的工作。
规划与执行审核、结果报告及纪录维持的权责和要求需以书面订定。
受稽地点的管理阶层对审核时所发现的缺失必须采取行动以消除不符合事项及其原因。
跟催行动必须包括所采取行动的验证和验证结果的报告(参考8.5.2)。
见ISO10011-1、ISO10011-2、ISO10011-3指导纲要。
8.2.3过程的量测和监控
组织必须采用适当的方法来进行质量管理系统过程的监控和量测。
这些方法必须证实过程的能力已达成计划的结果。
当无法达到计划的结果时,必须采取改正及矫正行动。
适当时,确保产品的符合性。
8.2.4产品的量测和监控
组织必须量测和监控产品的特性,以验证产品符合要求。
必须依据规划的安排(参考7.1)在产品实践过程的适当阶段实施。
符合可接受准则证据必须维持。
必须指明产品放行的授权人员并记录。
除非获得有关授权人员,以及(适用时)顾客的核准,产品放行和交货服务不得进行,直到规划安排(参考7.1)均已圆满完成。
8.3不符合产品管制
组织必须确保不符合要求的产品已被鉴别和管制,以防止非预期的使用或交货。
处理不符合产品的管制和相关的责任与职权必须订定在书面程序中。
组织必须以下列的一种或多种方式来处理不符合产品:
a)采取消除已存在不符合产品的行动;
b)由相关团体及顾客(适当时)让步、授权使用、放行或接收;
c)采取行动来排除其原预期使用或应用。
不符合的性质及所采取的任何后续措施的纪录,包括所获得的让步,必须维持(4.2.4)
不符合产品必须矫正且矫正后再验证,以证实其符合要求。
当不符合产品在交货或开始使用后被检知,组织必须依其不符合的影响或潜在影响采取适当行动。
8.4资料分析
组织必须决定、搜集和分析适当的资料,以证实质量管理系统的适切性和有效性,并评价一个可以实施其持续改善的有效性的质量管理系统。
这必须包括量测和监督的结果和由其它相关来源所产生的资料。
资料分析必须提供信息,关于:
a)顾客满意度(8.2.1);
b)产品符合要求(7.2.1);
c)过程和产品的特性和趋势,包括采取预防行动的机会;
d)供货商。
8.5改善
8.5.1持续改善
组织必须经由质量政策、目标、审核结果、资料分析、矫正和预防行动和管理审查的运用,以利于质量管理系统有效性的持续改善。
8.5.2纠正行动
组织必须采取行动来消除不符合原因,以防止再发生。
矫正行动必须依据不符合的影响程度。
此矫正行动的书面化程序必须建立:
a)审查不符合(包括顾客抱怨);
b)不符合原因的判定;
c)评估所需的行动,以确保不符合不再发生;
d)决定和实施所需的矫正行动;
e)记录结果(4.2.4);
f)审查所采取的矫正行动。
8.5.3预防行动
组织必须决定行动来消除潜在不符合原因,以预防发生。
预防行动必须依据潜在问题的影响程度。
此预防行动的书面化程序必须建立:
a)决定潜在不符合和其原因;
b)评估所需的行动,以预防不符合发生;
c)决定和实施所需预防行动;
d)记录结果(4.2.4);
e)审查所采取的预防行动。
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