湘潭市青少年宫度部门预算公开docWord格式.docx
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2016年年初预算数555.11万元,其中,一般公共预算拨款544.53万元,纳入财政专户管理的其他非税收入10.58万元。
(二)支出预算:
2016年年初预算数555.11万元,其中,一般公共预算拨款544.53万元,基本支出548.19,项目支出6.92万元。
(三)“三公”经费及政府采购预算情况说明:
我单位属于差额拨款单位,根据潭财预发[2016]2号文件,未列明我单位“三公”经费及政府采购预算数。
我单位预算基本支出主要用于保障单位正常运行支出,包括基本工资、津补贴等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费等日常公用经费。
三、2016年部门预算见附件
附件3:
部门预算和“三公”经费预算公开(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
一、本年支出
经费拨款
544.53
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
(三)公共安全支出
(四)教育支出
544.53
(五)科学技术支出
(六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
(八)医疗卫生与计划生育支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十六)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
部门预算和“三公”经费预算公开(表2)
一般公共预算支出表
万元
功能分类科目
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
2050201
学前教育
537.61
6.92
合计
部门预算和“三公”经费预算公开(表3)
一般公共预算基本支出表
经济分类科目
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
330.12
30101
基本工资
165.36
30107
绩效工资
121.44
30104
社会保障缴费
29.54
30199
其他工资福利支出
13.78
303
对家庭和个人的补助
207.49
30302
退休费
157.20
157.20
30311
住房公积金
43.75
30399
其他对个人和家庭的补助支出
6.54
537.61
537.61
部门预算和“三公”经费预算公开(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
上年预算数
本年预算数
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
备注:
本单位无此项支出且本单位无公务用车
部门预算和“三公”经费预算公开(表5)
政府性基金预算支出表
本年政府性基金预算财政拨款支出
备注:
本单位无此项支出
部门预算和“三公”经费预算公开(表6)
部门收支总表
收入
支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
10.58
555.11
四、上级补助收入
五、其他收入
收入总计
555.11
部门预算和“三公”经费预算公开(表7)
部门收入总表
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
544.53
部门预算和“三公”经费预算公开(表8)
部门支出总表
548.19
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