高职会计单招技能测验自测题Word格式文档下载.docx
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余额
上月余额
1000000。
00
0000
收货款
200000。
1200000。
2101
付货款
150000。
1050000.00
9999
交税
100000.00
950000。
1150000。
150000.00
1000000.00
8126
提差旅费
3000。
997000.00
315000。
1312000.00
8127
1309000.00
8130
提工资
1209000。
1111
计息
1000。
1210000。
1110000.00
2103
468000.00
642000。
957000。
585000.00
1542000。
8888
代扣电话费
1541000。
代扣水费
3000.00
1538000。
1688000。
银行存款日记账
2011年
票据
摘 要
√
借方
贷方
月
日
字
号
千
百
十
万
元
角
分
2
28
36
转
1
本月合计
3
5
记
8
15
2102
10
20
12
25
18
35
现
周林借支
40
中国建设银行
现金支票存根
KJX32508127
附加信息
出票日期年月日
收款人
金额
用途
单位主管会计
本支票付款期限十天
中国建设银行现金支票KJX32508127
出票日期(大写) 年月日 付款行名称:
收款人:
出票人账号:
人民币
(大写)
用途
上列款项请从
我账户内支付
出票人签章复核记账
KJX32508128
中国建设银行现金支票KJX32508128
收款人:
出票人账号:
出票人签章复核记账
KJX32508129
中国建设银行现金支票KJX32508129
出票人账号:
原始凭证
(一)
转账支票存根
KJZ02102103
出票日期2011年3月20日
武汉电机公司
购材料
单位主管会计
KJZ02102104
出票日期2011年3月30日
239850.00
材料入库单
2011年3月24日
材料名称
规格
计量单位
购买数量
入库数量
备注
②
账
电机
75KW
台
100
采购员:
周林 保管员:
张强
领 料 单
2011年3月25日
领用部门:
一车间 用途:
生产普通车床
请领数量
实领数量
80
领料人:
李刚 保管员:
2011年3月28日
50
2011年3月29日
李刚 保管员:
借 支 单
2011年3月20日
今借到武汉机械制造有限公司人民币叁仟元整(¥
3000.00)。
其中,现金
0元,支票3000。
00元.
借款事由:
到上海出差.
审批:
王新 借款人:
赵伟
武汉市地方税务局统一收款收据
今收到赵伟
人民币(大写)叁佰元整(小写)¥
300.00
收款事由:
借支余款。
记账联
单位盖章:
(略) 出纳:
王娟 经手人:
刘利
中国建设银行进账单(收账通知)
武汉机械制造有限公司
收款人账号
4201051234
出票人
武汉金属制品有限公司
出票人账号
4201026789
票据类别
转账支票
票据号码
012345
金额(小写)
¥
收款人开户银行签章(略)
KJX32508130
武汉机制公司
发工资
2011年3月31日
012335
中国建设银行联行来账凭证
付款人账号:
3315361付款人名称:
浙江天堂金属制品有限公司
收款人账号:
4201051234付款人名称:
发起行名称:
中国建设银行杭州分行接收行名称:
中国建设银行汉阳支行
币种:
人民币交易金额:
315000.00
事由:
前欠货款金额大写:
叁拾壹万伍仟元整
日期:
20110325业务各类:
汇兑
支付交易序号:
451126
(中国建设银行汉阳支行业务办讫章)
上述款项已代转账,如有疑问,请持此单来行面洽。
2011年3月21日
今借到武汉机械制造有限公司人民币伍佰元整(¥
500.00)。
500元,支票0元.
招待客户。
张全
武汉市饮食娱乐业定额统一发票
发 票 联
发票代码:
242010971001
发票号码:
密 码:
09784533
壹 佰 元 ¥
100.00
(收款单位盖发票专用章)
收款单位盖发票专用章有效
发票代码:
发票号码:
09771573
242010971002
08784023
贰 佰 元 ¥
03521586
100。
报销单
2011年3月22日
单位或部门
事由
金额(元)
单据张数
办公室
招待客户
600。
4
报销金额(大写)
×
万×
千陆佰零拾零元零角零分¥
王新报销人:
利息入账通知
2011年03月20日
传票号:
99997521
付款人:
中国建设银行汉阳支行
收款户名:
收款账号:
4201051234
利息金额大写:
(人民币)壹仟元整
利息金额小写:
RMB1,000。
计息期间:
20100
活期存款积数:
100,000,000.00利率:
0.3600
摘要:
结息
原始凭证
(二)
差旅费报销单
出差人
出差地
上海
出差事由
业务学习
同行人员
无
起止时间
交通工具
票据张数
金额
人数
天数
补助标准
出差补助
其他费用
3月21日
3月25日
火车
住宿费
2000.00
报销金额
人民币贰仟柒佰元整(¥
2700.00)
借支金额
退(补)金额
300.00
审批:
王新 报销人:
4200081650 湖北省增值税专用发票 00618115
发票联
购货单位
名 称:
纳税人识别号:
4250
地址、电话:
长江路1号84123456
开户银行及账号:
中国建设银行汉阳支行4201051234
密码区
(略)
货物或应税劳务名称
规格型号
单位
数量
单价
税率
税额
4000.00
400000.00
17%
68000。
合计
400000。
68000.00
价税合计(大写)
贰拾叁万肆仟元整¥
销货单位
名 称:
武汉电机有限公司
4289
地址、电话:
临江路1号84123456
开户银行及账号:
中国建设银行青山支行4201066789
收款人:
复核:
开票人:
李涛销货单位:
(章)
4200081650 湖北省增值税专用发票 00618123
4100.00
205000。
34850。
贰拾叁万肆仟元整¥
239850。
复核:
李涛销货单位:
4200082650 湖北省增值税专用发票 01618432
沿江路1号82654321
中国建设银行江岸支行4201025678
普通车床
25000。
500000.00
17%
85000.00
85000。
伍拾捌万伍仟元整¥
585000。
刘利销货单位:
湖北省增值税普通发票发票代码242940823501
发票联 发票号码
购货单位:
武汉机械制造有限公司 2011年3月25日
打印纸
A4
令
20。
墨盒
个
50。
金额(大写)×
千贰佰零拾零元零角零分¥
200。
销货单位:
(章)复核人:
收款人:
李洁开票人:
王丽
购打印纸墨盒
200.00
王新报销人:
中国电信股份有限公司武汉分公司特约委托收款专用发票 发票代码:
242010940091
发 票 联 发票号码:
06374158
付款方
全称
收款方
中国电信股份有限公司武汉分公司
账号
793
开户银行
建设银行汉阳支行
830178
托收金额
人民币:
(大写)壹仟元整
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- 高职 会计 技能 测验 自测