上海浦东新区北蔡镇中心小学单位决算.docx
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上海浦东新区北蔡镇中心小学单位决算
上海市浦东新区北蔡镇中心小学2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区北蔡镇中心小学概况
一、主要职能
我单位属于事业编制的教育类机构,至六月底全校教职员工为98人,退休教职工为85人,学生1463人。
主要承担为6—11周岁儿童的教育服务,履行国家义务教育职责。
根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定,鉴于我校的规模,可以设置“两处”,即教务处和校务处。
内设机构的各项工作接受校长室的统一领导,全面主持学校教学、行政等各项工作;实行校长全面负责制。
学校决策的最高行政机构为学校校务会。
学校实行依法行政、民主决策,决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议,尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。
财务预决算的业务管理归口校务会决策下的,校长直接负责,并由校务处和财务人员组织执行。
预决算的依据:
学校事业发展的需要,由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求,在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区北蔡镇中心小学设2个内设机构,包括:
教务处、校务处;分别负责学生的德育与少先队工作,课程与教学工作以及设施设备、财物的管理工作。
第二部分上海市浦东新区北蔡镇中心小学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,242.37
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
2,942.35
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
13.25
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
418.25
九、医疗卫生与计划生育支出
101.44
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
70.85
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
26.54
本年收入合计
3,255.62
本年支出合计
3,559.44
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
1.98
年初结转和结余
401.36
年末结转和结余
95.57
总计
3,656.99
总计
3,656.99
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,255.62
3,242.37
0.00
0.00
0.00
0.00
13.25
205
教育支出
2,653.81
2,651.83
0.00
0.00
0.00
0.00
1.98
205
02
普通教育
2,617.35
2,615.37
0.00
0.00
0.00
0.00
1.98
205
02
02
小学教育
2,617.35
2,615.37
0.00
0.00
0.00
0.00
1.98
205
09
教育费附加安排的支出
36.46
36.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
36.46
36.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
418.25
418.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
410.57
410.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
45.62
45.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
201.35
201.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
163.61
163.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
7.68
7.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
7.68
7.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
101.44
101.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
101.44
101.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
101.44
101.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
70.85
70.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
70.85
70.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
70.85
70.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
11.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.27
229
99
其他支出
11.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.27
229
99
01
其他支出
11.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.27
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,559.44
3,325.87
233.57
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
2,942.35
2,735.32
207.03
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
2,859.02
2,735.32
123.70
0.00
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
2,859.02
2,735.32
123.70
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
83.33
0.00
83.33
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
83.33
0.00
83.33
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
418.25
418.25
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
410.57
410.57
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
45.62
45.62
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
201.35
201.35
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
163.61
163.61
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
7.68
7.68
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
7.68
7.68
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
101.44
101.44
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
101.44
101.44
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
101.44
101.44
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
70.85
70.85
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
70.85
70.85
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
70.85
70.85
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
26.54
0.00
26.54
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
26.54
0.00
26.54
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
26.54
0.00
26.54
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,242.37
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
2,937.91
2,937.91
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
418.25
418.25
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
101.44
101.44
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
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