财务管理流程图Word下载.docx
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部门
总经理
综合部
各部门
节点
A
C
D
1
2
3
4
审批
编制月度明细表
每月核查
YES
审核
支付
登帐
借款人
填写借款申请
部门经理审批
签字领款
附件:
《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》
二、报销工作流程图
报销工作流程图
任务概要
报销管理
B
5
汇总职能
部门考核
下发考核
通知单
核实认定
资料归档
总结
结束
报销
部门经理审核
报销人填写报销单据
签字清账
三、记账工作流程图
记账工作流程图
记账管理
会计
出纳
6
7
8
9
10
11
12
13
核查
现金、银行日记账
收集凭证
编制记账凭证
生成总表
登记明细分类账
登记总账分类账
编制各项明细表
生成报表
存档
整理凭证
四、报税工作流程图
报税管理流程图
报税管理
编制季度明细表
每季核查
核算税款
每月1~15号报税
纳税申请
编制纳税申报表
申报
五、开票工作流程图
开票工作流程图
开票管理
购票申请
汇总开票情况
清点存票数量
开票申请
开票
票据送出
购票
登记
欠足
六、往来支付工作流程图
岗位调动工作流程图
往来支付管理
购销合同/支付申请
编制应收/应支报表
获知
收/支
编制往来支付明细表
七、工资/福利发放工作流程图
员工晋升工作流程图
工资/福利发放管理
审核工资表/福利申请表
发放工资/
福利资金
登帐
工资表/福利申请表
领用
用品/津贴发放
八、印章管理工作流程图
印章管理工作流程图
部门名称
印章管理
总经理/分管领导
编制季度使用情况登记表
印章使
用申请
使用
九、资质管理工作流程图
资质管理工作流程图
资质管理
编制年度使用情况登记表
每年核查
编制资质登记表
审验申请
审验
告知
十、出入库管理工作流程图
出入库管理工作流程图
出/入库登记
编制出/入库申请表
出/入库信息更新
编制月度出/入库明细表
采购合同/
项目审批表
销货合同
告知入库/出库
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