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通过纠正措施或预防措施的实施,防止不合格的发生或再发生。
2、改良方向和过程依据“组织应筹划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改良过程〞的要求,应实施如下改良方向和过程:
a〕证实产品的符合性;
b〕保证质量管理体系的符合性;
c〕持续改良质量管理体系的有效性。
三、具体措施
1、认真贯彻实质量管理体系人力资源的配备和培训:
对全体工作人员进行合理配置,根据岗位职责要求对人员进行培训,制订出培训方案,确保员工得到与其工作岗位相适应的质量管理体系培训,满足岗位专业工作的要求。
2、加强对标准的学习和理解采取纠正措施是组织用于持续改良的主要方法。
任何组织为了满足用户的要求,就应该不断地纠正发生的不合格工程,采取措施消除不合格工程产生的原因,防止不合格工程的再发生。
使组织的产品质量和质量管理体系得到持续改良和提高。
所以应正确理解纠正、纠正措施、预防措施的根本概念,正确理解它们之间的联系和区别以与纠正预防措施与持续改良的关系。
3、全面、充分收集信息体系运行的信息往往表达在动态审核、内部审核记录、管理评审记录、外部审核记录、顾客满意度调查或投诉记录、设备运行操作记录、工艺状况记录、检验和试验记录、计量仪表监测记录、其他数据分析记录等上面,作为分析人员就要着重收集上述记录,尽可能不要有遗漏,以确保寻找到可利用的信息。
4、原因分析要到位原因分析是否到位对纠正和预防措施取得良好效果起着至关重要的作用。
它主要表达在以下两个方面:
①密切结合实际:
防止纯理论和空洞的分析。
②找出主导因素:
主导因素确实定应在全面分析的根底上进行。
5、如果把纠正和预防措施的管理过程看作一个网络。
措施的制订和实施就是这个网络的骨架。
应从以下三个方面把握:
①重点针对主导因素:
抓住了主导因素也就抓住了纠正和预防措施的关键。
同时,还要考虑到次要因素,以便使措施取得更好的效果。
②措施要具体并可实施:
措施不具体就无从下手,不可实施无疑是纸上谈兵。
如果在措施中加大技术措施和硬件的分量,效果更好。
③确保措施实施到位
6、效果验证如何使纠正和预防措施更加得力呢?
判断纠正和预防措施是否实施得力,应以效果作为衡量标准。
在进行效果验证时,主要应抓住以下三个方面:
第一方面,明确验证内容①原因分析中找出主导因素。
②制订与主导因素相对应的措施。
③措施是否按方案进行。
④措施效果如何。
⑤措施如何稳固。
第二方面,现场验证只有到现场验证,才能掌握第一手材料,否那么就不能验证到真实情况,也就不能进行客观的评价。
第三方面,明确验证人员内部审核由内审员进行。
其余验证归口管理部门人员进行。
验证应对措施是否完成作出明确的结论。
确保效果并形成记录。
7、调整优化投入,配备适当资源按照标准和体系文件要求,结合上述存在的问题,合理配置适应的环境设置、检测设备、过程设备,计量器具定期检定并进行有效标识;
对供给商进行评审;
优化作业场所的布局、流程;
加强各个业务环节的对接,对整个工作过程的关键控制点进行控制,争取实现设置合理、过程标准、控制全面的工作流程。
8、落实日常监督,细化内部质量审核
①根据常态核查的目的要求,针对体系要素,产品质量的符合性,依据质量体系文件,制定我公司更详尽的工作质量考核标准。
以部门主要质量职能为主线,按照考核方案、考核标准、考核时间要求实施,实行逐级考核制度,制定具体的奖惩方法,有方案地定期和不定期地对各部门进行质量考核,将考核结果向全公司反应,与时发现不合格和偏差,制定出纠正预防措施。
②内审的侧重点:
如管理层与各部门的职责履行情况,内审员要熟悉标准,一定要记录事实,按条款不要漏项。
通过内审发现体系文件是否符合标准的要求,体系运行是否符合文件规定,运行效果是否符合预期的目标。
9、按照标准完善质量管理体系,搞好体系修订质量体系的持续改良包括体系的符合性改良和提高性改良。
需要与时修订体系文件,在体系中建立相关过程、设备等确实认程序,对新的或有变化的过程、设备要事先评价,确保其质量、有效性和可靠性;
建立不合格项的识别、报告、调查和处理程序;
标准人员培训的相关程序,建立由培训方案、培训内容和培训后考核,形成一套完整的书面培训记录。
附件:
2016年公司质量体系持续改良方案
序号
工程
内容
措施
责任部门
实施日期
完成日期
确认
1
制定2016年公司质量目标
制定公司2016年的质量目标
质量部按照公司质量方针编制公司2016年质量目标。
质
量
部
2016年1月
2
人力资源培训
质量意识培训、内审员培训
行政部制定2016年培训方案,按培训方案进行培训
行
政
见培训方案
3
做好GB/GJB/AS年审工作
按方案要求进行年审
公司各单位按照要求做好审核准备
公司各部门
见审核方案
2016年12月
4
顾客满意
顾客满意的测量和改良方案
1.供销部按照要求对顾客满意测量的抱怨和纠正措施要求进行准确测量。
供
销
2016年4月
5
文件控制
各部门更新受控文件清单
1.质量部检查公司的所有文件按照要求规定进行编号。
2.各部门对受控文件清单进行更新。
各部门
2021年12月
已完成
6
生产过程的控制
1.制定外包关键工序的控制要求
制定外包关键工序的工艺要求和控制方法。
技
术
2.技术部技术文件的更新
2.技术部和质量部汇总军工产品资料
技术部、质量部
2016年3月
7
外包和
采购过程
1.生产部对外部进行资料整理
生产部对外部合格供方进行评价
生产部
2.采购合同的修改。
对合同风险进行控制,对合格供方进行二方审核
供销部修改合同,从2016年开始使用新的合同格式。
注意技术标准的统一,对风险制定措施,并方案进行合格供方二方审核。
供销部
2016年8月
8
不合格品的控制
对不合格品的控制程序进行修改
质量部修改不合格品控制程序,质量部修改不合格品处理单并识别不合格的类型。
定期召开质量分析会,分析公司不合格品的原因和解决措施。
2021年6月
9
风险控制
对公司生产过程的风险进行评估
质量部对公司生产过程的风险按照风险控制程序进行评估
质量
2021年1月
10
研发新产品
公司新成立的研发部开展新产品的研发
1.研发TB6高强度合金刀头。
2.TC11A钛合金叶片新品试制
3.Ti-Zr合金外表氧化黑化处理
技术部
2021年2月
11
开展公司的专利申报
研发部和技术部搞好公司的专利申报
1.实用新型专利
2.创造专利
技术部、研发部
13
申报陕西省高新技术企业的申报工作
公司申报2016年高新技术企业
行政部按照要求做好申报材料的编制和汇总
行政部、研发部
2021年公司质量持续改良方案完成统计
质量方针和质量目标
1.质量部按照质量体系的要求,结合公司的实际对公司的质量方针进行修改。
2.质量部按照新制定的公司质量方针编制公司2021年质量目标。
人力资源
建立新的人力资源评估方法
行政部按照要求采用新方法建立人员能力评估矩阵
合同评审
1.修改合同评审的KPI指标。
2.制定合同评审的风险控制。
1.供销部按照要求修改KPI指标。
2.供销部要针对风险识别制定相关措施。
2021年3月
文件的编号和过期文件的清理
2.行政部对公司所有的过期文件进行清理。
质量部
1.技术部检查工艺和技术文件更改情况,对更改良行记录和评审。
质量部修改采购过程的KPI,供销部按新的KPI指标进行统计
供销部修改合同,从2021年开始使用新的合同格式。
注意技术标准的统一
1.质量部修改不合格品控制程序,定义不合格品性质的类别;
返修也必须征得顾客同意后才能进行。
2.质量部修改不合格品处理单并识别不合格的类型。
特殊过程的控制
对特殊过程进行再确认
技术部对公司的熔炼、锻造和热处理进行特殊过程再确认
2021年5月
新产品试制
按要求对新产品试制进行完善
技术部按?
新产品试制控制程序?
要求编制新产品试制大纲和质量评审〔质量部.供销部配合〕
12
关于产品的退修率的问题
按照数据分析进行质量分析和改良措施
质量部和“产品故障报告、分析与纠正措施委员会?
对锻件产品裂纹进行技术归零
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- 持续 改进 计划