质量体系全套表格表单ISO.docx
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质量体系全套表格表单ISO
质量记录清单
名称
编号
保存期(年)
文件发放、回收记录
ZG-4.1-01
3
文件借阅、复制记录
ZG-4.1-02
3
部门受控文件清单
ZG-4.1-03
长期
文件更改申请
ZG-4.1-04
3
文件销毁申请
ZG-4.1-05
3
质量记录清单
ZG-4.2-01
长期
质量策划实施情况检查表
ZG-5.2-01
5
管理评审计划
ZG-5.4-01
3
管理评审通知单
ZG-5.4-02
3
管理评审报告
ZG-5.4-03
5
培训记录表
RS-6.1-01
3
培训申请单
RS-6.1-02
3
年度培训计划
RS-6.1-03
3
生产设施配置申请单
SC-6.2-01
3
设施验收单
SC-6.2-02
长期
设施管理卡
SC-6.2-03
长期
生产设施一览表
SC-6.2-04
长期
设施日常保养项目表
SC-6.2-05
长期
设施检修计划
SC-6.2-06
3
设施检修单
SC-6.2-07
3
设施报废单
SC-6.2-08
3
领物单
GY-6.2-01
3
产品要求评审表
YX-7.2-01
5
定单确认表
YX-7.2-02
5
项目建议书
KF-7.3-01
长期
设计开发任务书
KF-7.3-02
长期
设计开发方案
KF-7.3-03
长期
设计开发计划书
KF-7.3-04
长期
设计开发输入清单
KF-7.3-05
长期
设计开发信息联络单
KF-7.3-06
长期
设计开发评审报告
KF-7.3-07
长期
设计开发验证报告
KF-7.3-08
长期
设计开发输出清单
KF-7.3-09
长期
试产报告
KF-7.3-10
长期
试产总结报告
KF-7.3-11
长期
客户试用报告
KF-7.3-12
长期
新产品鉴疋报告
KF-7.3-13
长期
供方评疋记录表
GY-7.4-01
长期
合格供方名录
GY-7.4-02
长期
供方业绩评定表
GY-7.4-03
3
月采购计划
GY-7.4-04
3
临时采购要求单
GY-7.4-05
3
采购单
GY-7.4-06
3
月生产计划
SC-7.5-01
3
周生产计划
SC-7.5-02
3
名称
编号
保存期(年)
生产日报表
SC-7.5-03
3
领料单
SC-7.5-04
3
随工单
SC-7.5-05
3
合格证
SC-7.5-06
长期
物料标识卡
SC-7.5-07
3
物资收发卡
SC-7.5-08
长期
顾客财产问题反馈表
SC-7.5-09
3
测量监控设备履历卡
ZG-7.6-01
长期
测量监控设备一览表
ZG-7.6-02
长期
计量校准计划
ZG-7.6-03
3
内校记录表
ZG-7.6-04
3
销售情况反馈表
YX-8.1.1-01
3
售出成品质量报告
YX-8.1,1-02
3
顾客满意程度调查表
YX-8.1.1-03
3
年度内审计划
ZG-8.1.2-01
3
审核实施计划
ZG-8.1.2-02
3
内审检查表
ZG-8.1.2-03
3
不符合报告
ZG-8.1.2-04
3
内部质量管理体系审核报告
ZG-8.1.2-05
3
内审首(末)交会议签到表
ZG-8.1.2-06
3
不合格项分布表
ZG-8.1.2-07
3
进货验证记录
ZG-8.1.3-01
3
半成品检验记录
ZG-8.1.3-02
3
成品检验记录
ZG-8.1.3-03
3
紧急(例外)放行产品申请单
ZG-8.1.3-04
3
不合格品报告
ZG-8.2-01
3
信息联络处理单
ZG-8.3-01
3
改进计划
ZG-8.4-01
3
纠正和预防措施处理单
ZG-8.4-02
3
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
ZG-8.4-03
3
文件发放、回收记录
编号:
ZG-4.1—01
序
号
文件名称
编
号
分发
号
版
本
发放记录
回收记录
部
门
签
收
日
期
份
数
签
回
日
期
份
数
文件借阅、复制记录
编号:
ZG-4.1-02
时
间
文件名称
编号
版本
受控状态
份数
签名
归还时
间
部门受控文件清单
部门:
编号:
ZG-4.1-03
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请
编号:
ZG-4.1-04序号:
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
文件销毁申请
编号:
ZG-4.1-05序号:
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
质量记录清单
编号:
ZG-4.2-01
序号
记录名称
编号
保存期(年)
备注
质量策划实施情况检查表
编号:
ZG-5.2-01序号:
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
日期:
批准人:
日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
日期:
管理评审计划
编号:
ZG-5.4-01
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
编号:
ZG-5.4-02
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
日期:
管理评审通知单
序号:
批准:
批准:
日期:
管理评审报告
编号:
ZG-5.4-03序号:
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
培训记录表
编号:
RS-6.1-01序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
培训申请单
编号:
RS-6.1-02
申请日期
申请人
期限
申请部门培训方式培训对象共人申请原因:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
编号:
RS-6.1-03
年度培训计划
日期
受培训部门
参加培训人
培训方式
培训内容
考核方式
备注
员
编制:
审核:
批准:
日期:
生产设施配置申请单
编号:
SC-6.2-01序号:
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量体系 全套 表格 表单 ISO