机械工厂质量管理规定Word文档下载推荐.docx
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3.保证产品的可追溯性。
凡是产品生产过程中有要做标记要求的工序,生产者必须严格按照要求做好生产标记,不得遗忘或缺失。
一经发现没做标记者,每次扣罚100元。
4.每天检查本道工序工装夹具和量具的精度是否符合生产标准。
杜绝由于工装夹具和量具精度缺失所造成的废品和返工现象。
由此所造成的产品报废和返工由操作工自行负责赔偿。
发现工装夹具和量具精度缺失应即时上报。
5.巡检专职人员和管理人员不定期对各道工序进行抽检,发现质量问题督促操作工即时返工。
发现重大质量问题应即时上报给厂部。
6.为做到以防为主,把好质量关,专职检验人员要当好三员,做好三帮,"
三员"
即是质量检查员又是质量宣传员,技术辅导员,"
三帮"
帮助工人找出并分析不良产品产生的原因,帮助工人增强质量第一思想,帮助解决质量问题。
7.对于生产过程中随时出现的不良品(返修品,废品、回用品、次品)要及时做好标记,并加以隔离。
7.1返修品经修复并检查合格后,方准进行下道工序的加工。
7.2废品应订(写)上标记,返回原工序继续加工或转入废品区。
7.3回用品,检查员加盖回用标记,返回原工序继续加工或转入成品。
7.4次品、不算产值,加盖次品标记单独存放,在生产过程中,只允许合格及经同意的回用品流传。
8.操作工在生产过程中应多思考,多琢磨。
对于提出合理化建议使工艺质量和产品质量得到巩固和提高的操作工,经厂部研究上报总经理给予全厂通报表扬和物质奖励。
四.附则众凯达公司一贯坚持质量第一,用户至上的原则,凡是本厂员工,都应把质量放在工作的第一位。
只有过硬的产品质量,才能赢的市场,赢的用户的青睐,才能铸就品牌。
农业机械推广鉴定证书和标志管理办法为了贯彻落实《农业机械试验鉴定办法》,规范农业机械推广鉴定证书(以下简称第一条证书)和农业机械推广鉴定标志(以下简称标志)的使用和管理,制定本办法。
本办法用于证书和标志的发放使用和监督。
第二条农业机械试验鉴定机构发放标志证书由公司保管人员进行保管和发放,同时建立标第三条志出入库登,标志出入库时,当面点清,登入台帐,入库台帐进行存档,长期保存。
质量检验员工作职责:
1、负责本车间的技术管理,质量检验及计量管理工作。
2、负责本车间各工种在生产过程中质量检验,审查各车间提出的基础零件和主要部件是否必要更换,在保证质量的前提下减少材料损耗,降低成本。
3、经常巡回到各车间,及时了解生产过程中所出现的技术问题和计量问题,与车间员工共同研究解决,要掌握每樘门各个部件的技术要求,及时纠正在生产中的差错,保证生产质量,减少返工浪费。
4、负责每个生产过程的检验工作,经过检验和调试,全面了解每个生产部门的质量技术状况,发现不符合出厂要求的应通知车间主管,切实做好每个生产部门的各级检验制度。
5、“工程质量把关人”质检员要代表公司在质检表格上签字,要对工程质量进行抽查复核,还要监督、协助材料员把好材料质量关。
可以说,质检员是工程质量的第一个“把关人”。
因此,质检员应该熟悉工程验收规范,对材料有相当程度的了解,还要业务熟练,人情练达,具有良好的沟通、协调能力和团队合作精神。
检测仪器设备管理和维修制度仪器实行专人保管,专人操作,如人为原因搞坏,应由保管人员赔偿;
1、
2、仪器原则上不外借,特殊情况须经主管部门同意批准;
3、定期对试验仪器进行检查,对各种仪器不得擅自拆卸,以保证设备仪器完好;
4、仪器保管人应遵守仪器保管要求,勤保养,使各种仪器保持良好的工作状态,以保证测试数据的准确性;
5、若有损坏时应及时修理,不得延误,若遇高精仪器损坏时,应报主管部门共同确定修复办法;
6、报废时,应及时报告主管部门以购置该类新仪器,保证检测工作的顺利进行。
外购产品件质量检验制度1.总则1.1本制度适用于外供件的质量检验。
2.管理职能2.1生产部归口管理。
2.2经营部和各部门班组协助。
3.检验范围经营部采购的用于本公司产品及向用户提供的零部件配套的整机产品或委外协作加工的工件。
4.检验内容及要求4.1外供件由采购员核对完名称、型号、规格、数量后由生产部检验。
4.2检验员严格按照《原材料(外购件)检验规程》进行验收。
4.3进货检验要按《采购物资分类明细表》进行分类检验。
4.4A类产品指对随后的产品实现或对最终产品质量以及安全指标影响重大的采购产品要进行全部检验。
4.5B类产品指对随后的产品实现或对最终产品质量以及安全指标有影响的采购产品抽样检验。
4.6C类产品指一般辅助性材料,要进行外观检验。
4.7批量委托外单位加工的产品应签定质量保证协议。
对于不合格件作退货处理,对于未能及时检验出来但又应用到本公司产品上的外协件,外协单位应承担相应的质量责任。
4.8外供件的非关键参数不合格时,应由生产部门认可,方可使用。
4.9由定点供应的器材进行抽验,抽验过程中发现的不合格品要严格按《不合格品控制程序》执行。
当改变供方或供方生产条件变化时,必须履行审批手续,并严格执行《采购控制程序》。
4.10如因安装、测试条件等原因不能做进货检验,可以只做外观检查,安装后具备检验条件,生产部要追踪检验并做好记录。
4.11本公司不具备检验条件而又有必要检验的外供件,供应厂家必须提供质保单,公司仅进行外观检验,必要时由经营部负责委托外单位检测。
4.12凡不合格的外供件应在不合格品上做上明显标志。
标志为:
用红漆打“×
”。
4.13抽样检验时,送检单位应提供方便,协助质检员检验。
4.14财务部应根据检验后的合格数量付款,不能退货的不合格品造成的损失由责任部门负责。
5.检验和考核5.1经营部负责对有关制度执行情况进行考核。
5.2在检验工作中,因错、漏检造成本公司产品质量问题按《全面质量管理奖惩实施办法》的有关条款处理。
5.3对工作认真负责,避免重大质量事故及经济损失者给予表扬与奖励。
供应商选择评定和日常管理控制程序对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力;
A、体系认证证书;
B、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果;
C、本组织及供方其他顾客的满意程序调查;
D、供方产品的质量、价格、交货能力等情况;
E、供方的财务状况及服务和支持能力等。
对第一次供应重要物资的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试及小批试用,测试合格才能供货;
A、新供方根据提供的技术要求提供少量样品;
B、质检部对样品进行验证,出具相应的验证报告,并填写《供方评审记录表》中相应栏目,反馈给采购部;
C、样品如不合格可再送样,但最多不能超过两次;
D、样品验证合格后,采购部通知供方小批量供货;
经质检部进货验证合格后,交生产部试用,并由质检部出具相应试用后的验证报告,填写《供方评定记录表》中相关栏目,反馈给采购部;
E、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后,可列入《合格供方名录》。
对于一般物资供方,需要经过样品验证和小批试用合格,各相关部门提供评价意见,管理者代表批准,可列入《合格供方名录》。
对于批量供应的辅助物资,质检部在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由管理者代表批准后,即可列入《合格供方名录》。
对零星采购的辅助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价。
供方产品如出现严重质量问题,采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。
采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。
评定总分低于80%(或质量评分低于50%),应取消其合
供应商管理办法一.总则1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括:
(1)物料来件的优良品率;
(2)质量保证体系;
(3)样品质量;
(4)对质量问题的处理。
2.交货能力。
(1)交货的及时性;
(2)扩大供货的弹性;
(3)样品的及时性;
(4)增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
(1)优惠程度;
(2)消化涨价的能力;
(3)成本下降空间。
4.技术能力。
(1)工艺技术的先进性;
(2)后续研发能力;
(3)产品设计能力;
(4)技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
(1)零星订货保证;
(2)配套售后服务能力。
6.人力资源。
(1)经营团队;
(2)员工素质。
7.现有合作状况。
(1)合同履约率;
(2)年均供货额外负担和所占比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽关系。
四.核准为供应商的,始得采购;
没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.管理措施1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
技术文件控制管理一、总则:
为规范本公司技术文件的管理,确保文件编制的正确性特制订本制度。
二、技术文件的编制、审核、批准1.技术文件由工程部负责编制,工程部应对技术文件的正确性、合理性负责。
2.工程部部长负责技术文件的审核。
3.总经理负责技术文件的批准4.技术文件包括:
A:
图纸B:
工艺操作规程C:
设备操作规范D:
产品内控标准E:
产品检验规范F:
采购技术要求。
三、技术文件的更改1.技术文件更改的前提:
A:
顾客要求更改B:
由于开发试制的而必须更改C:
技术要求过高,生产设备无法达到2.各部门如确定对技术文件进行更改,需由各部门负责人填写技术文件更改申请单,报工程部审核,总经理批准。
3.技术文件更改申请单应包括:
更改原因,更改前参数,更改后参数。
4.技术文件更改申请单的审批。
四、技术文件的管理:
1.技术文件的发放:
由工程部发放相关部门,在文件发放记录表上登记领用人签名。
2.文件件使用和保管A:
工程部根据工作需要合理发放使用者B.使用者要保管好文件,未经技术部准许不得随意复印外借。
C.技术文件由工程部归类保管D.借阅技术文件需由经理批准,做好登记E.无保存价值的文件及时收回销毁F.有保存价值的参考文件进行标识,专柜保存。
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