北海合浦公馆镇财政所汇总Word文档下载推荐.docx
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合浦县公馆镇财政所汇总概况
合浦县公馆镇财政所主要负责本镇预算编制、决算汇总、财政收入支出管理等工作。
2017年度合浦县公馆镇部门决算单位分别由以下九个单位构成:
合浦县公馆镇人民政府、合浦县公馆镇财政所、合浦县公馆镇人口和计划生育服务所、合浦县公馆镇社会保障服务中心、合浦县公馆镇农业服务中心、合浦县公馆镇林业站、合浦县公馆镇文化体育和广播电视站、合浦县公馆镇国土规建环保安监站、合浦县公馆镇水利站。
合浦县公馆镇财政所汇总2017年度部门决算报表(报表部分可作为附件,附在所有的文字说明后面)
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
2995.91
一、一般公共服务支出
3072.28
二、事业收入
七、文化体育与传媒支出
47.56
三、事业单位经营收入
八、社会保障和就业支出
33.81
四、其他收入
1749.62
九、医疗卫生与计划生育支出
164.04
十、节能环保支出
2.45
十一、城乡社区支出
1148.55
十二、农林水支出
245.44
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
1.39
十九、住房保障支出
二十一、其他支出
30.00
本年收入合计
4745.53
本年支出合计
4745.53
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
支出总计
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
4,745.53
2,995.91
0.00
1,749.62
201
一般公共服务支出
3,072.28
1,453.32
1,618.97
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,522.83
694.81
828.02
2010301
行政运行
1,304.16
476.14
2010302
一般行政管理事务
218.67
20106
财政事务
850.76
59.82
790.94
2010601
20132
组织事务
349.03
2013202
20199
其他一般公共服务支出
349.67
2019999
其他一般公共服务支出
207
文化体育与传媒支出
34.26
13.30
20704
新闻出版广播影视
2070404
广播
208
社会保障和就业支出
15.09
18.72
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080109
社会保险经办机构
210
医疗卫生与计划生育支出
140.82
23.22
21007
计划生育事务
2100799
其他计划生育事务支出
211
节能环保支出
21111
污染减排
2111199
其他污染减排支出
212
城乡社区支出
1,148.55
1,123.81
24.75
21201
城乡社区管理事务
170.99
146.25
2120199
其他城乡社区管理事务支出
21203
城乡社区公共设施
19.92
2120399
其他城乡社区公共设施支出
21205
城乡社区环境卫生
115.46
2120501
城乡社区环境卫生
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
775.59
2120801
征地和拆迁补偿支出
511.10
2120804
农村基础设施建设支出
206.29
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
58.20
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
40.00
2121001
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
3.25
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
21299
其他城乡社区支出
23.35
2129999
其他城乡社区支出
213
农林水支出
194.79
50.66
21301
农业
119.60
115.58
4.02
2130104
事业运行
81.97
77.95
2130122
农业生产支持补贴
37.63
21302
林业
20.55
16.10
4.45
2130204
林业事业机构
21303
水利
103.68
61.50
42.18
2130399
其他水利支出
21305
扶贫
1.62
2130599
其他扶贫支出
215
资源勘探信息等支出
21506
安全生产监管
2150699
其他安全生产监管支出
229
其他支出
22999
2299901
其他支出
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
3,105.49
1,640.04
2,305.60
766.68
1,373.80
149.02
69.64
582.13
268.63
42.56
5.00
347.90
800.66
717.39
210.18
35.26
68.42
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,177.07
28
二、政府性基金预算财政拨款
818.84
二、外交支出
29
三、国防支出
30
四、公共安全支出
31
五、教育支出
32
六、科学技术支出
33
34
8
35
9
36
10
十、节能环保支出
37
11
38
304.97
12
39
13
40
14
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
48
22
49
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
54
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本年支出
小计
1,603.31
573.77
955.27
498.05
545.78
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