企业通用全面预算表格模板Word格式.docx
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投资收益
利润总额
表2:
4年总预算指标方案表
指标
基础指标
(增长率0%)
考核指标
(增长率30%)
挑战指标
(增长率50%)
金额
比例
表3经营预算总表
A公司20×
4年度单位:
万元
合计
占收入%
营销部
生产部
采购部
财务部
人力资源部
总经理办公室
营业税金及附加
营业费
用
办公费
电话费
修理费
燃气费
水电费
物料消耗
车辆费
差旅费
业务招待费
装卸费
包装费
广告费
展览费
培训费
售后服务费
管理
费用
可
控
费
福利费
印刷费
招待费
会议费
不
租赁费
物业费
开办费
折旧费
保险费
其他费
表4.1部门预算分解表
公司营销部20×
×
年度单位:
1月
2月
3月
2季度
下半年
营销部工资
内部结转收入转入
(营业成本)
营销部利润
表4.2部门预算分解表
公司生产部20×
营业收入基准指标
内部结转收入
生产成本
其中:
原材料
工人工资
制造费用
其他费用
生产部管理人员工资
内部结转收入转出
生产部利润
表4.3部门预算分解表
公司采购部20×
采购部工资
采购部利润
表4.4部门预算分解表
公司财务部20×
财务部工资
财务部利润
表4.5部门预算分解表
公司人力资源部20×
人力资源部工资
人力资源部利润
表4.6部门预算分解表
公司总经理办公室20×
总经理办公室工资
总经理办公室利润
表4.7门店预算分解表
A店20×
4年度单位:
元
营
业
门店员工工资
门店可控利润
装修投资费用摊销
设备投资费用摊销
开办费摊销
租金
门店利润
表5:
A公司基本薪酬等级表
职务
岗位
等级
底薪
工资
岗位工资
绩效
薪酬
分比
1级
2级
3级
4级
5级
6级
7级
8级
9级
董事长
总经理
一等
副总经理财务总监
二等
部门总监
三等
经理
四等
副经理
五等
主管
六等
专员
七等
业务员
八等
文员
九等
杂工
十等
表6:
部门岗位人员定编表
部门:
定编人数
现有人数
增减(-+)
表7:
薪酬预算表
部门
姓名
基本薪酬
绩效薪酬
分比
综合
津贴
总额
年度
小计
一等9
一等5
营销副总
二等6
行政副总
二等7
财务总监
二等8
……
人
力
资
源
部
四等8
行政专员
七等5
人事专员
电脑员
八等6
前台
九等4
财
务
四等7
会计
七等6
七等4
出纳
八等7
采购员
九等8
生
产
总监
三等6
计划主管
六等6
品管主管
六等5
生产主管
计划员
品管员
仓管员
八等4
八等3
司机
九等7
销
四等6
五等6
八等8
八等5
九等6
表8:
投资预算指标表
A公司(门店)单位:
门店类型
A类
B类
C类
市区
开发区
月均销售
4年
5年
6年
毛利率
门店利润率
门店编制
日均人效
日均坪效
日均客流量
客单价
月租金
装修费
元/平方
设备投资费用
表9:
投资预算表
A公司A门店单位:
21×
预算
年租金
表10:
投资现金流量分析表
现金流出量
现金流入量
净现金流量
净现值系数i%
净现值
初始投资
装修费用
设备费用
表11:
原材料采购预算表
A公司采购部单位:
编码
名称
规格型号
供应单位
采购数量
单价
付款方式
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