内蒙古自治区第二类医疗器械Word格式.docx
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首次会议应当由检查组成员、观察员、企业负责人和/或管理者代表、相关人员参加。
内容包括确认核查范围、落实核查日程、宣布核查纪律和注意事项、确定企业联络人员、听取企业实施规范管理和产品情况的汇报等。
第十一条 检查员应当按照核查方案进行核查,对核查发现的问题如实记录,必要时做好现场调查取证。
第十二条 在现场核查期间,检查组应当召开内部会议,交流核查情况,对疑难问题进行研究并提出处理意见,必要时应予取证。
核查结束前,检查组应当召开内部会议,进行汇总、评定,并如实记录。
检查组内部会议期间,企业人员应当回避。
第十三条现场核查过程中发现意外情况或企业实际与申报资料不符等情况,不能按核查方案执行的,应及时与审评查验中心联系,根据现场核查情况提出意见和建议,经审评查验中心同意后实施。
第十四条现场核查如发现申请企业涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》等相关规定,检查组应及时取证并将证据通过观察员移交企业所在地食品药品监管部门,并将有关情况上报审评查验中心,审评查验中心根据情况决定是否中止现场核查活动。
检查组应将情况在核查报告中详细记录。
中止现场核查的,审评查验中心应根据企业所在地食品药品监管部门调查处理结果,决定是否恢复现场核查。
第十五条 现场核查结束时,应当召开末次会议。
末次会议应当由检查组成员、观察员、企业负责人和/或管理者代表及相关人员参加。
内容包括检查组向企业通报现场核查情况,企业对现场核查情况进行确认并在现场核查汇总表上确认签字。
第十六条对于核查中发现的问题有异议的,如检查组与企业不能达成共识的,检查组应做好记录并经检查组所有成员签字后将核查记录直接报审评查验中心,被核查企业应在现场核查结束后5个工作日内向审评查验中心书面报告说明,否则视同核查组结论成立。
第十七条检查组长负责组织撰写现场核查报告,在现场核查结束后及时将现场核查报告、记录及相关资料报审评查验中心。
核查中记录及证据应签字确认。
第十八条 检查组对现场核查出具建议结论,建议结论分为“通过核查”“整改后复查”“未通过核查”三种情况。
第十九条 审评查验中心应当对检查组提交的现场核查资料进行审核,提出核查结论并制定核查结果通知,核查结论为“通过核查”“整改后复查”“未通过核查”三种情况。
第二十条 整改后复查的,企业应当在6个月内一次性向审评查验中心提交复查申请及整改报告。
审评查验中心应当在收到复查申请后30个工作日内完成复查。
未在规定期限内提交复查申请和整改报告的,以及整改复查后仍达不到“通过核查”要求的,核查结论为“整改后未通过核查”。
整改后通过核查的,核查结论为“整改后通过核查”。
第二十一条 未通过核查的,审评查验中心应提出不予注册的审评意见,自治区食品药品监督管理局作出不予注册的决定。
第二十二条 本程序自公布之日起施行。
附件:
1.第二类医疗器械注册质量管理体系核查提交资料
2.内蒙古自治区第二类医疗器械注册质量管理体系核查结果通知(格式)
3.医疗器械注册质量管理体系核查通知(格式)
4.第二类医疗器械注册质量管理体系核查资料审查表
5.第二类医疗器械注册质量管理体系现场核查报告
6.第二类医疗器械注册质量管理体系现场核查汇总表
附件1
第二类医疗器械
注册质量管理体系核查提交资料
1.注册申请人基本情况表(见附表)
2.注册申请人组织机构图
3.企业总平面布置图、生产区域分布图
(1)总平面布置图应准确清晰,总平面布置图至少应包括生产区域、检验区域、库房(如库房地址与生产地址不一致,应标明库房地址)等;
(2)生产车间布置图,应准确清晰,明确生产区域的划分。
4.对于生产环境有净化要求的,还应提供有资质的检测机构出具的环境检测报告(附平面布局图)复印件
(1)有资质的检测机构出具的洁净间环境检测报告(包括全部生产、检验用洁净间、洁净工作台等)复印件,检测项目应符合《无菌医疗器具生产管理规范》(YY0033-2000)等标准的要求;
(2)洁净间布局图(一般包括更衣室、洁具间、人流和物流通道、水处理房、空气净化系统机房等)应标明人、物流向和空气洁净度等;
还应提供空气净化系统的送风、回风、排风平面布置图。
5.生产工艺流程图,应标明主要控制点与项目及主要原材料、采购件的来源及质量控制方法。
(1)工艺流程图应准确、清晰,能如实反映产品生产工艺流程,并标明主要控制项目和控制点,包括关键和特殊工序的设备、人员及工艺参数控制的说明;
(2)对于部分生产工序由其他生产企业完成的,应在流程图予以明确;
(3)主要原材料、采购件的《采购清单》及《合格供方名录》,并说明质量控制方法。
6.主要生产设备和检验设备(包括进货检验、过程检验、出厂的最终检验相关设备;
如需净化生产的,还应提供环境监测设备)目录。
(1)《生产设备清单》,并标明设备型号、数量及用途;
(2)《检验设备清单》,并标明设备型号、数量及对应的检验项目。
7.企业质量管理体系自查报告。
应结合本次体系核查申请填写,信息应真实;
并承诺已完成核查前准备工作,包括体系试运行、软硬件验证和确认工作及人员培训工作等,承诺可随时接受体系核查。
8.拟核查产品与既往已通过核查产品在生产条件、生产工艺等方面的对比说明(如适用)。
9.部分注册申报资料的复印件:
(1)医疗器械(不包括体外诊断试剂):
研究资料、产品技术要求、注册检验报告、临床试验报告(如有)、医疗器械安全有效基本要求清单。
(2)体外诊断试剂:
产品技术要求、注册检验报告、临床试验报告(如有)。
10.如属于因产品注册许可事项变更申请的体系核查,还应提交《体系核查通知》和相关注册证明文件,包括:
《医疗器械注册证书》及其附件,注册证历次变更文件等。
11.体系核查结论为“整改后复查”的,注册申请人应当在6个月内提交复查申请、整改报告及前次《核查结果通知》(复印件)、,整改报告应至少包括以下内容:
(1)前次体系核查的情况、主要问题和原因分析;
(2)整改的实施过程和完成情况。
附表:
注册申请人基本情况表
附表
注册申请人:
(盖章)
住所:
生产地址:
注册受理号:
受理日期:
填写日期:
年月日
填写说明
1.注册申请人必须按照要求如实填写,并对所填写内容的真实性负责。
2.注册申请人应当在封面加盖公章。
3.“产品基本情况”按照每一个产品或者每一个注册申请单元单独填写。
4.“质量管理文件目录”是指与所申请核查的产品适用的质量管理体系程序文件。
一、企业承诺书
本企业按照相关要求建立了质量管理体系并通过管理评审证实,随时可以接受质量管理体系的核查。
本企业承诺:
保证所有资料都是真实的,并承担任何因失实引起的法律后果。
注册申请人
法定代表人
(注册申请人盖章)
二、注册申请人基本情况
注册申请人名称
住所
邮编
生产地址
负责人
职务
电话
传真
联系人
电话
管理人员一览表
姓名
性别
年龄
最高学历
职务
职称
所在部门
占地面积
㎡
建筑面积
洁净厂房级别和面积(如适用)
级㎡
质检区面积
职工总数
人
专业技术人员数
建厂日期
注册资金
万元
三、产品基本情况
产品名称
产品类别
□无菌医疗器械□植入性医疗器械□定制式义齿
□体外诊断试剂□其他医疗器械
产品作用机理及组成:
产品按国家、行业标准和技术要求检验项目:
检验项目名称
标准序号
检测设备名称
有否记录
本企业同类产品上市后情况:
有否投诉
□无□有如有,请详述投诉时间、投诉内容、处理情况:
有否不良事件
□无□有如有,请详述发生时间、发生频率、发生现象、处理情况:
其他需要说明的问题:
四、企业质量管理文件目录
序号
文件编号
文件名称
附件2
第二类医疗器械注册质量管理体系
核查结果通知
(格式)
住所:
产品名称:
本次核查覆盖的规格型号:
核查依据:
注册检验样品和临床试验用样品真实性:
用于样品生产的原材料是否有采购记录:
是否有样品生产过程的记录和检验记录:
样品的批号是否和生产记录的批号一致:
如需要留样的产品,是否有留样:
发现的问题:
其他说明:
核查结论:
□通过核查□未通过核查
□整改后通过核查□整改后未通过核查
日期:
(内蒙古自治区食品药品审评查验中心盖章)
附:
现场核查人员名单
工作单位
签字
附件3
内食药审查〔20XX〕X号
关于开展医疗器械
注册质量管理体系核查的通知
(注册申请人名称):
你公司申请的XXXXX产品注册XXXX变更申请(受理号:
)
,现已进入技术审评阶段,且经技术审评判定对申请事项需要开展注册质量管理体系核查,请你公司在接到本通知之日起10个工作日内向内蒙古自治区食品药品监督管理局行政受理服务中心提交以下注册质量管理体系核查资料(审评查验中心根据企业申请变更事项确认企业需提交的申请资料)。
□1.注册申请人基本情况表
□2.注册申请人组织机构图
□3.企业总平面布置图、生产区域分布图
□4.对于生产环境有净化要求的,还应提供有资质的检测机构出具的环境检测报告(附平面布局图)复印件
□5.产品生产工艺流程图,应标明主要控制点与项目及主要原材料、采购件的来源及质量控制方法。
□6.主要生产设备和检验设备(包括进货检验、过程检验、出厂的最终检验相关设备;
□7.企业质量管理体系自查报告
□8.拟核查产品与既往已通过核查产品在生产条件、生产工艺等方面的对比说明(如适用)。
□9.部分注册申报资料的复印件(由审评查验中心根据变更情况提出具体要求):
□10.《体系核查通知》和相关注册证明文件,包括:
□11.其他
联系人:
联系电话:
联系邮箱:
内蒙古自治区食品药品审评查验中心
附件4
核查资料审查表
注册受理号
受理(或签收体系核查资料)日期
注册申请人
拟核查
资料审查
意见
☐申报资料基本符合要求,拟实施现场检查。
☐申报资料尚存在下列问题,需企业补充:
审查人签字
日期
复核人签字
附件5
现场核查报告
本次核查覆盖的规格型号
核查依据
核查日期
缺
陷
项
目
严重缺陷(条款序号和主要内容):
共项
一般缺陷(条款序号和主要内容):
不适用
检查项目
条款序号和主要内容:
现场检查结果统计
核查项目
核查
项目数
缺陷
备注
关键项目
一般项目
总项目
检查组对产品注册质量管理体系的总体评价
建议:
□通过核查□整改后复查□未通过核查
□整改后未通过核查□整改后通过核查
检查组成员签字
组员
组长
观察员
附件7
现场核查汇总表
现场检查
人员组成
企业主要参加人员
现场核查汇总表(续页)
主要发现问题描述
条款序号
问题描述
不适用检查项目
不适用理由
检查组成员
注册申请人确认意见
(法定代表人或企业负责人签字)
年月日
(注册申请人盖章)
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