德江县纪委监委Word文档格式.docx
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对违法的公职人员依法作出政务处分决定;
对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;
对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;
向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。
8.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限,负责对全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;
会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡(镇、街道)纪检监察机构、县管企业和县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;
组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。
从预算单位构成看,贵州省铜仁市德江县纪委监委部门预算为本级预算,没有下级预算单位。
贵州省铜仁市德江县纪律检查委员会(县监察委员会)共有12个内设部门,分别是办公室、干部室、宣传调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、扶贫与民生监督检查室、案件审理室。
德江县纪律检查委员会机关后勤服务中心,为县纪委监委管理的正科级事业单位,核定事业编制15名,设主任1名(正科长级),副主任2名(副科长级)。
县纪委监委共设置10个派驻纪检监察组,共核定行政编制48名(其中,第一至第九派驻纪检监察组行政编制各5名,第十派驻纪检监察组行政编制3名),设组长10名(副科长级),副科长级专职纪检监察员19名,副组长9名(由副科长级专职纪检监察员兼任),非领导职数按照有关规定设置。
二、德江县纪委监委部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1、部门收支预算总表:
2019年收支预算总表(表一)
编制单位:
德江县纪委监委单位:
万元
收入
支出
备注
项目
预算数
一、原一般公共预算拨款收入
1,929.87
一、一般公共服务支出
1,674.66
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、政府性基金拨款收入
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
255.21
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
2、关于2019年德江县纪委监委收支预算总体情况说明:
2019年德江县纪委监委年初预算收入合计1,929.87万元,其中:
一般公共预算拨款收入1,929.87万元,占年初预算收入的100%。
2019年德江县纪委监委年初预算支出合计1,929.87万元,其中:
201一般公共服务支出1,674.66万元,占年初预算支出的86.78%;
208社会保障和就业支出255.21万元,占年初预算支出的13.22%。
(二)部门收入总体情况
1、部门收入预算总表:
2019年部门收入总表(表二)
支出功能分类科目
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
科目编码
科目名称
小计
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
201
一般公共服务支出
20111
纪检监察事务
2011101
行政运行
1,089.03
2011104
大案要案查处
94.00
2011105
派驻派出机构
35.00
2011150
事业运行
345.63
2011199
其他纪检监察事务支出
111.00
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
182.29
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
72.92
2、关于2019年德江县纪委监委收入总体情况说明:
2019年收入总额为1,929.87万元,其中:
一般公共预算收入1,929.87万元,占2019年部门收入的100%。
1、部门支出总表:
2019年部门支出总表(表三)
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目名称
1,689.87
240.00
1,434.66
2、关于2019年德江县纪委监委支出总体情况说明:
2019年支出预算总额为1,929.87万元。
其中:
基本支出1,689.87万元,占2019年部门支出的87.56%。
按功能科目分类:
2011101行政运行1,089.03万元;
2011150事业运行345.63万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.29万元;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.92万元。
项目支出240.00万元,占2019年部门支出的12.44%,按功能科目分类:
2011104大案要案查处94.00万元;
2011105派驻派出机构35.00万元;
2011199其他纪检监察事务支出111.00万元。
(四)财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表:
2019年财政拨款收支总表(表四)
收入
支出
项目(按支出功能科目类级)
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
1,929.87
一、本年支出
一般公共预算拨款收入
1,674.66
专项收入
外交支出
政府性基金预算拨款收入
国防支出
预算内投资收入
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
255.21
卫生健康支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务付息支出
二、上年结转
二、结转下年
收入总计
1,929.87
支出总计
2.关于2019年德江县纪委监委财政拨款收支总体情况说明:
2019年一般公共预算财政拨款总收入为1,929.87万元,其中:
本年收入1,929.87万元,占财政拨款总收入的100%;
上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。
2019年一般公共预算财政拨款支出1,929.87万元,其中:
行政运行1,089.03万元,占年初预算支出的56.43%;
大案要案查处94.00万元,占年初预算支出的4.87;
派驻派出机构35.00万元,占年初预算支出的1.81%;
事业运行345.63万元,占年初预算支出的17.91%;
其他纪检监察事务支出111.00万元,占年初预算支出的5.75%;
机关事业单位基本养老保险缴费支出182.29万元,占年初预算支出的9.45%;
机关事业单位职业年金缴费支出72.92万元,占年初预算支出的3.78%。
1、一般公共预算支出表:
2019年一般公共预算支出表(表五)
2019年预算数
2、关于2019年德江县纪委监委一般公共预算支出情况说明:
2019年一般公共预算支出总额1,929.87万元,其中:
基本支出1,689.87万元,占一般公共预算支出总额的87.56%;
项目支出240.00万元,占一般公共预算支出总额的12.44%。
基本支出中按功能分类为:
2011101行政运行1,089.03万元,占基本支出的64.44%;
2011150事业运行345.63万元,占基本支出的20.45%;
;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.29万元,占基本支出的10.79%;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.92万元,占基本支出的4.32%;
项目支出中按功能分类为:
2011104大案要案查处94.00万元,占项目支出的39.17%,;
2011105派驻派出机构35.00万元占项目支出的14.58%,;
2011199其他纪检监察事务支出111.00万元占项目支出的46.25%。
1、一般公共预算支出经济分类表:
2019年一般公共预算支出经济分类表(表六)
德江县纪委监委单位:
政府预算经济分类
2019年预算数
部门预算经济分类
科目名称
科目
编码
501
机关工资福利支出
1,375.52
301
工资福利支出
1,470.80
50101
工资奖金津补贴
1,120.31
30101
基本工资
516.32
30102
津贴补贴
508.71
30107
绩效工资
95.28
50102
社会保障缴费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
50103
住房公积金
30113
50199
其他工资福利支出
30106
伙食补助费
30114
医疗费
30199
502
机关商品和服务支出
493.19
302
商品和服务支出
50201
办公经费
327.95
30201
办公费
134.31
30202
印刷费
0.75
30204
手续费
0.51
30205
水费
2.50
30206
电费
11.50
30207
邮电费
7.50
30208
取暖费
30209
物业管理费
1.00
30211
差旅费
33.50
30214
租赁费
3.50
30228
工会经费
53.00
30229
福利费
30239
其他交通费用
79.68
30240
税金及附加费用
0.20
50202
会议费
30215
50203
培训费
48.64
30216
50204
专用材料购置费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
50205
委托业务费
34.10
30203
咨询费
2.00
30226
劳务费
15.10
30227
17.00
50206
公务接待费
30217
50207
因公出国(境)费用
30212
50208
公务用车运行维护费
28.00
30231
50209
维修(护)费
10.00
30213
50299
其他商品和服务支出
39.00
30299
503
机关资本性支出
(一)
37.99
310
资本性支出
50301
房屋建筑物购建
31001
50302
基础设施建设
31005
50303
公务用车购置
17.99
31013
50305
土地征迁补偿和安置支出
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
50306
设备购置
20.00
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
50307
大型修缮
31006
50399
其他资本性支出
31008
物资储备
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
504
机关资本性支出
(二)
309
资本性支出(基本建设)
50401
30901
50402
30905
50403
30913
50404
30902
30903
30907
50405
30906
50499
30908
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