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(四)无法于需用日期前办妥的采购申请,子公司必须及时告知相关人员。
第九条询价与洽谈:
(一)幼儿园应向供应商详细说明品名、规格、质量要求(及其他特别要求)、数量、交货期、交货地点、付款方式;
(二)应积极调研市场上是否存在价格涨跌的因素,并据此与供应商进行采购谈判;
(三)应尽可能注意寻求需购物资的低价优质替代品,并与相关使用部门沟通确定;
(四)对于同规格的产品采购,子公司至少要选择三家供应商对交易条件(质量、价格、交货期、合作关系、信誉等)进行综合对比。
在给各供应商的询价单上应详细注明质量、交货期、退换等条款;
(五)在其他交易条件基本相同的时候,应优先考虑报价低的供应商。
第一十条订购:
(一)通常情况下,向供应商下订购单(与申购单保持一致)进行采购;
(二)对于需要预付定金、需要长期供应的产品、采购金额在_____元(人民币)以上、分批交货或有其他附加条件的采购,在获得相应的权限审批后应与供应商签订采购合同,然后将采购合同分别报送集团财务部、总裁办(人员)备案。
第一十一条收货:
(一)采购产品到达公司后,应详细核对以确认是否与订购单所列内容一致,并进行质量检验和入库验收;
(二)所购各种产品必须有合格证、使用手册等相关详细资料;
(三)产品入库前,填具《报验单》,由质检人员检验合格后负责办理入库手续;
(四)如果到货产品没有达到规格或质量要求而需要退货时,负责组织办理相关退货手续并催收退货的预付/全额货款。
第一十二条付款:
(一)相关采购人员必须核对发票台头、金额及其它内容是否相符,核对通过后填写《付款申请单》,随附采购合同、入库单和有效发票,按授权范围经子公司总经理或集团总裁审批后到归口财务部门(人员)办理付款;
(二)财务部(人员)根据相关制度和流程进行付款审核并办理付款手续;
(三)配合集团财务部,定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项,如有不符应查明原因并及时处理。
第四章供应商管理
第一十三条建立供应商档案:
(一)负责建立供应商档案,相关部门予以配合;
(二)对每个选定的供应商必须建立详尽的供应商档案,内容包括:
《供应商调查表》、《供应商审批表》、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料;
(三)应根据实际情况及时更新供应商档案;
(四)供应商档案由指定专人负责管理,未经允许,其他人员不得随便查阅;
(五)幼儿园(人员)保留供应商档案备份,必要时可以向幼儿园提出质询。
第一十四条供应商调查:
(一)凡欲与幼儿园建立供应关系而且符合相关条件的厂商都应填写《供应商调查表》,作为幼儿园选择供应厂商的参考信息。
《供应商调查表》由幼儿园管理小组审核;
(二)应随时关注供应商的发展动态及产品质量,依据《供应商调查表》每季度或半年复查一次,依变动情况更新供应商资料;
第一十五条需要更换供应商时,出具《供应商审批表》,提请总裁办(人员)审核后报集团总裁审批。
一般在下列情况下考虑更换供应商:
(一)原有供应商不再能符合公司的要求;
(二)新供应商的相关条件更适合公司的需求;
(三)原有供应商由于各种原因拒绝供货。
第一十六条样品的检验:
(一)对通过初审的供应商所送检的样品(应附带完整的检验报告及合格证明等资料),必须经质检人员进行各项指标的检验、检测;
(二)样品检验合格的供应商方可向幼儿园供货;
(三)如果样品检验结果不合格,应要求供应商限期作出整改。
整改后检验仍不合格者,可以取消其入选供应商资格并及时向业务监控部门(人员)通报。
第一十七条签订供货合同:
(一)产品采购采用订单采购或合同订货的方式;
(二)根据供应商的资质来签订不同条件的供货合同。
对于供货信誉好,资信度高的供应商可以与其签订长期(以一年为限)供货合同,以保证供应稳定;
对于普通资质的供应商,以单次下定购单的方式进行采购;
(三)如果供应商是代理商而非生产厂家,子公司必须与其签署质量保证协议/条款;
(四)小额零星物品的采购可以采用直接购买的方式,在采购前须进行质量和价格的评估。
第一十八条供应商控制:
(一)在每批物资供货结束后,负责根据质检人员提供的各项检验数据将供货情况记入《供应商质量档案》,作为日后评审供应商业绩的根据;
(二)如果供应商供货不合格或供货不及时,应通知其进行整改。
如果在一年中出现多次(大于等于3)质量变动或拖延交货,应提请总裁办(人员)审核后报送幼儿园管理组批准取消其供应商资格。
第一十九条供应商业绩考评:
每半年整理供应商供货记录,按其供应业绩区分不同等级并制订相应的采购政策。
第五章附则
第二十条本制度经幼儿园批准后发布执行,园长办负责制订、修改、解释。
第二十一条本制度未尽事宜,执行国家有关法律、法规和幼儿园的有关规定。
第二十二条本制度从下发之日起执行。
附录一:
供应商基本资料表
填表人:
审核:
日期:
名称或编号:
地址:
法人:
联系人
电话
传真
网址
公
司
概
况
注册资本额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成本
性能
建厂登记日期
年月日
营业执照
往来银行
开始往来时间
停止往来时间
所属协会团体
协力工厂数
协力工厂利用率
平均月营业额
材料来源
材料名称
供应厂商
备注
员
工
职能
人数
干部数
员工数
大学
高中以上
平均月薪
主要产品
比例
主要客户
附录二:
供应商调查表(范例)
供应商名称:
年月日
项目
调查项目内容
了解程度状况
材料零件确认
1.您对开发部门样品确认流程是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?
3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?
□有保留□未保留□请求当面沟通了解
品质验收管制
1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解?
2.
3.
采购合同
1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?
□可以□不可以□需设法弥补
请款流程
1.您对本公司的付款条件、手续是否了解?
售后服务
1.贵公司的售后服务部门(人员)是?
□品管□开发□采购□总经理
建议事项
您对本公司的建议事项
【注】本表由供应商填写
附录三:
供应商评价表
年
半年
厂商名称
厂商编号
地址
采购材料
评价项目
品质评价
交期评价
价格评价
服务评价
其他
合计得分
时
间
月
得分总和
平均得分
评价等级
处理意见:
制表:
审核:
审批:
附录四:
产品采购计划(以半年为例)
产品名
规
格
单
位
全年采购量
价
金
额
每月采购计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
数量
金额
批准:
日期:
附录五:
定购单
请购单号:
厂商
地址
电话
订购内容
项次
产品名称
规格
单位
订购数量
单价
交货日期
1
2
3
4
5
6
合计
合计金额(大写)
万仟佰拾元
交货地点
交易条款
一、交期
承制厂商须依本订单交期或本集团子公司以电话或书面调整之交货期,若有延误,每逾一日扣该批款的%。
二、品质
1.依照国家标准要求。
2.进库检验:
依本公司规定。
三、不良处理
1.经检验后之不合格品,应于三日内取回,逾时本公司不负责。
2.如急用需选别,所产生之费用,依本公司之索赔标准计费。
四、附件
1.产品说明:
张
2.检验标准:
份
备注:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- xx 集团 采购 监控 制度