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g建立、健全供应商评价体系及标准,图寸3供应商供应商管核里工程师岗位职责匚三完成上级领导交办比其他工作,负责样品价格的确认与维护工作
四、供应商开发专员冈位职责
供应商开发专员的岗位职责是在供应商管理主管的领导下,负责供应商开发的日常管理工作,提高
企业对供应商的管理能力,具体如图3-4所示。
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负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商
制定和完善供应商开发流程,并监督流程的贯彻执行情况
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参与制定和完善供应商开发管理资料库
参与供应商定期评价活动
供应商管理专员的岗位职责是协助供应商管理主管处理相关日常事务,建立并完善供应商档案库,
协助进行供应商开发,维护与供应商的关系,及时完成上级安排的工作任务,具体如图3-5所示。
第二节供应商开发与管理制度
一、供应商管理制度
F面是某企业供应商管理制度,供读者参考。
第1章总则
第1条目的
选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责
采购邹.质屋管理邹、设计撫负责对供应裔进行评价n
采购邹.质虽管理部负夷对供应商进和者核"
总经H员责合枱供应商的审担工柞=
第2章合格供应商的标准
第4条评价合格供应商
公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑。
供应商应有合法的经茸许可证,应右必要的资金能力.
忧先选择按国家〔国际)标准建立质量体系井已通过认证的供应商。
对干关尬原料*应对供应商的生产能力与质量保证体系逬行考查,其中包括下列五个方面的娶求,
(5)
考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是
知名的大型企业。
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左上述逊:
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餐满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
邈厂汀效处理紧急订单。
有具体的苣后服务措施’且令人满意’
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第3章供应商的评价程序
第5条供应商初步评价
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料表”。
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质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
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W崩匚轰堂攀枣说疋耳舫绘宙和诗登童甬錢译蟲换M蛙声淬會林对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。
第6条供应商的现场评审
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对不同级别实行不同的控制等级。
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.邹.汎y能冷進秽密厅滾球碎袒芽由采购部填写“供应商现场评审表”,质量管理部、设计部签署意见,供应商现场评审的合格分数须达到
70分。
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第7条《供应商质量保证协议》的签订
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第8条提岀样品需求
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“详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。
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主产馆易.]隹声出號恶叱严鼠.数量应多于两件。
第9条样品的质检
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⑥•鴛胖三盘咛茁汐便.卞欣.忑十诽刃应邑些活面的检验工作,并填写“样品检验确认表”。
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环•一•心和二法区用.忙m冃汙加标洼就询严膜童誉爲雜乞・,今后检验的依据。
第10条确定合格供应商的名单
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利帰许滌锻吹认矿四份资料完成后,采购部将供应商列入“合格供应商名单”,交公司总经理批准。
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客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”,如需从非客户提供的供应商处采购时,必须事先得到
客户的书面批准。
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“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。
第4章供应商的监督与考核
第11条考核对象
供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。
第12条考核方法
公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。
第13条考核频率
对关键、重要材料的供应商,应每月考核一次;
对普通材料的供应商,则每季度考核一次。
第14条考核结果的处理
1屁违洛黑主90分以上的供应商,优先采购。
2尺落注农I80〜89分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
3.哥悔沾無茬70〜79分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续采购,或减少采购量。
4厂弋犧寥.胃在69分以下的供应商,须从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购。
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第15条对合格供应商进行交期监督
采购人员应要求供应商准时交货,同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。
第16条对合格供应商进行质量监督
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敌品不合格时应对供应商提出警告,连
续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商,或待其提高产品质量后再行采购。
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第5章供应商政策的执行、反馈与变更
第17条供应商政策的执行与反馈
供应商管理相关部门在接到供应商政策执行通知书后,须按规定执行,并严格遵守保密制度。
在政策
执行的过程中,若发现任何问题,应立即反馈给采购部。
第18条供应商政策的临时性变更
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好丸眾迁公司采购总监的书面同意后,可对某些供应商的政策作临时性调整。
(1)某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。
(2)某供应商决定把我公司作为重要客户。
(3)重要供应商岀现经营危机。
(4)市场供应价格发生剧烈震荡,使供应风险骤然加大,引起供需双方相应做岀重大的政策调整。
(5)其他需作临时性调整的情况。
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存旳汽-总沁恰衷宇和細整时限。
3—已氓曙誓寺互宾溯哦訂耳愿萼啓忍热量密冀遂戈副鞘i爭空離怨軟富.退隔渤.并于该季度在供应商评审会议上通过。
第6章建立供应商质量体系
第19条对供应商质量体系的开发
每年由采购部组织供应商学习质量体系标准,并要求供应商制订质量体系推行计划,通过质量体系认
证。
第20条供应商质量体系的评定
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第7章附则
第21条本制度由采购部制定,采购部负责解释和修订。
第22条本制度报总经理审批后,自颁布之日起执行。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
二、供应商筛选制度
F面是某企业供应商筛选制度,供读者参考。
制度
供应商筛选制度
编号
名称
执行部门
为保证采购物资能满足公司要求,以及有效评价物资供应商的资质和能力,加强对供应商的管理,特制定本制度。
本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。
1详国穹證壹营应举社责供应商的筛选与考核工作。
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第2章供应商信息收集与调查
第4条供应商信息收集与调查由公司采购部负责,其他相关部门予以配合。
第5条供应商调查的内容
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3「II■■迄瑕荒!
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5誉茁沖平。
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第6条凡与公司建立供应关系,且符合条件的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评
估供应商的参考依据。
第7条若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
第8条采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量,“供应商调查表”须每年复查一次,
以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容。
第9条供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。
第3章供应商评审管理
第10条成立评审小组
评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。
第11条供应商评审管理
1对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力,品质能力等方直进行■
2对干临时采购的供应商,采购部应对僕应裔的经营资格进行审核,并报采购部经理审批。
3对于长期采购的供应商'
采购邹应对其经营资格、信警,服务、采购标的、质量尊进行审核,并予审核通过后认定其合格供应商资格,报相关领导审批。
采购部应对合格供应商每年进行一次复审。
4对于正在合作的也朋采购供应商,采购削应至少毎李悽对其进厅…次哮评.井根撼考评结果分配下期的采购比例,由采购部经理审核,报采购副总审批。
供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。
第4章供应商档案管理
第12条采购部负责建立供应商档案,使用部门予以配合,对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档
案。
第13条供应商档案由采购部指定人员负责管理,未经采购部经理允许,不得随便查阅。
第14条供应商档案包括供应商调查表,供应商审批表,供应商质量档案,供应商所提供的合格证明、
价格表及相关资料等。
第5章附则
第15条本制度由采购部、质量管理部、人力资源部联合制定,相关内容分别由相关负责人解释和修订。
第16条本制度报总经理审批后,自颁布之日起执行。
第三节供应商开发与管理表格
、供应商调查表
编号:
供应商基本信
息
公司名称
厂址
成立日期
占地面积
企业性质
负责人
联系人
电话
传真
公司网址
生产技术
设备信息
主要产品及用途
检测仪器校对情况
主要生产线
设计开发能力
正常生产能力
/月
最大生产能力/月
正常交货周期
最短交货期及说明
产品信息
主要产品及原材料
产品介绍
产品遵守标准
□国际标准□国家标准□行业标准□企业标准
产品认证情况
产品销售区域
人员信息
公司总体职工数
管理人员
技术人员数
质量管理部人数
财务信息
固定资产净值
营运资金
资产负债率
短期负债
银行信用等级
调查日期
年月日
调查人
部门主管签字
填表人:
二、供应商筛选表
编号:
筛选日期:
年月日
采购项目
筛选供应商数量
筛选人员
供应商名称
设备情况
产品质量
服务水平
认证水平
管理水平
优
良
差
筛选结果
筛选总结
总经理意见
日期:
三、合格供应商列表
序号
供应商编号
联系方式
供应物资
最后复查时间
备注
确认:
审核:
填表:
四、供应商登记变动申请表
日期:
编号
供应产品名称
数量
金额
年供货量
重要程度
变动原因
申请变动原因
申请变动依据
申请人
采购部经理
采购总监
总经理
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- 供应商 开发 管理 系统