物流操作说明书文档格式.docx
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A.第一联为仓库存根联,作为仓库做帐的依据。
B.第二联为业务联,作为业务部门的物流统计依据。
第二联在入库的第二天上午上班时交到业务部门。
C.第三联为财务联,作为财务部门做帐和成本核算的依据。
第三联在入库的第二天上午上班时交到财务部门。
5.生产部门在成品(本厂生产的)入库之前应当每天制作生产进度表,便于业务部门查询做好物流配货和发货工作;
外协厂生产的应当确定准确的交货时期并通知业务部门。
6.业务部门在辅助产品和赠品下单之后,应当及时跟踪交货进度确定准确的交货日期,以便保证及时向客户配货和发货。
(二)发货操作规程
1.产品的配货和发货是能否实现良好的产品销售的重要过程,它直接影响到公司的销售业绩。
2.产品的配货和发货主要根据客户的订单和补单的要求进行,客户订单和补单由各区域总代理上交或传真到公司业务部门。
3.业务部门在接到客户订单和补单应当及时进行单据的电脑录入,以便于日后进行配货和发货的统计与跟踪。
4.业务部门接到客户的订单和补单之后,应当立即进行库存数量的审核。
根据各个区域和客户的具体情况安排好各个客户发货时间和数量。
5.库存数量不足的应当及时填写《催货通知》,经部门主管批示后报送生产部门及时安排生产。
《催货通知》应当注明产品款式、颜色、数量以及发货日期,并请求生产部门给予准确的回复。
6.业务部门在进行库存审核之后,应当根据财务部门的《客户欠款情况表》、《客户信誉等级情况》进行财务审核。
如果客户货款不足的、又超过信誉等级标准应当请求总经理进行批示,如果在信誉等级标准之内的可以进行发货,向仓库下发《发货通知单》。
7.如果库存数量不足的,业务部门应当及时向仓库注明发货时间下发《发货通知单》要求仓库做好配货和发货备货。
8.库存数量足的,业务部门应当及时向仓库下发《发货通知单》,并注明发货时间主,要求仓库做好备货和发货工作。
仓库应当根据业务部门下发的发货时间准时配货和发货。
9.仓库在接到业务部门的《发货通知单》之后,应当根据上面的要求及时配好货物。
10.仓库配好货物时,应当开据《装箱单》,在配货过程当中,各相关人员(配货、点数打包)应当在《装箱单》上相应的位置进行签字确认。
B.第二联为客户联,客户联装箱打包之后随包同行,便于客户收到货物时进行清点。
C.第三联为业务联,作为业务部门开据《发货单》和进行销售统计的依据。
在第二天上午上班时应当上交业务部门。
11.货物在装箱打包之前应当进行点数复核,以保证所配货物的准确无误。
12.仓库在装箱打包全部完毕之后,应当通知托运站或者公司司机进行货物托运,并索要托运单据并在第二天上午上班时上交业务部门。
13.业务部门在第二天上班时应当立即将前一天的《装箱单》传真给各个客户,并根据《装箱单》开据《发货单》。
《发货单》的制单、业务、财务等相关人员应当在相应的位置上签字确认。
A.第一联为存根联,作为业务部门的统计依据。
B.第二联为客户联,作为客户的财务依据。
在下次发货的时候寄送给客户。
C.第三联为财务联,作为财务部门的做帐依据。
业务部门应在当天送交财务部门。
14.货物发送出去之后,业务部门应当及时进行托运的跟踪工作,以防止货物的丢失。
15.当货物到达客户之后,应当进行销售信息的跟踪和收集工作。
(三)退货操作规程
1.各区域总代理在退货之前必须向总公司业务部门提出退货申请,填写《退货申请单》注明产品款式、颜色、数量并注明退货原因。
2.业务部门在接到各区域总代理的退货申请时,应当立即进行业务审核是否符合退货标准,并注明处理意见。
退货的主要标准有:
A.是否在规定的退货期限之内?
B.是否在规定的调换货比率之内?
C.是否是因为质量原因造成的?
D.是否因为公司的失职而造成的?
3.业务部门在进行业务审核之后,应当立即报批部门经理进行批示或者请求协助处理。
在部门经理签字确认之后报批总经理,进行批示。
4.在得到总经理的批示之后,业务部门应当及时把处理结果传真通知区域总代理。
5.各区域总代理在得到业务部门退货批准之后,应当立即进行装箱打包。
各区域总代理在退货时应当注意以下几点:
A.保持产品的包装完整。
B.应当将退货清单打包,随包同行。
C.将残次品和非残次品分开打包。
D.残次品的,应当用不干胶贴在衣服发生残次的位置,并在包装袋上用记录笔写明质量原因。
6.装箱打包之后将货物进行托运,索要托运单据并及时传真至总公司业务部门。
7.仓库部门在收到客户的返货,开包之后将调换产品直接办理入库手续,并在《入库单(退货单)》注明退货的地区和客户;
将残次品清点数量之后立即送交质检部门进行质量检验。
8.质检部门在接到客户的退货时,应当注意以下几个情况:
A.是否因为公司的产品质量原因造成的?
B.是否因为人为的原因造成的?
C.这些产品是否可以修复?
9.质检部门完成质量检验之后,应当向业务送交《质量检验报告》。
对于可吸收修复的产品应当进行修复并重新包装。
10.质检部门在修复好残次之后,应当将修复产品和残次品送还仓库。
11.仓库在接到质检部门的修复产品和残次品时,应当清点数量并开据《入库单(退货单)》并在单上注明原因。
修复产品和残次品应当与仓库的成品分开存放。
12.业务部门在接到质检部门的《质量检验报告》后,应当立即做出处理意见并下发仓库。
A.对于因公司产品质量原因造成的,应当给予调换新品。
B.对于因公司产品质量原因造成的,因特殊原因可以给予退货。
C.对于非公司产品质量原因造成的不可修复的残次品,坚持退还客户。
D.对于非公司产品质量原因造成的可以修复的应当给予修复,修复之后退还客户。
13.仓库在配送退货或者调换的产品,应当开据相应的《装箱单(调换单)》,并注明哪些属于退还和调换。
14.业务部门在接到仓库的《入库单(退货单)》、《装箱单(调换单)》,应当开据相应的《退货单(发货单)》,并送交相关部门。
15.修复产品和退还残次品装箱打包之后应当,应当按照成品发货的流程进行托运和跟踪工作。
五、各部门其他工作职责和工作事项
(一)业务部
1.业务部是公司物流配送的控制部门。
2.业务部门应当做好入库和销售统计工作,并定期和不定期向相关部门和上级做好统计分析、统计报表工作。
3.业务部门应当根据各区域和各客户的实际情况做好货物分配和发货时间的安排,以促进销售业务的提升。
4.业务部门应当与生产部门积极配合,及时了解产品的生产进度,以便做好配货和发货安排。
(二)仓库
1.仓库主要保证产品入库和出库的数据准确,以及产品的安全。
2.仓库应当配合好业务部门做好配货和发货工作,及时把货物发送到客户手中。
(三)生产部
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1.生产部门在整个物流过程当中应当根据客户的需要做好生产的安排和进度,配合业务部门做好生产安排。
2.生产部门应当配合业务部门做好一些生产进度的报表工作。
篇二:
物流操作工作岗位说明书
本制度的编写是为了公司的仓库运作更加规范,保证公司的资产的安全,以符合公司经营之整体目标。
本制度制定的主要内容:
目的和范围;
仓库的分区;
物料搬运原则;
物料存储;
物料的保管与保养;
物料接收与入库;
物料出库;
物料的退库;
物料的盘存与账务处理等;
记录格式及质量记录保存要求。
本制度由物流部提出与编写。
物流中心仓储管理规定
1、目的
1.1.为使公司的仓库运作更加规范,保证公司资产的安全,特制定本制度。
2、范围
2.1.本制度适用于本公司零件库、成品库的管理。
3、仓库分区
3.1办公区。
办公区系属仓库管理人员办公区域,严禁在办公区内放置与工作无
关杂物。
严禁将物料放置办公区内。
仓库管理人员按“6S”标准对办公区进行整理、整顿、清理、规范、素养、安全,保持办公区整洁美观。
3.2物料区。
物料区系属公司存货放置区域,仓库管理人员按物料特性对物料进
行合理摆放、标识,制做及更新仓储物料储位图。
仓库管理人员按“6S”标准对物料区进行整理、整顿、清理、规范、素养、安全,保持物料区整齐美观,保障消防通道畅通无障物。
3.3待处理区。
3.3.1待验区,仓库管理人员对来料按单进行核实物料名称、物料料号及数量。
检验人员在待检区域对物料进行抽检。
3.3.2检验不合格区。
外协厂来料经检验不合格,仓库管理人员及时通知采购
并办理退货作业。
3.3.3存货不合格区。
存货在使用过程中发现不良(系属外协厂造成的),仓
库管理人员通知采购并办理退货作业,严禁将不良品流入下一工序。
3.3.4退料区。
生产单位多余物料退仓放置区。
4、物料搬运原则
物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法,并遵守以下原则:
4.1搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。
4.2视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。
如油压车、手推车或叉车等。
4.3零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞,并注意防潮、防污,以确保其精密度,放置时必须轻拿轻放。
5、物料存储
5.1原材料按照ABC管理原则,根据不同类别、形状、特点、用途将作业现场规划出不同区域(分库分区),以作为各生产线使用之物料管理的标识。
5.2储存设计的基本原则应考虑下列四项,以便于接收和发放工作的进行。
5.2.1流动性:
较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运区域,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。
5.2.2相似性:
常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。
5.2.3物品大小:
储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。
5.2.4安全性
物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。
5.3每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位来放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。
5.4物料存储注意事项
物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法,一般标准如下:
5.4.1高度:
堆放总高度一般限制3米以下,置放料架时每层不超过1.5米。
5.4.2重量:
在放置物料时要考虑物料的重量,重者应尽量摆在下层,避免在存放物料时发生意外。
5.4.3温度、湿度:
仓库储存物料时应考虑仓库室内的温度及湿度,以防止物料变质及改变物料性质。
5.4.4防潮、防尘:
仓库储存物料时应注意保持室内整洁,防止物料受潮湿、灰尘的侵入,导致物料变性变质。
6、物料的保管与保养
6.1保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。
6.1.1三清:
材料清、数量清、规格清;
二齐:
摆放整齐、库容整齐;
四定位:
按区、按排、按架、按位定位。
6.1.2保管货品应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
7、物料的接收与入库7.1物料接收作业流程:
7.1.1供应商送货到厂时,管理员应及时核对送货单上货品与数量是否相符,相符则进一步确认货品是否与需求计划相符,确认无误后来料提交管理员开具《物料接收、验收申请入库单》。
7.1.2将供应商送货单和需求计划进行核对时,应区别以下情况处理:
A、无公司领导批准采购的,与合同订货单计划不符的。
B、物料品种、规格不一致的,则应办理退货;
C、物料数量不足的,按实物数量实收,物料数量超过的,则应按计划接收
7.1.3来料提交管理员将《XX物料接收、验收申请入库单》送交品检部门,检验员检验程序应严格按物料特点执行规定的检验程序
7.1.4产品经检验后,检验人员认真填写《XX物料接收、验收申请入库单》,注明来料检验的情况和结果,作为仓库管理人员是否入库的依据,检验合格的物料仓库办理入库作业。
《XX物料接收、验收申请入库单》一式四联,一联物流、一联财务、一联仓库、一份检验员留存。
7.1.4检验不合格物料通知采购办理退货作业,并将物料退入检验不合格区
7.2物料入库作业流程:
7.2.1管理员在检验合格后应及时在XX零件状态标识卡”上做合格标记,合格标记应采用蓝色白板笔标写,禁止采用红色笔标记(不合格的零件标识可以采用红色笔标记)。
7.2.2再次将检验签字合格的四联单进行数量确认(确认四连单打印箱数、批次、供应商与实物箱数、批次、供应商)无误后,在相应位置进行签字确认,直接进行入库上架处理。
7.3自制半成品入库(直管库)
7.3.1公司自制的半成品按正规包装(注明物料名称、料号或型号、数量、批次),填写《XX入库单》交仓库管理员审核后入仓,并按本制度有关品质检验的规定处理。
《XX入库单》要有相关人员的签字。
7.3.2公司自制或外购的成品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人
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