小红帽早餐店可行性研究报告Word文档格式.docx
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因此,我企业预计市场占有率为40%。
市场容量的变化趋势:
企业产品推出后,慢慢的向青年人推广。
目
前主要销售对象是学生。
在未来中,我企业对上班一族也是具有吸引力的。
因为他们也
需要营养来补充精力,而一个好的早餐就可以很好地满足他们的要求。
其次,销售对象是小孩,因为他们需要营养来补充大脑,是他们变的更加聪明。
所以,
在未来,我们的企业将会越做越大。
竞争对手的主要优势:
1.开业时间长,有一定的老顾客
2.有足够的资金
3.有清晰的经营方式和计划
4.有一定的管理和经营经验
5.
竞争对手的主要劣势:
1.口味不佳,变化小
2.产品种类不丰富
3.卫生不是很好
4.营养不足
相对于竞争对手的主要优势:
1.产品种类丰富、卫生、营养
2.产品制作花样多
3.份额足够,且科学搭配营养
4.口味适合大多数大学生
相对于竞争对手的主要劣势:
1.经验不足
2..资金不足
3.渠道不够多
4.没一定的社会关系
5
四、市场营销计划
产品
产品(产品系列)/服务
主要特征
套餐派送
方便、快捷、安全
黄金营养搭配
健康、营养、安全
零售早餐
安全、实惠
价格
产品(产品系列)/服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
豆浆
0.5元
1元
牛奶
2.5元
果汁
3元
面包
2元
糕点
蛋卷
折扣将给予:
饮品买二送一,会员积分制
赊销将给予:
不赊账
地点
(1).选址细节
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
学校外面店铺
30-40
100元/月
(2).选择该地址的主要理由:
靠近学校,人流量大,需求量大
租金低
环境好,交通便利,采购原材料方便
(3).分销方式(选择一项)√
产品将卖给:
√最终消费者零售商批发商
(4).选择该分销方式的理由:
小本经营,主要销售对象是学生
启动资金有限
业主业余时间有限
产品成本较高,利润较低
促销
人员推销
向班级,宿舍推销
成本预测
广告
派传单,发名片
100
公共关系
同学、部门、社团
营业推广
贴海报
40
五、企业组织结构
企业将注册成:
个人独资企业合作社个体工商户
合伙企业中外合资企业股份有限责任公司
其他
………………………………………………………………………………….
拟议的公司名称:
________小红帽早餐店_____________________________
公司员工包括:
(附录部分将附有组织结构图和工作描述)
职务
月薪
业主/经理
陈雅曼
800元
员工
陈雅曼、林晓红、苏红如
公司将获得的经营执照、许可证和特许:
类型
费用预测
个体工商户
200元
公司的责任(保险、员工的薪酬、税)
人身保险
240元/年
六、固定资产
工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
设备描述
数量
单价
总费用(元)
桌椅
5套
80元/套
400元
固定餐具
50
10元/套
500元
果汁机
1台
400元/套
二手微波炉
二手冰箱
二手面包机
80元
供应商名称
地址
电话或传真
美的电器
赤坎世贸
企业的交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
描述
总费用(元)
自行车
2辆
50元/辆
供应商
地址
电话或传真
顺风自行车行
赤坎步行街
办公设备
办公室需要以下设备:
收银台
1个
40元/个
电话
无
固定资产、折旧明细
资产
价值(元)
年折旧(元)
工具,设备
2180
436元/年
交通工具
200
40元/年
办公设备
60
12元/年
零售店面
工厂厂房
土地
总计
2440
488
七、营运资金(月)
原材料,包装材料
材料描述
每月总费用(元)
一次性餐具
1500套
0.2元/套
300
面粉
100斤
3元/斤
豆子
50斤
2元/斤
鸡蛋
300个
0.4元/个
120
芝麻
10斤
8元/斤
80
兴华食品厂
麻章
其他经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)
其他费用
月费用
说明
业主的工资
1位业主
雇员工资
2位雇员
租金
100元
营销费用
140元
电费
电话费
150元
维护,维修
30元
保险
公司注册费
其他必备品
2840
八、销售收入预测(12个月)
月份
总数
销售的产品(产品系列)
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
1
销售数量
400
500
600
700
800
平均单价
月销售收入
2
2.5
750
1000
1250
1500
1750
3
月销售收入
900
1200
1800
2100
4
1400
1600
总计
总销售总量
销售总收入
九、销售和成本计划
月份
项目金额(元)
总数
销
售
含流转税销售收入
4125
5620
7350
8575
8975
9450
流转税(增值税等)
247.5
337.2
441
514.5
538.5
567
销售收入
3877.5
5282.5
6909
8060.5
8436.5
8883
成
本
经营成本
业主工资
员工工资
140
150
维护维修
30
折旧
41
贷款利息
注册费
原材料(明细)
645
1090
1435
1780
1980
总经营费用
6745
6751
7096
7301
7501
7621
税前利润
-2868.5
-1468.2
-187
759.5
935.5
1262.5
税
费
企业所得税
个人所得税
其他税
净利润(税后)
十、现金流量计划
项目金额(元)
1111
现
金
流
入
月初现金
9000
3980
3030
3465
4780
6295
业主投资
现金销售收入
赊销收入
贷款
其他流进现金
可支配现金(A)
13125
9600
10380
12040
13755
15745
出
现金流出
现金采购(明细)
原材料
赊购支出
业主工资
员工工资
租金
营销费用
电费
电话费
维护维持费
贷款利息
偿还贷款本金
保险
240
注册费
设备
其他(请说明)
税金
现金总支出(B)
9145
6570
6915
7260
7460
7580
月底现金(A-B)
8165
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