工作报告 农村小学国有资产自查自纠Word文档格式.docx
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二、自查自纠情况及整改措施。
(一)通过自查,我校发现在资产管理工作中还存在一些问题。
1、许多资产因年代久远,找不到原始票证。
有的资产是按项目建设,
无法及时报废,造成部分资产待报废而无法更新影响教学工作。
2、有的登记入账不及时,学校和资产管理员没有把该入册的资产录
入电脑的资产及时录入电脑或簿本。
(二)针对自查中发现的问题和薄弱环节,我校下一步采取的管理农村小学国有资产自查自纠
措施和办法是:
1、加强与上级沟通,寻求没有票证资产报废的解决办法,并组织人
力尽力查找所用票据。
2、凡是购买的资产,一定要及时经过资产管理员签字入册并录入电
脑后,做到账实相符。
第二篇、学校固定资产自查报告
莲花镇一中学校固定资产清查
自查报告
为了进一步加强学校固定资产的管理和使用,提高固定资产使用效益,达到合理配置资源、科学管理资源、有效利用资源的目的,我校精心组织了以校长为组长的固定资产清查小组,对我校校产进行清查盘点,对现有资产情况进行微机录入,现将学校固定资产管理工作做如下汇报。
一、领导重视,确保组织机构完善,管理队伍健全
组长:
宁春芳
副组长:
赵杰
成员:
朱红波连纲领各部室管理人员
二、资产清查范围
学校的固定资产包括设备、交通、房屋、土地、家具、图书五大资产类别,不论购置时间先后,不管经费来源渠道,都列入此次清查范围。
三、资产清查工作具体实施情况
(1)、全面动员,广泛宣传,统一思想,认真学习关于资产管理的政策法规和相关文件,提高资产管理意识。
(2)、自查与核查相结合。
校内各管理部门首先进行自查,自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。
各单位各部门在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查,核查按“以帐对物,以物查帐”的方式进行。
(3)清查工作的阶段划分及工作任务
第一阶段:
xx年11月10日—15日为准备阶段。
主要任务:
①成立学校固定资产清查工作领导小组。
②认真学习相关资产的文件、法规,明确工作要求,制定固定资产清查工作方案。
第二阶段:
xx年11月16日——20日为清查阶段。
学校清查工作领导小组按责任划分到各相关部门核查。
第三阶段:
xx年12月1日——30日为统计汇总整改阶段。
①对存在的问题提出处理意见进行整改。
②检查验收这次清产核资的成果,进行总结和完善。
(4)清查的主要成果
①全面落实了固定资产实物管理及低值易耗品的各项基础信息,对每一件资产进行盘点,落实资产存放地点、资产状况。
特别是针对一些实物信息与资产下转资料不相符的情况,以现场实物盘点为依据,对相关信息进行了补充、修改。
②进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记,做到帐实、帐卡、帐帐相符。
③清查出一批已报废的固定资产和低值易耗品。
报废课桌50张,学生方凳130张,在此次清查后汇总上报教育局、申请报废。
④摸清了家底。
根据清查结果,我校现有固定资产总量截止到xx年12月30日,总资产金额为:
143.0300万元。
其中土地、房屋及构筑物,资产总计:
126.4800万元;
通用设备,资产总计:
7.6000万元;
专用设备资产总计4.0500万元;
家具、用具、装具资产总计:
3.9000万元;
图书档案资产总计1.0000万元,农村小学国有资产自查自纠
(5)资产清查工作中发现的问题及改进措施
第一、个别具体财产负责人对报损财产没有及时填报损单,造成账面有此设备,但是实际无法使用,使帐物不符。
学校将定期检查和不定期抽查相结合,设立专职人员定期维护,出现故障,及时维修,切实提高资产的使用率与完好率。
第二、由于认识及能力上的原因,固定资产管理存在很多不到位的地方。
依据新的固定资产管理办法,我们将严格规范资产规范资产管理流程,细化管理环节,实施精细化管理,积极推动学校全面可持续发展。
四、今后资产管理的工作思路
1、完善制度。
今后我校将根据固定资产管理方面的新要求,结合信息化管理,制定适合我校实际、便于操作的固定资产管理制度。
2、明确职责。
进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责和权限,定人定位,建立统一要求、分级管理、各尽所能、各负其责的新管理机制。
3、加强管理。
固定资产日常管理严格遵循学校制定的各项制度,规范程序,把好出入关,健全账、证、卡,加强核算,确保帐账、帐
证、帐表、帐物、账卡一致。
4、严格检查。
各部门对各自管理的固定资产每学期进行一次盘点,及时掌握固定资产的变动情况,使相关部门能够及时更新与维护,对固定资产做到低耗高效。
对盘盈、损失、待报废资产及时处置,对出现的违规情况进行通报并进行相应处罚。
5、抓好落实。
重点做好日常管理和制度落实工作,固定资产管理部门在加强日常管理的同时,抓好各项制度落实的督促检查,搞好协调、衔接,督导各部门抓好落实,努力把我校的固定资产管理工作提高到一个新水平。
第三篇、国有资产清查自查报告
国有资产清查自查报告
市财政局、审计局:
根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神,我局认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、组织领导
按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展、按时完成我局的自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。
二、工作起止时间
我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容
1、账外资产问题;
2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;
3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;
7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
9、其他。
四、自查工作结果
经自查,我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。
五、完善规章制度
我局在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。
第四篇、达权店镇政府国有资产清理工作自查自纠报告
达权店镇政府国有资产清理工作自查自纠报告根据《信阳市行政事业单位国有资产清理工作实施方案》和县纪委安排,按照国有资产清查工作相关政策、制度和规定的要求,我镇按时完成了国有资产清查的相关工作,现将国有资产调查清理工作情况报告如下:
一、领导高度重视,清查工作扎实开展
根据通知要求,我镇成立了以党委书记胡正乐任组长、镇长李献林、常务副书记吴孝强、纪委书记吴伟任副组长,纪检、办公室等相关部门组成的达权店镇国有资产清理工作领导小组,小组下设办公室,办公室设在镇纪委办公室。
县国有资产清理工作动员会议召开后,我镇及时召开了国有资产清理动员会议,进一步明确了本次国有资产清理工作的任务和要求:
一是领导亲自动员,认真学习领会相关文件精神,结合本单位实际制定清查工作实施方案,落实工作机构;
二是各职能部门明确职责、分工协作、积极配合;
三是工作人员要认真细致,吃苦耐劳、努力工作、团结配合;
四是建立了督促检查机制,责任层层落实。
二、实事求是做好清查,严格细致保证成效
在各级领导的大力支持和关心下,在相关单位的指导下,通过工作人员的共同努力,目前我镇顺利地完成了此次国有资产调查清理工作宣传发动和自查自纠阶段预定的目标和任务,结果如下:
一是在国有资产调查清理工作推进过程中,清查人员认真做好资产核查、数据汇总、往来款项取证、对盈亏、报废资产的分类清理和技术鉴定工作。
做到了以物查账、以账对物,账实相符,规范了单位
资产处置行为,履行了资产处置审批程序,防止了资产流失及其他违规现象。
二是进一步增强了我镇加强国有资产管理的意识和紧迫感,对在国有资产调查清理过程中发现的问题结合实际情况,制定相关的资产管理办法,进一步建立健全了资产管理制度。
三是规范了国有资产管理工作程序,锻炼了国有资产管理队伍,国有资产管理水平得到极大提高,为实现国有资产的动态监督管理,合理有效地配置相关资源,提高国有资产的使用效率创造了条件。
三、存在的问题
按照县纪委的统一部署,我镇如期完成了前两个阶段阶段的工作,同时也发现了一些存在问题。
一是部分工作人员对国有资产清理工作的有关政策和业务流程不熟悉,缺乏工作经验,业务素质不高。
二是部分单位对国有资产的日常管理不够规范。
四、整改措施
一是进一步加强国有资产工作人员培训和管理。
二是进一步加强对国有资产的日常管理工作。
定期检查,对新增资产尤其是捐赠资产做到及时入帐,防止国有资产的流失。
第五篇、国有资产出租出借专项检查自查报告
西安市第五十六中学
国有资产出租出借专项检查自查报告
根据《西安市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借、对外投资情况专项检查的通知》以及《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《西安市行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益管理暂行办法》文件精神,我校领导高度重视,立即组织人员对国有资产出租出借情况进行了自查,现将自查报告汇总如下:
一、建立组织机构,专项负责
何志静
董江涛周宝平
王根基张水利薛锋张峻峰薛飞
二、自查内容
1.国有资产日常管理情况:
严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》及《灞桥区学校固定资产管理制度》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行清查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。
2、制度建立情况:
我校建立了《西安市第五十六中学固定资产管理制度》及《办公用品采购、保管、支领制度》。
3资产处置情况:
按照规定履行审批手续,并及时做好账务处理,残值收入按照“收支两条线”管理原则,无擅自处置国有资产现象。
4、资产出租出借情况:
我校与西安警察护卫学校的租赁合同已到期,不再续约。
我校与五鼎联合钢筋机械公司签订了一年合同,出租面积平米,年租金万元。
我校的资产出租按规定向教育局提出申请经同意后签订出租合同;
出租收入纳入预算统一管理。
三、自查时间
xx年5月27日-29日
四、自查汇总
我校在国有资产管理方面严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定执行,资产账账相符、账实相符、帐表相符、账证相符,未发现违规违纪行为。
自查,我校无国有资产(土地、房屋)对外出租、出借、联营的情况。
也没有违纪违规行为。
xx年5月29日第六篇、国有资产管理存在问题自查报告
国有资产管理存在问题自查报告
一、房屋出租出借方面。
(一)行政事业单位房屋出租出借存在的不规范行为:
合同不规范,导致房屋出租出借存在风险增大、收益流失的隐患。
(二)加强国有资产出租出借管理的对策:
1、行政事业单位出租出借资产的,必须严格按照《新绛县行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法》规定进行,未经批准一律不得出租、出借。
2、今后行政事业单位出租出借国有资产要严格以《山西省省级行政事业单位国有资产租赁合同书》为示范文本,杜绝不规范合同。
二、国有资产处置方面。
(一)行政事业单位国有资产处置不规范行为:
处置标准不统一。
各行政事业单位在进行资产报废更新时,没有统一的报废标准,各单位报废更新的需求往往是根据自己能争取到的行政事业经费来决定的,而不一定是根据客观实际需要。
(二)加强行政事业单位资产处置管理的对策:
1、上级部门尽快制定各类资产统一的报废标准。
2、认真贯彻落实《新绛县行政事业单位国有资产处置管理暂行
办法》的规定,处置资产必须公开交易,处置收入属于国家所有必须上缴财政。
三、罚没资产上缴方面:
(一)罚没资产上缴方面存在的不规范行为:
罚没物资移交不及时,造成罚没物资随意堆放、损毁和缺失。
(二)加强罚没物资上缴管理的对策
1、上级部门尽快出台罚没物资管理与处置细则,结束执法部门各行其是的现象。
2、完善罚没物资实物管理制度。
对罚没物品进出仓库实行专门门化管理,建立健全罚没物品分类保管与库存盘点制度,保证在库罚没物资安全完整。
第七篇、教务处国有资产管理专项治理工作自查报告
教务处国有资产管理专项治理工作自查报告
根据xx文件的相关要求,教务处组织对本部门国有资产采购、使用管理、出租出借、报废处置等环节进行全面清理检查。
现将自查情况报告如下:
一、资产购置情况:
自xx年1月以来,本部门严格依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》以及学校相关资产管理制度进行资产采购,不存在没有采购计划和资金预算安排擅自购置资产的情况;
不存在化整为零、逃避监管、违规购置的情况;
没有发生过相关人员收受回扣、手续费等商业贿赂行为。
xx年购置数码复合机(OKI打印机)一台,资产编号:
xx0832专门用于毕业证书打印工作;
xx年购置多功能数码打印复印一体机一台(柯尼卡美能达),资产编号:
xx1014。
二、资产使用情况:
本部门所有国有资产使用过程中,从不存在未按照“三重一大”制度以及政策规定,擅自批准利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等行为。
不存在擅自占有、使用和未按规定缴纳国有资产收益的情况。
三、资产处置情况:
xx年1月以来,本部门不涉及任何国有资产处置事项。
教务处以此次专项治理工作为契机,组织部门成员再一次认真学习了国有资产管理的相关政策法规和规章制度,在今后的工作中,依据相关法律法规进一步加强国有资产管理。
教务处
xx年6月22日第八篇、小学资产清查工作报告样板
附件3
xx小学资产清查工作报告
一、单位基本情况
xx小学是财政补助事业单位,财务隶属关系是一级单位。
学校在总务处设置资产管理部门,下设资产总管理员1名,各相关处室资产管理责任人各1名。
学校执行事业单位财务会计制度,目前共有在编教师45人,退休人员36人,设置独立编制、独立核算的财政补助机构1个,学校资产清查数为:
xx元,其中:
流动资产为xx元,固定资产(固定资产原价)xx元,在建工程xx元。
学校负债(流动负债)清查数为:
xx元(即其他应付款)。
学校净资产清查数为:
xx元,其中事业基金xx元,非流动资产基金xx元,专用基金xx元,财政补助结转xx元,非财政补助结转xx元。
国有资产总量清查数为:
xx元。
二、资产清查工作总体状况
(一)资产清查工作基准日。
本次的资产清查工作日是xx年12月31日。
(二)清查内容
1.学校基本情况清理。
根据资产清查工作的需要,对纳入资产清查工作范围的学校编制和人员状况等基本情况进行全面清理。
2.账务清理。
对学校的各种银行账户、会计核算科目、
各类库存现金、有价证券以及各项资金往来等基本账务情况进行全面核对和清理。
通过账务清理已达到账账相符、账证相符、账表相符,确保单位账务的完整、准确和真实。
3.财产清查。
对学校的各项资产进行全面的清理、核对和查实。
财产清查过程中要按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则,做好各类资产的清查。
学校已对清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废及坏账等损失按照资产清查要求进行分类,完成相关处理。
(三)资产清查工作组织实施情况。
1.资产清查工作方案制定情况。
为切实有效按时完成清查工作的各项要求,学校特制定了《xx小学国有资产清查工作方案》,方案见附件。
2.资产清查工作方案实施情况。
在清查前,学校召开教师会议,认真学习有关资产清查的制度规定、相关文件和方案。
首先,我校成立了由朱应杰任领导小组组长的资产清查工作领导小组。
依照资产清查的制度及相关文件,结合我校实际情况制定了具体的工作计划和实施方案。
其次,组织财务人员和资产管理员按照具体资产清查的工作计划和实施方案开展了资产清查自查的前期准备工作。
主要对学校财产情况进行清查。
然后,学校组织全体清查小组成员加班加点,对固定资产进行了全面的清理、核对和查实。
在固定资产清查中按照固定资产卡片分类对学校的固定资产进行了逐项清查。
3.聘请中介审计情况。
因学校xx年初刚接受了教育局对学校资产管理工作的抽查审计,故本次未聘请社会中介机构审计。
(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。
通过本次资产清查,我校资产管理制度进一步完善,各项制度落实到位。
至清查基准日,我校没有固定资产出租、出借情况。
各类固定资产帐、物、卡相符。
清查中也发现了一些问题:
部分资产标签脱落;
部分破损的办公家具已无法使用,须进行报废处理;
部分电子产品由于更新换代属于已经淘汰产品,也需履行正常资产报废手续;
几所村小的房产因崇福镇和教育局的资产交接协议尚未完成,故无法完成资产的转移和处置。
这些问题未及时处理,一方面反映出我校在资产管理工作中存在着一些不足的地方,另一方面也反映出学校在资产转移、处置过程中确实存在无能为力的地方。
三、资产清查工作结果
(一)本校清查出的资产盘盈、资产损失、资金挂账情况:
本次资产清查工作中共盘亏固定资产xx万元。
(二)资产盘盈、资产损失、资金挂账原因分析。
盘亏固定资产xx万元的原因是由于操作人员没有在资产管理系统中做卡片价值变更,故造成固定资产总额多了xx万元。
原多录入的固定资产已于xx年6月24日进行了错账更正处理。
(三)资产盘盈、资产损失、资金挂账证明材料。
详见固定资产报损单和相关固定资产入账单等附件。
(四)经会计师事务所审核后的资产盘盈、资产损失、资金挂账情况:
因损失事实证据和金额明确,未邀请审计。
(五)单位申报核实资产盘盈、资产损失、资金挂账的处理预案。
已完成错账更正处理。
并能提供相应的证明材料。
严格按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》的要求操作执行。
四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等
(一)存在的实际问题。
固定资产常态化管理部分缺失。
(二)原因分析。
日常固定资产管理工作没有真正落实到位,造成部分资产未经审批和同意,随意变更使用地点。
(三)改进措施。
我校将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好日常固定资产管理工作,加强实物管理。
对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。
针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善相关规章制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。
具体整改措施如下:
1.组织各室管理员认真学习学校固定资产管理制度,进
一步认识对固定资产管理和保护的重要性,引起各管理员对固定资产管理工作的重视。
2.进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,建立固定资产增减等变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其使用率。
3.固定资产的管理严格实行责任制:
每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。
4.要求各管理员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如发现有固定资产的变动、流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否则应负相关责任。
5.校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护好学校资产。
6.固定资产要做到合理使用,管理完善。
对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。
五、单位资产管理情况
具体包括资产使用状况和国有资产收益情况等。
学校资产使用状况整体较为良好,使用率为正常使用。
但也存在着大量超期使用的固定资产。
其中,部分因为学校经费的原因尚需继续使用;
部分因为淘汰和更新率太快,未能及时处置而造成囤积;
还有少数房产因为不同部门间衔接的问题未能及时移交。
六、其他需要说明的事项
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